Клерк.Ру
26 января / г. Москва Оптимизация налогообложения

Как снизить налоги и обезопасить бизнес

10900 9810
Зарегистрироваться со скидкой
скидка предоставляется при заказе через сайт
Этот семинар прошел

Время проведения: с 10.00 до 17.00

Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, руководителей и собственников предприятий, а также на всех заинтересованных лиц.

Семинар ведет: Афанасьева С.В.
- Генеральный директор ГК "Академия безопасности бизнеса", бизнес-эксперт и консультант в области "Антикоррупционной политики предприятия", автор многочисленных статей на темы безопасности, Автор учебно-методического пособия "Путеводитель по антикоррупционной политике". Опыт преподавательской деятельности более 10 лет.

На семинаре Вы узнаете:

• ЗАКОННЫЕ СПОСОБЫ минимизации налогообложения с учетом последних изменений в законодательстве,
• Какую налоговую нагрузку оставить на предприятии, чтобы «не проверяли»,
• Как защитить свои активы, сохранить и обезопасить бизнес от давления со стороны контролирующих органов.

Программа семинара:

Сейчас каждый бизнесмен сталкивается с большим давлением контролирующих органов. Почему это происходит? Может быть множество причин: связи с обнальными конторами; уклонение от уплаты налогов или взносов; снижение чистой прибыли компании и др. На данный момент действия налоговиков стали очень жёсткими. За последние два года было подписано множество законов, которые развязывают руки налоговикам.

В 2018 г. вступит в силу закон «Яровой», требующий от операторов связи хранения информации, в т.ч. по телефонным разговорам и интернет-переписке. Банк продолжит по любому «сомнительному» поводу блокировать деньги на счете. Да и наличную выручку, а также расходы физических лиц благодаря онлайн-кассам уже сейчас контролируют налоговики. Они же проверяют страховые взносы, а, значит, получают возможность доначислять максимальные суммы недоимок и штрафов.

Пробелы в знаниях законодательства и не знание, что отвечать налоговикам на их запросы ведет к большим проблемам.


1. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль.

• Налогоплательщики. Объект налогообложения.
• Доходы от реализации. Внереализационные доходы.
• Расходы, связанные с производством и реализацией (материальные, расходы на оплату труда, амортизация имущества, транспортные расходы, расходы на рекламу, представительские расходы, обучение персонала, страхование, аренда и т. д.). Внереализационные расходы (проценты по заемным средствам, судебные расходы и т. д.).
• Доходы и расходы, не признаваемые для целей налогообложения.
• Резервы и порядок их расчета.
• Налоговые ставки. Расчет налога при наличии обособленных подразделений. Перенос убытка на будущее. Порядок и сроки уплаты налога.
• Налоговые регистры.

2. Схемы по оптимизации НДС.

• Налогоплательщики. Освобождение от обязанностей налогоплательщика.
• Объект налогообложения. Место реализации работ (услуг).
• Операции, не подлежащие налогообложению.
• НДС для отдельных видов операций. Импорт. Экспорт.
• Налоговые ставки. Налоговый период.
• Налоговые вычеты. Счет-фактура. Внесение изменений в счета-фактуры. НДС с аванса. Налоговые агенты.
• Порядок и сроки уплаты налога. Порядок и сроки представления декларации.

3. Схемы оптимизации по страховым взносам и НДФЛ.

• Налогоплательщики. Налоговые агенты.
• Доходы в денежной и натуральной форме. Доходы в виде материальной выгоды. Доходы, не подлежащие налогообложению.
• Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные.
• Налоговый период. Дата получения дохода. Порядок и сроки уплаты налога. Сведения, подаваемые налоговым агентом.
• Плательщики страховых взносов. Объект обложения страховыми взносами. Суммы, не подлежащие обложению взносами.
• Расчетный период. Отчетный период. Тарифы страховых взносов. Порядок уплаты. Возмещение взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
• Отчетность, представляемая в Пенсионный фонд РФ: сведения о застрахованных лицах, сведения о страховом стаже застрахованного лица.

4. Налоговое планирование использования основных средств

4.1. Налог на имущество организаций

• Налогоплательщики. Объект налогообложения.
• Порядок определения налоговой базы. Среднегодовая стоимость. Кадастровая стоимость. Налоговые ставки. Налоговые льготы.
• Налоговый период. Особенности исчисления и уплаты налога по местонахождению обособленных подразделений. Порядок и сроки уплаты налога.
• Порядок и сроки представления декларации.

4.2. Транспортный налог

• Налогоплательщики. Объект налогообложения.
• Налоговые ставки. Налоговые льготы. Повышающие коэффициенты для автомобилей стоимостью свыше 3 млн. руб.
• Налоговый период. Порядок и сроки уплаты налога. Порядок и сроки представления декларации.

4.3. Земельный налог

• Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговые ставки. Налоговые льготы.
• Налоговый период. Порядок и сроки уплаты налога. Порядок и сроки представления декларации.

5. Формирование эффективной учетной политики

• Учетная политика для целей налогообложения
• Хранение и передача документов бухгалтерского и налогового учета. Ответственность организации и ее должностных лиц за нарушение порядка хранения документов.


Стоимость участия: 10900 рублей.

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

Скидки: более одного участника от компании – скидка 7%, постоянным клиентам компании – скидка 15%.

Адрес проведения семинара: г. Москва, уточните у организатора

Регистрация и дополнительная информация по телефону: (495) 228-0399, факс: (495) 626-9945

e-mail: info@osvb.ru

http://www.osvb.ru