Подскажите, пожалуйста. Наша организация приобрела ТМЦ у российского поставщика для перепродажи в январе 2023, счет-фактура выставлен также в январе. В феврале поставщик был реорганизован путем присоединения к другой компании, т.е. в ЕГРЮЛ он отображается, как ликвидированный. Можем ли мы перенести вычет по НДС от него на 2-й квартал 2023 года? Чтобы не заявлять возмещение.
Разные месяцы уплаты, а месяц начисления один. В январе будет уплата НДФЛ с зарплаты за первую половину месяца. Уже очень много разъяснений было как раз по таким случаям
Да и в 1С платежки не предусмотрены пока, все зачеты между ЕНП и конкретными налогами происходят с помощью уведомлений, то есть в программе Вы все равно создаете уведомления, чтобы уплата налогов правильно легла по счетам. Может, позже они сделают, чтобы платежками можно было разносить. А сейчас платежка проводку не дает, а в операциях по банку все ложится на ЕНП. Так что с платежками еще и двойная работа получается
Да, тогда по старой бы. Но мы же специально подали, чтобы перейти. Лично мне по новому проще работать оказалось, 25 платежек набирать не надо, у меня обособки еще есть в разных МО, это тоже все одним платежом. Все налоги сложила и одной суммой кинула на один КБК без деления по ОКТМО. Опять же, если недоплата по какому-то налогу, а деньги на налоговом счете есть, то они берут с ЕНС и зачисляют. С НДФЛ проще станет, это однозначно
ФНС в начале года рассылку делала, надо было акт сверки с ними подписать до 01.04 и заявление подать. Мы свои три компании перевели на ЕНП. Могу сказать, нормально отработали полгода. Платежи действительно упростились. Там главная фишка в своевременной уплате, и непонятно пока, как зачитывать взносы в упрощенку, если вам дали отсрочку по уплате взносов. Пока разъяснений нет. А компании на общей системе очень даже удобно, одним платежом всё кинул на ЕНС, потом уведомлениями раскидал дальше. Приноровиться надо, как и ко всему новому) На весь Прикубанский округ Краснодара нас всего пять фирм таких, которые перешли на уплату ЕНП, поэтому мы на связи с налоговой были, вместе постигали, так сказать, тернии новшества 😁
Боже упаси! Я с Вами говорила. Просто в ее "ветке" получилось)) Наши компании в пилотном проекте этом уже полгода, вот и ответила. Просто у нас в том году не было ЛК, только карточки налоговой и состояние ЕНС. Там все платежи отображались корректно. Налоги тоже одной платежкой перечисляла (и страховые, и НДФЛ, и НДС, и прибыль), а уже уведомления распределяли платежи по конкретным налогам. Никто не оправдывается, просто рассказываю, как работала эти полгода. В чем Вы вранье увидели???
Да нет, надеюсь, что все в одном ресурсе будет. Обещали, что ЛК в этом году заработает и будет все прозрачно видно в режиме онлайн и нам, и налоговой. Но на практике, обычно, месяцев 6, а то и год, будут обкатывать
ВСЕ! организации в обязательном порядке с 1 января переводятся на ЕНП. А как Вы его будете уплачивать, это кому как удобнее. Просто из нашего полугодового опыта могу сказать, что удобнее на уведомлениях. Причем и мне, и налоговой (по их словам)
Теоретически, начисления появляются после подачи уведомлений. Но в 2022 году ЛК не было. Должны в этом году запустить. В карточке по ЕНС появлялись начисления после подачи уведомлений. В сверке это выглядело так: в карточке по ЕНС идет списание с единого счета в уплату в карточки по конкретным налогам. В них же потом появляются начисления, когда подаете декларацию. Уведомления влияют только на "разноску" уплаты по разным налогам, а начисления не затрагивают
Мы на ЕНП уже полгода. Работайте по уведомлениям, так удобнее. По платежкам еще механизм сырой, будут болтаться у вас эти платежи потом в невыясненных... И в 1С механизм уведомлений отработан более или менее
Оправила по-старому, и что, не увидят они платеж?
Подскажите, пожалуйста. Наша организация приобрела ТМЦ у российского поставщика для перепродажи в январе 2023, счет-фактура выставлен также в январе. В феврале поставщик был реорганизован путем присоединения к другой компании, т.е. в ЕГРЮЛ он отображается, как ликвидированный. Можем ли мы перенести вычет по НДС от него на 2-й квартал 2023 года? Чтобы не заявлять возмещение.
