Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
Расчет суммы патента и уведомление на уменьшение суммы налога в 1С:Бухгалтерия 8: пошаговая инструкция

Расчет суммы патента и уведомление на уменьшение суммы налога в 1С:Бухгалтерия 8: пошаговая инструкция

Разобрали порядок действий для бухгалтеров и ИП, как рассчитать налог по патенту и подготовить уведомление на уменьшение налога.

Расчет налога по патенту

Чтобы сделать расчет налога по патенту в программе «1С», нужно выполнить следующие шаги:

1. Настроить патентную систему налогообложения

Если программа новая, при запуске выберите Вид организации «Индивидуальный предприниматель» и нажмите «Продолжить». 

Если деятельность ведется только на патенте, следует выбрать систему налогообложения «Только патент». 

Если ИП совмещает патентную систему налогообложения (ПСН) и упрощенную систему налогообложения (УСН), то в разделе «Главное» — «Система налогообложения» нужно установить переключатель «Основная система налогообложения на УСН» с нужным объектом.

2. Добавить патент в действующую базу

Перейдите в раздел «Главное» — «Организации» — «Создать» и выберите вид организации «Индивидуальный предприниматель» (ИП) и систему налогообложения «Патент». Затем заполните реквизиты ИП и нажмите на ссылку «Пате

Дата публикации: 23.12.2025, 11:18

Вы видите 30% этого разбора

Подпишитесь, чтобы получить полный доступ ко всему экспертному контенту, а также к другим сервисам Клерк.Системы

Подписка «Клерк.Система»

Готовые решения рабочих задач бухгалтера: быстро, понятно, каждый день

Ежемесячно

2 490 ₽в месяц

1 вопрос эксперту каждый месяц

Подключить Можно отменить в любой момент
Выгоднее на 62%

На 12 месяцев

950 ₽в месяц

11 400 ₽ за год вместо 29 880 ₽

12 вопросов экспертам

Подключить Можно оплатить картой, по счету или в рассрочку

Что входит в оба тарифа:

  • База решенных вопросов
  • Разборы законов
  • Мини-курсы
  • Конспекты вебинаров
  • Доступ к ИИ Клерк
  • Сервис проверки контрагентов
  • Полезные калькуляторы и справочники
  • Отключение рекламы

Начать дискуссию

Другие материалы по этой теме

Смотреть все

Курсы и вебинары по этой теме

Смотреть все

Консультации по этой теме

12

Оперативные ответы практикующих экспертов по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам

1С- покупка авиабилетов через агента

Добрый день! Компания покупает авиабилеты через агента , который присылает реестр электронных билетов по эдо , как загрузить эти билеты для учета в 1с 8.3 бп? Вручную заносить слишком много, а в 1С загрузить файл не получается, пдф-формат не принимает, а в ексель поставщик не предоставляет данный реестр. Знаю, что есть сервис Смартвей, но не разобралась, как им пользоваться, т.к билеты приобретаются не непосредственно через Смартвей. Помогите разобраться, пожалуйста, как оприходовать билеты по реестру.

Эксперт:

Надежда К.

Как в 1С ERP провести продление отпуска, если работник болел

Добрый день!

Работник был в отпуске с 13 по 26 июля 2026 г. В отпуске он заболел, болел с 21 по 28 июля 2026 г.

Как в 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.27.61) правильно провести продление отпуска и начисление отпускных, больничного и зарплаты?

Эксперт:

Екатерина К.

Вопрос 1 с 8 предприятие.

При разноске полученных упд на счет 76.05 как правильно отразить - счет учета расчетов по авансам. Если указывать 76.05 в разделе "счет учата расчетов с контрагентом" и в раздее "счет учета расчетов по авансам" то сумма в карточке счета 76.05 удваивается. При выгрузке выписок банка наверное тоже не верно в разделе "счет расчетов". Какие должны стоять счета подскажите пожалуйста.

image.png
image.png
image.png

Эксперт:

Алевтина А.

Удержание % за кредит из выручки ОЗОН

Добрый день! ИП на УСН доходы-расходы. Оформлен кредит в Озонбанке (МКК ОЗОН КРЕДИТ ООО). Оплата кредита и процентов идет удержанием из выручки ( Интернет Решения ООО). Какие операции необходимо сделать в 1С для правильного отражения расходов по уплате % за кредит, и для того чтобы эти суммы попали в КУДИР в графу Расходы

Эксперт:

Ирина Л.

Уменьшение УСН на ОПС в 1С

ООО на УСН 6% «Доходы» с работниками.

