Да у бухгалтеров вообще не жизнь, а боевик. Работала я как-то бухгалтером в одном небольшом таксопарке, а сосед по подъезду работал там водителем. Ну, как работал - от выхода из запоя до очередной зарплаты. Родственники его категорически просили соседей деньги ему не давать. Однажды звонит он в нашу в дверь, муж открыл, а тот и говорит: - Саша, твою жену заказали. - Чего-о-о-о?! - Ну она же бухгалтер? Во-о-от. Её заказали. А я вас предупредил. Дай 100 рублей!
@Шишкин Борис, если вы такой умный, то должны знать, что "с базы для налогов" налоги начисляются. А платятся из оборотных средств. Возьмутся ерничать, сами не зная, над чем.
Это про п.1 ст.346.20, т.е. про ставки УСН "доходы". А что с льготными ставками УСН "доходы минус расходы"? По прежнему будут устанавливать сами регионы?
@Татьяна, затем, что, как правило, тариф оператора электронной отчетности включает обмен только с конкретными налоговыми инспекциями. Если вам придет запрос на первичку от неизвестно какой впервые объявившейся чужой налоговой, так просто ей запрошенные документы не отправить. Для того обычно сторонняя инспекция присылала запрос в вашу инспекцию, а ваша инспекция присылала вам требование+запрос. Но это были случаи прочих проверок, не камеральных.
КИИ, "белые пятна", компании... Кстати, а "компании" это у нас что? Я вот знаю термины "организации" (они же юридические лица) и "физические лица" (в том числе ИП). Кто там должен что-то подписывать с кабмином? Вызывать прямо на кабмин будут? А если все проекты не особо-то значимые, а инфраструктура совсем даже не критическая? Лучше бы разъяснили русским языком, к кому это все относится и в каких случаях.
@Ольга Осина, туда, куда надо заходить в ГИС ЖКХ, меня, например, не пускают по неизвестной технической причине. И эта ГИС ЖКХ вроде бы есть только в виде приложения на смартфоне. А я не пользуюсь Госуслугами на смартфоне, только дома с ноута. А в ГИС ЖКХ с ноута не войти. Или я не поняла, как это делается. А родители, которым за 80, выносят мне мозг с этими приложениями. Сами, естественно, ничего не могут, но злятся на меня, что у меня не получается.
В отделении СФР по Приморскому р-ну СПб мне было заявлено, что никаких заявлений на бумаге они не принимают. Все заявления только через госуслуги, а потом с госуслуг в ответ придет требование в 3-хдневный срок представить документы уже в отделение СФР. Мой вопрос, заданный в электронной приемной, а какие такие документы я должна принести в 3-хдневный срок, если в законе написано, что в моем случае никаких дополнительных документов не надо. Разумеется, т.к. в трехневный срок мне принести было нечего, в корректировке ИЛС (по факту ухода за лицом старше 80 лет) мне было отказано. А в ответе, который через 30 дней пришел из СФР, ответа на поставленный вопрос тоже не содержалось. Пришлось махнуть рукой, пусть они мои лишние 500 рублей в месяц себе на премию оставят. Нет сил уже никаких.
Государство требует НДС, даже когда нет никакой выручки и никаких денег, по факту отгрузки.
Да, вот такое оно, государство. Оно устанавливает правила этой игры. Хошь-не хошь, а отдай и не греши. И заранее имей в виду, что отдать придется. А насчет "нет выручки" - давайте обратимся к теории и вспомним, что только при кассовом методе учета доходов выручкой считается то, что "шуршит в кармане". Или вы просто хотите порассуждать о вселенской несправедливости при распределении заработанной денежной массы между государственным карманом и карманом бизнесмена?
нет, не все. Когда бизнесмен, любого масштаба, получает выручку, подразумевается, что он знает правила игры на текущий момент. И если в этих правилах есть НДС, он должен представлять себе, что НДС в выручке - это не его деньги. Их придется отдать государству.
@baranovav, по сути вы очень правы. Владельцы бизнесов, особенно очень малых, не умеют выносить НДС за скобки, это всегда "их" деньги, которые они с воем отрывают от сердца. А виноват, что платить НДС нужно так много, обычно бухгалтер. Знаем, знаем...
@Ирина, как примут, так еще 100500 раз спросить и переспросить придется, потому что сначала будет написано так, что никто ничего не поймет, они сами в первую очередь
в случаях, когда таким работникам выплачена заработная плата ниже МРОТ
Интересно, а в случаях, когда руководителям зарплата вообще не выплачивается? То есть в тех самых случаях, которые сплошь и рядом - руководитель работает без оплаты? Ноль ведь тоже ниже МРОТ.
Приложениями не пользуюсь, а с ПК на сайте все работает. По крайней мере работало вчера и сегодня до полудня точно. Вчерашние пополнения налоговых кошельков сегодня утром уже были видны "в обработке".
это не даты выплат, это у них, похоже, даты создания в 1С документов "начисление заработной платы"))) аванс, видимо, начисляют днем выплаты аванса, а ок.расчет последним днем месяца. люди вообще все, что можно, перепутали
ваши уведомления по НДФЛ включают не доход, а удержания из выплат. По новой системе это будут удержания из выплат, произведенных в одном месяце, неважно к начислениям какого месяца они относятся.
У меня так было. Звонит некий чел и с таким глубоко провинциально-деревенским выговором заявляет, что он от "оператора моего телефона" и что у меня истек договор на номер. Ну я поняла сразу, что за фигня, и спрашиваю "И что?". А давайте, говорит, мы вам на госуслуги новый договор пришлем. "Ну, шлите", говорю. А он такой, сейчас, мол, вам на телефон код придет для активации договора, вы его мне скажите. Ответила я ему традиционно: может, тебе еще и ключ от квартиры, где деньги лежат? И что удивительно, он, похоже, не знал, что это за фраза. Удивился, обиделся, кричать что-то начал. Ну я отключилась, конечно. А в телефон упала смс-ка от госуслуг: "код восстановления доступа к учетной записи:...." Вот такие они, собакины дети. Причем действуют методом тыка. Телефон этот, на который он мне звонил, привязан не к моим госуслугам, а другого члена семьи.
Они теперь уведомления "упаковывают" в формат требования. Мне на прошедшей неделе пятерым клиенам прислали "требования, содержащие документ для ЭДО в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах". Именно в формате требования, и в ветку "Требования", и со сроком 6 дней для отправки квитанции, и т.д. В одном таком "требовании" было уведомление о том, что не представлен расчет РСВ (который на самом деле был представлен - впервые в жизни сталкиваюсь, чтобы потеряли по всей форме принятый отчет).
В трех требованиях - уведомления о непредставлении 6-НДФЛ (который на самом деле не должны были представлять, т.к. не являлись налоговым агентом по НДФЛ) И еще в одном вот как раз уведомление о том, что не представлено уведомление по НДФЛ (также в адрес фирмы, которая не является в этом году агентом по НДФЛ)
Коллеги, нужна консультация. Пришло требование по РСВ за 6мес2023: пояснить или исправить нарушение контрольного соотношения - кол-во застрахованных лиц в строке 010 подраздела 1 раздела 1 РСВ не совпадает с количеством лиц, на которых поданы персонифицированные сведения. Проще говоря, есть руководитель-учредитель без зарплаты. Сдавали на него нулевые перс.сведения, включили в раздел 3 РСВ. Но так как начислений нет, в строке 010 подраздела 1 раздела 1 поставили нули, как обычно. Не пойму, что делать в данном случае: пояснять или корректировать.
