Клерк.Ру
17 — 21 декабря / г. Санкт-Петербург Налоговый и бухгалтерский учет

Налоговое планирование в 2019 году

ЦНТИ Прогресс
Показать контакты
ЦНТИ Прогресс 199004, г.Санкт-Петербург, В.О.Средний пр., д.36/40 7 (812) 331-88-88 www.cntiprogress.ru

На занятиях будут систематизированы вопросы налогообложения с точки зрения налогового планирования, рассмотрены ключевые изменения в налоговом и бухгалтерском учете 2018 года, новые правила работы с 2019 года, подходы к практике налоговой оптимизации. 

Для кого

для финансовых директоров, главных бухгалтеров, специалистов налоговых отделов. 

Программа
    
  1. Обзор изменений в НК РФ. Налоговые перспективы 2019 года. Анализ законодательных инициатив, касающихся схем и способов оптимизации налогов. Ужесточение контроля уплаты налогов.
  2. Инструменты управления налоговыми обязательствами. Практическое значение понятий «деловая цель» и «налоговая выгода». Позиция Верховного суда и ФНС России по вопросам обоснованности налоговой выгоды.
  3. Трансфертное ценообразование. Механизм обоснования цен. Контролируемость сделок.
  4. Дробление бизнеса с применением специальных режимов налогообложения.
    • Получение права на УСН, ЕНВД, основания утраты права. Изменения для плательщиков УСН с 01.01.2019.
    • Оформление и учет передачи имущества при дроблении.
    • Правильное обоснование реструктуризации бизнеса.
    • Документальное оформление разделения производственной базы.
    • Критерии недобросовестности: обзор судебной практики по спорам с налоговой.
  5. Оптимизация уплаты налога на прибыль: применение амортизационной премии; резерв по сомнительным долгам (основные отличия в формировании резерва в бухгалтерском и налоговом учете и их последствия). Анализ целесообразности применения отдельных схем по оптимизации НП, оценка рисков, документальное оформление, учет.
  6. Планирование НДС.
    • Незаконные методы оптимизации НДС. Характерные признаки и критерии контроля ФНС финансовых операций по авансовым платежам, покупки НМА. Порядок действий налоговых инспекторов при решении вопросов по возмещению НДС. Взаимодействие налоговиков и правоохранителей при незаконном возмещении НДС.
    • Рекомендации налогоплательщикам по проверке первичной документации и полученных счетов-фактур на правильность их составления.
  7. Управление имущественными налогами (налог на имущество организации, транспортный и земельный налоги). Влияние на налоговую базу инструментария бухгалтерского учета и оценочных стандартов.
  8. Планирование НДФЛ, страховых взносов. Переквалификация трудовых отношений. Вывод сотрудников. Риски привлечения аутсорсинга.
  9. Учетная политика организации. Требования и допущения при формировании УП. Рекомендации по формированию учетной политики с учетом отдельных моментов, влияющих на финансовый результат и показатели эффективности деятельности организаций.
  10. Налоговые риски реализации «опасных схем налоговой оптимизации».
    • Взаимозависимость лиц. Критерии аффилированности, применяемые ФНС России, закупки товаров и услуг у взаимозависимых лиц.
    • Проверка контрагентов, поставщиков. Признаки фирм однодневок. Документальное подтверждение надлежащей осмотрительности. Претензии к «первичке». Доказательства реальности осуществленных вами хозяйственных операций. Анализ сложившейся практики.
  11. Договорная политика как элемент системы планирования и оптимизации налогообложения. Рекомендации по учету в договорах налоговых последствий сроков оплаты, исполнения обязательств, поступления денежных средств, особые условия перехода права собственности.
  12. Налоговый контроль с учетом последних изменений в Налоговом кодексе РФ.
    • Выполнение требований № 290-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
    • Права налогоплательщика при проведении контрольных мероприятий налоговых органов. Механизмы защиты прав налогоплательщиков. Досудебное урегулирование налоговых споров. Порядок обжалования и исполнения решений налогового органа. Судебные споры по вопросам налогового контроля.
  13. Круглый стол (вопросы и ответы).


Профессиональные бухгалтеры-члены ИПБ России могут получить Сертификат о 40-часовом ежегодном повышении профессионального уровня членами ИПБ России.

Для оформления Сертификата ИПБ необходимо предоставить:
  • копию аттестата профессионального бухгалтера ИПБ России;
  • копию членского билета ИПБ России.

Стоимость обучения с получением Сертификата ИПБ составляет: 40 500 руб.

Удостоверение о повышении квалификации в объеме 40 часов (лицензия № 3094 от 15.08.2017).

Для оформления удостоверения необходимо предоставить:

  • копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (в случае получения диплома не в РФ, просим уточнить необходимость процедуры признания иностранного диплома в РФ по контактным телефонам или электронной почте)
  • копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).

В пакет участника входит:

  • обучение по программе с выдачей Удостоверения;
  • комплект информационно-справочных материалов;
  • экскурсионная программа;
  • ежедневные обеды и кофе-брейки.
Посмотреть полную программу семинара и зарегистрироваться на него Вы можете на сайте.  

Возможно корпоративное обучение (для сотрудников только Вашей компании) или специальные предложения для корпоративных клиентов.

В течение суток с вами свяжутся представители компании организатора