Клерк.Ру
19 января / г. Москва Всё, что нужно знать о заработной плате в 2018 году: бухгалтерские, правовые и кадровые аспекты
9900 8910
Зарегистрироваться со скидкой
скидка предоставляется при заказе через сайт
ГК Основы Вашего Бизнеса
Показать контакты
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, подъезд 8, офис 5000 (495) 228-0399, ф. (495) 626-9945 www.osvb.ru/
Подписаться Вы получите письмо, когда будет следующее мероприятие

Время проведения:
с 10.00 до 17.00

Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов по налогообложению, аудиторов.

Семинар ведет: Гейц И.В. –
главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты. Учет. Налоги», автор публикаций по вопросам заработной платы, учета, отчетности и налогообложения коммерческих и бюджетных организаций, к.э.н.

Программа семинара:


1. Оплата труда и трудовое законодательство.

• Изменения законодательства РФ в части оплаты сверхурочной работы и работы в праздничные дни. Новые положения о неполном рабочем времени. Новые основания для исполнения исполнительных документов и прекращения взысканий по ним. Карта «МИР» - случаи и сроки обязательного применения. Новые сроки расчетов по оплате труда, - фактически имеется необходимость устанавливать 4 даты выплаты ЗП. Требования уполномоченных органов власти об исчислении и выплате заработной платы не реже 2 раз в месяц. Ужесточение административной и материальной ответственности за несвоевременные расчеты и неполную выплату ЗП. Случаи автоматической выплаты компенсации. Новые сроки давности по спорам о неполной выплате ЗП. Планируемые изменения по МРОТ.

2. Пособия по социальному страхованию.

• «Электронные» больничные. 2017-2020 гг. – «крайние» годы выплаты пособий организация-ми. Изменения формы Справки о сумме заработной платы № 182н. Влияние изменений МРОТ на перерасчет назначенных пособий. Особенности оплаты больничных пособий по уходу за ребенком. Уточнение положений о порядке замены годов. Верховный Суд РФ о неправильно выданных и оформленных больничных листках. Случаи, когда работники вправе рассчитывать на получение за одни и те же дни заработка и пособий по социальному страхованию.

3. Страховые взносы. Изменения 2017 г.

• Глава 34 НК РФ «Страховые взносы». Новые правила исчисления и уплаты страховых взносов. Обязанности организаций как плательщиков взносов. Особенности взаимоотношений с государственными внебюджетными фондами. Порядок истребования сумм переплаты и перерасхода по итогам 2016 г. Особенности исчисления и уплаты взносов организациями, имеющими обособленные подразделения. Новые показатели предельной базы 2017 года и тарифы взносов с 2019 года. Новый перечень выплат, не облагаемых взносами, - выявляем изменения. Верховный Суд о порядке уплаты взносов с выплат социального характера. Особенности обложения взносами отдельных выплат.

4. Новая отчетность по страховым взносам.

• Новые формы отчетности - что необходимо сдавать в налоговую, а что в Пенсионный фонд и ФСС РФ (Расчет по страховым взносам, 4-ФСС, СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ). О правилах формирования отчетности с 2017 года. Раздел 3 Расчета по взносам как основа для оформления расчета по взносам. Взаимоувязка показателей отчета в части пенсионного страхования. Контрольные соотношения отчета и как налоговая будет сверять данные отчета с отчетом 6-НДФЛ. Особенности заполнения отчетных показателей по ФСС России. Новые правила возмещения перерасхода по ФСС России. Справка-расчет для представления в ФСС России.

5. НДФЛ. Изменения 2017 г.

• Новые «коды» доходов и вычетов, как они повлияют на исчисление и уплату налога. Социальный вычет в части расходов на независимую оценку квалификации. Обязанности налоговых агентов по перерасчету налога за прошлые годы. Правила предоставления имущественных налоговых вычетов, - требования НК РФ, судебная практика и мнение Минфина (ФНС). Варианты предоставления имущественного вычета работодателем. Конституционный Суд РФ о необходимости удержания НДФЛ с выплат при увольнении, и позиция Минфина (ФНС России).  

6. Отчетность по НДФЛ.

• Особенности формирования показателей отчетности по НДФЛ, увязка показателей 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. Логика отчета 6-НДФЛ и взаимосвязь с контрольными соотношениями показателей формы и ответственностью налогового агента за неполную и несвоевременную уплату налога. «Контрольные» формулы отчета. Особенности отражения переходящих (с квартала на квартал, с года на год) сумм доходов, сумм больничных пособий, премий, отпускных и т.п. Новые требования ФНС России о порядке признания факта «завершения операции» для формирования показателей раздела 2 формы 6-НДФЛ и формирования показателей по строке 070. Расставляем приоритеты – что можно нарушать, а чего следует избежать. Отражение в отчетности перерасчетов по ЗП и НДФЛ. С 2018 года – новая форма отчетности по НДФЛ.


Стоимость участия:
9900 рублей.

В стоимость включены
раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

Скидки: более одного участника от компании – скидка 7%, постоянным клиентам компании – скидка 15%.

Адрес проведения семинара: г. Москва, уточните у организатора.

Регистрация и дополнительная информация по телефонам: (495) 228-0399, факс: (495) 626-9945

e-mail: info@osvb.ru

http://www.osvb.ru


Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!
В течение суток с вами свяжутся представители компании организатора