Так, в списке находятся смартфоны, ноутбуки, косметика и чемоданы из России.
Вот тут бы поподробней, плиз. "Из России" относится только к чемоданам или ко всему остальному списку тоже? "Из России" - произведенное в России или въехавшее из России? А с чемоданом и смартфоном из Китая и косметикой из Франции можно въезжать?
Ну да, 27-ого числа платить... Я вот 2 сентября пополнила баланс ЕНС прямо в ЛК, так он все еще "в обработке" и на сальдо не появился. Одна надежда, что к 28-му его обработают
Что-то я не встречала вокруг себя людей, планирующих купить или купивших недвижимость, которые были бы не в курсе, что можно "вернуть НДФЛ". Наоборот, все активно возвращали. А так конечно удобно опять "взять под крыло нуждающихся" и задрать порог этой нуждаемости в целях экономии бюджета
Я пять месяцев потратила на переписку, чтобы поднять обратно на ЕНС отложенную переплату по страховым взносам, которых я больше не плательщик. Ситуация осложнилась тем, что я уже не ИП, а они так и не нашли то мое первичное заявление о зачете, которым я как ИП эту отложенную переплату заявила. Вот надысь наконец разобрались и вернули несчастную тысячу рублей обратно на сальдо.
С вашим рублем могут тоже повозиться, тем более, что его перемещение - не ваша инициатива.
Реализовано-то оно в 1С.Бухгалтиерия, может и реализовано, только я давеча аванс за август начисляла, так 1С правильно показывает, что 11 рабочих дней в первой календарной половине августа, но сумму ЗП почему-то считает исходя из 12 дней. И вот каждому ручками править, красотища
А у меня у ИП были зарезервированы фиксированные взносы за 1 квартал, а потом он ИП закрыл, и ему эти взносы начислили. Так списали не из резерва, а сначала копейки с сальдо ЕНС, потом переплату прошлогоднего налога, а остаток уже с резерва взносов. Ну, с математикой они справились, больше, чем нужно не списали. Но вот зачем это списание тремя порциями, когда резерв на КБК уже есть?
Гладко на бумаге - это вот что. Производство, 10 человек, все мужчины. По личному опыту как постоянной работы в подобной организации, так и аутсорсингового обслуживания таких фирмочек. могу с уверенностью сказать, что это а) интенсивная кадровая текучка, постоянно приемы-увольнения б) нестандартные формы оплаты труда, доплат и с большой вероятностью серая система оплаты труда. То есть, возня с кадровыми документами и кадровыми, военными и "зарплатными" отчетами будет занимать большую часть времени бухгалтера, если он все это возьмет на себя. И никакой неполной загрузки для бухгалтера тут даже близко нет.
Гражданин, который считает, что бухгалтер тут - это оператор 1С с неполной загрузкой и без всякой ответственности, пусть сам и поработает в такой лафе.
Вопрос: те, кому тут предполагается делегировать некоторые бухгалтерские операции в 1С, умеют это делать, или бухгалтеру придется постоянно все за ними переделывать. А то такие помощники бывают, что и врагов не надо. Кадровый и воинский учет вообще не бухгалтерское дело, я и за доплату не взялась бы. Вообще, подозреваю, что тут гладко только на бумаге
Это становится хоть как-то ясным, если опираться на срок уплаты, причем по НК. Потому что на практике по взносам за 2023 г оба срока уплаты находятся уже в 2024 г
И кстати, тут написано "начислены (подлежат уплате)". Это разные вещи, как я понимаю. "Начислены", это когда в лицевом счете (в ЕНС в данном случае) появилась запись о начислении, а "подлежат уплате", это в сущности те самые "предстоящие платежи", которые еще и не начислены, и не уплачены, но "подлежат" в некий конкретный срок.
А вот ничего подобного. Следуя вашей логике, и вообще на всю сумму обычных фиксированных взносов за 2023 г нельзя уменьшать. Потому что начислены они будут не 31.12.2023, а 09.01.2024.
Подождите, коллеги. Взносы 1% за 2023 г - разве они не являются "взносами за 2023 г". Являются. Значит, на них "можно уменьшить налог за 2023 г, даже если они по факту будут уплачены в 2024". Так почему должно быть нельзя на них уменьшать, если они уплачены уже сейчас, в 2023? Или 1% за 2023 г считается взносами за 2024 г на том основании, что крайний срок уплаты в 2024 г?
Для меня очень неудобный оператор. К сожалению, мои клиенты часто приходят ко мне на обслуживание уже подключенными к кому-то, и если они оказываются подключены к СБИС, это прямо разочарование. Интерфейс неудобный, медленный. Слишком много этапов в процессе загрузки и отправки элементарного отчета. И потом этот детский сад "протокол зашифрован. расшифровать может Пупкин Вася"... Господа, а в чем проблема расшифровывать протокол на этапе его приема, используя вставленный токен? Почему у других операторов это решено? Несколько раз пыталась обращаться в техподдержку. На любой вопрос присылают ссылку на базу знаний, читай, мол, сама. Это в отличие от многих других операторов, у которых техподдержка оперативно подсказывает "куда ткнуть" или в особо непонятных ситуациях подключаются и показывают, куда-таки тыкать. Так и осталась неразрешенной ситуация, когда на ноутбуке внезапно, без каких-то системных обновлений, перестал работать сбисовский плагин. Пара спецов подключались удаленно и сделали вывод "это у вас что-то с компьютером". Ну, спасибо. Иногда сталкиваюсь с какой-то дичью при проверке контрольных соотношений, упорно показывает ошибку там, где ее нет, а техподдержка бодро отвечает, что это у меня точно ошибка. Через полдня внезапно это перестает быть ошибкой, но разве ж можно признать, что это ваша ошибка. К счастью, в этом году два моих клиента с вами расстались, получив драконовские суммы в счетах на следующий период. Им важнее деньги, а мне - удобство.
Они молодцы. Выпустили памятку в апреле. Тогда как первые заявления о зачетах мои ИПшники и я сама отправляли в середине марта и с единицей вместо рекомендуемого нуля. Правда, зачет сделали на КБК с нулем.
Но теперь отмену тех зачетов не делают с бредовой мотивировкой. Возможно дело в этом нуле.
Странно, что вы считаете балаболкой Дмитриеву, но не считаете работника собеса, который так сказал, циничным и ленивым чинушей, которому только в радость, если он может в чем-то человеку отказать. А дело наверняка было в том, что вы пришли не к тому чиновнику, который уполномочен быть в теме. Но виновата Дмитриева.
Не надо мне лично никакого корпоративного духа. Для того, чтобы нормальный человек нормально работал и нормально чувствовал себя в нормальной компании, не нужно никаких "корпоративных" выездов/заездов/гульбищ/стрельбищ и прочих соревнований по "бегу в мешках". Это детский сад и неуклюжая попытка слепить кальку с западного опыта.
Я некоторое время поработала в западной компании с громким мировым именем, которая пыталась делать бизнес в РФ, но не сдюжила и ушла, потратив в том числе на "корпоративный дух" чертову уйму денег совершенно впустую. А вообще, коллеги, смотрите бессмертное кино про бухгалтера Фантоцци и бухгалтера Феллини. Ничего более прекрасного про "корпоративный дух" до сих пор не снято.
Да в принципе там, где должна быть. Страховая мне еще не полагается, а накопительную часть получаю уже полтора года. Сумма смешная, но с паршивой овцы... Вай нот?
