Клерк.Ру

КНД-1151001 Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость

Представляется в налоговую инспекцию не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Статья 174 НК

Период действия Нормативно-правовой акт Файлы
1 квартал 2017 года —... ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.14
(ред. от 20.12.2016)
Бланк (xls, zip)
Инструкция (doc, zip)
1 квартал 2015 года —
4 квартал 2016 года
ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.14 Бланк (pdf, zip)
Инструкция (doc, zip)
2 квартал 2010 года —
4 квартал 2014 года
Минфин РФ: Приказ 104н от 15.10.09 Бланк (xls, zip)
Минфин РФ: Приказ 36н от 21.04.2010 Инструкция (doc, zip)
4 квартал 2009 года —
1 квартал 2010 года
Минфин РФ: Приказ № 104н от 15.10.09 Бланк (xls, zip)
Инструкция (doc, zip)
1 квартал 2009 года —
3 квартал 2009 года
Минфин РФ: Приказ № 136н от 07.11.06 Бланк (xls, zip)
Минфин РФ: Приказ 136н от 07.11.2006
((в ред. Приказа Минфина РФ от 11.09.2008 N 94н))
Инструкция (doc, zip)
1 квартал 2008 года —
4 квартал 2008 года
Минфин РФ: Приказ № 136н от 07.11.06 Бланк (xls, zip)
Минфин РФ: Приказ 136н от 07.11.2006
((в ред. Приказа Минфина РФ от 21.11.2007 N 113н))
Инструкция (doc, zip)
Январь 2007 года —
Декабрь 2007 года
Минфин РФ: Приказ № 136н от 07.11.06 Бланк (xls, zip)
Инструкция (doc, zip)
Январь 2006 года —
Декабрь 2006 года
Минфин РФ: Приказ 163н от 28.12.05 Бланк (xls, zip)
Инструкция (doc, zip)
Март 2005 года —
Декабрь 2005 года
Минфин РФ: Приказ 31н от 03.03.05 Бланк (xls, zip)
Инструкция (doc, zip)
Январь 2004 года —
Февраль 2005 года
МНС РФ: Приказ БГ-3-03/644 от 20.11.03 Бланк (xls, zip)
Инструкция (doc, zip)
Мнения
 
Аватар

Извините, у меня есть вопрос: мы открыли организацию в апреле 09г., прочитав кучу статей, я пришла к выводу что НДС (за апрель) надо оплатить в июле (1/3 IIкв). Так ли это?

Клерк

любят у нас бумагами заваливать,  какой-то сидит блатной на верху и видимость работы создает, время от времени бланки меняет, порой далеко не лучшую сторону, чтоб мозги не засохли.

Клерк
Katerina,  декларация по НДС сдается поквартально и сумма к уплате разбивается на три части, т.е. за 2 квартал вы платите до 20.07, 20.08, 20.09 по 1/3 от исчисленной суммы.
Аватар

Если фирма не вела деятельность в инструкции по заполнению написано, что она не должна сдавать эту декларацию, а должна предоставлять, а должна предоставлять по упрощенной форме. Дословно "

При отсутствии операций, подлежащих отражению в соответствующих разделах и приложениях к разделу 3 декларации в порядке, установленном настоящим пунктом, декларация не представляется, налогоплательщик представляет налоговую декларацию по упрощенной форме, утверждаемой Минфином России.

"

Что сдавать в этом случае, где взять эту упрощенную форму? 

почти клерк

5 процентов от неуплаченной суммы налога, можно попытаться снизить размер санкции, заявив об обстоятельствах смягчающих ответственность.

почти клерк

думаю 1000 рублей, хотя и не уверен, потому что не сталкивался с применением статьи 119 НК в новой редакции, а может и 0 руб.

предлагаю дискуссию.

почти клерк

неверное мнение, потому что статья 119 НК в новой редакции предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Клерк

Пожалуйста, помогите разобраться в расчетах НДС. Интересует вопрос: при заполнении декларации и расчетов налога   НДС за 4 квартал можно ли указать сумму доходов за вычетом суммы, уплаченной в ПФР?  Спасибо )

Чего-чего? Это как? Вы ИП на ОСНО что ли? Ну так взносы в ПФ это расходы, сумма доходов от их уплаты никак не меняется.
А вообще вопросы на форуме надо задавать
Аватар

Аноним, Вы писали:

 КОДЫ  налоговых периодов в бланках деклараций   поквартально  какие  дебильные?  хоть какая  логика где?по  НДС и прибыль / в разных отчетах  логика  присвоения  разная? или лишь бы всех запутать ?  законотворцы  изголяются ?

Аватар
Бланки старые. А где новая декларация по НДС? Приложение № 1 к постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011г №1137.Почему бухгалтеров вводите в заблуждение?
Аватар
Добрый день. У меня ИП с 2011 года на ЕНВД. оквэд 60.22 такси. сегодня позвонили из налоговой и сказали, что за 2012 год нужно здать уточненку 3 ндфл лист в и НДС отчеты. не могу понять причем тут ндс ? Помогите понять, может кто сталкивался уже с этим.

Цитата:
"не могу понять причем тут ндс ? "

Притом, что Вы не переходили на УСН, а значит автоматически кроме ЕНВД у Вас есть общий режим. По букве НК Вы обязаны сдавать ежеквартально НДС и 1 раз в год 3-НДФЛ.

Но есть масса писем Минфина, в которых разрешается это не делать. Письма не совсем соответствуют Налоговому кодексу, но Вы можете на них сослаться, чтоб не сдавать декларации и не платить штрафы.:)

Аватар

Цитата:
"Но есть масса писем Минфина, в которых разрешается это не делать. Письма не совсем соответствуют Налоговому кодексу, но Вы можете на них сослаться, чтоб не сдавать декларации и не платить штрафы. "

Хорошо, я вас поняла. А  есть хоть одна ссылка на письма Минфина, в которых разрешается это не делать. Заранее вам благодарна .

Аватар
Вам огромное спасибо, я прочила и распечатала. В понедельник пойду в налоговую. Но меня грызут сомнения. Там в письме указано вид деятельность ИП розничная торговля, а у меня такси( перевозка пассажиров) За 2012 год было продано 2 автомобиля. Документы по покупке и продаже в налоговую предоставлены. В совокупности купили за 280+130 т.р, а продали за 190+140 т.р. документами подтверждено. Сейчас с меня спрашивают ндс за 2012 год.
 Плюс сказали, что  на мне числится 11 автомобилей, а оплачен налог только за 7 автомб. Я объясняю, что на остальные автомобили не получены разрешения для использования их в такси и они действительно не используются в перевозке пассажиров, а используются только в личных целях.
Мне объясняют следующее, что я должна доказать это. Например дать пояснение и документально подтвердить, что на этих машинах ездят мои родственники. Документами могут являться доверенности, страховки на ТС и т.д. Я ничего не понимаю теперь. неужели Департамент по транспортному  не предоставляет в ИФНС о ИП и полученных им разрешений  на автомобили.и его количестве. Почему мне как ИП придется  сейчас доказывать в ИФНС, что мерседес на котором я передвигаюсь и камри ( муж на этом а-ле) не используется в такси..Ведь еще раз повторяю, я не оформляла на эти автомобили разрешения на перевозку пассажиров. Вообщем в данный момент перемешали все имущество ИП и физ. лицо. в кучу.
.

Цитата:
"у меня такси( перевозка пассажиров) За 2012 год было продано 2 автомобиля "

Ооо, у Вас все гораздо сложнее.

Вам надо на форуме вопрос задать, описав свою ситуацию. http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=22

Такие нюансы лучше там обсуждать.

Возможно налоговая хочет получить с Вас 18% от стоимости автомобилей НДС и возможно еще 13% НДФЛ, если они хотят, что Вы перенесли данные из листа А, где Вы их должно быть отражали, в лист В.

Если дело в этих автомобилях, то то письмо Минфина Вам не поможет.

Цитата:
" как быть теперь с 2013 годом ?. Я продала 6 автомобилей. "

Налоговая будет считать это предпринимательской деятельность и от каждого сделки захочет 18%НДС и 13% НДФЛ, потому что Вы не перешли на УСН.

Клерк

Что будет, когда я перейду на УСН, что за этим влечет? Как отразится на отчета по ИП на такси.? И с какого времени можно перейти на УСН 7

Клерк
Спасибо. Если по ЕВНД я плачу налог с посадочных мест в автомобиле. то при УСН 6% с выручки - правильно? Каким образом я докажу свою выручку в таком случае?

Цитата:
"Если по ЕВНД я плачу налог с посадочных мест в автомобиле. то при УСН 6% с выручки - правильно? "

Я Вас не призываю переводить такси на УСН, пусть такси на ЕНВД остается, если Вам это выгодно.

Сейчас у Вас ОСНО+ЕНВД, а может быть УСН+ЕНВД

Клерк

НДС с чего оплачивается?, от продажи автомобилей.? Хорошо, если я документально покажу  закуп и продажи  автомобилей 560 т.р купила и за 560 т.р продала. С чего 18 %

ИП на ОСНО ( об этом узнала в конце2013 года, т.к.  опоздала оплатить 2/3 патента ;). Декларации за 1-4 кв. сдала и налоги  оплатила 17.01.2014.  Какие штрафы могут быть(ст.119 НК) ,если без проверки оплатила налоги  сразу же после объявления  изменения режима налогооблажения? И ,вообще , доход никогда не превышал 2 млн. руб. за 3 месяца. Может появились какие-нибудь разъяснения , не различные толкования налоговых инспекторов.?


Аватар
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, ИП в 4 кв. слетел с ПСН, НДС сдавать электронно, а если нет электронного  взаимодействия с ифнс, как сдать НДС? Спасибо!
Аватар

А в каком случае вообще необходима эта декларация? Мой бухгалтер говорит, что раз мы выплачиваем НДС за офис отдельно, то нужно сдавать такую декларацию. Это действительно так?

Раз вы арендуете государственное или муниципальное имущество, значит вы являетесь налоговым агентом по НДС и сдаете декларацию по НДС
Извините, вы забанены на форуме и не можете оставлять мнения.
Люди которым это нравится