Как поясняет Минфин России, среднемесячный размер выплат в пользу физлиц за предшествующий календарный год определяется путем деления средней суммы начисленных выплат на количество месяцев периода, за которые они начислялись в пользу физических лиц по трудовым договорам (письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 16 января 2024 г. № 03-07-07/2330). Величина средней суммы начисленных выплат определяется путем деления суммы выплат и иных вознаграждений по трудовым договорам на показатель среднесписочной численности работников.
Нашла такой комментарий, получается , среднею зп мне надо брать за кол во месяцев , а численность рассчитывать за год?
Например:
Общий фот делю на кол-во начисления месяцев ?
А среднесписочная считается за календарный год, т.е. 12 месяцев
В доход должно попадать 2 суммы 34 745,11 и 1 392 577,16.
Но в доход идет 34 745,11 и в отчете 1 392 577,16. увеличивается на сумму 5 664,43 . Когда смотришь проводки в данном отчете Аванс на сумму 5 664,43 руб. отнесен к доходам УСН, основание документом является данный отчет
Если посмотреть КУДиР, то в нем документы поступления на счёт? постпление на счет +отчет не получается вся сумма , которая там должны быть , сумма в кудир меньше
Простите, но нигде такой нет информации , поэтому я не поняла
Мне надо понять как правильно посчитать среднею за месяц на одного сотрудника, чтобы получить льготу.
К сожалению вы очень агрессивно отвечаете на вопросы и постоянно тыкаете носом , вместо того чтобы обьяснить
Нашла такой комментарий, получается , среднею зп мне надо брать за кол во месяцев , а численность рассчитывать за год?
Например:
Общий фот делю на кол-во начисления месяцев ?
А среднесписочная считается за календарный год, т.е. 12 месяцев
и когда он открылся(зарегистрировался) тоже не имеет значение ?
а если ИП работает с мая
а первый трудовой договор заключён в июне
вы зарегистрировались?
спасибо , думала у меня глюк
https://fedstat.ru/indicator/57824 вы ссылку дали , а она не работет , у вас тоже ?
прости я не совсем понимаю почему не деятельность ресторанов
Если у ИП ресторан (кафе)
правильно ли я понимаю беру деятельность ресторанов и беру среднею по своему региону точнее региону где зарегистирован ИП
спасибо
1392577,16
34745,11
1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1809), Озон.
Мы только начали с ними работать
получается так
Поступление (акт, накладная, УПД)- 28 020,60
Поступление (акт, накладная, УПД)- 100,75
Отчет комиссионера (агента)- 34 745,11
Поступление на расчетный счет- 342 667,16
Поступление (акт, накладная, УПД)- 197 049,98
Поступление (акт, накладная, УПД)- 4 086,16
Отчет комиссионера (агента)- 1 392 577,16
В доход должно попадать 2 суммы 34 745,11 и 1 392 577,16.
Но в доход идет 34 745,11 и в отчете 1 392 577,16. увеличивается на сумму 5 664,43 . Когда смотришь проводки в данном отчете Аванс на сумму 5 664,43 руб. отнесен к доходам УСН, основание документом является данный отчет
по ВБ 2 отчета , один на уведомления другой общий
А озон он один
а по озону как ?
Пытаюсь понять мне надо вычитать из отчета комиссионера или нет
там больше 1000 чеков
я хочу сделать чек коррекции в текущем времени и откорректировать текущем кварталом
Как верно сделать?
до , сегодня оплата , завтра поступление на счет
А вы после этого перепроводили документы? -конечно обязательно
у меня нет вопросов с НДС, у меня вопрос с УСН, и в книгу у нас попадает именно документ по банку , в отчетах НДС выделен
Если посмотреть КУДиР, то в нем документы поступления на счёт? постпление на счет +отчет не получается вся сумма , которая там должны быть , сумма в кудир меньше
Выкуп появится в КУДиР из документа Поступление на счёт, которым закроется задолженность по выкупу. -делаю кооректировку , не попадает
но в кудир же данные попадают из поступлений на счет
1С бухгалтерия, Отчет о списании (акт о списании) с маркетплейсах
а в отчете о реализации , который называется "отечт Вайлдберрмз" сумма уже не с минусом возврата ?
а как он называется?
без акт взаимозачета могу это сделать?
получается пока у меня долг будет по уведомлениям?
А как это в 1с реализовано?
Правильно я понимаю, Озон не делает зачет баллами, он изначально уменьшает сумму комиссии?
спасибо
нет, возможно сталкивались. Это тоже самое плюс минус , как и у маркетплейсов.
по логике у ИП возникает доход же , раз он получает выгоду
можно пояснить не совсем понимаю
1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1483)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.173.37)
по этому вопросу постоянно споры, на основание какого документы я не учитываю в доходу данную сумму ?