Да без вопросов подведу к шкафу с документами, пусть анализирует. А вот в базе 1С ему делать нечего. Хочет освоить - путь идет на курсы. Даже и после этого нечего ему делать в рабочей базе, запаришься подтирать после того, как он куда-то не туда ткнёт. Максимум слить ему копию локально, пусть играется.
Но вообще, если бы тогда, когда я еще работала по найму, директор начал бы выёживаться способом, рекомендованным в этой статье, и мотать нервы, я бы в таком месте не задержалась. Он видите ли многозначительно запросит всё подряд и будет анализировать, запаниковал ли бухгалтер. Смешно.
Пардонэ муа, "бизнес" и "компании" не могут быть освобождены от НДФЛ. Владельцы бизнеса и компаний - могут быть. Только слово "владельцы" тут встречается лишь однажды в самом конце. Сразу видно, большой специалист новость писал
Вот я расскажу, как я пыталась сделать отмену зачета.
Зачет в марте по моему заявлению провели на ура, сумму на фикс.взносы за 1 кв.2023 и сумму на 1% за 2022 г., как заказывала.
Но так вышло, что мне нужна частичная отмена этого зачета, чтобы небольшая сумма, порядка 1000 руб, опять поднялась на ЕНС, потому что для взносов она больше не нужна, пригодится для других налогов.
Так вот, в ответ на мое заявление о частичной отмене того состоявшегося зачета мне пришел отказ не в отмене зачета, а в проведении зачета на том основании, что нет заявления о зачете. Вот дословно. Прямо по Райкину: "Колеса, насосы... Пишите: куры передохли, высылайте телескоп" Разумеется, написала жалобу, жду ответа. Отмену зачета не сделали.
Если там что и делается, то ничего в ЛК не обновляется.
- Взносы 1% все там же. Резервирование и предстоящие показывает правильные суммы, то на 02.00 мск ничего не списано.
- Камералка УСН уже неделю как должна быть завершена, но ее все показывают как "идет проверка".
- Заявление о частичной отмене зачета уже неделю как принято, но так и не исполнено. Я уж молчу про некие пени, которые в январе начисляли, потом гасили их с сальдо ЕНС, потом сторнировали начисления пени, а на сальдо ЕНС их никто не позаботился обратно вернуть.
да ладно, среди моих клиентов примерно треть таких, которые и больше заплатят за меньшую ерунду, потому что что на бумаге, что на экране видят только букво-цифры, но ни черта не понимают и сами сделать не могут. Но могут "поднять хорошие бабки" на каком-то своем пустом месте
Даже если и так. А потом они куда-то сторнируют с ЕНС огромную переплату НДФЛ за прошлый год, возвращают НДФЛ за счет текущего сальдо ЕНС, а потом сразу выставляют требование за якобы долги по текущим налогам, объясняя это тем, что "ну вам же НДФЛ с них вернули"
Второй месяц мы с моим ИПшником пытаемся понять, куда они дели прошлогоднюю переплату по НДФЛ, которую благополучно обнаружили при камералке, но которая куда-то делась, когда пришел момент собственно возврата.
Я тоже СПб, но у меня по-прежнему нет 1% за 2022 г, нет начисления по НПД, нет отмены резерва по взносам и не завершена камералка УСН, срок которой был вчера.
Ничего не обновлено: "Данные актуальны по состоянию на: 27.06.2023, 14:32:00 (МСК)"
Не знаю, кто там чему поверил, но с самого начала была вполне уверенная информация, что со взносами ИП это в любом случае так работать не будет. Ни как уведомление, которого по фикс.взносам нет, ни как заявление о зачете. Я всем своим ИПшникам сразу сказала: ждем, когда налоговая наконец родит приемлемый механизм зачета досрочно уплаченных взносов за 2023 г в счет УСН/ПСН. Вроде как сейчас уже почти родилось: нужно, чтобы эти досрочно уплаченные суммы стабильно сидели на сальдо ЕНС.
У меня всё сложнее. И 11460-50, и 7391,94 (1% за 2022 г) я подавала на резерв из ЕНС, чтобы поставить в зачет по УСН за 1 квартал. Кроме этого там в отложенной переплате сидит отсроченный 1% за 2021 г. А в предстоящих, как ни странно, 1% за 2021 г и НПД за май. 1% за 2022 г в предстоящих нет. Но в принципе все как бы сошлось. Если бы расшифровки не было, я бы тоже не догадалась, что там где. Но она есть. Видимо, зависит от конкретного региона или инспекции.
У меня оплата 1% за 2022 г видна, а начисления или хотя бы предстоящего платежа на эту сумму нет. Недели три назад задавала этот вопрос через их кнопку "сообщить об ошибке", ответа не получила
Кажется, я кое-что поняла. Пени будут начисляться при положительном сальдо, если при сдаче декларации или расчета выяснится, что между декларациями/расчетами нужны были еще и уведомления, но уведомления не сданы. И тогда пени будут начислены даже при наличии в отчетном периоде положительного сальдо. А не в любой момент в случае, если на ЕНС просто будет болтаться некая неопознанная сумма. Если так, то заметка и особенно табличка написана слишком кратко и при прочтении в первый момент вызывает недоумение.
А нет у меня в этом квартале УСН к уплате, так сложилось. Соответственно, нулевое уведомление по УСН я не шлю. А деньги на ЕСН есть, вот тоже так сложилось.
Вот именно. Это же все заявлялось, как большое удобство. Мол, даже НДФЛ можно теперь перечислить заранее и спать спокойно. И как оно стыкуется с пенями на положительное сальдо?
А откуда они могут знать, что именно им капнуло в виде ЕНП? Как они узнают, заплатила я налог, на который нужно уведомление, но я его не подала, или я заплатила налог на который уведомление не нужно?
А, вот оно что. То есть каждому ООО, ИП и даже самозанятому в нужен будет специальный наемный человек, который будет рулить процессом уплаты налогов так виртуозно, чтобы на ЕНС был вечный ноль.
А если это заранее уплачен налог, на который уведомление вообще не полагается? Фиксированные взносы ИП, например. Вот перечислила я их за весь год и жду, пока срок наступит. И что, пени пойдут? Или я чего-то не понимаю.
Не только с ПСН/УСН такая история. Одному моему ИПшнику 20 мая вернули НДФЛ по декларации - 210 тыс. И тут же выставили требование погасить отрицательное сальдо по ЕНС, которое якобы ушло на минус из за текущего платежа НДС по сроку 29.05.23, на ЕНС 29.05.23 не хватило денег. Но майский НДС был уплачен еще 17.05.23. И вообще этот ИПшник - зайчик, у него никогда сроду недоимок не было, и НДФЛ не впервые возвращает. В ответ на запрос пришел вот такой ответ - цитирую:
платеж на сумму 55945,0 руб. (п/п № 42 от 17.05.2023 года) отражен в информационных ресурсах датой оплаты. Однако из этой суммы возвращено на ваш расчетный счет в сумме 37050,40 руб. (по Вашему заявлению на возврат НДФЛ).
Стали копаться в их таблице из личного кабинета. Переплата по НДФЛ за прошлый год в сумме 265 тыс мелькнула на сальдо ("поднято из ОКНО") и тут же сторнирована. И они не нашли ничего лучше, как сделать вид, что НДФЛ вернули из каких-то других переплат, в том числе из майского НДС, по стечению обстоятельств уплаченного на 12 дней раньше срока.
Теперь пишем в управление, пусть ищут прошлогоднюю переплату, где хотят, а то сил уже нет.
