|
|
|
Альбина Островская
: тег «НДС»
ведущий налоговый специалист консалтинговой компании "ТаксОптима"
| эксклюзив | 27.01.10 14:09
| эксклюзив |
При экспорте (Беларусь) ведется раздельный учет по НДС? Можно ли применить нормы п.4 ст.170 НК (5 процентов общей величины совокупных расходов на производство)?
| эксклюзив | 27.01.10 14:07
| эксклюзив |
Декларацию по НДС за 4 квартал направила по почте с описью вложения 19 января 2010 года. А 20 января прошла информация, что с 21 .01 необходима новая форма. Мое письмо придет в ИФНС явно позже 21.01.Подскажите, я нарушитель или нет? Почтовая квитанция от 19.01.
| эксклюзив | 26.01.10 12:30
| эксклюзив |
В какой строке новой (утв.№104н) декларации по НДС следует отразить сумму восстановленного НДС согл.ст.170 п.3 п.п.2 абз.5 (переход с ОСНО на УСНО), в устаревшей декларации это была стр.190 разд.3. Спасибо
| эксклюзив | 21.01.10 14:17
| эксклюзив |
Здравствуйте, разъясните пожалуйста вопрос, который волнует каждого налогоплательщика: можно ли подать уточненную налоговую декларацию после проведения камеральной налоговой проверки и составления акта камеральной проверки. Означает ли, что камеральная проверка будет проведена еще раз по этому налогу и за этот же период?
| эксклюзив | 21.01.10 14:17
| эксклюзив |
В том году прошла информация, что декларации по НДС можно сдавать до 28 числа. Сдавать годовую декларацию до какого числа все таки: до 20 января или до 28 января?
| эксклюзив | 14.01.10 12:31
| эксклюзив |
Организация ведет облагаемый и необлагаемый НДС виды деятельности. Как поступать с "входящим" НДС по общехозяйственным расходам (необходимо ли его распределять), если в налоговом периоде не осуществлялось операций по реализации необлагаемого НДС имущества, но расходы на его производство были. И вести ли в данном случае раздельный учет "входящего" НДС?
| эксклюзив | 23.12.09 11:08
| эксклюзив |
Нашей организацией была подана декларация по НДС за 2 кв 2008г., одновременно было подано заявление о зачете налога, в счет предстоящих платежей по налогу. Камеральная проверка прошла успешно, через 3-и месяца получено уведомление о зачете данной суммы.
| эксклюзив | 22.12.09 14:58
| эксклюзив |
Организация осуществляет облагаемые и необлагаемые НДС операции. Если ОБЛАГАЕМЫЕ НДС операции составляют менее 5% совокупных затрат на производство, можно ли весь "входной" НДС включить в стоимость товаров (работ, услуг)?
| эксклюзив | 18.12.09 13:45
| эксклюзив |
В соответствии с договором за просрочку платежа за приобретенные товары начислены проценты. Продавец предоставил Покупателю акт начисления процентов и счет-фактуру. Может ли Покупатель принять к вычету по данной операции "входной " НДС?
| эксклюзив | 16.12.09 14:23
| эксклюзив |
Пожалуйста, разъясните, как платить НДС в случае приобретения имущества от муниципальной собственности в рассрочку. Приобретаем здание за 1200 000 руб. с рассрочкой на 36 месяцев, плюс НДС 216 000 руб.
| эксклюзив | 14.12.09 15:06
| эксклюзив |
Российская организация заключила с иностранной контракт, предметом которого является оказание консультационных услуг. При перечислении аванса был уплачен НДС в бюджет. Как вернуть уплаченный НДС из бюджета.
| эксклюзив | 07.12.09 12:51
| эксклюзив |
Добрый день, вопрос по УСН и НДС. В 2009 году покупатель перечислил предоплату за поставку без НДС, т.к. мы на УСН 6%. В 2009 году мы не успеваем сделать отгрузку части партии товара, будем ее делать с 2010 года, но уже будем применять ОСНО.
| эксклюзив | 02.12.09 14:00
| эксклюзив |
Я являюсь ИП. Моя деятельность подпадает под ЕНВД (т.е. у меня торговая палатка не более 50 кв.м и я сам лично занимаюсь розничной торговлей). Я хотел бы закупить товар в иностранном государстве, в котором с Россией свободное таможенное пространство, т.е. товар не подлежит растамаживанию (Белоруссия).
| эксклюзив | 02.12.09 13:59
| эксклюзив |
При выполнении работ оформляем КС-2, КС-3, счет- фактуру. Приняли от поставщика выполненные работы. Получили следующие документы, предусмотренные договором: 1) КС-2, где расписаны выполненные работы подробно (количество работ порядка 10-30 позиций), 2) КС-3 по стандартной форме из программы 1С, где работы указываются кратко одной позицией, 3) счет- фактуру, где выполненные работы также указаны кратко одной позицией.
| эксклюзив | 01.12.09 11:57
| эксклюзив |
Наше предприятие выкупает муниц.имущество с рассрочкой платежа, срок 5 лет. В пределах срока оплаты производится начисление % в размере 1/3 ставки реф.ЦБ РФ на остаток не уплаченных средств. ИФНС РФ по городу Асбесту считает, что на сумму начисленных %, являющихся доп. доходом администрации города, мы должны начислять НДС, как агенты, и уплачивать в бюджет. Как вы считаете? правы ли сотрудники ИФНС?
| эксклюзив | 01.12.09 11:56
| эксклюзив |
Договор с поставщиком заключен в 2007 г. В договоре предусмотрены авансовые платежи, последний из которых сделан в январе 2009 г. До настоящего времени услуги по договору не оказаны. Можно ли принять к вычету счет-фактуры на предоплату, оформленные в рамках настоящего договора (2007 г.)? Можно ли принять к вычету счет-фактуры на аванс, перечисленный в рамках настоящего договора до 01.01.2009 г.?
| эксклюзив | 30.11.09 13:05
| эксклюзив |
Поставщик предоставил счет-фактуру, но нет подписи: руководителя организации и главного бухгалтера. Есть строка ниже: по доверенности менеджер, расшифровка подписи. Вопрос: является ли данная с/ф верной?
| эксклюзив | 26.11.09 14:03
| эксклюзив |
Подскажите, пожалуйста, как мне восстановить НДС при реализации на экспорт в Беларусь товаров, по которым НДС был ранее принят к вычету, причем этот товар импортный и НДС по нему был уплачен на таможне общей суммой, рассчитанной таможенными органами. Нужно ли вообще восстанавливать НДС при экспорте товара, ранее ввезенного в РФ в режиме импорта?
| эксклюзив | 25.11.09 14:17
| эксклюзив |
Подскажите, пожалуйста, если аванс пришел 30 июня, а счет-фактура на аванс была выписана 1 июля, то в каком квартале нужно уплатить НДС с аванса?
| эксклюзив | 25.11.09 14:16
| эксклюзив |
Вправе ли ИФНС отказать в вычете по разделу 5 Декларации по НДС, доначислить налог, штраф и пени в случае ошибочного указания кода операции 1010401 вместо 1010403 при отсутствии претензий по предоставленному пакету документов, подтверждающих вывоз товаров в Белоруссию.
|
|
|