Клерк.Ру
22 мая / г. Москва ВЭД

ВЭД для бухгалтеров. Импортно-экспортные операции в 2019 г.: учет и налогообложение

8900 8010
Зарегистрироваться со скидкой
скидка предоставляется при заказе через сайт
Центр образования «Основы Вашего Бизнеса»
Показать контакты
Центр образования «Основы Вашего Бизнеса» 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 13, офис 2.1 (495) 228-0399, ф. (495) 626-9945 www.osvb.ru/

Время проведения: с 10.00 до 17.00

Семинар ориентирован на бухгалтеров и руководителей компаний, начинающих или планирующих импортно-экспортные операции.

Семинар ведет: Новичкова Л.Б. - налоговый консультант, профессиональный аудитор (аттестат Минфина), ведущий аудитор Отдела бухгалтерского консалтинга, имеет значительный опыт преподавательской, консультационной и практической работы в области бухгалтерского учета и налогообложения.

Цель семинара:

• Дать слушателям основное представление о законодательной базе ВЭД, основных документах внешнеэкономической сделки, особенностях бухгалтерского и налогового учёта, о порядке декларирования налогов.
• На практических примерах ознакомить участников с порядком формирования себестоимости импортных товаров, отражением операций в бухгалтерском учёте и составлением налоговой декларации.
• На практических примерах ознакомить участников с порядком отражения экспортных операций, подготовкой документов для подтверждения права на нулевую ставку НДС, составлением налоговой декларации.
• Раскрыть основные принципы прохождения налоговых и таможенных проверок, возможные риски и меры предосторожности.

Программа семинара:

Вы — профессионал в своём деле и прекрасно обходились раньше без импортно-экспортных операций, однако, ситуация изменилась, — ваша организация стала участником внешнеэкономической деятельности. Этот семинар предназначен специально для тех, кому необходимо быстро, ёмко и в удобной форме получить максимум информации об особенностях бухгалтерского и налогового учёта ВЭД. Этот семинар основан только на практическом опыте работы и ориентирован на реально необходимый объем информации при работе с импортом и экспортом товаров.


1. Нормативно-правовая база, регулирующая внешнеэкономическую деятельность.

2. Изменения таможенного законодательства. 

• Новый регламент при работе по ВЭД. Валютный контроль (Инструкция № 181-И). Налоговый контроль налоговых органов с 01.01.2019. Электронный документооборот в Таможенном кодексе ЕАЭС. Изменения в структуре взаимодействия между участниками ВЭД и таможенными органами в рамках электронного документооборота. Изменение процедуры электронного взаимодействия с таможенными органами. Что такое репатриация валютной выручки? Контроль и ответственность за нарушения.
• Валютный контроль над переводами резидентами денежных средств на счета (во вклады) в банках за пределами РФ. Постановление Правительства РФ № 819 «Об утверждении правил представления резидентами налоговым органам отчета о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ.
• Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изменениями, вступившими в силу в 2018 г. и 2019 г.)
• Международные коммерческие договоры (внешнеторговые контракты). Базисные условия поставки, таможенная стоимость. Валютный контроль на основе документов, представляемых резидентами и нерезидентами. Кто какие документы должен предоставлять.
• Обязанность организаций и ИП при осуществлении внешнеторговых операций. Как осуществляется валютный контроль (схема Валютного контроля). Что такое сомнительные операции, их классификация? Изменения в ПБУ 3/2006 с 2019 г. при учете внешнеэкономической деятельности.

3. Таможенное регулирование экспортно-импортных операций.