У меня такая же ситуация, тоже все сходится прямо до копеечки, но 1% за 2022 г в предстоящих нет.
Предполагаю, что раз 1% за 2021 г начислен давным-давно, но был отсрочен, то мы его видим по сроку окончания отсрочки.
А 1% за 2022 г, я думаю, просто не отражен в начислениях. Почему-то. Но вскоре, наверное, появится. По крайней мере у меня все эти 1% за оба года уже оплачены, и эти оплаты я вижу, они проведены.
Вчера такое было, за ночь убрали предстоящие по сроку 28 апреля. Может, и у вас скоро уберут. А которые уже оплачены, но срок не наступил, все равно будут болтаться в предстоящих. Так задумано
Кажется, я разобралась. За ночь они убрали из "предстоящих" зависший там УСН за 2022 г. И теперь в предстоящих остался только отсроченный 1% ОПС за 2021 год - по сроку 03.07.23 А 1% ОПС за 2022 год по тому же строку еще вообще не отражен.
Итого, если сравнить с "зарезервированным" получается, что зарезервировано на ОПС за 2022 г. даже чуть больше, чем оно нужно. А ОПС за 1 квартал зарезервировано чётко куда надо.
Короче, через пень-колоду, но оно почти правильно. Пока. (Расклад для ИП на УСН)
Вот у меня, например, столько же сальд на общую сумму, допустим 52303 руб, Но при этом если посмотреть закладку "Операции по ЕНП", то там указан остаток ЕНП на начало - 8816 руб, что означает ОМС за 2022 г + переплата физлица по имуществу. Где остальные составляющие остатка ЕНП на начало (ОПС и УСН) - фиг знает.
И еще у меня дважды начислены авансы по УСН, один раз единой суммой как входящее сальдо, второй раз по декларации. При этом все-таки в общее сальдо на сегодня авансы УСН входят только одной строкой, но это сторно запрятано внутри операций, в сводной таблице его нет.
Сижу сверяю себя. Я едина в трех лицах: физлицо, ИП и самозанятый. Что интересно: в ЛК ИП все еще значится платеж УСН по сроку 28.04.2023 как "предстоящий" А в ЛК ФЛ нет такого, все правильно: показаны предстоящими только 1%ОПС за 2022 г и НПД за апрель.
Возможно, нынче и так, я по НДФЛ не настолько спец. Знаю только, что лет 8-10 назад налоговая моего 80-летнего отца хорошенько помурыжила из-за налога с 50 рублей, полученных на телефон в качестве выигрыша в РЖД-лотерею, которую ему навязала проводница в поезде СПб-Адлер. А он так радовался этому выигрышу, а потом валидол глотал, получив штраф.
У вас странные понятия о бизнесе. Лишние 10 квадратных метров садового участка в СНТ не приносят "копеечку", а если и приносят, это другая песня. Речь о том, что налог платится не с дохода от бизнеса, а с имущества, при этом физлицо может не иметь никакого отношения ни к какому бизнесу.
С Германией сравнивать не надо, налоговое законодательство в РФ совершенно другое.
У простого ФЛ есть квартиры, дома, земельные участки и личный транспорт. Даже у пенсионера льготы распространяются только на 1 объект каждого вида имущества, причем льгота нормируется.
Например, земельный участок пенсионера может быть на какое-то количество квадратных метров больше льготируемой нормы, с этого превышения начисляется налог.
А еще обычное физлицо может сдуру принять участие в лотерее, выиграть смешную сумму, получить ее и не знать, что надо подать 3-НДФЛ и уплатить налог.
А еще у ФЛ могут быть вклады, с которых теперь при определенных условиях нужно платить налог...
Может, хоть и написано, что поручение было "02", но из приведенного фрагмента платежки мы этого не видим. Может, ошибка в статусе? Но как ее "исправить" уведомлением, непонятно. Или налоговая про "ошибку" просто уже заговаривается. Вынуждают пользоваться уведомлениями. Я своим клиентам сразу всем с января делаю все способом "статус 01 + уведомление", что-то эти их альтернативные способы все время дают осечки
При десяти сотрудниках нанимать бухгалтера "нет смысла"? Нет смысла в таких отзывах, никакого. Вот теперь и я вижу, что накрутка. Человек, который понимает в том, о чем рассказывает, такого бы не написал.
Поменять не проблема. Проблема устроить так, чтобы соседи сверху и снизу одновременно с тобой сидели и ждали сантехников, и не просто ждали, а заранее разобрали всякие декоративные конструкции и отодвинули мебель от стояков. Иногда соседи в принципе отсутствуют, если никто в квартире не живет, иногда им просто наплевать на твои проблемы по разным причинам.
Бывает, ЖЭКи выдают письменные предписания жильцам обеспечить доступ к трубам в такой-то день в такое-то время, и иногда это даже помогает. Но в основном заявляют, чтобы договаривались сами, а как договоритесь, они придут да поменяют, не вопрос.
А вы не поторопились ли? Квартал-то ещё не истёк, может поэтому и переклинило у них. В ответ на уведомление они должны сформировать срок уплаты 28 число, а оно уже всё
Да, после того, как я этот комент написала, мысль моя начала склоняться именно к этому варианту: включать в раздел 2 начисления марта только в сумме аванса. Так как отчет 6-НДФЛ весь касается сумм начисленных и фактически выплаченных, а к таковым ок.расчет за март не относится, так как он начислен, но не выплачен.
Согласно их же, налоговиков, первоначальной установке вам заявление не нужно, раз статус поручения был 02. Другое дело, что, как тут пишут, многих и статус 02 не спасает, все равно требуют это заявление
Потому что срок уплаты суммы 11460,50 (а это 1/4 фикс.взносов за 2023 г) - это 09.01.2024. Что у всей суммы, что у ее четверти такой срок уплаты. А вы указали, вероятно, другой, который уже истек.
Да у бухгалтеров вообще не жизнь, а боевик.
Работала я как-то бухгалтером в одном небольшом таксопарке, а сосед по подъезду работал там водителем. Ну, как работал - от выхода из запоя до очередной зарплаты. Родственники его категорически просили соседей деньги ему не давать.
Однажды звонит он в нашу в дверь, муж открыл, а тот и говорит:
- Саша, твою жену заказали.
- Чего-о-о-о?!
- Ну она же бухгалтер? Во-о-от. Её заказали. А я вас предупредил. Дай 100 рублей!
@Шишкин Борис, если вы такой умный, то должны знать, что "с базы для налогов" налоги начисляются. А платятся из оборотных средств.
Возьмутся ерничать, сами не зная, над чем.
Да-да, это очень умно - менять самозанятого бухгалтера каждые 3 месяца, чтобы не вызывать подозрения.
они все время забывают уточнить, что те, кто получит в декабре 2 пенсии, в январе не получит ни одной
@shbbq, долго же вы где-то спали
Это про п.1 ст.346.20, т.е. про ставки УСН "доходы".
А что с льготными ставками УСН "доходы минус расходы"? По прежнему будут устанавливать сами регионы?
@Татьяна, затем, что, как правило, тариф оператора электронной отчетности включает обмен только с конкретными налоговыми инспекциями. Если вам придет запрос на первичку от неизвестно какой впервые объявившейся чужой налоговой, так просто ей запрошенные документы не отправить. Для того обычно сторонняя инспекция присылала запрос в вашу инспекцию, а ваша инспекция присылала вам требование+запрос. Но это были случаи прочих проверок, не камеральных.
