У ип 2 сотрудника. По месту регистрации сдан отчёт с работником на усн. По месту псн отказ в связи с тем, что ип не состоит там на учёте. Я дала запрос в налоговую по псн о причинах непостановки на учёт. Получила письменный ответ, что это технический сбой, они его решают и как только, так сразу сообщат. Но воз и ныне там. Мой отчёт за полугодие они видят, но принять не могут.
это касается и фиксированных страховых взносов за 2024 год? Можно дать ссылку на нормативную базу, касающуюся именно смены объекта налогообложения на УСН и учета страховых взносов?
Благодарю за ответ. Вы не ответили еще на вопрос: Если через несколько лет цена продажи будет равна цене приобретения, могут ли быть претензии у налоговой?
Налоговая база по НДС считается в том числе и с авансов. Если авансы от покупателей больше чем отгрузка, то возникает база для НДС. Каким документом сделать начисление НДС?
Каким документом оформить этот вычитаемый из дохода НДС? его же нужно оформить и заплатить в бюджет? И он тоже наверняка задвоится с НДС, оформленным по отгрузке
спасибо
за полугодие оставить все как есть? не пересдавать по месту регистрации?
У ип 2 сотрудника. По месту регистрации сдан отчёт с работником на усн. По месту псн отказ в связи с тем, что ип не состоит там на учёте. Я дала запрос в налоговую по псн о причинах непостановки на учёт. Получила письменный ответ, что это технический сбой, они его решают и как только, так сразу сообщат. Но воз и ныне там. Мой отчёт за полугодие они видят, но принять не могут.
в январе 2025
это касается и фиксированных страховых взносов за 2024 год?
это касается и фиксированных страховых взносов за 2024 год? Можно дать ссылку на нормативную базу, касающуюся именно смены объекта налогообложения на УСН и учета страховых взносов?
смена объекта налогообложения с 2025 года никак на это не влияет?
Благодарю за ответ. Вы не ответили еще на вопрос: Если через несколько лет цена продажи будет равна цене приобретения, могут ли быть претензии у налоговой?
спасибо
Добрый день. Выделяли НДС, записывали данные входящих с-ф и в Ценах в документе стоит галка НДС в сумме.
без выделения на 19 счет
и как технически это заполнить в 1С% при вводе остатков по сч 19?
а как тогда заполняется гр 15 книги покупок? вручную менять сумму НДС, приходящуюся на остаток товара на 01.01.25? и она будет меньше, чем в УПД
Налоговая база по НДС считается в том числе и с авансов. Если авансы от покупателей больше чем отгрузка, то возникает база для НДС. Каким документом сделать начисление НДС?
Каким документом оформить этот вычитаемый из дохода НДС? его же нужно оформить и заплатить в бюджет? И он тоже наверняка задвоится с НДС, оформленным по отгрузке
спасибо