Не могу сказать, мы уже полгода на ЕНП, по новому платим
Сейчас нигде, сейчас всё будет списываться с ЕНС
Уведомление вообще не при чем, сами правила уплаты поменялись
Разные месяцы уплаты, а месяц начисления один. В январе будет уплата НДФЛ с зарплаты за первую половину месяца. Уже очень много разъяснений было как раз по таким случаям
Страховые, НДС, прибыль, имущество, УСН, НДФЛ, всё на один КБК
В платёжке новый КБК для всех основных налогов, если по уведомлениям будете работать
Да и в 1С платежки не предусмотрены пока, все зачеты между ЕНП и конкретными налогами происходят с помощью уведомлений, то есть в программе Вы все равно создаете уведомления, чтобы уплата налогов правильно легла по счетам. Может, позже они сделают, чтобы платежками можно было разносить. А сейчас платежка проводку не дает, а в операциях по банку все ложится на ЕНП. Так что с платежками еще и двойная работа получается
Да, тогда по старой бы. Но мы же специально подали, чтобы перейти. Лично мне по новому проще работать оказалось, 25 платежек набирать не надо, у меня обособки еще есть в разных МО, это тоже все одним платежом. Все налоги сложила и одной суммой кинула на один КБК без деления по ОКТМО. Опять же, если недоплата по какому-то налогу, а деньги на налоговом счете есть, то они берут с ЕНС и зачисляют. С НДФЛ проще станет, это однозначно
Да, всё туда
ФНС в начале года рассылку делала, надо было акт сверки с ними подписать до 01.04 и заявление подать. Мы свои три компании перевели на ЕНП. Могу сказать, нормально отработали полгода. Платежи действительно упростились. Там главная фишка в своевременной уплате, и непонятно пока, как зачитывать взносы в упрощенку, если вам дали отсрочку по уплате взносов. Пока разъяснений нет. А компании на общей системе очень даже удобно, одним платежом всё кинул на ЕНС, потом уведомлениями раскидал дальше. Приноровиться надо, как и ко всему новому) На весь Прикубанский округ Краснодара нас всего пять фирм таких, которые перешли на уплату ЕНП, поэтому мы на связи с налоговой были, вместе постигали, так сказать, тернии новшества 😁
Боже упаси! Я с Вами говорила. Просто в ее "ветке" получилось)) Наши компании в пилотном проекте этом уже полгода, вот и ответила. Просто у нас в том году не было ЛК, только карточки налоговой и состояние ЕНС. Там все платежи отображались корректно. Налоги тоже одной платежкой перечисляла (и страховые, и НДФЛ, и НДС, и прибыль), а уже уведомления распределяли платежи по конкретным налогам. Никто не оправдывается, просто рассказываю, как работала эти полгода. В чем Вы вранье увидели???
Да нет, надеюсь, что все в одном ресурсе будет. Обещали, что ЛК в этом году заработает и будет все прозрачно видно в режиме онлайн и нам, и налоговой. Но на практике, обычно, месяцев 6, а то и год, будут обкатывать
ВСЕ! организации в обязательном порядке с 1 января переводятся на ЕНП. А как Вы его будете уплачивать, это кому как удобнее. Просто из нашего полугодового опыта могу сказать, что удобнее на уведомлениях. Причем и мне, и налоговой (по их словам)
Теоретически, начисления появляются после подачи уведомлений. Но в 2022 году ЛК не было. Должны в этом году запустить. В карточке по ЕНС появлялись начисления после подачи уведомлений. В сверке это выглядело так: в карточке по ЕНС идет списание с единого счета в уплату в карточки по конкретным налогам. В них же потом появляются начисления, когда подаете декларацию. Уведомления влияют только на "разноску" уплаты по разным налогам, а начисления не затрагивают
Вот про это не скажу, по почте, наверное. Или через фирму, кто работает по ТКС. Мы на ИП ЭЦП получали и сами отправляем
Мы на ЕНП уже полгода. Работайте по уведомлениям, так удобнее. По платежкам еще механизм сырой, будут болтаться у вас эти платежи потом в невыясненных... И в 1С механизм уведомлений отработан более или менее
ИНН Тульской инспекции, и ее же в наименование. На сайте, видимо, не обновили. Так было на пилотном проекте, сейчас всё на Тулу
Месяцы уплаты НДФЛ разные: по новым правилам с аванса НДФЛ вы уплатите до 28 января (в данном случае 30.01), а с зарплаты - 28 февраля