КИИ, "белые пятна", компании... Кстати, а "компании" это у нас что? Я вот знаю термины "организации" (они же юридические лица) и "физические лица" (в том числе ИП). Кто там должен что-то подписывать с кабмином? Вызывать прямо на кабмин будут?
А если все проекты не особо-то значимые, а инфраструктура совсем даже не критическая?
Лучше бы разъяснили русским языком, к кому это все относится и в каких случаях.
@Ольга Осина, туда, куда надо заходить в ГИС ЖКХ, меня, например, не пускают по неизвестной технической причине. И эта ГИС ЖКХ вроде бы есть только в виде приложения на смартфоне. А я не пользуюсь Госуслугами на смартфоне, только дома с ноута. А в ГИС ЖКХ с ноута не войти. Или я не поняла, как это делается.
А родители, которым за 80, выносят мне мозг с этими приложениями. Сами, естественно, ничего не могут, но злятся на меня, что у меня не получается.
В отделении СФР по Приморскому р-ну СПб мне было заявлено, что никаких заявлений на бумаге они не принимают. Все заявления только через госуслуги, а потом с госуслуг в ответ придет требование в 3-хдневный срок представить документы уже в отделение СФР.
Мой вопрос, заданный в электронной приемной, а какие такие документы я должна принести в 3-хдневный срок, если в законе написано, что в моем случае никаких дополнительных документов не надо. Разумеется, т.к. в трехневный срок мне принести было нечего, в корректировке ИЛС (по факту ухода за лицом старше 80 лет) мне было отказано. А в ответе, который через 30 дней пришел из СФР, ответа на поставленный вопрос тоже не содержалось.
Пришлось махнуть рукой, пусть они мои лишние 500 рублей в месяц себе на премию оставят. Нет сил уже никаких.
Может, сначала до 2026 доживем? А то больно уж далеко загадываем.
@Людмила Ганичева, у нас так-то много чего обещали не трогать
@Сергей Торшин, 60 млн на какой было, припоминаете? Ну вот...
Да, вот такое оно, государство. Оно устанавливает правила этой игры. Хошь-не хошь, а отдай и не греши. И заранее имей в виду, что отдать придется.
А насчет "нет выручки" - давайте обратимся к теории и вспомним, что только при кассовом методе учета доходов выручкой считается то, что "шуршит в кармане". Или вы просто хотите порассуждать о вселенской несправедливости при распределении заработанной денежной массы между государственным карманом и карманом бизнесмена?
нет, не все. Когда бизнесмен, любого масштаба, получает выручку, подразумевается, что он знает правила игры на текущий момент. И если в этих правилах есть НДС, он должен представлять себе, что НДС в выручке - это не его деньги. Их придется отдать государству.
@baranovav, по сути вы очень правы. Владельцы бизнесов, особенно очень малых, не умеют выносить НДС за скобки, это всегда "их" деньги, которые они с воем отрывают от сердца. А виноват, что платить НДС нужно так много, обычно бухгалтер. Знаем, знаем...
@Ирина, как примут, так еще 100500 раз спросить и переспросить придется, потому что сначала будет написано так, что никто ничего не поймет, они сами в первую очередь
Ну, ОК. Следующий вопрос: от какого МРОТ считать, федерального или регионального? Разница вообще-то есть
@Ирина, ну да, оно так
А еще вчера снижение лимита эксперты расценивали как маловероятное
Интересно, а в случаях, когда руководителям зарплата вообще не выплачивается? То есть в тех самых случаях, которые сплошь и рядом - руководитель работает без оплаты? Ноль ведь тоже ниже МРОТ.
Преподносят уже как дело решенное. "Что воля, что неволя, все равно..."
Приложениями не пользуюсь, а с ПК на сайте все работает. По крайней мере работало вчера и сегодня до полудня точно. Вчерашние пополнения налоговых кошельков сегодня утром уже были видны "в обработке".
это не даты выплат, это у них, похоже, даты создания в 1С документов "начисление заработной платы"))) аванс, видимо, начисляют днем выплаты аванса, а ок.расчет последним днем месяца.
люди вообще все, что можно, перепутали
ваши уведомления по НДФЛ включают не доход, а удержания из выплат. По новой системе это будут удержания из выплат, произведенных в одном месяце, неважно к начислениям какого месяца они относятся.
У меня так было. Звонит некий чел и с таким глубоко провинциально-деревенским выговором заявляет, что он от "оператора моего телефона" и что у меня истек договор на номер. Ну я поняла сразу, что за фигня, и спрашиваю "И что?". А давайте, говорит, мы вам на госуслуги новый договор пришлем. "Ну, шлите", говорю. А он такой, сейчас, мол, вам на телефон код придет для активации договора, вы его мне скажите.
Ответила я ему традиционно: может, тебе еще и ключ от квартиры, где деньги лежат? И что удивительно, он, похоже, не знал, что это за фраза. Удивился, обиделся, кричать что-то начал. Ну я отключилась, конечно. А в телефон упала смс-ка от госуслуг: "код восстановления доступа к учетной записи:...."
Вот такие они, собакины дети. Причем действуют методом тыка. Телефон этот, на который он мне звонил, привязан не к моим госуслугам, а другого члена семьи.
"Координально", говорите, противоположный подход? Какая прелесть
Они теперь уведомления "упаковывают" в формат требования. Мне на прошедшей неделе пятерым клиенам прислали "требования, содержащие документ для ЭДО в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах". Именно в формате требования, и в ветку "Требования", и со сроком 6 дней для отправки квитанции, и т.д.
В одном таком "требовании" было уведомление о том, что не представлен расчет РСВ (который на самом деле был представлен - впервые в жизни сталкиваюсь, чтобы потеряли по всей форме принятый отчет).
В трех требованиях - уведомления о непредставлении 6-НДФЛ (который на самом деле не должны были представлять, т.к. не являлись налоговым агентом по НДФЛ)
И еще в одном вот как раз уведомление о том, что не представлено уведомление по НДФЛ (также в адрес фирмы, которая не является в этом году агентом по НДФЛ)
Коллеги, нужна консультация.
Пришло требование по РСВ за 6мес2023: пояснить или исправить нарушение контрольного соотношения - кол-во застрахованных лиц в строке 010 подраздела 1 раздела 1 РСВ не совпадает с количеством лиц, на которых поданы персонифицированные сведения.
Проще говоря, есть руководитель-учредитель без зарплаты. Сдавали на него нулевые перс.сведения, включили в раздел 3 РСВ. Но так как начислений нет, в строке 010 подраздела 1 раздела 1 поставили нули, как обычно.
Не пойму, что делать в данном случае: пояснять или корректировать.
Вот тут бы поподробней, плиз. "Из России" относится только к чемоданам или ко всему остальному списку тоже? "Из России" - произведенное в России или въехавшее из России? А с чемоданом и смартфоном из Китая и косметикой из Франции можно въезжать?
Ну да, 27-ого числа платить... Я вот 2 сентября пополнила баланс ЕНС прямо в ЛК, так он все еще "в обработке" и на сальдо не появился. Одна надежда, что к 28-му его обработают
Что-то я не встречала вокруг себя людей, планирующих купить или купивших недвижимость, которые были бы не в курсе, что можно "вернуть НДФЛ". Наоборот, все активно возвращали.
А так конечно удобно опять "взять под крыло нуждающихся" и задрать порог этой нуждаемости в целях экономии бюджета
Я пять месяцев потратила на переписку, чтобы поднять обратно на ЕНС отложенную переплату по страховым взносам, которых я больше не плательщик. Ситуация осложнилась тем, что я уже не ИП, а они так и не нашли то мое первичное заявление о зачете, которым я как ИП эту отложенную переплату заявила. Вот надысь наконец разобрались и вернули несчастную тысячу рублей обратно на сальдо.
