Клерк.Ру

Расчет фиксированных взносов ИП

Расчет страховых взносов ИП в Пенсионный фонд и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированных размерах. День регистрации ИП включается в расчет взносов.
Обратите внимание, что с 2014 года уплата взносов в ПФ не делится на страховую и накопительную. Подробную информацию можно найти на странице Народной бухгалтерской энциклопедии.


Начало расчетного периода

Конец расчетного периода

Доход за этот период: рублей
Мнения
 
Аватар
Добрый день,я ИП как рассчитать 1% в ПФ,если потенциально возможный доход по патенту 2300,0 тыс.руб, и доходы по УСН 4900,00 тыс руб. ? ((2300+4900)-300)*1%=69,0 тыс. Верно?
Аватар
Скажите если я оплачу страховые взносы по ИП (за членов семьи) по уин через сбербанк онлайн. Средства зачислят?
Аватар
Здравствуйте.
Я ИП без работников. Хочу оформить платежное поручение, чтобы заплатить взнос на ОПС за 2017 год.
Пока хочу заплатить не всю сумму, а только авансовый платеж в первом квартале.
Вопросы:
1. В поле 107 нужно написать КВ.01.2017 или ГД.00.2017?
2. Можно ли вписать сумму от фонаря, а не точно высчитанную четверть от годового платежа (лишь бы к концу года сумма всех платежей с этим КБК оказалась верной)?
3. Можно ли дополнительную сумму в 1% от превышения дохода над 300 тыс. руб. включить в ту же платежку, т.к. КБК тот же самый?
4. Каким лучше написать назначение платежа? Есть ли для этого года какие-то требования, что обязательно нужно упомянуть в назначении?

Берете доход за 1 квартал из декларации 3-НДФЛ и потенциальный доход, от которого считалась стоимость патента. Складываете и вычитаете 300 тыс.рублей. Далее считаете 1%

Аватар
А вот если 2 режима патент и усн деятельность электромонтажные работы то по усн не отчитываться?только за сотрудников,патент оплачивать и 1% свыше 300 тыс,все же ?или по усн платить надо?
Надо отчитываться и по УСН. Если все доходы попадают под ПСН, то по УСН декларация нулевая. Для расчета в таком случае берется только потенциальный доход для расчета патента
Аватар

Над.К, Вы писали:

Надо отчитываться и по УСН. Если все доходы попадают под ПСН, то по УСН декларация нулевая. Для расчета в таком случае берется только потенциальный доход для расчета патента

 А как понять входят доходы в усн,если мы выполняем электромонтажные работы?у нас только услуги,а приход от мостовщика и все

Так и понять. Если это доход от вида деятельности, на который куплен патент, значит он под налог по УСН не попадает. Если от какого-то другого вида деятельности, то попадает под УСН

Аватар

Над.К, Вы писали:

Так и понять. Если это доход от вида деятельности, на который куплен патент, значит он под налог по УСН не попадает. Если от какого-то другого вида деятельности, то попадает под УСН

 А с патентом надо сдавать 4-ндфл,если следующий год тоже на патенте и какую сумму,если только будет патент

Аватар

Над.К, Вы писали:

4-НДФЛ подается тогда, когда у ИП на ОСНО появляются доходы, облагаемые НДФЛ. У Вас нет ни ОСНО, ни доходов, облагаемых НДФЛ

 А сумму дохода на осно куда записывать и сумму по патенту в декларации 3-ндфл и данные на 1% с 300 пенсионный сам посчитает или надо им сдавать какую-нибудь декларацию?

А сумму дохода на осно куда записывать

Сначала в книгу доходов, расходов и хозяйственных операций. А потом в декларацию. А сумма доходов по патенту при расчете НДФЛ никак не учитывается. Считать 1% от доходов Вы должны сами. А налоговая (которая теперь администрирует взносы), тоже сама их посчитает. По декларации 3-НДФЛ и потенциальному доходу, от которых рассчитаны ваши патенты.

