счет-фактура

Как быть с документами в формате PDF на ЭДО?

Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, я думаю уже многия столкнулись. Поставщик/подрядчик основная масса переходит постепенно на отправку документов по ЭДО.

Счета-фактуры

Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/97506 от 01.12.2021

Как вносить в 1С счет-фактуры с суммами НДС из отчета?

Добрый день! ОЗОН В отчете об исполнении поручений за период (перевыставление услуг последите мили) за октябрь месяц появились суммы с НДС, на которые приходят отдельные счет-фактуры, как вносите в 1С эти документы, если и в отчете эти суммы и в счет фактуре, отнимать от отчета?

Как отразить операции в 1С с документами от Яндекса без номера счёта-фактуры?

Добрый день! Подскажите пожалуйста, от Яндекса на пришли доки по ЭДО, где нужно вставить номер счёт-фактуры по договору на продвижение, прошу помочь отразить данные операции в 1С. Также нам пришли деньги на р/с сумма по продаже за минусом комиссии и сумма по договору на продвижение, как раз которая указана в счёт-фактуре без номера.

НДС

Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/122145 от 13.12.2022

ВАС РФ: Решение № 3943/11 от 19.05.2011

НДС

НДС при возврате аванса в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0. Учет у продавца

Получая аванс в счет грядущих поставок товаров или услуг, фирма обязана начислить НДС с суммы предоплаты. Но нередко происходят такие случаи, когда аванс получен, а товар не может быть поставлен, изменились условия договора или вовсе произошло его расторжение.

Иллюстрация: dcstudio/freepik

Девятый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 09АП-10365/2017 от 03.04.2017

НДС

Сальдо на 19 счете: что с ним делать в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Скоро наступит жаркая пора сдачи отчетности, и мы готовим ряд статей, которые окажутся под рукой, и могут стать полезными на данном этапе. Сегодня напомним вам важные нюансы, о которых нужно помнить, подготавливаясь к сдаче декларации по НДС. Поговорим о праве налогоплательщика на вычет по входному НДС, основных условиях его применения и сроках переноса.

Иллюстрация: freepik/freepik
НДС

Минфин РФ: № 03-07-11/20234 от 30.03.2018

Каков объем документов, которые требует налоговая при вычете НДС из уточненки?

Здравствуйте. Может быть кто-то сталкивался в последнее время с подобной ситуацией? Если сдать уточненку по ндс за прошлый период, по которой вычет будет больше, чем в первоначальной декларации, но все равно итоговый налог к уплате (не взяли к вычету НДС по выданной сч-ф на полученный аванс в периоде, когда отгрузили товар), то что запрашивает налоговая?

Какие условия возврата товара действуют, когда покупатель становится продавцом?

Покупатель оплатил товар в августе, отгрузка была в сентябре. Сегодня он привез часть товара. Действует ли старый вариант возврата, когда покупатель становится продавцом и возвращает нам товар по цене приобретения? Я умучилась в программе (НЕ 1С!!) с корректировочным с/ф((( Делаю их раз в год, и видимо опять в программе всё изменили.

Может ли налоговая узнать о неотправленных счетах-фактурах через УПД?

Доброе утро! Коллеги, подскажите, пожалуйста, налоговая научилась видеть НЕвыставленные счета-фактуры на аванс, если потом в УПД на отгрузку ссылка на платёжное поручение с этим авансом? * разница между СФ и пп более 5 дней.

Почему 1С перестала ставить в счете-фактуре в строке 6б КПП обособленного подразделения клиента?

Добрый день. Коллеги, подскажите, пожалуйста, почему 1С перестала ставить в счете-фактуре в строке 6б КПП обособленного подразделения клиента?

Как подписать счет-фактуру УКЭП и нужно ли печатать вторые экземпляры?

Здравствуйте! Есть Письмо от 6 сентября 2017 г. № СД-4-3/17731@ По мнению Минфина России, второй экземпляр счета-фактуры, выставленного на бумажном носителе, может подписываться УКЭП руководителя и главбуха либо иных лиц, уполномоченных на это.

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/7135 от 11.03.2013

Какие документы предоставляет поставщик при импорте из Киргизии?

Добрый день! Подскажите, кто сталкивался. Импорт из Киргизии. Какие документы предоставляет поставщик? Счет-фактуру, накладные дают? Спасибо.

Как поступать, если продавец зарегистрирован как ИП после 20 сентября?

Добрый день! Такой вопрос: продавец зарегистрирован как ИП 20 сентября и в таком случае декларацию по НДС можно не сдавать за 3 квартал. Но как быть в этом случае покупателю? Он же показывает полученные счет-фактуры и тогда образуется разрыв. Как правильно делать в этой ситуации?

НДС

Вычет по НДС идет по счету-фактуре, даже если он рублях, а оплата в иностранной валюте

Компания-покупатель, оплатившая за товар в валюте и получившая счет-фактуру в рублях, не должна высчитывать НДС для вычета. Он уже есть в счете-фактуре.

Можно ли выставить корректировочную счет-фактуру в другом периоде?

Добрый день! Подскажите, можно ли выставить корректировочную счет фактуру в другом периоде? Какие последствия могут быть?