С вашим рублем могут тоже повозиться, тем более, что его перемещение - не ваша инициатива.
Реализовано-то оно в 1С.Бухгалтиерия, может и реализовано, только я давеча аванс за август начисляла, так 1С правильно показывает, что 11 рабочих дней в первой календарной половине августа, но сумму ЗП почему-то считает исходя из 12 дней. И вот каждому ручками править, красотища
А у меня у ИП были зарезервированы фиксированные взносы за 1 квартал, а потом он ИП закрыл, и ему эти взносы начислили. Так списали не из резерва, а сначала копейки с сальдо ЕНС, потом переплату прошлогоднего налога, а остаток уже с резерва взносов. Ну, с математикой они справились, больше, чем нужно не списали. Но вот зачем это списание тремя порциями, когда резерв на КБК уже есть?
Ой, ну флаг в руки. Знаю я несколько таких "руководителей", практически 100% их не понимает, отчего же бизнес в итоге бесславно загнулся.
Гладко на бумаге - это вот что.
Производство, 10 человек, все мужчины. По личному опыту как постоянной работы в подобной организации, так и аутсорсингового обслуживания таких фирмочек. могу с уверенностью сказать, что это а) интенсивная кадровая текучка, постоянно приемы-увольнения б) нестандартные формы оплаты труда, доплат и с большой вероятностью серая система оплаты труда. То есть, возня с кадровыми документами и кадровыми, военными и "зарплатными" отчетами будет занимать большую часть времени бухгалтера, если он все это возьмет на себя. И никакой неполной загрузки для бухгалтера тут даже близко нет.
Гражданин, который считает, что бухгалтер тут - это оператор 1С с неполной загрузкой и без всякой ответственности, пусть сам и поработает в такой лафе.
Вопрос: те, кому тут предполагается делегировать некоторые бухгалтерские операции в 1С, умеют это делать, или бухгалтеру придется постоянно все за ними переделывать. А то такие помощники бывают, что и врагов не надо.
Кадровый и воинский учет вообще не бухгалтерское дело, я и за доплату не взялась бы.
Вообще, подозреваю, что тут гладко только на бумаге
не повезло только тем, у кого этот 1% вдруг больше годовой суммы фиксированных.
иначе без разницы
Ну если так, тогда с обычными фиксированными все ОК.
Осталось разобраться с 1%
Это становится хоть как-то ясным, если опираться на срок уплаты, причем по НК. Потому что на практике по взносам за 2023 г оба срока уплаты находятся уже в 2024 г
И кстати, тут написано "начислены (подлежат уплате)". Это разные вещи, как я понимаю. "Начислены", это когда в лицевом счете (в ЕНС в данном случае) появилась запись о начислении, а "подлежат уплате", это в сущности те самые "предстоящие платежи", которые еще и не начислены, и не уплачены, но "подлежат" в некий конкретный срок.
А вот ничего подобного. Следуя вашей логике, и вообще на всю сумму обычных фиксированных взносов за 2023 г нельзя уменьшать. Потому что начислены они будут не 31.12.2023, а 09.01.2024.
Подождите, коллеги.
Взносы 1% за 2023 г - разве они не являются "взносами за 2023 г". Являются. Значит, на них "можно уменьшить налог за 2023 г, даже если они по факту будут уплачены в 2024". Так почему должно быть нельзя на них уменьшать, если они уплачены уже сейчас, в 2023?
Или 1% за 2023 г считается взносами за 2024 г на том основании, что крайний срок уплаты в 2024 г?
Или куда?
Для меня очень неудобный оператор. К сожалению, мои клиенты часто приходят ко мне на обслуживание уже подключенными к кому-то, и если они оказываются подключены к СБИС, это прямо разочарование.
Интерфейс неудобный, медленный. Слишком много этапов в процессе загрузки и отправки элементарного отчета. И потом этот детский сад "протокол зашифрован. расшифровать может Пупкин Вася"... Господа, а в чем проблема расшифровывать протокол на этапе его приема, используя вставленный токен? Почему у других операторов это решено?
Несколько раз пыталась обращаться в техподдержку. На любой вопрос присылают ссылку на базу знаний, читай, мол, сама. Это в отличие от многих других операторов, у которых техподдержка оперативно подсказывает "куда ткнуть" или в особо непонятных ситуациях подключаются и показывают, куда-таки тыкать.
Так и осталась неразрешенной ситуация, когда на ноутбуке внезапно, без каких-то системных обновлений, перестал работать сбисовский плагин. Пара спецов подключались удаленно и сделали вывод "это у вас что-то с компьютером". Ну, спасибо.
Иногда сталкиваюсь с какой-то дичью при проверке контрольных соотношений, упорно показывает ошибку там, где ее нет, а техподдержка бодро отвечает, что это у меня точно ошибка. Через полдня внезапно это перестает быть ошибкой, но разве ж можно признать, что это ваша ошибка.
К счастью, в этом году два моих клиента с вами расстались, получив драконовские суммы в счетах на следующий период. Им важнее деньги, а мне - удобство.
Они молодцы. Выпустили памятку в апреле. Тогда как первые заявления о зачетах мои ИПшники и я сама отправляли в середине марта и с единицей вместо рекомендуемого нуля. Правда, зачет сделали на КБК с нулем.
Но теперь отмену тех зачетов не делают с бредовой мотивировкой. Возможно дело в этом нуле.
Странно, что вы считаете балаболкой Дмитриеву, но не считаете работника собеса, который так сказал, циничным и ленивым чинушей, которому только в радость, если он может в чем-то человеку отказать. А дело наверняка было в том, что вы пришли не к тому чиновнику, который уполномочен быть в теме. Но виновата Дмитриева.
Не надо мне лично никакого корпоративного духа. Для того, чтобы нормальный человек нормально работал и нормально чувствовал себя в нормальной компании, не нужно никаких "корпоративных" выездов/заездов/гульбищ/стрельбищ и прочих соревнований по "бегу в мешках". Это детский сад и неуклюжая попытка слепить кальку с западного опыта.
Я некоторое время поработала в западной компании с громким мировым именем, которая пыталась делать бизнес в РФ, но не сдюжила и ушла, потратив в том числе на "корпоративный дух" чертову уйму денег совершенно впустую.
А вообще, коллеги, смотрите бессмертное кино про бухгалтера Фантоцци и бухгалтера Феллини. Ничего более прекрасного про "корпоративный дух" до сих пор не снято.
ПСФЛ у меня единственные отчеты, которые принимаются влёт за 15 минут. Правда, ИНН у меня все заполнены
Да в принципе там, где должна быть. Страховая мне еще не полагается, а накопительную часть получаю уже полтора года. Сумма смешная, но с паршивой овцы... Вай нот?
Но у меня из ПФР, в НПФ не переводила.
Да без вопросов подведу к шкафу с документами, пусть анализирует.
А вот в базе 1С ему делать нечего. Хочет освоить - путь идет на курсы. Даже и после этого нечего ему делать в рабочей базе, запаришься подтирать после того, как он куда-то не туда ткнёт. Максимум слить ему копию локально, пусть играется.
Но вообще, если бы тогда, когда я еще работала по найму, директор начал бы выёживаться способом, рекомендованным в этой статье, и мотать нервы, я бы в таком месте не задержалась. Он видите ли многозначительно запросит всё подряд и будет анализировать, запаниковал ли бухгалтер. Смешно.