• Декларация на товары. Таможенная процедура. Таможенная стоимость. Таможенный тариф, платежи, преференции, процедуры. Способы определения таможенной стоимости, порядок расчёта таможенных платежей. Таможенные платежи. Таможенная пошлина, таможенный сбор, сроки уплаты. Авансовые таможенные платежи, в т.ч. НДС, уплаченный на таможне.
• Импортные операции из Белоруссии и Казахстана и др. стран ЕАЭС. Порядок уплаты НДС. Сложные вопросы по импортным операциям в Таможенном Союзе.
• Экспорт товаров с территории России. Как платить НДС при экспорте в страны-участницы Таможенного союза. Общие правила применения ставки НДС 0% при экспорте в рамках ТС. Сложные вопросы при экспорте из России в страны-участницы Таможенного союза. Перечень операций, подлежащих обложению по ставке 0%. Порядок заполнения Декларации по косвенному НДС.
• Камеральная проверка. Перечень документов. Порядок прохождения проверки.

4. Бухгалтерский и налоговый учет импорта и экспорта товаров ЕАЭС.

• Новый договор о Таможенном Кодексе ЕАЭС (ТК ЕАЭС). Импортные операции из Белоруссии и Казахстана и других стран ЕАЭС. Порядок уплаты НДС. Сложные вопросы по импортным операциям в Таможенном Союзе.
• Экспорт товаров с территории России. Как платить НДС при экспорте в страны-участницы Таможенного союза. Общие правила применения ставки НДС 0% при экспорте в рамках ТС. Сложные вопросы при экспорте из России в страны-участницы Таможенного союза.
• Порядок заполнения Декларации по косвенному НДС.
• Камеральная проверка. Перечень документов. Порядок прохождения проверки.

5. Специфика экспортных операций в 2019 г. в т.ч. в страны ЕАЭС.

• Особенности учёта — план счетов, даты отражения хозяйственных операций. Особенности бухучёта экспортных операций.

6. Заполнение декларации по НДС в части экспортных операций в т.ч. в страны ЕАЭС.

• Порядок заполнения декларации по НДС раздел 4, 5, 6. А также правила принятия к вычету НДС при экспорте «сырьевых» товаров (постановление Правительства РФ №466 от 18.04.2019г., с учетом изменений с 01.07.2019 г.).
• Подготовка документов для подтверждения права на нулевую ставку НДС и возмещение налога.
• Порядок исчисления налога и предоставления декларации в случаях, когда право на нулевую ставку НДС своевременно не подтверждено. Возмещение суммы НДС осуществляется налоговым органом в форме зачёта или возврата. Налоговый агент.
• Подтверждение ставки «0»: возможность и условия отказа от применения ставки 0% с 01.01.2018; документы, подтверждающие право на применение ставки 0%, изменения в оформлении документов, подтверждающих ставку 0% при экспорте с 01.10.2018г.; правила оформления счетов-фактур, книг покупок и продаж. Правила ведения раздельного учета.

7. Бухгалтерский и налоговый учёт импорта товаров, работ услуг.

• Право на вычет импортного (ввозного НДС). Отражение ввозного НДС в бухгалтерском учёте. Порядок заполнения Декларации НДС 3 раздел. Камеральная проверка. Перечень документов. Дополнительные документы и мероприятия. Правила исчисления и уплаты НДС при оказании услуг в электронной форме резидентами РФ  с 01.01.2019 г. Правила начисления и уплаты налога на доходы иностранного лица, получающего доход у российского лица. Перечень документов, необходимый для предоставления налоговому агенту, получающего доход у российского источника выплаты (п.1 ст.312 НК РФ). Отчетность налогового агента. Обзор Писем МинФина РФ по вопросам ВЭД с 1 января 2019 г.

8. Ответственность за нарушение валютного контроля.

• Ответственность за нарушение валютного законодательства.
• Кодекс РФ об административных правонарушениях. УК РФ.


Стоимость участия: 8900 рублей.

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

Скидки: более одного участника от компании – скидка 7%, постоянным клиентам компании – скидка 15%.

Адрес проведения семинара: г. Москва, уточните у организатора.

Регистрация и дополнительная информация по телефонам: (495) 228-0399, факс: (495) 626-9945

e-mail: info@osvb.ru

http://www.osvb.ru


Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!
В течение суток с вами свяжутся представители компании организатора

Семинары по теме ВЭД