При расчете УСН за квартал, при закрытии квартала и при формировании декларации УСН 1С не уменьшает налог УСН на Страховые взносы ОПС за работников.

1С уменьшает квартальный и годовой УСН только на Страховые взносы 0,2% на травматизм. Как сделать в 1С чтобы при расчете УСН все Страховые взносы за работников с зарплаты уменьшали УСН. Напишите пошагово что нужно сделать в настройках в 1С.

Эксперт:

Алевтина А.

Организация по-проектного учета для экспортной компании.

Эксперт:

Надежда К.

Комиссия фактора в 1с попадает в доходы, а не расходы УСН

Здравствуйте! ООО на УСН доходы-расходы с НДС 22%. Формируем расчет УСН за 2 квартал, и почему-то входящие УПД от факторинговой компании, где указаны комиссии фактора, попадают в раздел "Доходы УСН", хотя это наш расход. Помогите, пожалуйста, разобраться с этим, как сделать правильно? И при поступлении финансирования - фактор перечисляет сумму полную, но указывает "Без НДС". И выходит, что на всю сумму реализации начисляется УСН, так должно быть? Или же надо все-таки указать НДС в документе поступления финансирования, чтобы УСН на сумму НДС не начислялся?


возврат финансирования фактору и оплату комиссии переводим сами с р/с..
Документы в 1С 8.3 проводим вот такие, возможно, где-то есть ошибка, но понять не могу:

1) реализация товара клиенту, исходящий УПД:
Д62К90.01 -отгрузка
Д90.03К68.02 - начислен НДС
Д90.02К41 - списана с/сть товара

2) Передача задолженности на факторинг:
Д76.13(фактор)К91.01
Д91.02К62.01

3) Получено финансирование от фактора, поступление на р/с, оплата от факторинговой компании, статья доходов - оплата от фактора.
Д51К76.13, учитывается в доходах УСН
В платеже от факторинговой компании указано, что сумма без НДС, хотя продажа у нас была с НДС. Получается, что на сумму НДС мы должны еще начислить УСН? Или нужно указать там все-таки размер НДС, чтобы УСН начислялся на сумму реализации товара без НДС? Как правильно?


4) Входящий УПД на комиссии от фактора: покупки -> поступление -> услуги факторинга:
Д91.02К76.13 - услуги фактора
Д19.04К76.13 - НДС
В движении документа отражается и доход УСН на всю сумму УПД, и расход на сумму УПД за минусом НДС. Скриншот прилагаю
Счет учета в табличной части поступления указан 91.02:

счет затрат 91.02, счет учета НДС 19.04
счет затрат 91.02, счет учета НДС 19.04


5) оплата комиссии фактору - списание с р/с, прочее списание, счет учета 76.13, указан НДС, расходы УСН принимаются

6) возврат финансирования фактору - списание с р/с
Д76.13К51 - без НДС, в УСН не принимается

7) оплата от покупателя Д51К62, в УСН не принимается

8) корректировка долга: дебитор - фактор, кредитор - покупатель, Д62К76.133

Буду очень признательна за помощь.

Эксперты:

Надежда К. и еще 1

Сбились остатки по ОС

Здравствуйте. Организация с 1 января 26 года перешла на УСН доходы минус расходы. Но фактически в программе 1с фреш усн удалось установить в середине июня. С нового года все перепроведено. Но выявилось,что начисленная амортизация по ОС за 2025 год сбилась. Пропала регламентная операция- амортизация ОС -за май 2025 года, а с июня сумма амортизации изменилась немного в бОльшую сторону. Способ начисления амортизации -линейный. Подскажите, пожалуйста, что предпринять, чтобы привести остатки ОС на начало года в порядок.

Эксперты:

Надежда К. и еще 1

Загрузка отчетов РВБ в 1С Бухгалтерию

Здравствуйте! При загрузке в 1С Бухгалтерию отчета о продажах, выкупах и списаниях через API в отчет о розничных продажах попадают продажи юридическим лицам, в итоге происходит задвоение продаж, потому что продажи юридическим лицам загружаются отдельными документами. Почему так происходит?


Эксперты:

Константин С. и еще 1

Вид договора в 1С

Здравствуйте! ИП на ОСНО. Работаем с контрагентом по Агентскому договору. В 1С выбран вид договора - "С комиссионером (агентом) на закупку". Но в 1 кв прошло 3 списания с расчетного счета по договору (вид договора) с поставщиком. Период уже закрыт. Выбрать верный договор в закрытом периоде не получится. Подскажите, как можно исправить ситуацию? Учет ведется по 60 сч. по обоим договорам.

Эксперт:

Александр З.

Смотреть все консультации
ГлавнаяПодписка