Пардонэ муа, "бизнес" и "компании" не могут быть освобождены от НДФЛ. Владельцы бизнеса и компаний - могут быть. Только слово "владельцы" тут встречается лишь однажды в самом конце. Сразу видно, большой специалист новость писал
Вот я расскажу, как я пыталась сделать отмену зачета.
Зачет в марте по моему заявлению провели на ура, сумму на фикс.взносы за 1 кв.2023 и сумму на 1% за 2022 г., как заказывала.
Но так вышло, что мне нужна частичная отмена этого зачета, чтобы небольшая сумма, порядка 1000 руб, опять поднялась на ЕНС, потому что для взносов она больше не нужна, пригодится для других налогов.
Так вот, в ответ на мое заявление о частичной отмене того состоявшегося зачета мне пришел отказ не в отмене зачета, а в проведении зачета на том основании, что нет заявления о зачете. Вот дословно. Прямо по Райкину: "Колеса, насосы... Пишите: куры передохли, высылайте телескоп"
Разумеется, написала жалобу, жду ответа. Отмену зачета не сделали.
Если при УСН "д-р" это самое "д-р" получается меньше 300 тысяч, то 1% начислять не с чего. Это не новшество, это несколько лет так работает.
Ну вообще-то даты документов-оснований поставлены 03.07.2023. А сегодня получается как бы отразили
Если там что и делается, то ничего в ЛК не обновляется.
- Взносы 1% все там же. Резервирование и предстоящие показывает правильные суммы, то на 02.00 мск ничего не списано.
- Камералка УСН уже неделю как должна быть завершена, но ее все показывают как "идет проверка".
- Заявление о частичной отмене зачета уже неделю как принято, но так и не исполнено.
Я уж молчу про некие пени, которые в январе начисляли, потом гасили их с сальдо ЕНС, потом сторнировали начисления пени, а на сальдо ЕНС их никто не позаботился обратно вернуть.
Не находим
да ладно, среди моих клиентов примерно треть таких, которые и больше заплатят за меньшую ерунду, потому что что на бумаге, что на экране видят только букво-цифры, но ни черта не понимают и сами сделать не могут. Но могут "поднять хорошие бабки" на каком-то своем пустом месте
Даже если и так. А потом они куда-то сторнируют с ЕНС огромную переплату НДФЛ за прошлый год, возвращают НДФЛ за счет текущего сальдо ЕНС, а потом сразу выставляют требование за якобы долги по текущим налогам, объясняя это тем, что "ну вам же НДФЛ с них вернули"
Второй месяц мы с моим ИПшником пытаемся понять, куда они дели прошлогоднюю переплату по НДФЛ, которую благополучно обнаружили при камералке, но которая куда-то делась, когда пришел момент собственно возврата.
03.07.23 пройдет начисление по КБК, и если на нужном КБК уже есть достаточная зарезервированная сумма, ничего больше ниоткуда не спишется.
Данные в личных кабинетах обновляются хорошо, если раз в сутки. Через час и даже через пять часов вечером вы никаких обновлений не дождетесь.
И не волнуйтесь вы так. Если вы уверены, что на сальдо ЕНС у вас есть нужная сумма, просто применяйте вычет, таковы последние веяния от ФНС.
Я тоже СПб, но у меня по-прежнему нет 1% за 2022 г, нет начисления по НПД, нет отмены резерва по взносам и не завершена камералка УСН, срок которой был вчера.
Ничего не обновлено:
"Данные актуальны по состоянию на: 27.06.2023, 14:32:00 (МСК)"
Не знаю, кто там чему поверил, но с самого начала была вполне уверенная информация, что со взносами ИП это в любом случае так работать не будет. Ни как уведомление, которого по фикс.взносам нет, ни как заявление о зачете.
Я всем своим ИПшникам сразу сказала: ждем, когда налоговая наконец родит приемлемый механизм зачета досрочно уплаченных взносов за 2023 г в счет УСН/ПСН. Вроде как сейчас уже почти родилось: нужно, чтобы эти досрочно уплаченные суммы стабильно сидели на сальдо ЕНС.
Да, вполне возможно
У меня всё сложнее.
И 11460-50, и 7391,94 (1% за 2022 г) я подавала на резерв из ЕНС, чтобы поставить в зачет по УСН за 1 квартал.
Кроме этого там в отложенной переплате сидит отсроченный 1% за 2021 г.
А в предстоящих, как ни странно, 1% за 2021 г и НПД за май. 1% за 2022 г в предстоящих нет.
Но в принципе все как бы сошлось. Если бы расшифровки не было, я бы тоже не догадалась, что там где. Но она есть. Видимо, зависит от конкретного региона или инспекции.
Почему это нет расшифровки? У меня есть, и все там видно, и даже понятно. Раскрывается вплоть до платежа/зачета
У меня оплата 1% за 2022 г видна, а начисления или хотя бы предстоящего платежа на эту сумму нет. Недели три назад задавала этот вопрос через их кнопку "сообщить об ошибке", ответа не получила
Кажется, я кое-что поняла.
Пени будут начисляться при положительном сальдо, если при сдаче декларации или расчета выяснится, что между декларациями/расчетами нужны были еще и уведомления, но уведомления не сданы. И тогда пени будут начислены даже при наличии в отчетном периоде положительного сальдо.
А не в любой момент в случае, если на ЕНС просто будет болтаться некая неопознанная сумма.
Если так, то заметка и особенно табличка написана слишком кратко и при прочтении в первый момент вызывает недоумение.
А нет у меня в этом квартале УСН к уплате, так сложилось. Соответственно, нулевое уведомление по УСН я не шлю. А деньги на ЕСН есть, вот тоже так сложилось.
Вот именно. Это же все заявлялось, как большое удобство. Мол, даже НДФЛ можно теперь перечислить заранее и спать спокойно. И как оно стыкуется с пенями на положительное сальдо?
А откуда они могут знать, что именно им капнуло в виде ЕНП? Как они узнают, заплатила я налог, на который нужно уведомление, но я его не подала, или я заплатила налог на который уведомление не нужно?
А, вот оно что. То есть каждому ООО, ИП и даже самозанятому в нужен будет специальный наемный человек, который будет рулить процессом уплаты налогов так виртуозно, чтобы на ЕНС был вечный ноль.
А если это заранее уплачен налог, на который уведомление вообще не полагается? Фиксированные взносы ИП, например. Вот перечислила я их за весь год и жду, пока срок наступит. И что, пени пойдут? Или я чего-то не понимаю.
Не только с ПСН/УСН такая история.
Одному моему ИПшнику 20 мая вернули НДФЛ по декларации - 210 тыс. И тут же выставили требование погасить отрицательное сальдо по ЕНС, которое якобы ушло на минус из за текущего платежа НДС по сроку 29.05.23, на ЕНС 29.05.23 не хватило денег. Но майский НДС был уплачен еще 17.05.23. И вообще этот ИПшник - зайчик, у него никогда сроду недоимок не было, и НДФЛ не впервые возвращает.
В ответ на запрос пришел вот такой ответ - цитирую:
Стали копаться в их таблице из личного кабинета. Переплата по НДФЛ за прошлый год в сумме 265 тыс мелькнула на сальдо ("поднято из ОКНО") и тут же сторнирована. И они не нашли ничего лучше, как сделать вид, что НДФЛ вернули из каких-то других переплат, в том числе из майского НДС, по стечению обстоятельств уплаченного на 12 дней раньше срока.
