Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Строительный учет в 1С: от сметы до проводки. Сравнение типовой 1С: Бухгалтерии и 1С: БСО →

Когда перечислять ввозной НДС по ВЭД из ЕАЭС?

Коллеги, у кого ВЭД из ЕАЭС: когда надо перечислять ввозной НДС?

Вопрос от Natalya Ignatova из Красного уголка бухгалтера

Дата публикации: 09.04.2024, 11:43

Информации об авторе

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Иностранные работники

Особенности сотрудничества с иностранными внештатными специалистами

Работа с иностранными специалистами стала частью повседневной практики российских компаний. Часто с такими исполнителями заключают гражданско-правовые договоры. Разберем, какие особенности сотрудничества нужно учитывать, если внештатный специалист не гражданин России.

Особенности сотрудничества с иностранными внештатными специалистами

Комментарии

3
  • И
    Ирина

    До 20 числа следующего месяца за датой ввоза.

    Ответ от Ирина из «КУБ»

  • А
    Анна Вершинина

    и до 20 подать заявление и декларацию о косвенных налогах

    Ответ от Анна Вершинина из «КУБ»

ГлавнаяПодписка