|
|
|
Ольга Зиборова из рубрики «Бухгалтерия, учет и отчетность»
ведущий аудитор ЗАО "Объединенная Консалтинговая Группа"
| эксклюзив | 03.02.12 11:15
| эксклюзив |
Скажите, как в бухучете отразить приобретение 1С? У меня семерка была, приобрела 8. Не могу сообразить. Форумы почитала - говорят на 97, но вроде его отменили. Из баланса убрали расходы бп и на 97 мы не должны ничего вешать.
| эксклюзив | 25.01.12 11:15
| эксклюзив |
В ООО три участника УК 100 000: А-25 000, Б-24 000, В-51 000. В марте Б выходит из об-ва по заявлению. Какими проводками мне отразить этот выход? Как рассчитать действительную стоимость доли, если стоимость ЧА меньше УК?
| эксклюзив | 24.01.12 11:20
| эксклюзив |
Наша компания, ООО, сняла офис в аренду. В офисе планируем сделать качественный текущий ремонт за свой счет. Возмещать деньги арендодатель не будет. Стоимость материалов на ремонт составляет 500 000 руб. На какой счет правильнее списать материалы и какие нужны для подтверждения расходов документы?
| эксклюзив | 12.01.12 11:22
| эксклюзив |
Когда оплата товара производится после отгрузки - понятно. Возникают положительные/отрицательные суммовые разницы, которые и поставщик и покупатель относят в своем учете на внереализационные доходы/расходы. А вот если произведена 100% предоплата? Как в таком случае отражаются суммовые разницы?
| эксклюзив | 12.10.11 10:30
| эксклюзив |
Наша организация-автосалон занимается розничной продажей автомобилей. В настоящее время мы заключили мировое соглашение с нашим клиентом, который подал на нас в суд, по которому мы обязуемся выплатить стоимость проданного ему в 2008 г. автомобиля, стоимости дополнительного оборудования, компенсации морального вреда, неустойки и штрафа. Как правильно отразить в учете возврат данного товара от клиента, выплату ему стоимости возвращенного авто? Нужно ли сторнировать реализацию и НДС за 2008 год?
| эксклюзив | 15.07.11 13:45
| эксклюзив |
Предприятие А получило от предприятия Б предоплату за поставку продукции. Через некоторое время Предприятие А заключило Договор уступки с предприятием С, которое будет являться новым поставщиком продукции для предприятия Б. Как в бухгалтерском и налоговом учете отражается эта операция у предприятия А и у предприятия С?
| эксклюзив | 13.07.11 11:22
| эксклюзив |
Наша организация приобрела оргтехнику и программные обеспечения (Win Pro 7 32-bit Russian, Microsjft Office Pro 2010, Антивирус ESET NOD32). Все это мы передали в медучреждения по договору дарения имущества.
| эксклюзив | 06.06.11 13:19
| эксклюзив |
Поясните, пожалуйста, можно ли начислять резерв на оплату отпусков ТОЛЬКО в бухгалтерском учете? Ведь, кажется, в налоговом законодательстве предоставлено право выбора при начислении резерва, а не обязанность.И надо ли это делать, вдруг потом в отчетный период буду проблемы с квартальной отчетностью по налогу на прибыль?
| эксклюзив | 11.04.11 13:38
| эксклюзив |
В 2011 году были обнаружены ошибки в учете за 2005. Эти ошибки надо обязательно исправить (были неправильно разнесены расходы вместо 08 счета на 97, а также вместо 08 на 26 и с 26 списаны в расходы на 90). Каким образом сейчас их можно исправить и надо ли что-то пересдавать (баланс, декларации)?
| эксклюзив | 01.04.11 12:21
| эксклюзив |
Предприятие на УСН (15%) в мае 2008 года приобрело в лизинг на 2 года автомобиль, который учитывался на балансе лизингодателя. Выкупная стоимость – 1 000 руб. В расходы ставились суммы лизинговых платежей. В июне 2010 года после полной оплаты автомобиль был реализован учредителю в качестве выплаты дивидендов.
| эксклюзив | 14.01.11 14:46
| эксклюзив |
Наша компания занимается производством и реализацией питьевой и лечебно-столовой воды, ОСНО, ставка НДС - 18%. В 2008 г. мы пристроили к арендуемому помещению пристройку и сделали капитальный ремонт. Работы закончены 31.12.08. Строительство и ремонт производились хозспособом.
| эксклюзив | 11.01.11 15:25
| эксклюзив |
В составе учредителей фирмы А есть лицо (часть в уставном капитале составляет 25 %), которое является учредителем и директором фирмы В (основного контрагента фирмы А). Фирма В является как поставщиком материала для фирмы А, так и потребителем услуг, которые оказывает ему фирма А. Учредитель и директор фирмы А, в свою очередь является учредителем фирмы В. Обе фирмы находятся на ОСНО. Являются ли они взаимозависимыми лицами? Какая вероятность налоговых правонарушений существует?
| эксклюзив | 09.12.10 15:01
| эксклюзив |
Общество с ограниченной ответственностью создано в конце 2009 года. За 2010 год выручка от реализации превысила 50 млн. руб. Нужно ли данному ООО проводить обязательный аудит по отчетности за 2010 год?
| эксклюзив | 18.11.10 15:57
| эксклюзив |
Наша организация занимается оптовой торговлей, применяет общий режим налогообложения, т.к. многим покупателям "нужен НДС", в то же время реализуем товар организациям на "упрощенке" и частным лицам. Можно ли совместить общий режим и "упрощенку" чтобы не перереплачивать НДС?
| эксклюзив | 18.10.10 14:59
| эксклюзив |
С момента передачи векселей 3-го лица от покупателя поставщику (с момента подписания актов приема-передачи векселей) задолженность покупателя считается погашенной перед Вашей организацией.
| эксклюзив | 26.08.10 13:22
| эксклюзив |
Можно ли учитывать предоплату поставщикам по сч.60.1, если НДС к вычету по авансовым счет-фактурам от поставщиков приниматься не будет? А если будет необходимость принять такой НДС к вычету, то применить сч. 60.2?
| эксклюзив | 26.08.10 13:16
| эксклюзив |
С/Х организация на ОСНО. Прибыль, сложившуюся за год распределили в резервный капитал. На какие цели используется дальше? Пример проводок?
| эксклюзив | 09.08.10 14:31
| эксклюзив |
У меня вопрос связан с резервом по сомнительным долгам в БУ. На 01.01.2010 есть Кт 63 -1 912 422,71 руб. (за 2009 год.) Это ошибка? И как ее исправить? Резерв был создан в 2008 году. И на 01.01.2009 год – тоже было сальдо Кт. Обязано предприятие создавать резерв по сомнительным догам в БУ в 2010 году? Предприятие на ОСН.
| эксклюзив | 30.07.10 17:53
| эксклюзив |
Как отразить в учете расчеты с поставщиком, если оплата за услуги связи производилась через подотчетное лицо? Оправдательных документов нет. Но по акту сверки с поставщиком оплата видна. Предприятие на ОСН.
|
|
|