Теперь пишем в управление, пусть ищут прошлогоднюю переплату, где хотят, а то сил уже нет.
У меня такая же ситуация, тоже все сходится прямо до копеечки, но 1% за 2022 г в предстоящих нет.
Предполагаю, что раз 1% за 2021 г начислен давным-давно, но был отсрочен, то мы его видим по сроку окончания отсрочки.
А 1% за 2022 г, я думаю, просто не отражен в начислениях. Почему-то. Но вскоре, наверное, появится. По крайней мере у меня все эти 1% за оба года уже оплачены, и эти оплаты я вижу, они проведены.
Вчера такое было, за ночь убрали предстоящие по сроку 28 апреля. Может, и у вас скоро уберут.
А которые уже оплачены, но срок не наступил, все равно будут болтаться в предстоящих. Так задумано
Кажется, я разобралась.
За ночь они убрали из "предстоящих" зависший там УСН за 2022 г.
И теперь в предстоящих остался только отсроченный 1% ОПС за 2021 год - по сроку 03.07.23
А 1% ОПС за 2022 год по тому же строку еще вообще не отражен.
Итого, если сравнить с "зарезервированным" получается, что зарезервировано на ОПС за 2022 г. даже чуть больше, чем оно нужно.
А ОПС за 1 квартал зарезервировано чётко куда надо.
Короче, через пень-колоду, но оно почти правильно. Пока. (Расклад для ИП на УСН)
Ахахаха, пока я изучала скачанную таблицу операций ЕНС у меня из ЛК исчезли все предстоящие платежи, остались только отложенные переплаты
Вот у меня, например, столько же сальд на общую сумму, допустим 52303 руб, Но при этом если посмотреть закладку "Операции по ЕНП", то там указан остаток ЕНП на начало - 8816 руб, что означает ОМС за 2022 г + переплата физлица по имуществу. Где остальные составляющие остатка ЕНП на начало (ОПС и УСН) - фиг знает.
И еще у меня дважды начислены авансы по УСН, один раз единой суммой как входящее сальдо, второй раз по декларации.
При этом все-таки в общее сальдо на сегодня авансы УСН входят только одной строкой, но это сторно запрятано внутри операций, в сводной таблице его нет.
Сижу сверяю себя. Я едина в трех лицах: физлицо, ИП и самозанятый.
Что интересно: в ЛК ИП все еще значится платеж УСН по сроку 28.04.2023 как "предстоящий"
А в ЛК ФЛ нет такого, все правильно: показаны предстоящими только 1%ОПС за 2022 г и НПД за апрель.
На что подавать в суд? На то, что вы не платили авансы по УСН и теперь после сдачи декларации вам совершенно правомерно начисляют пени? Ну, подавайте.
Возможно, нынче и так, я по НДФЛ не настолько спец. Знаю только, что лет 8-10 назад налоговая моего 80-летнего отца хорошенько помурыжила из-за налога с 50 рублей, полученных на телефон в качестве выигрыша в РЖД-лотерею, которую ему навязала проводница в поезде СПб-Адлер. А он так радовался этому выигрышу, а потом валидол глотал, получив штраф.
У вас странные понятия о бизнесе. Лишние 10 квадратных метров садового участка в СНТ не приносят "копеечку", а если и приносят, это другая песня. Речь о том, что налог платится не с дохода от бизнеса, а с имущества, при этом физлицо может не иметь никакого отношения ни к какому бизнесу.
С Германией сравнивать не надо, налоговое законодательство в РФ совершенно другое.
"Какое ЕСН?"
У простого ФЛ есть квартиры, дома, земельные участки и личный транспорт. Даже у пенсионера льготы распространяются только на 1 объект каждого вида имущества, причем льгота нормируется.
Например, земельный участок пенсионера может быть на какое-то количество квадратных метров больше льготируемой нормы, с этого превышения начисляется налог.
А еще обычное физлицо может сдуру принять участие в лотерее, выиграть смешную сумму, получить ее и не знать, что надо подать 3-НДФЛ и уплатить налог.
А еще у ФЛ могут быть вклады, с которых теперь при определенных условиях нужно платить налог...
В СПб у физлиц-не ИП работает. У ИП увы...
Не знаю, не замечала. Я у многих своих клиентов далеко не первый контрагент-самозанятый.
Может, хоть и написано, что поручение было "02", но из приведенного фрагмента платежки мы этого не видим. Может, ошибка в статусе? Но как ее "исправить" уведомлением, непонятно.
Или налоговая про "ошибку" просто уже заговаривается. Вынуждают пользоваться уведомлениями.
Я своим клиентам сразу всем с января делаю все способом "статус 01 + уведомление", что-то эти их альтернативные способы все время дают осечки
очень даже может быть. Я лично - ИП на НПД, расчетный счет закрыла, доход получаю от ООО/ИП на текущий счет физлица, от физлиц "с карты на карту".
Ну да, ну да. То есть 28 число у нас длится уже пятый месяц. Прэлестно. День сурка такой
У него и вырастут. Кто б сомневался
При десяти сотрудниках нанимать бухгалтера "нет смысла"?
Нет смысла в таких отзывах, никакого. Вот теперь и я вижу, что накрутка. Человек, который понимает в том, о чем рассказывает, такого бы не написал.
Поменять не проблема. Проблема устроить так, чтобы соседи сверху и снизу одновременно с тобой сидели и ждали сантехников, и не просто ждали, а заранее разобрали всякие декоративные конструкции и отодвинули мебель от стояков. Иногда соседи в принципе отсутствуют, если никто в квартире не живет, иногда им просто наплевать на твои проблемы по разным причинам.
Бывает, ЖЭКи выдают письменные предписания жильцам обеспечить доступ к трубам в такой-то день в такое-то время, и иногда это даже помогает. Но в основном заявляют, чтобы договаривались сами, а как договоритесь, они придут да поменяют, не вопрос.
И отчеты все 1 числа
У УСН нет отчетных периодов, нет квартальных расчетов/деклараций. Есть налоговый период - год.
А вы не поторопились ли? Квартал-то ещё не истёк, может поэтому и переклинило у них. В ответ на уведомление они должны сформировать срок уплаты 28 число, а оно уже всё
Заявление на зачет вы делаете только по фиксированным взносам ИП за себя. КБК 182 1 02 02000 01 1000 160 , срок 09.01.2024
По взносам за работников вы должны были сдавать уведомления ежемесячно, и еще РСВ сдадите. В заявление их включать не надо
Да, после того, как я этот комент написала, мысль моя начала склоняться именно к этому варианту: включать в раздел 2 начисления марта только в сумме аванса. Так как отчет 6-НДФЛ весь касается сумм начисленных и фактически выплаченных, а к таковым ок.расчет за март не относится, так как он начислен, но не выплачен.
Согласно их же, налоговиков, первоначальной установке вам заявление не нужно, раз статус поручения был 02. Другое дело, что, как тут пишут, многих и статус 02 не спасает, все равно требуют это заявление
Потому что для того, чтобы налоговая признала их уплаченными, нужно чтобы их "зарезервировали" в счет взносов, для чего надо плясать с бубнами. Увы.
Потому что срок уплаты суммы 11460,50 (а это 1/4 фикс.взносов за 2023 г) - это 09.01.2024. Что у всей суммы, что у ее четверти такой срок уплаты. А вы указали, вероятно, другой, который уже истек.
Это я написала для конкретной ситуации Гали7, которая платила на КБК ЕНС и не имеет эл. подписи, чтобы написать заявление 1150057