ЗЫ: Вы бы хоть зарегистрировались, ну невозможно же, одни Анонимы. У кого УСН, у кого ОСНО... Как всех помнить-то? :(


Аватар
Добрый день! Подскажите по такому вопросу. У ИП 2 вида деятельности: сдача в аренду помещений (УСН 6%, без работников) и розничная торговля (ЕНВД и наемные работники). Нужно ли уплачивать взносы в ПФ сверх доходов 300 тыс - 1%? Или наличие работников не играет роли? Как-то в законе расплывчато написано про это. 
Аватар

бух2007, Вы писали:

Или наличие работников не играет роли?

 

Да, не играет роли

 В течение года были комментарии, что доп.фиксированные взносы (1%) уплачивают только те ИП, у которых нет наемных работников...

Аватар
Добрый вечер, не могли бы вы мне подсказать, как правильно рассчитать взносы за 2016г.: ИП на УСНО с 01.01.2016г., доход составил 200 000 рублей, с 01.06.2016г. и до конца года был приобретает патент с предполагаемым доходом 10 000 000 руб. Считала так: 200 000+(10 000 000/12*7)=6 033 333,33-300 000*1%=57 333,33+23 153,33=80 486,66 руб.
Все верно, или я перемудрила, помогите пожалуйста.
Аватар
Надежда, добрый день. В теме "Фиксированные взносы ИП" неверный код КБК сегодня указан (Фиксированные пенсионные взносы ИП).
Аватар

Над.К, Вы писали:

Я не поняла, где именно неправильно указано?

 Вот здесь http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%98%D0%9F/2017#.D0.9A.D0.91.D0.9A. п.10 "КБК". Указано "...1 02 02140 06 1010 160 - Фиксированные пенсионные взносы ИП...."

Аватар
Подскажите, пожалуйста, правильно понимаю, что для ИП на УСН (доходы) с наемными работниками при расчете налога в уменьшение попадают фиксированные платежи за себя + налоги за работников, а фиксированный платеж с суммы превышения дохода 300т.р. нет ?
Аватар

Над.К, Вы писали:

Неправильно. Взносы 1% с дохода свыше 300 тыс.рублей это фиксированные взносы ИП и налог на них можно уменьшать.

 

а как же письмо № 03-11-11/27630 от 13.05.2016г.? В нем прямо прописано, что это не распространяется на ИП производящим выплаты и иные вознаграждения физ.лицам....
Аноним, с тех пор было много других писем. Минфин к концу года научился таки их считать. Не без труда и не без помощи ФНС и судов, но всё-таки научился ;)
Клерк
Здравствуйте!
подскажите
я заплатил в 2016 году взносов в ПФР всего 169903,96 р. , В ТОМ ЧИСЛЕ 19356,48- ДО 300000 Р. ОСТАЛЬНОЕ 150547,48 р (1% от суммы превышающей 300000)

Исходные данные:
Начало расчетного периода 01.01.2016
Конец расчетного периода 31.12.2016
Доход 16108120

В результате:
Пенсионный фонд
154851.84 руб.
в т.ч. взносы 1% с доходов, превышающих 300 тыс. руб. 
135495.36 руб.
Медстрах
3796.85 руб.
в т.ч ФФОМС
3796.85 руб.
в т.ч ТФОМС
0 руб.

Итого
158648.69 руб.15

ВОПРОС: Получается что я переплатил? 150547,48-135495,38 р = 15052,1 р.
Если да, то как с этой суммой поступить? В зачет или возврат оформить?.

Спасибо.
Да, переплатили. Что делать сейчас, не могу сказать. Потому что страховые взносы переданы в ведение ФНС, и как налоговая будет делать возвраты в случае прошлогодней переплаты, непонятно. Да и переданы ли правильные данные от ПФ, тоже неизвестно. Народ массово жалуется на форуме, что криво передают
Так что раньше июня месяца вряд ли что-то можно будет предпринять в принципе
Аватар
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, зарегистрировала ип 21 ноября 2016 года. деятельность не ведется до сих пор. какие взносы нужно платить? за 2016год отдельно что ли? или как? непонятки (
Всё про фиксированные взносы за 2016 год можно узнать тут.
Естественно, за 2016 год взносы платятся отдельно от взносов за 2017 год. У них даже КБК разные
Люди которым это нравится