|
|
|
Альбина Островская
ведущий налоговый специалист консалтинговой компании "ТаксОптима"
| эксклюзив | 24.08.09 14:47
| эксклюзив |
Согласно статьи 145 Налогового кодекса индивидуальный предприниматель может использовать право на освобождение от уплаты НДС, мне не понятно он освобождается от налога за 3 предшествующих месяца или же за месяца последующие после написания уведомления на освобождение от выплаты налога?
| эксклюзив | 24.08.09 14:45
| эксклюзив |
Наше предприятие оказало услуги (передала права на ПО) на территории Республики Беларусь. Покупатель удержал с нас налог на доходы по ставке 15% в соответствии с законодательством Беларуси. Можем ли мы зачесть этот налог в счет налога на прибыль и какова процедура зачета?
| эксклюзив | 24.08.09 14:43
| эксклюзив |
Допустимо ли в счете-фактуры в графе Наименование товара (описание выполненных работ) сокращение:- 1."строительно-монтажные работы" на СМР, 2.нужно ли указывать № акта согласно которому эти работы выполнены или достаточно номера договора. Или все это не имеет принципиального значения.
| эксклюзив | 21.08.09 12:51
| эксклюзив |
Наша организация применяет УСНО (доходы, уменьшенные на величину расходов), но реализация товаров производилась с учетом НДС и соответственно с выставлением счетов-фактур покупателям (учредители купив фирму, просто не знали что она находилась на УСНО). Была предоставлена налоговая декларация по НДС и уплачен налог в бюджет.
| эксклюзив | 21.08.09 12:49
| эксклюзив |
При экспортной отгрузке срок (270 дней) представления документов в подтверждение нулевой ставки истек во 2 квартале 2009г. Пакет документов был собран в срок, т.е. до окончания 2 квартала 2009г., о чем свидетельствуют даты на выписках из банка, отметки таможенного органа в ГТД.
| эксклюзив | 21.08.09 12:38
| эксклюзив |
Можно ли ручкой дописывать в счет-фактуре № ред. Постановлений правительства и брать по ним НДС к возмещению?
| эксклюзив | 20.08.09 11:34
| эксклюзив |
Физическое лицо на собственном транспорте оказывает нам услуги по перевозке грузов. С ним заключен договор на оказание услуг и ежемесячно закрываем объем работ актом выполненных услуг. Какие налоги мне, бухгалтеру, необходимо удерживать и начислять?
| эксклюзив | 20.08.09 11:28
| эксклюзив |
Под каким кодом в разделе 9 налоговой декларации по НДС отражается операция по отгрузке товара, приобретенного у нерезидента на территории иностранного государства и реализованного на территории иностранного государства без пересечения таможенной территории РФ?
| эксклюзив | 20.08.09 11:18
| эксклюзив |
Подскажите, пожалуйста, сотрудник собирается в отпуск (больничный, командировку). Но в расчетном периоде (12 месяцев) в одном из месяцев он был в оплачиваемом отпуске - 7 дней + 1 праздничный день (итого отсутствовал 8 дней).
| эксклюзив | 18.08.09 11:46
| эксклюзив |
У нас есть две компании. Обе компании применяют УСН (доходы - расходы). В одной из компании учредителем является физическое лицо. Данный учредитель продает полностью долю юридическому лицу. Во второй компании 20% учредительство юридического лица и 80% принадлежит физическому лицу. Физическое лицо продает свою долю иностранной компании в полном объеме.
| эксклюзив | 18.08.09 11:43
| эксклюзив |
Наша организация импортирует товар из Республики Беларусь. В договоре есть пункт, что мы оплачиваем расходы от первого перевозчика второму. В этой поставке они решили не выставлять нам транспортные расходы, в т.ч. на сертификат. И возникает вопрос, как определять налоговую базу, ведь мы должны включить эти расходы, а фактически оказывается, что поставщик их оплачивает сам и нам не перевыставляет.
| эксклюзив | 18.08.09 11:38
| эксклюзив |
Применяем ЕНВД. Должны ли мы платить налог на прибыль с возникающих при списании кредиторской задолженности внереализационных доходах?
| эксклюзив | 17.08.09 11:04
| эксклюзив |
Импортный товар оприходован и продан в одном налоговом периоде. НДС возмещен. В другом налоговом периоде таможня корректирует таможенную стоимость и соответственно меняется сумма НДС и сумма таможенных сборов. Мы должны сделать доп. листы по НДС, а разницу стоимости товара отнести на 91 счет?
| эксклюзив | 17.08.09 10:43
| эксклюзив |
Организация находится на специальном налоговом режиме - на ЕСХН. При определении лимита выручки (70%) расчет, согласно НК РФ, должен производиться по выручке от реализации товаров (работ, услуг). Налоговая инспекция, ссылаясь на письма МФ и ФНС, производит расчет, опираясь на ст.249 НК.
| эксклюзив | 17.08.09 10:36
| эксклюзив |
Подскажите, пожалуйста, имею ли я право на социальный налоговый вычет за свое обучение, если договор на мое обучение был заключен родителем, а оплату за обучение производил я сам, и подпись на квитанциях об оплате стоит моя?
| эксклюзив | 14.08.09 13:50
| эксклюзив |
Я оформила договор дарения дочери на квартиру которая находилась у меня в собственности и по которой я 6 лет получала имущественный вычет но до конца его не выбрала. Теперь я теряю право на его дальнейшее использование или всё таки есть какой то способ получить его до конца?
| эксклюзив | 14.08.09 13:49
| эксклюзив |
Прошу дать разъяснения порядка обложения НДС операций по отгрузке импортного товара (импорт без пересечения таможенной границы РФ) фирме-нерезиденту РФ на территории иностранного государства. Включается ли в налоговую базу по НДС реализация по подобным операциям. Требуется ли отражение этих операций в декларации по НДС и если требуется, то в каком разделе.
| эксклюзив | 14.08.09 13:47
| эксклюзив |
Можно ли избежать обязанность по удержанию и перечислению НДФЛ с материальной выгоды по выданному %-му займу физ. лицу и сотруднику? Видела в интернете писали, что если нет от него (физ. лица) заявления или доверенности, то налоговым агентом можно не выступать. Можно лишь сообщить в налоговую. Спасибо.
| эксклюзив | 13.08.09 13:46
| эксклюзив |
Организация заключила с физ. лицом договор аренды а/м без экипажа. В договоре есть пункт, что затраты на ремонт и обслуживание а/м осуществляются за счет арендатора. Можно ли учесть эти затраты в расходах при расчете налога на прибыль, меня смущает тот факт, что арендуемый автомобиль - не амортизируемое имущество.
| эксклюзив | 13.08.09 13:45
| эксклюзив |
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать отпуск по беременности и родам. Сотрудница устроилась на работу 16.10.2006 г. Отработала период с 16.10.2006г. по 01.06.2007г. и ушла в отпуск по беременности и родам. Сейчас сотрудница находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. В декабре сотрудница снова уходит в отпуск по беременности и родам.
|
|
|