Клерк.Ру
26 января / г. Москва Как снизить налоги и обезопасить бизнес
10900 9810
Зарегистрироваться со скидкой
скидка предоставляется при заказе через сайт
ГК Основы Вашего Бизнеса
Показать контакты
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, подъезд 8, офис 5000 (495) 228-0399, ф. (495) 626-9945 www.osvb.ru/
Подписаться Вы получите письмо, когда будет следующее мероприятие

Время проведения: с 10.00 до 17.00

Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, руководителей и собственников предприятий, а также на всех заинтересованных лиц.

Семинар ведет: Афанасьева С.В.
- Генеральный директор ГК "Академия безопасности бизнеса", бизнес-эксперт и консультант в области "Антикоррупционной политики предприятия", автор многочисленных статей на темы безопасности, Автор учебно-методического пособия "Путеводитель по антикоррупционной политике". Опыт преподавательской деятельности более 10 лет.

На семинаре Вы узнаете:

• ЗАКОННЫЕ СПОСОБЫ минимизации налогообложения с учетом последних изменений в законодательстве,
• Какую налоговую нагрузку оставить на предприятии, чтобы «не проверяли»,
• Как защитить свои активы, сохранить и обезопасить бизнес от давления со стороны контролирующих органов.

Программа семинара:

Сейчас каждый бизнесмен сталкивается с большим давлением контролирующих органов. Почему это происходит? Может быть множество причин: связи с обнальными конторами; уклонение от уплаты налогов или взносов; снижение чистой прибыли компании и др. На данный момент действия налоговиков стали очень жёсткими. За последние два года было подписано множество законов, которые развязывают руки налоговикам.

В 2018 г. вступит в силу закон «Яровой», требующий от операторов связи хранения информации, в т.ч. по телефонным разговорам и интернет-переписке. Банк продолжит по любому «сомнительному» поводу блокировать деньги на счете. Да и наличную выручку, а также расходы физических лиц благодаря онлайн-кассам уже сейчас контролируют налоговики. Они же проверяют страховые взносы, а, значит, получают возможность доначислять максимальные суммы недоимок и штрафов.

Пробелы в знаниях законодательства и не знание, что отвечать налоговикам на их запросы ведет к большим проблемам.


1. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль.

• Налогоплательщики. Объект налогообложения.
• Доходы от реализации. Внереализационные доходы.
• Расходы, связанные с производством и реализацией (материальные, расходы на оплату труда, амортизация имущества, транспортные расходы, расходы на рекламу, представительские расходы, обучение персонала, страхование, аренда и т. д.). Внереализационные расходы (проценты по заемным средствам, судебные расходы и т. д.).
• Доходы и расходы, не признаваемые для целей налогообложения.
• Резервы и порядок их расчета.
• Налоговые ставки. Расчет налога при наличии обособленных подразделений. Перенос убытка на будущее. Порядок и сроки уплаты налога.
• Налоговые регистры.

2. Схемы по оптимизации НДС.

• Налогоплательщики. Освобождение от обязанностей налогоплательщика.
• Объект налогообложения. Место реализации работ (услуг).
• Операции, не подлежащие налогообложению.
• НДС для отдельных видов операций. Импорт. Экспорт.
• Налоговые ставки. Налоговый период.
• Налоговые вычеты. Счет-фактура. Внесение изменений в счета-фактуры. НДС с аванса. Налоговые агенты.
• Порядок и сроки уплаты налога. Порядок и сроки представления декларации.

3. Схемы оптимизации по страховым взносам и НДФЛ.

• Налогоплательщики. Налоговые агенты.
• Доходы в денежной и натуральной форме. Доходы в виде материальной выгоды. Доходы, не подлежащие налогообложению.
• Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные.
• Налоговый период. Дата получения дохода. Порядок и сроки уплаты налога. Сведения, подаваемые налоговым агентом.
• Плательщики страховых взносов. Объект обложения страховыми взносами. Суммы, не подлежащие обложению взносами.
• Расчетный период. Отчетный период. Тарифы страховых взносов. Порядок уплаты. Возмещение взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
• Отчетность, представляемая в Пенсионный фонд РФ: сведения о застрахованных лицах, сведения о страховом стаже застрахованного лица.

4. Налоговое планирование использования основных средств

4.1. Налог на имущество организаций

• Налогоплательщики. Объект налогообложения.
• Порядок определения налоговой базы. Среднегодовая стоимость. Кадастровая стоимость. Налоговые ставки. Налоговые льготы.
• Налоговый период. Особенности исчисления и уплаты налога по местонахождению обособленных подразделений. Порядок и сроки уплаты налога.
• Порядок и сроки представления декларации.

4.2. Транспортный налог

• Налогоплательщики. Объект налогообложения.
• Налоговые ставки. Налоговые льготы. Повышающие коэффициенты для автомобилей стоимостью свыше 3 млн. руб.
• Налоговый период. Порядок и сроки уплаты налога. Порядок и сроки представления декларации.

4.3. Земельный налог

• Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговые ставки. Налоговые льготы.
• Налоговый период. Порядок и сроки уплаты налога. Порядок и сроки представления декларации.

5. Формирование эффективной учетной политики

• Учетная политика для целей налогообложения
• Хранение и передача документов бухгалтерского и налогового учета. Ответственность организации и ее должностных лиц за нарушение порядка хранения документов.


Стоимость участия: 10900 рублей.

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

Скидки: более одного участника от компании – скидка 7%, постоянным клиентам компании – скидка 15%.

Адрес проведения семинара: г. Москва, уточните у организатора

Регистрация и дополнительная информация по телефону: (495) 228-0399, факс: (495) 626-9945

e-mail: info@osvb.ru

http://www.osvb.ru


 
В течение суток с вами свяжутся представители компании организатора