Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/37287 от 24.04.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/37221 от 24.04.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/37180 от 24.04.2023
Так ли страшен налоговый мониторинг? Теперь читатели «Клерка» узнают больше об этом виде контроля
На «Клерке» есть полезный блог компании ДРТ, которая знает все о налоговом мониторинге. Читатели могут в любой момент уточнить важную информацию в комментариях.
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/37206 от 24.04.2023
Самозанятый vs ИП. С кем заказчику выгоднее сотрудничать
Очевидного ответа, с кем выгоднее сотрудничать — с самозанятыми или ИП — нет. И те, и те самостоятельно платят налог с вознаграждения. А вот в чем нюансы сотрудничества — разберем подробнее.
Расходы на актив, не признанный НМА, учитывают по ПБУ 10/99
Компания понесла расходы, которые в бухучете не связаны с созданием нематериального актива. Значит, их не надо учитывать по нормам ФСБУ 14/2022.
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/37184 от 24.04.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-13-10/37037 от 24.04.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/37292 от 24.04.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/37290 от 24.04.2023
Бизнес в новых регионах за 2024 год платит два из трех имущественных налогов
Имущественные налоги устанавливаются Налоговым кодексом и региональными и местными законами. В новых регионах эти налоги могут быть введены с 01.01.2024.
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 19-11/022386 от 14.03.2007
Как решить вопрос с НДС при товарной поставке из Европы?
Добрый день! Ситуация такая. Поставщик РБ, мы ему платим за товар. Товар едет из Европы, но растомаживается не в РБ, а в РФ ( базис поставки dap). Реально ли такое? И что делать с НДС. Ведь мы платим ндс на таможне, а по правилам ЕАЭС должны подать заявление о ввозе и декларацию по косвенным налогам. Заранее спасибо.
Почему в отчете один человек занимает две страницы?
Добрый день!!! Подскажите, пожалуйста, почему в разделе 3 отчета по страховым взносам один человек отражается на двух страницах?
Можно ли отнести НДС от продажи ПО в Беларусь к расходам?
Добрый день, уважаемые коллеги! Правильно ли я поняла. Продаём ПО иностранное в Беларусь. Сделка без НДС, так как место реализации не РФ (покупатель в Беларуси) НДС входящий по этому ПО в вычет на НДС не беру, а в расходы по прибыли беру же? Спасибо !