Видео
Смотрите мини-курс, узнаете за пару минут:
Фиксированные взносы ИП.
Кто освобожден от уплаты взносов.
Дата публикации: 18.03.2025, 14:11
Индивидуальные предприниматели не должны оставаться без пенсии. Поэтому вместе с налогами за предпринимательскую деятельность обязаны ежегодно платить страховые взносы на будущую пенсию.
Смотрите мини-курс, узнаете за пару минут:
Фиксированные взносы ИП.
Кто освобожден от уплаты взносов.
Дата публикации: 18.03.2025, 14:11
Оперативные ответы практикующих экспертов по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам
Добрый день!
Проверяю корректность подачи НД 3-НДФЛ у ИП, и у меня нет исчерпывающей конкретной информации что же конкретно должно входить в строку 040 приложения 3 Раздела 2 декларации (в сумму профессионального нал.вычета), в том числе по строкам 041, 042, 043 и 044. ИП имеет сотрудников, зарабатывает на торговле товарами, перевозке грузов и сдачи в найм (как арендодатель) помещений.
В официальной инструкции к заполнению данной декларации такой расшифровки нет.
Особенно важно понять какие именно страховые взносы (за себя и за работников), начисленные или все же именно уплаченные, а также за какой период (особенно СВ ИП за 2023 год и/или за 2024 год) входят в профвычет в декларации за 2024 год
Единственное что понятно, что к материальным расходам (строка 041) в первую очередь относятся затраты на покупку товаров для перепродажи, на ТМЦ, расходы на ГСМ, обслуживание транспорта по перевозке грузов и ремонт помещений для дальнейшей передачи в аренду помещений.
Эксперт:
Надежда К.
Добрый день! ИП на УСН (Доходы минус расходы). Для расчета 1% свыше 300 тысяч берем сумму дохода за вычетом суммы расхода?
Эксперт:
Оксана С.
Подскажите, пожалуйста, ИП на льготной ставке 0% (впервые зарегистрированный ИП , оквэд производство ) , налог 1% сдоходов свыше 300тыс подлежит к уплате, правильно ? В 2024 уплачивали страховые взносы и фикс. , можем принять эту сумму к вычету ?
Эксперт:
Надежда К.
Здравствуйте. ИП Д-Р. Как посчитать взносы с доходов свыше 300 тыс руб за 2024 и 2025 год.? Считается разница от доходов или от доходов, уменьшенных на величину расходов?
Эксперт:
Оксана М.
Добрый день! В субъекте малого предпринимательства работник занимает две должности по основному месту и по внутреннему совместительству, у меня вопрос: при подсчете лимита выплат, облагаемых по основному тарифу страховых взносов (22440*1,5 ) нужно брать общий доход по двум должностям или отдельно по каждой. В программе 1С доход объединяется и с суммы 33660 считается по основному тарифу, а свыше по льготному. Но если рассматривать по каждой должности, то оба дохода в пределах 33660 руб.
Эксперт:
Надежда К.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, должны ли мы подавать уведомление о суммах начисленных и уплаченных страховых взносов 1% с доходов свыше 300 тыс.? Если да, то какой отчетный период поставить в нем?
Эксперт:
Наталья П.
Если доход ИП превысил 300 тыс. рублей, он в любом случае должен заплатить 1% свыше 300 тыс.? Либо есть какие-то еще лазейки, когда ИП может не оплачивать 1%?
Эксперт:
Оксана М.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, налогоплательщик ИП на УСН не платил налог УСН, не подавал квартальные уведомления об исчисленных суммах налога, так как сумма начисленных страховых взносов уменьшала сумму налога до 0 (льготный регион со ставкой УСН Доходы 1%). 15.05.2025 г. ИП принял в штат работника, теперь сумму налога можно уменьшить только на половину. Вопрос, с какого периода мне начислять и уплачивать налог? Если допустим у ИП ежемесячная выручка 500 000 руб, за январь-февраль-март-апрель он заработал 4 000 000 руб, он должен был оплатить 37 000 руб страховые взносы с дохода ((4 000 000 - 300 000) х 1%), теперь в мае у него появился работник. За май месяц страховые взносы с дохода будут 5000 руб (500 000 х 1%), а налог 2 500 ( 500 000 х 1% - половина страховых взносов 2 500)? Или считается доход всего 2 квартала в котором ИП принял сотрудника в штат? 1С просто мне с начала года посчитал, насколько это верно? Спасибо!
Эксперт:
Наталья П.
Добрый день! ИП за 24 год должен заплатить взносы 1% от дохода свыше 300т.р. в размере 100000 руб. Налог УСН в 25 году он уменьшил на эти взносы на 30000руб, от взносов осталось 70000 руб. Может ли ИП уменьшить УСН на эти взносы 70000руб в 26 году? Или они "сгорают" в 25 году?
Эксперт:
Оксана М.
Добрый день, подскажите пожалуйста, у ИП несколько патентов в разных регионах, при формировании уведомления, на уменьшение патента по страховым взносам за сотрудников ("Общая сумма уплаченных страховых платежей (взносов) и пособий, предусмотренных пунктом 1.2 статьи 346.51 Налогового кодекса Российской Федерации (в рублях)" указывается ОБЩАЯ ? по всем патентам (регионам) или можно выделить отдельно выплаченную сумму страховых взносов по патенту (региону). Так как подается несколько уведомлений, по каждому патенту отдельно.
И какой остаток так же указывается по строке 140 ("Сумма страховых платежей (взносов) и пособий, оставшаяся после уменьшения суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения стр. 140 = стр. 110 - (стр. 120 + стр. 130) (в рублях)".
Эксперт:
Ирина Л.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста - ИП на УСН Доходы без работников, оформил прием на работу 1 человека. Работник с первого дня ушел в отпуск за свой счет, через месяц уволился, т.е. выплат зарплаты не было.
Можно ли уменьшить налог УСН на фиксированные страховые взносы ИП полностью, или только на 50%?
Эксперт:
Оксана М.
Добрый день
ИП на 6%
Если есть сотрудники, то мы можем уменьшить взносы только на 50%, но сотрудники у нас будут на месяц. с 20.05.25 по 20.06.25.
Как мне правильно рассчитать и уплатить авансовый платёж в июле за этот период, я только этот месяц должна буду уменьшить на 50%? или это будет на весь квартал распространяться?
Эксперт:
Наталья П.
Начать дискуссию