Заполнение декларации по НДС при работе с объектами культурного наследия.
Добрый день! ИП занимается всяким-разным, в том числе занялся реставрацией объекта культурного наследия. Работает по УСН 6% + НДС 5%, объект культурного наследия НДС не облагает. На объект один договор на большую сумму, по которому поступают авансовые оплаты, промежуточные закрывающие документы не делаются. Т.е. реализации у меня сейчас нет, а авансы есть, как мне их отразить в декларации по НДС, я же их не облагаю налогом? И нужно ли отражать? Нужно указывать НДС 0% или НДС не облагается?
А когда будет реализация, какие документы нужно приложить к декларации для подтверждении льготы? Есть справка об отнесении к объектам культурного наследия и договор на реставрационные работы.
Эта и еще ответов от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны: