Хабаровский край

Герб

Закон

№ 308 от 10.11.2005 О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае

[редакция от 26.11.2014]

Внимание! В закон внесены изменения, действующие с 01.01.2015 г.

(в ред. Законов Хабаровского края

от 31.05.2006 N 22, от 09.11.2006 N 71,

от 14.11.2007 N 156, от 25.03.2009 N 235,

от 24.06.2009 N 247, от 30.09.2009 N 267,

от 28.07.2010 N 24, от 08.12.2010 N 58,

от 25.02.2011 N 73, от 27.07.2011 N 103,

от 23.11.2011 N 131, от 30.05.2012 N 192,

от 26.09.2012 N 218, от 29.10.2012 N 228,

от 22.03.2013 N 267, от 25.09.2013 N 302,

от 27.11.2013 N 321, от 29.10.2014 N 7,

от 26.11.2014 N 17)

 

Настоящий закон в порядке и пределах, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс), устанавливает и вводит в действие обязательные к уплате на территории Хабаровского края (далее - край) региональные налоги, определяет основания, порядок и условия применения налоговых льгот для отдельных категорий налогоплательщиков, отдельные элементы налогообложения по федеральным налогам и специальным налоговым режимам, а также устанавливает иные положения, регулируемые законодательством о налогах и сборах.

(преамбула в ред. Закона Хабаровского края от 08.12.2010 N 58)

 

Глава 1. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

 

Статья 1. Общие положения

 

1. Налог на имущество организаций (далее в настоящей главе - налог) вводится в действие настоящим законом в соответствии с главой 30 части второй Налогового кодекса.

2. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база и порядок ее определения, налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу, а также налоговые льготы отдельным категориям налогоплательщиков установлены главой 30 Налогового кодекса.

3. Настоящей главой закона определяются особенности определения налоговой базы отдельных объектов недвижимого имущества, ставки налога, налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками, порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.

(в ред. Закона Хабаровского края от 29.10.2014 N 7)

 

Статья 1.1. Особенности определения налоговой базы в отношении отдельных объектов недвижимого имущества

 

(введена Законом Хабаровского края от 29.10.2014 N 7)

 

Налоговая база в отношении объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в Российской Федерации через постоянные представительства, а также объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не относящихся к деятельности данных организаций в Российской Федерации через постоянные представительства, определяется как кадастровая стоимость имущества, утвержденная в установленном порядке, по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

 

Статья 2. Налоговые ставки

 

1. Налоговая ставка устанавливается в размере 2,2 процента, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

2. Налоговая ставка устанавливается в размере 1,1 процента для следующих категорий налогоплательщиков:

1) субъектов инвестиционной деятельности - в отношении имущества, созданного (возведенного, приобретенного, реконструированного, введенного) в рамках реализации инвестиционных проектов на территории края, за исключением имущества, предназначенного для оказания брокерских и иных посреднических услуг.

Пониженная налоговая ставка применяется при исчислении налога в отношении имущества, созданного в рамках реализации инвестиционного проекта, соответствующего условиям, установленным в статье 14 настоящего закона. Право на исчисление налога с применением пониженной налоговой ставки предоставляется на расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более пяти лет, начиная с первого числа очередного отчетного (налогового) периода, следующего за отчетным (налоговым) периодом, в котором в соответствии со сроками, установленными в инвестиционном проекте, должен производиться ввод в эксплуатацию объектов основных средств.

(в ред. Законов Хабаровского края от 24.06.2009 N 247, от 28.07.2010 N 24, от 27.07.2011 N 103)

Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие лизинговую деятельность на территории края, имеют право воспользоваться пониженной налоговой ставкой, если в соответствии с договором лизинга, заключенным в рамках реализации инвестиционного проекта на территории края, предмет лизинга, переданный лизингополучателю, учитывается на балансе лизингодателя. В случае досрочного прекращения обязательств по договору лизинга, заключенному в рамках реализации инвестиционного проекта, за исключением досрочного выкупа имущества лизингополучателем, у лизингодателя не возникает оснований для применения пониженной налоговой ставки при исчислении налога в отношении имущества, являющегося предметом лизинга по расторгнутым договорам, и налог исчисляется на общих основаниях;

(в ред. Законов Хабаровского края от 23.11.2011 N 131, от 25.09.2013 N 302)

2) утратил силу с 1 января 2010 года. - Закон Хабаровского края от 24.06.2009 N 247;

3) утратил силу с 1 января 2015 года. - Закон Хабаровского края от 29.10.2014 N 7;

4) специализированных организаций, основным видом деятельности которых является заготовка (сбор), первичная обработка и переработка вторичных ресурсов, - в отношении имущества, используемого при заготовке (сборе), первичной обработке и переработке вторичных ресурсов. Специализированными признаются организации, у которых доля выручки, полученной от основного вида деятельности, составляет более 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг). При этом вид деятельности по заготовке (сбору), первичной обработке и переработке вторичных ресурсов определяется в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2001) согласно коду 37 (37 и одним или несколькими видами деятельности, соответствующими кодам 21, 26, 32) раздела "D".

Право исчислять налог по пониженной налоговой ставке предоставляется при условии:

полного использования сумм начисленной амортизации;

фактического использования в течение налогового периода средств в сумме, не менее высвобожденной от уплаты налога, на приобретение (сооружение) объектов основных средств по обеспечению основного вида деятельности (строительство, приобретение грузовых автомобилей, автопогрузчиков, технологического оборудования) в соответствии с частью 7 статьи 14 настоящего закона;

5) организаций, основным видом деятельности которых является производство промышленной продукции в соответствии с кодами 24.13 и 29.60 раздела "D" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001), - в отношении объектов основных средств мобилизационного назначения и мобилизационных мощностей, не используемых в производстве или при их ограниченном использовании, в случае, если коэффициент загрузки оборудования не превышает 0,6, а также законсервированных по решениям, согласованным в установленном Губернатором края порядке с уполномоченными органами.

Право на применение пониженной налоговой ставки возникает, если доля выручки, полученной от реализации произведенной продукции основного вида деятельности, составляла не менее 70 процентов в общей сумме выручки от реализации.

3. Налоговая ставка устанавливается в размере 0,2 процента для следующих категорий налогоплательщиков:

1) организаций - в отношении учитываемых на балансе объектов гидротехнических сооружений, включая объекты основных средств, являющиеся их неотъемлемой технологической частью, предназначенных для защиты населенных пунктов края от наводнений, разрушений берегов и дна рек и водохранилищ, иных вредных воздействий природного характера;

2) организаций - в отношении учитываемых на балансе объектов инженерной инфраструктуры коммунально-бытового назначения, предназначенных для водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения населенных пунктов края, строительство (создание, сооружение, приобретение) которых осуществлялось за счет инвестиций, полностью или частично финансируемых из федерального, краевого и (или) местных бюджетов. Льгота предоставляется на пять лет с первого числа очередного отчетного (налогового) периода, следующего за отчетным (налоговым) периодом, в котором основное средство было введено в эксплуатацию;

3) утратил силу с 1 января 2013 года. - Закон Хабаровского края от 30.05.2012 N 192;

4) утратил силу. - Закон Хабаровского края от 28.07.2010 N 24.

(часть 3 введена Законом Хабаровского края от 24.06.2009 N 247)

4. Налоговая ставка устанавливается в размере 0,5 процента для организаций, основным видом деятельности которых является производство промышленной продукции в соответствии с кодами 27.14, 27.15 и 27.16.1 раздела "D" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001).

Право на применение пониженной налоговой ставки возникает, если за налоговый период доля выручки от реализации произведенной продукции основного вида деятельности составляла не менее 90 процентов в общей сумме выручки от реализации товаров (работ, услуг) организации.

Право на исчисление налога с применением пониженной налоговой ставки предоставляется на два года, начиная с первого числа налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором доля выручки от реализации произведенной продукции основного вида деятельности составляла не менее 90 процентов в общей сумме выручки от реализации товаров (работ, услуг) организации.

Повторное применение налогоплательщиком налоговой льготы, предусмотренной настоящей частью, не допускается.

(часть 4 введена Законом Хабаровского края от 22.03.2013 N 267)

5. Налоговые ставки в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, устанавливаются в размере:

0,7 процента - в 2014 году;

1,0 процента - в 2015 году;

1,3 процента - в 2016 году;

1,6 процента - в 2017 году;

1,9 процента - в 2018 году.

(часть 5 введена Законом Хабаровского края от 25.09.2013 N 302)

6. Налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, устанавливается в размере:

1,5 процента - в 2015 году;

2 процента - в 2016 году и последующие годы.

(часть 6 введена Законом Хабаровского края от 29.10.2014 N 7)

 

Статья 3. Налоговые льготы

 

Освобождаются от налогообложения:

1) - 3) утратили силу с 1 января 2007 года. - Закон Хабаровского края от 09.11.2006 N 71;

4) организации - в отношении краевых и муниципальных автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов;

5) утратил силу с 1 января 2007 года. - Закон Хабаровского края от 09.11.2006 N 71;

6) организации - в отношении учитываемых на балансе объектов жилищного фонда (кроме гостиниц и прочих мест для временного проживания приезжих), затраты по содержанию, ремонту и реконструкции которых в текущем налоговом (отчетном) периоде полностью или частично финансируются за счет средств краевого и (или) местных бюджетов;

(п. 6 в ред. Закона Хабаровского края от 09.11.2006 N 71)

7) религиозные организации - в отношении имущества, используемого для обеспечения религиозной деятельности при осуществлении организационно-управленческих функций, в целях содержания и обслуживания культовых зданий и сооружений, обучения религии, а также благотворительной деятельности. К имуществу, используемому для обеспечения религиозной деятельности, относятся объекты основных средств жилищно-коммунального хозяйства и культурно-бытового назначения, транспортные средства, электронно-вычислительная техника, производственное оборудование, инструменты и иные основные средства, не применяемые при осуществлении предпринимательской деятельности, связанной с извлечением прибыли;

(в ред. Закона Хабаровского края от 25.09.2013 N 302)

8) организации, производящие сельскохозяйственную продукцию и реализующие данную продукцию, включая продукты ее первичной переработки, - в отношении имущества, используемого для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.

Основание для освобождения от налога в соответствии с настоящим пунктом возникает, если за налоговый или отчетный период доля выручки от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, включая продукты ее первичной переработки, составляла не менее 70 процентов в общей выручке от реализации товаров (работ, услуг) организации;

Перечень сельскохозяйственной продукции и продукции ее первичной переработки определяется в соответствии с порядком отнесения видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства, установленным Правительством Российской Федерации в целях применения главы 26.1 Налогового кодекса;

(абзац введен Законом Хабаровского края от 09.11.2006 N 71)

9) организации - в отношении имущества, используемого ими для выращивания рыбы;

10) организации - в отношении объектов основных средств, законсервированных согласно их решениям, согласованным в установленном порядке с уполномоченными органами.

Порядок согласования указанных решений и уполномоченные органы определяются Губернатором края.

Консервацией, проведенной в установленном порядке, в целях настоящего пункта признается осуществление в течение определенного срока (свыше трех месяцев, но не более трех лет) комплекса мероприятий, направленных на сохранение объектов основных средств, входящих в единый законченный технологический цикл производства, и обеспечение возможности их дальнейшего использования в производстве. При этом приостановление функционирования объектов основных средств и проведение мероприятий по консервации подтверждается документально в соответствии с утвержденным в организации порядком, закрепленным в учетной политике организации.

Освобождение от уплаты налога предоставляется при условии:

полного использования сумм начисленной амортизации;

фактического использования в течение налогового периода средств в сумме, не менее высвобожденной от уплаты налога, на компенсацию затрат, связанных с консервацией, содержанием, расконсервацией законсервированных объектов, а также на приобретение (сооружение, реконструкцию) иных основных средств в соответствии с частью 7 статьи 14 настоящего закона;

отсутствия иных оснований, установленных законодательством о налогах и сборах, для использования льготы по налогу на имущество организаций;

(абзац введен Законом Хабаровского края от 30.05.2012 N 192)

11) утратил силу с 1 января 2007 года. - Закон Хабаровского края от 09.11.2006 N 71;

12) организации - в отношении имущества детских лагерей, используемого во время каникул исключительно для отдыха и оздоровления детей в возрасте до 18 лет.

Налогоплательщики имеют право применять льготу, если в течение налогового (отчетного) периода, за исключением времени каникул, проводится консервация имущества, освобождаемого от налогообложения.

Консервацией в целях настоящего пункта признается осуществление в течение указанного периода времени комплекса мероприятий, направленных на сохранение объектов основных средств и обеспечение возможности их дальнейшего использования после расконсервации. При этом приостановление функционирования объектов основных средств и проведение мероприятий по консервации подтверждается документально в соответствии с утвержденным в организации порядком, закрепленным в учетной политике организации;

(п. 12 введен Законом Хабаровского края от 09.11.2006 N 71)

13) некоммерческие организации, учрежденные в соответствии с двухсторонними межправительственными соглашениями, - в отношении имущества, приобретенного (полученного) в рамках целевого финансирования в виде гранта исключительно на осуществление уставной деятельности по реализации программ оказания технического содействия и обучения на безвозмездной основе.

(п. 13 введен Законом Хабаровского края от 09.11.2006 N 71)

14) - 15) утратили силу. - Закон Хабаровского края от 30.05.2012 N 192.

 

Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу

 

1. В течение налогового периода по итогам отчетных периодов налогоплательщики уплачивают авансовые платежи по налогу.

Авансовые платежи по итогам отчетных периодов уплачиваются в сроки не позднее 5 мая, 5 августа, 5 ноября.

(в ред. Закона Хабаровского края от 27.07.2011 N 103)

2. По истечении налогового периода налогоплательщики уплачивают сумму налога, исчисленную в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 382 части второй Налогового кодекса.

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается в срок не позднее 10 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

 

Глава 2. ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

 

Статья 5. Общие положения

 

1. Транспортный налог (далее в настоящей главе - налог) вводится в действие настоящим законом в соответствии с главой 28 части второй Налогового кодекса.

2. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, порядок исчисления налога устанавливаются главой 28 части второй Налогового кодекса.

3. Настоящей главой закона определяются ставки налога, налоговые льготы и основания для их использования отдельными категориями налогоплательщиков, порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу налогоплательщиками-организациями.

(в ред. Закона Хабаровского края от 29.10.2014 N 7)

 

Статья 6. Налоговые ставки

 

Налоговые ставки устанавливаются соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:

(в ред. Закона Хабаровского края от 27.07.2011 N 103)

 

Наименование объекта налогообложения

Налоговая ставка (в рублях)

1

2

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

12

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно

16

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно

30

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно

60

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)

150

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

 

до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно

4

свыше 20 л.с. до 30 л.с. (свыше 14,7 кВт до 22,06 кВт) включительно

7

свыше 30 л.с. до 40 л.с. (свыше 22,06 кВт до 29,42 кВт) включительно

10

свыше 40 л.с. (свыше 29,42 кВт)

31

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

 

до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно

50

свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)

99

Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

25

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно

40

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно

50

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно

62

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)

67

Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы)

19

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

 

до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно

11

свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт)

28

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

11

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)

56

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

38

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)

90

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

54

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)

110

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости)

31

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы)

42

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги)

34

Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства)

560

 

(таблица в ред. Закона Хабаровского края от 29.10.2014 N 7)

 

Статья 7. Налоговые льготы

 

1. Освобождение от уплаты налога предоставляется на налоговый период. При возникновении (утрате) в течение налогового периода права на освобождение от налогообложения налог (авансовый платеж по налогу) уплачивается за период, предшествующий месяцу (следующий за месяцем) возникновения (утраты) права на льготу, в соответствии с расчетом, произведенным с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, предшествующих месяцу (следующих за месяцем) возникновения (утраты) права на льготу, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде.

2. Освобождаются от уплаты налога следующие категории налогоплательщиков:

1) организации:

а) утратил силу с 1 января 2007 года. - Закон Хабаровского края от 09.11.2006 N 71;

б) физкультурно-спортивные клубы инвалидов (среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 90 процентов), единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов;

в) общественные организации инвалидов, в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, в случае, если предпринимательская деятельность данными организациями не осуществляется, - в отношении автобусов, легковых и грузовых автомобилей;

г) - е) утратили силу с 1 января 2007 года. - Закон Хабаровского края от 09.11.2006 N 71;

ж) сельскохозяйственные товаропроизводители, в том числе признаваемые таковыми сельскохозяйственные потребительские кооперативы в соответствии с Федеральным законом "О развитии сельского хозяйства", - в отношении автомобильных транспортных средств, признаваемых объектом налогообложения.

(в ред. Закона Хабаровского края от 14.11.2007 N 156)

Освобождение от уплаты налога предоставляется, если за год, предшествующий налоговому периоду, доля выручки от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства, включая продукты ее первичной переработки, а для сельскохозяйственных потребительских кооперативов - от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства членов данных кооперативов и (или) от выполненных работ (услуг) для членов данных сельскохозяйственных потребительских кооперативов составляла не менее 70 процентов общей суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг) организации.

(в ред. Закона Хабаровского края от 14.11.2007 N 156)

Перечень сельскохозяйственной продукции и продукции ее первичной переработки определяется в соответствии с порядком отнесения видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства, установленным Правительством Российской Федерации в целях применения главы 26.1 Налогового кодекса;

(абзац введен Законом Хабаровского края от 09.11.2006 N 71)

з) резиденты портовой особой экономической зоны (далее - ПОЭЗ) - в отношении транспортных средств, признаваемых объектом налогообложения и используемых в целях обеспечения деятельности, осуществляемой на территории ПОЭЗ (за исключением автомобилей легковых, водных и воздушных транспортных средств). Льгота применяется в течение пяти лет с первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором организация была включена в реестр резидентов ПОЭЗ, но не более срока существования ПОЭЗ.

(пп. "з" введен Законом Хабаровского края от 27.07.2011 N 103; в ред. Закона Хабаровского края от 29.10.2014 N 7)

2) физические лица:

а) родители, имеющие детей-инвалидов, пользующихся правом на обеспечение автотранспортом на основании заключения учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ); родители, имеющие детей-инвалидов, признанные малоимущими гражданами, - за одно транспортное средство (легковой автомобиль или мотоколяска) с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно.

Налогоплательщики освобождаются от уплаты налога при условии представления в налоговые органы подлинных документов и их копий в одном экземпляре:

заявления о предоставлении льготы с указанием транспортного средства;

справки учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) об установлении инвалидности;

заключения учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) по определению инвалиду медицинских показаний на обеспечение транспортным средством или справки учреждения социальной поддержки населения по месту жительства о признании гражданина малоимущим;

свидетельства о регистрации транспортного средства или выданного до введения свидетельств о регистрации транспортных средств технического паспорта (технического талона) транспортного средства, если не произведена его замена;

(пп. "а" в ред. Закона Хабаровского края от 28.07.2010 N 24)

б) лица, которым в соответствии с действующим законодательством присвоено звание "Ветеран боевых действий" или "Ветеран труда"; лица, получающие пенсии по старости и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин (для проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - соответственно 35 и 30 лет); инвалиды - за один автомобиль легковой (мотоцикл, мотороллер) с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно или специально оборудованный для использования инвалидами, за исключением автомобилей легковых, не являющихся объектами налогообложения в соответствии со статьей 358 Налогового кодекса.

(в ред. Закона Хабаровского края от 25.02.2011 N 73)

Владелец транспортного средства освобождается от уплаты налога, если он признан малоимущим гражданином.

Право на применение льготы у лица, владеющего транспортным средством и не являющегося инвалидом, возникает при достижении им возраста: у мужчин - 60 лет, у женщин - 55 лет (для лиц, вышедших на пенсию в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, - соответственно 55 и 50 лет).

(в ред. Закона Хабаровского края от 29.10.2014 N 7)

Налогоплательщики освобождаются от уплаты налога при условии представления в налоговые органы подлинных документов и их копий в одном экземпляре:

заявления о предоставлении льготы с указанием транспортного средства;

документа, подтверждающего принадлежность к льготной категории граждан (удостоверения ветерана боевых действий; удостоверения ветерана труда; пенсионного удостоверения, трудовой книжки установленного образца и (или) иных документов о трудовой деятельности, подтверждающих в установленном порядке трудовой стаж; справки учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) об установлении инвалидности);

справки учреждения социальной поддержки населения по месту жительства о признании гражданина малоимущим;

свидетельства о регистрации транспортного средства или выданного до введения свидетельств о регистрации транспортных средств технического паспорта (технического талона) транспортного средства, если не произведена его замена;

(пп. "б" в ред. Закона Хабаровского края от 28.07.2010 N 24)

в) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы и других радиационных катастроф, - за один автомобиль легковой (мотоцикл, мотороллер) с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно.

Налогоплательщики освобождаются от уплаты налога при условии представления в налоговые органы подлинных документов и их копий в одном экземпляре:

заявления о предоставлении льготы с указанием транспортного средства;

удостоверения установленного образца, подтверждающего принадлежность к льготной категории граждан;

свидетельства о регистрации транспортного средства или выданного до введения свидетельств о регистрации транспортных средств технического паспорта (технического талона) транспортного средства, если не произведена его замена;

(пп. "в" в ред. Закона Хабаровского края от 28.07.2010 N 24)

г) ветераны Великой Отечественной войны:

за один автомобиль легковой с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно, или мотоцикл, или мотороллер - по выбору налогоплательщика;

за катер или моторную лодку с мощностью двигателя до 60 л.с. (до 44,13 кВт) включительно, зарегистрированный (зарегистрированную) до 1 июля 2003 года, - по выбору налогоплательщика.

Налогоплательщики освобождаются от уплаты налога при условии представления в налоговые органы подлинных документов и их копий в одном экземпляре:

заявления о предоставлении льготы с указанием транспортного средства;

удостоверения установленного образца, подтверждающего принадлежность к льготной категории граждан;

свидетельства о регистрации транспортного средства или выданного до введения свидетельств о регистрации транспортных средств технического паспорта (технического талона) транспортного средства, если не произведена его замена; судового билета маломерного судна;

(пп. "г" в ред. Закона Хабаровского края от 28.07.2010 N 24)

3) утратил силу с 1 января 2007 года. - Закон Хабаровского края от 09.11.2006 N 71;

4) крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную продукцию и реализующие данную продукцию, включая продукты ее первичной переработки, - в отношении автомобильных транспортных средств, признаваемых объектом налогообложения.

Освобождение от уплаты налога предоставляется, если по итогам за налоговый период доля выручки от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, включая продукты ее первичной переработки, составляла не менее 70 процентов общей суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг) крестьянского (фермерского) хозяйства и индивидуального предпринимателя.

Налогоплательщики освобождаются от уплаты налога при условии предоставления в налоговые органы письменного заявления в произвольной форме о наличии права на применение настоящей льготы с указанием информации о доходах, полученных от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, а также следующих подлинных документов и их копий в одном экземпляре:

свидетельства о регистрации транспортного средства или выданного до введения свидетельств о регистрации транспортных средств технического паспорта (технического талона) транспортного средства, если не произведена его замена;

(в ред. Закона Хабаровского края от 28.07.2010 N 24)

абзац утратил силу с 1 января 2011 года. - Закон Хабаровского края от 28.07.2010 N 24.

Перечень сельскохозяйственной продукции и продукции ее первичной переработки определяется в соответствии с порядком отнесения видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства, установленным Правительством Российской Федерации в целях применения главы 26.1 Налогового кодекса;

(абзац введен Законом Хабаровского края от 09.11.2006 N 71)

3. Ставки налога устанавливаются в размере, указанном в статье 361 части второй Налогового кодекса, для организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, если инвалиды составляют не менее 60 процентов от общего числа работников и доля расходов на оплату их труда в расходах на оплату труда организации составляет не менее 40 процентов, а также общественных организаций инвалидов, в том числе созданных как союзы общественных организаций инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении автобусов, легковых и грузовых автомобилей.

4. Утратила силу с 1 января 2013 года. - Закон Хабаровского края от 30.05.2012 N 192.

 

Статья 8. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу налогоплательщиками-организациями

(в ред. Закона Хабаровского края от 29.10.2014 N 7)

 

1. Уплата налога производится налогоплательщиками-организациями по месту нахождения транспортных средств исходя из соответствующей налоговой базы и ставки, в порядке и сроки, установленные пунктом 1 статьи 363 части второй Налогового кодекса и настоящей статьей.

(в ред. Закона Хабаровского края от 29.10.2014 N 7)

Место нахождения транспортных средств в целях настоящей главы устанавливается в соответствии с пунктом 5 статьи 83 части первой Налогового кодекса.

2. Налогоплательщики-организации в течение налогового периода по итогам отчетных периодов уплачивают авансовые платежи по налогу в сроки не позднее 5 мая, 5 августа, 5 ноября.

(в ред. Закона Хабаровского края от 29.10.2014 N 7)

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, уплачивается в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

3. Утратила силу с 1 января 2015 года. - Закон Хабаровского края от 29.10.2014 N 7.

 

Глава 3. НАЛОГ НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

 

Статья 9. Общие положения

 

Налог на игорный бизнес установлен и уплачивается в соответствии с главой 29 части второй Налогового кодекса.

 

Статья 10. Налоговые ставки

 

(в ред. Закона Хабаровского края от 30.05.2012 N 192)

 

Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:

за один процессинговый центр тотализатора - 125000 рублей;

за один процессинговый центр букмекерской конторы - 72150 рублей;

за один пункт приема ставок тотализатора - 7000 рублей;

за один пункт приема ставок букмекерской конторы - 7000 рублей.

 

Глава 3.1. ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

 

(введена Законом Хабаровского края

от 26.09.2012 N 218)

 

Статья 10.1. Общие положения

 

1. Патентная система налогообложения вводится в действие в соответствии с главой 26.5 части второй Налогового кодекса.

2. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, порядок исчисления налога устанавливаются главой 26.5 части второй Налогового кодекса.

 

Статья 10.2. Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности

 

Потенциально возможный к получению индивидуальным предпринимателем годовой доход по видам предпринимательской деятельности устанавливается в следующих размерах:

 

N пп

Вид предпринимательской деятельности

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода (рублей)

1

2

3

1.

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий:

 

1.1.

Без наемных работников

200000

1.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

300000

1.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

600000

1.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

1000000

2.

Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви:

 

2.1.

Без наемных работников

150000

2.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

500000

2.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

800000

2.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

1000000

3.

Парикмахерские и косметические услуги:

 

3.1.

Без наемных работников

200000

3.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

500000

3.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

800000

3.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

1000000

4.

Химическая чистка, крашение и услуги прачечных:

 

4.1.

Без наемных работников

150000

4.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

400000

4.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

800000

4.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

1000000

5.

Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц:

 

5.1.

Без наемных работников

200000

5.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

350000

5.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

800000

5.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

1000000

6.

Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий:

 

6.1.

Без наемных работников

200000

6.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

500000

6.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

900000

6.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

1000000

7.

Ремонт мебели:

 

7.1.

Без наемных работников

150000

7.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

400000

7.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

800000

7.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

1000000

8.

Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий:

 

8.1.

Без наемных работников

300000

8.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

500000

8.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

800000

8.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

1000000

9.

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования:

 

9.1.

Без наемных работников

350000

9.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

1000000

9.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

1600000

9.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

3000000

10.

Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом: на одно транспортное средство

500000

11.

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом:

 

11.1.

Перевозка пассажиров автобусами по регулярным маршрутам: на одно транспортное средство

1500000

11.2.

Перевозка пассажиров автобусами по маршрутам (направлениям) с выбором пассажирами мест остановки: на одно транспортное средство

1000000

11.3.

Перевозка пассажиров легковыми таксомоторами: на одно транспортное средство

250000

11.4.

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, за исключением: перевозки пассажиров автобусами по регулярным маршрутам, перевозки пассажиров автобусами по маршрутам (направлениям) с выбором пассажирами мест остановки, перевозки пассажиров легковыми таксомоторами: на одно транспортное средство

1000000

(п. 11.4 введен Законом Хабаровского края от 25.09.2013 N 302)

12.

Ремонт жилья и других построек:

 

12.1.

Без наемных работников

200000

12.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

350000

12.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

650000

12.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

1000000

13.

Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ:

 

13.1.

Без наемных работников

200000

13.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

350000

13.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

800000

13.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

1000000

14.

Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла:

 

14.1.

Без наемных работников

200000

14.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

400000

14.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

800000

14.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

1000000

15.

Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству:

 

15.1.

Без наемных работников

150000

15.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

300000

15.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

800000

15.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

1000000

16.

Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными:

 

16.1.

Без наемных работников

180000

16.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

300000

16.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

800000

16.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

1000000

17.

Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома:

 

17.1.

Без наемных работников

150000

17.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

300000

17.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

600000

17.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

800000

18.

Ветеринарные услуги:

 

18.1.

Без наемных работников

150000

18.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

400000

18.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

800000

18.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

1000000

19.

Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности, - в отношении одного обособленного объекта, передаваемого в аренду (наем) на основании договора аренды (найма), заключаемого индивидуальным предпринимателем - арендодателем (наймодателем) с арендаторами (нанимателями): <*>

 

(п. 19 в ред. Закона Хабаровского края от 29.10.2014 N 7)

19.1.

Аренда жилого фонда, дач, земельных участков

5 140 на 1 квадратный метр площади,

но не более 10 600 000 рублей на один обособленный объект

(п. 19.1 в ред. Закона Хабаровского края от 29.10.2014 N 7)

19.2.

Аренда нежилого фонда

9 000 на 1 квадратный метр площади,

но не более 10 600 000 рублей на один обособленный объект

(п. 19.2 в ред. Закона Хабаровского края от 29.10.2014 N 7)

20.

Изготовление изделий народных художественных промыслов:

 

20.1.

Без наемных работников

150000

20.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

200000

20.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

300000

20.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

400000

21.

Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах):

 

21.1.

Без наемных работников

150000

21.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

300000

21.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

400000

21.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

500000

22.

Производство и реставрация ковров и ковровых изделий:

 

22.1.

Без наемных работников

150000

22.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

200000

22.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

300000

22.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

400000

23.

Ремонт ювелирных изделий, бижутерии:

 

23.1.

Без наемных работников

300000

23.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

500000

23.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

800000

23.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

1000000

24.

Чеканка и гравировка ювелирных изделий:

 

24.1.

Без наемных работников

225000

24.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

400000

24.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

800000

24.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

1000000

25.

Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск:

 

25.1.

Без наемных работников

150000

25.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

200000

25.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

300000

25.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

400000

26.

Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства:

 

26.1.

Без наемных работников

225000

26.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

400000

26.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

800000

26.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

1000000

27.

Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления:

 

27.1.

Без наемных работников

400000

27.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

600000

27.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

800000

27.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

1000000

28.

Проведение занятий по физической культуре и спорту:

 

28.1.

Без наемных работников

200000

28.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

500000

28.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

800000

28.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

1000000

29.

Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах:

 

29.1.

Без наемных работников

150000

29.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

300000

29.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

500000

29.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

800000

30.

Услуги платных туалетов:

 

30.1.

Без наемных работников

150000

30.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

250000

30.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

350000

30.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

500000

31.

Услуги поваров по изготовлению блюд на дому:

 

31.1.

Без наемных работников

150000

31.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

300000

31.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

800000

31.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

1000000

32.

Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом: на одно транспортное средство

1000000

33.

Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом: на одно транспортное средство

3000000

34.

Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка):

 

34.1.

Без наемных работников

150000

34.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

300000

34.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

500000

34.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

800000

35.

Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы):

 

35.1.

Без наемных работников

150000

35.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

450000

35.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

800000

35.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

1000000

36.

Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству:

 

36.1.

Без наемных работников

150000

36.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

300000

36.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

800000

36.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

1000000

37.

Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты:

 

37.1.

Без наемных работников

150000

37.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

300000

37.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

800000

37.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

1000000

38.

Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности:

 

38.1.

Без наемных работников

1000000

38.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

1500000

38.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

2000000

38.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

3000000

39.

Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию:

 

39.1.

Без наемных работников

200000

39.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

500000

39.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

800000

39.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

1000000

40.

Услуги по прокату:

 

40.1.

Без наемных работников

150000

40.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

500000

40.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

800000

40.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

1000000

41.

Экскурсионные услуги:

 

41.1.

Без наемных работников

150000

41.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

250000

41.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

350000

41.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

450000

42.

Обрядовые услуги:

 

42.1.

Без наемных работников

300000

42.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

600000

42.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

1000000

42.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

3000000

43.

Ритуальные услуги:

 

43.1.

Без наемных работников

500000

43.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

1000000

43.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

2000000

43.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

3000000

44.

Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров:

 

44.1.

Без наемных работников

150000

44.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

300000

44.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

800000

44.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

1000000

45.

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли:

на один объект

4000000

46.

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети:

на один объект

1500000

47.

Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания:

на один объект

2000000

Дополнительные виды предпринимательской деятельности:

48.

Услуги справочно-информационной службы по выдаче справок:

 

48.1.

Без наемных работников

225000

48.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

400000

48.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

600000

48.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

800000

49.

Выполнение переводов с одного языка на другой, включая письменные переводы, выполненные путем доработки автоматического перевода:

 

49.1.

Без наемных работников

150000

49.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

300000

49.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

550000

49.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

700000

50.

Услуги копировально-множительные:

 

50.1.

Без наемных работников

225000

50.2.

Средняя численность наемных работников от 1 до 4

400000

50.3.

Средняя численность наемных работников от 5 до 9

550000

50.4.

Средняя численность наемных работников от 10 до 15

700000

 

--------------------------------

<*> при наличии нескольких обособленных объектов общий размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода рассчитывается путем суммирования доходов, предусмотренных для каждого обособленного объекта в отдельности.

(сноска введена Законом Хабаровского края от 29.10.2014 N 7)

 

Глава 4. НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ И НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ НАЛОГАМ И СПЕЦИАЛЬНЫМ НАЛОГОВЫМ РЕЖИМАМ

(в ред. Закона Хабаровского края

от 25.03.2009 N 235)

 

Статья 11. Льготы по налогу на прибыль организаций

 

1. Налоговая ставка налога на прибыль организаций устанавливается в размере 13,5 процента в части сумм, зачисляемых в краевой бюджет:

(в ред. Закона Хабаровского края от 27.11.2013 N 321)

 

Установлены случаи прекращения права применения пониженной ставки при исчислении налога на прибыль организаций, предусмотренной пунктом 1 статьи 11, налогоплательщиками, инвестиционные проекты которых признаны приоритетными до вступления в силу Закона Хабаровского края от 29.10.2012 N 228 (пункт 3 статьи 3 Закона Хабаровского края от 29.10.2012 N 228).

 

1) для субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты по созданию на территории края производственных объектов (за исключением объектов, которые используются при оказании брокерских и иных посреднических услуг).

(в ред. Закона Хабаровского края от 24.06.2009 N 247)

Пониженная налоговая ставка применяется при исчислении налога на прибыль, если реализуемые инвестиционные проекты соответствуют условиям, приведенным в статье 14 настоящего закона.

(в ред. Закона Хабаровского края от 23.11.2011 N 131)

Абзацы третий - четвертый утратили силу с 1 января 2010 года. - Закон Хабаровского края от 24.06.2009 N 247.

Право на применение налоговой льготы возникает начиная с первого числа налогового периода, следующего за налоговым периодом, на который приходится день начала вложения инвестиций (день начала финансирования) в объекты приоритетного инвестиционного проекта. В случае, если инвестиционный проект признан приоритетным по истечении шести месяцев со дня начала вложения инвестиций (дня начала финансирования) в объекты данного инвестиционного проекта, право на налоговую льготу возникает начиная с первого числа налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором данный инвестиционный проект был признан приоритетным.

(в ред. Закона Хабаровского края от 29.10.2012 N 228)

Право на применение налоговой льготы прекращается в последний день налогового периода, на который приходится окончание расчетного срока окупаемости, установленного приоритетным инвестиционным проектом, либо по истечении пяти лет с первого числа налогового периода, следующего за налоговым периодом, на который приходится день начала вложения инвестиций (день начала финансирования) в объекты приоритетного инвестиционного проекта, если установленный данным приоритетным инвестиционным проектом расчетный срок окупаемости превышает пять лет.

(абзац введен Законом Хабаровского края от 29.10.2012 N 228)

Для целей настоящей статьи день начала вложения инвестиций (день начала финансирования) в объекты приоритетного инвестиционного проекта определяется как день начала финансирования строительно-монтажных работ и (или) приобретения объектов основных средств, используемых в реализации инвестиционного проекта.

(абзац введен Законом Хабаровского края от 29.10.2012 N 228)

2) для организаций, обособленных структурных подразделений организаций (лизингодателей), осуществляющих лизинговую деятельность по приобретению оборудования (предметов лизинга) в рамках реализации инвестиционных проектов по созданию производственных объектов на территории края, за исключением объектов, которые используются при оказании посреднических услуг.

(в ред. Законов Хабаровского края от 23.11.2011 N 131, от 25.09.2013 N 302)

Льгота применяется при исчислении налога на прибыль организаций, если организация принимает участие в реализации инвестиционных проектов, соответствующих условиям, приведенным в статье 14 настоящего закона, и выручка (без учета НДС, акцизов и обязательных аналогичных платежей), полученная от деятельности на территории края, составляет не менее 50 процентов общей суммы выручки (дохода от реализации) организации.

(в ред. Закона Хабаровского края от 24.06.2009 N 247)

Исчисление налога с применением пониженной налоговой ставки производится налогоплательщиком при наличии договоров лизинга, заключенных в рамках реализации инвестиционных проектов, соответствующих условиям, приведенным в статье 14 настоящего закона, и документов, подтверждающих фактическое приобретение и передачу предмета лизинга лизингополучателю.

(в ред. Законов Хабаровского края от 27.07.2011 N 103, от 23.11.2011 N 131)

Основания для использования льготы не возникают, если за налоговый период ее использования доля выручки, полученной при осуществлении деятельности на территории края, без учета выручки по расторгнутым договорам, составляла менее 50 процентов общей суммы выручки организации. Сумма налога рассчитывается в полном объеме за период, в течение которого предоставлялась льгота с учетом расторгнутого договора;

(в ред. Закона Хабаровского края от 24.06.2009 N 247)

3) для субъектов инновационной деятельности, реализующих на территории края инновационные проекты по доведению новых технологий и научно-технических разработок до продукта, готового к применению при производстве и реализации товаров, продукции, работ и услуг, за исключением посреднических услуг.

(в ред. Закона Хабаровского края от 23.11.2011 N 131)

Исчисление налога с применением пониженной налоговой ставки производится при наличии инновационных проектов, получивших положительное заключение по результатам проведения экспертизы уполномоченным Правительством края органом. Право на применение настоящей льготы возникает, если выручка (без учета НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) от реализации инноваций, созданных в рамках инновационных проектов, получивших положительное заключение по результатам проведения экспертизы уполномоченным Правительством края органом, составляет более 70 процентов выручки (дохода от реализации) организации;

(в ред. Законов Хабаровского края от 23.11.2011 N 131, от 30.05.2012 N 192)

4) - 5) утратили силу с 1 января 2013 года. - Закон Хабаровского края от 30.05.2012 N 192;

6) для резидентов ПОЭЗ - в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на территории ПОЭЗ.

Право на исчисление налога с применением пониженной налоговой ставки предоставляется на десять лет, начиная с первого числа квартала (года), следующего за кварталом (годом), в котором впервые осуществлялись инвестиции (день начала финансирования) в объекты, расположенные в границах ПОЭЗ, но не более срока существования указанной ПОЭЗ.

Пониженная налоговая ставка применяется при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на территории ПОЭЗ, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за пределами территории ПОЭЗ.

(п. 6 введен Законом Хабаровского края от 27.07.2011 N 103)

7) для участников консолидированной группы налогоплательщиков, один или несколько участников которой реализуют инвестиционные проекты по созданию на территории края производственных объектов (за исключением объектов, которые используются при оказании брокерских и иных посреднических услуг).

Пониженная ставка налога на прибыль организаций применяется всеми участниками консолидированной группы налогоплательщиков, если реализуемые инвестиционные проекты соответствуют условиям, приведенным в статье 14.1 настоящего закона.

Право на применение налоговой льготы у всех участников консолидированной группы налогоплательщиков возникает начиная с первого числа налогового периода, следующего за налоговым периодом, на который приходится день начала вложения инвестиций (день начала финансирования) в объекты приоритетного инвестиционного проекта. В случае, если инвестиционный проект признан приоритетным по истечении шести месяцев со дня начала вложения инвестиций (дня начала финансирования) в объекты данного инвестиционного проекта, право на налоговую льготу возникает начиная с первого числа налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором данный инвестиционный проект был признан приоритетным.

Право на применение налоговой льготы у всех участников консолидированной группы налогоплательщиков прекращается в последний день налогового периода, на который приходится окончание расчетного срока окупаемости, установленного приоритетным инвестиционным проектом, либо по истечении пяти лет с первого числа налогового периода, следующего за налоговым периодом, на который приходится день начала вложения инвестиций (день начала финансирования) в объекты приоритетного инвестиционного проекта, если установленный данным приоритетным инвестиционным проектом расчетный срок окупаемости превышает пять лет.

(п. 7 введен Законом Хабаровского края от 29.10.2012 N 228)

2. Налоговая ставка налога на прибыль организаций в части сумм, зачисляемых в краевой бюджет, для организаций - участников региональных инвестиционных проектов устанавливается в размере 0 процентов в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета были признаны первые доходы от реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта, и в размере 10 процентов в течение следующих пяти налоговых периодов.

(часть 2 введена Законом Хабаровского края от 27.11.2013 N 321)

 

Статья 11.1. Налоговые ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

 

(введена Законом Хабаровского края от 25.03.2009 N 235)

 

1. Налоговая ставка устанавливается в размере 8 процентов для налогоплательщиков, доход которых в налоговом периоде получен исключительно от следующих видов деятельности:

1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;

2) рыболовство, рыбоводство;

3) производство пищевых продуктов, включая напитки;

4) текстильное и швейное производство;

5) производство кожи, изделий из кожи и производство обуви;

6) обработка древесины и производство изделий из дерева;

7) производство резиновых и пластмассовых изделий;

8) производство неметаллических минеральных продуктов;

9) производство готовых металлических изделий;

10) производство машин и оборудования;

11) сбор и обработка неметаллических отходов и лома, уборка территории и вывоз бытовых отходов;

12) услуги общественного питания;

13) управление эксплуатацией жилого фонда;

14) научные исследования и разработки;

15) оказание услуг образования, здравоохранения и социальных услуг;

16) проведение занятий по физической культуре и спорту;

17) санаторно-оздоровительные услуги.

2. Для налогоплательщиков, не указанных в части 1 настоящей статьи, применяется налоговая ставка, установленная пунктом 2 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации.

 

Статья 11.1.1. Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда

 

(введена Законом Хабаровского края от 26.11.2014 N 17)

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 227.1 главы 23 части второй Налогового кодекса коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, устанавливается на территории края на 2015 год в размере 1,75.

 

Глава 4.1. ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ

ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ

 

(введена Законом Хабаровского края

от 08.12.2010 N 58)

 

Статья 11.2. Дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по транспортному налогу с физических лиц

 

Безнадежными к взысканию признаются недоимка, задолженность по пеням и штрафам по транспортному налогу с физических лиц, числящиеся за налогоплательщиком, уплата и (или) взыскание которых оказались невозможными в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", на основании постановления о возвращении исполнительного документа взыскателю после возбуждения исполнительного производства и акта судебного пристава-исполнителя о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю.

 

Статья 11.3. Орган, уполномоченный принимать решения об изменении сроков уплаты налогов в форме инвестиционного налогового кредита

 

(введена Законом Хабаровского края от 27.07.2011 N 103)

 

1. Органом, уполномоченным принимать решения об изменении сроков уплаты налога на прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, и региональных налогов в форме инвестиционного налогового кредита, является орган исполнительной власти края, осуществляющий выработку социально-экономической политики края.

2. Порядок принятия решения об изменении сроков уплаты налогов, указанных в настоящей статье, в форме инвестиционного налогового кредита устанавливается Правительством края.

 

Статья 11.4. Орган, уполномоченный принимать решения о включении организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов и о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре участников региональных инвестиционных проектов, и порядок их принятия

 

(введена Законом Хабаровского края от 29.10.2014 N 7)

 

1. Органом, уполномоченным принимать решения о включении организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов (далее в настоящей статье - реестр) или об отказе во включении организации в реестр, о внесении изменений в инвестиционную декларацию и внесении изменений в реестр, является орган исполнительной власти края, осуществляющий выработку социально-экономической политики края (далее в настоящей статье - уполномоченный орган).

2. Уполномоченный орган в случае принятия им решения о принятии заявления о включении организации в реестр в порядке, установленном статьей 25.11 части первой Налогового кодекса, проверяет соблюдение требований, предъявляемых к региональным инвестиционным проектам и их участникам, установленных статьями 25.8 и 25.9 части первой Налогового кодекса.

3. По результатам проверки уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:

1) о включении организации в реестр в случае соответствия инвестиционного проекта требованиям, установленным статьей 25.8 части первой Налогового кодекса, и соответствия организации требованиям, установленным статьей 25.9 части первой Налогового кодекса;

2) об отказе во включении организации в реестр в случае несоответствия инвестиционного проекта требованиям, установленным статьей 25.8 части первой Налогового кодекса, и (или) несоответствия организации требованиям, установленным статьей 25.9 части первой Налогового кодекса.

4. Уполномоченный орган рассматривает заявление участника регионального инвестиционного проекта о внесении в инвестиционную декларацию изменений, касающихся условий реализации регионального инвестиционного проекта, в порядке, предусмотренном статьей 25.11 части первой Налогового кодекса и частью 2 настоящей статьи, на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа во внесении изменений в инвестиционную декларацию, установленных пунктом 3 статьи 25.12 части первой Налогового кодекса.

К заявлению о внесении изменений в инвестиционную декларацию организация помимо документов, указанных в пункте 1 статьи 25.11 части первой Налогового кодекса, прилагает проект уточненной инвестиционной декларации.

5. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:

1) о внесении изменений в инвестиционную декларацию и в сведения, содержащиеся в реестре, в случае отсутствия оснований для отказа во внесении изменений в инвестиционную декларацию, установленных пунктом 3 статьи 25.12 части первой Налогового кодекса;

2) об отказе во внесении изменений в инвестиционную декларацию и в сведения, содержащиеся в реестре, в случае наличия оснований для отказа во внесении изменений в инвестиционную декларацию, установленных пунктом 3 статьи 25.12 части первой Налогового кодекса.

 

Глава 5. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

 

Статья 12. Общие положения об установлении налоговых льгот

 

1. Настоящим законом для отдельных категорий налогоплательщиков установлены налоговые льготы по региональным налогам и по налогу на прибыль организаций. Предусмотренные настоящим законом налоговые льготы не распространяются на объекты налогообложения, в отношении которых льготы установлены Налоговым кодексом.

В необходимых случаях при установлении налоговых льгот для отдельных категорий налогоплательщиков, при определении оснований для применения льгот указывается целевое направление использования средств, высвобожденных от уплаты налога в краевой бюджет.

2. Налоговые льготы, установленные настоящим законом, могут ежегодно пересматриваться при составлении проекта закона о краевом бюджете.

(в ред. Закона Хабаровского края от 27.11.2013 N 321)

Предложения и обращения по вопросам внесения изменений в настоящий закон должны содержать финансово-экономическое обоснование необходимости предлагаемых изменений и рассматриваются в порядке, установленном Губернатором края. Предложения о введении налоговых льгот должны содержать описание и расчет их планируемой эффективности, описание достижения цели введения налоговой льготы и ее влияния на результаты деятельности налогоплательщиков.

(в ред. Закона Хабаровского края от 27.07.2011 N 103)

 

Статья 13. Порядок применения налоговых льгот

 

1. Налогоплательщики, воспользовавшиеся льготами в соответствии с настоящим законом, обязаны обеспечить раздельный учет показателей, необходимых в целях налогообложения и применения льгот, а также операций, связанных с целевым использованием высвобожденных средств.

2. Налогоплательщики, имеющие право на применение установленных настоящим законом налоговых льгот на день вступления в силу закона, предусматривающего отмену данных льгот, установление новых обязанностей или иным образом ухудшающего положение налогоплательщиков, применяют налоговые льготы без учета положений этого закона до окончания периода, на который они были предоставлены. Данный порядок предоставления льгот не применяется в том случае, если нормы, устанавливающие налоговые льготы, признаются утратившими силу в соответствии с Налоговым кодексом.

(часть 2 в ред. Закона Хабаровского края от 28.07.2010 N 24)

3. В случае если установленные настоящим законом порядок и условия применения льготы налогоплательщиком не соблюдаются, право на применение льготы у налогоплательщика не возникает, и налог исчисляется на общих основаниях в порядке, установленном законодательством о налогах. Суммы налогов, причитающиеся к уплате по итогам прошедших налоговых периодов, исчисляются в соответствии с законодательством, действовавшим в течение периода, в котором были предоставлены налоговые льготы.

4. Налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, воспользовавшиеся налоговыми льготами, установленными настоящим законом, при исчислении налогов должны подтвердить право на их использование.

В целях подтверждения правомерности использования налоговых льгот налогоплательщик должен их зарегистрировать.

Для регистрации льгот налогоплательщик обязан в сроки, установленные для представления налоговых деклараций по налогам (расчетов авансовых платежей), предоставлять сведения о наличии оснований и результатах применения налоговых льгот.

Регистрация налоговой льготы подтверждает право на ее использование и является условием применения льготы.

Форма сведений о наличии оснований и результатах применения налоговых льгот, порядок регистрации льгот определяются органом исполнительной власти края, уполномоченным в области финансов.

 

Статья 14. Особенности применения налоговых льгот для субъектов инвестиционной (инновационной) деятельности

 

1. Утратила силу с 1 января 2012 года. - Закон Хабаровского края от 23.11.2011 N 131.

2. Абзац утратил силу с 1 января 2012 года. - Закон Хабаровского края от 23.11.2011 N 131.

Абзац утратил силу с 1 января 2010 года. - Закон Хабаровского края от 24.06.2009 N 247.

 

Законами Хабаровского края от 27.07.2011 N 103 и от 23.11.2011 N 131 одновременно были внесены изменения в абзац второй части 2: Законом Хабаровского края от 27.07.2011 N 103 абзац второй был изложен в новой редакции, а Законом Хабаровского края от 23.11.2011 N 131 в абзац второй были внесены изменения.

Редакция абзаца второго с изменением, внесенным Законом Хабаровского края от 27.07.2011 N 103:

"Суммы налоговых льгот, предоставленных в связи с реализацией инвестиционного проекта, не могут превышать 30 процентов от суммы средств, направленных для осуществления инвестиций в реализацию инвестиционного проекта на территории края, прошедшего отбор и признанного приоритетным. Право на применение налоговых льгот прекращается, начиная с первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором сумма налоговых льгот, исчисленная нарастающим итогом за весь период их применения, составила 30 процентов от суммы произведенных инвестиций".

Редакция абзаца второго с изменением, внесенным Законом Хабаровского края от 23.11.2011 N 131, приведена в тексте.

 

2. Суммы налоговых льгот для субъектов инвестиционной деятельности, предоставленных в связи с реализацией инвестиционного проекта, не могут превышать 30 процентов от суммы средств, направленных для осуществления инвестиций в реализацию инвестиционного проекта на территории края, прошедшего отбор и признанного приоритетным. Право на применение налоговых льгот прекращается, начиная с первого числа налогового периода, в котором сумма налоговых льгот, исчисленная нарастающим итогом за весь период их применения, составила 30 процентов от суммы произведенных инвестиций.

(в ред. Законов Хабаровского края от 27.07.2011 N 103, от 23.11.2011 N 131, от 29.10.2012 N 228)

В случае, если субъект инвестиционной деятельности реализует на территории края одновременно два и более приоритетных инвестиционных проекта, при расчете суммы налоговых льгот, указанной в абзаце первом настоящей части, расчет суммы налоговой льготы по налогу на прибыль организаций производится пропорционально сумме инвестиций, установленной соответствующим приоритетным инвестиционным проектом, по которому не истек срок действия права на применение налоговой льготы по налогу на прибыль организаций.

(абзац введен Законом Хабаровского края от 29.10.2012 N 228)

3. Утратила силу с 1 января 2012 года. - Закон Хабаровского края от 23.11.2011 N 131.

4. Льготы по уплате налогов в случае реализации инвестиционных проектов по вводу в хозяйственный оборот законсервированных объектов основных производственных средств предоставляются при наличии положительного заключения краевой комиссии по вопросам налогообложения.

5. Утратила силу. - Закон Хабаровского края от 29.10.2012 N 228.

6. Налоговые льготы для субъектов инвестиционной (инновационной) деятельности предоставляются при условии:

1) если денежные средства в сумме, равной не менее 15 процентов средств, высвобожденных от уплаты налога, в течение налогового периода фактически направлены на:

а) оказание безвозмездной помощи автономным, бюджетным и казенным краевым государственным и муниципальным учреждениям в социальной сфере, сфере здравоохранения, физической культуры и спорта, образования, культуры, экологической безопасности, в области науки и инноваций;

б) оказание безвозмездной помощи некоммерческим организациям, созданным в целях развития и популяризации физической культуры и спорта, учредителями которых являются край и (или) муниципальные образования края, для осуществления их уставной деятельности;

в) мероприятия краевого и межрегионального значения в области спорта, образования, культуры, науки и инноваций, а также в социальной сфере, в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, экономического сотрудничества.

В документах, подтверждающих направление средств на цели, указанные в настоящем пункте, должна содержаться ссылка на соответствующий подпункт настоящего пункта, наименование получателя и период использования средств. При направлении денежных средств в сумме, эквивалентной более 15 процентам средств, высвобожденных от уплаты налога, налогоплательщик вправе произвести их перечисление с указанием суммы авансового платежа (взноса), относящегося к последующим налоговым периодам;

(в ред. Закона Хабаровского края от 29.10.2014 N 7)

(п. 1 в ред. Закона Хабаровского края от 27.07.2011 N 103)

2) утратил силу. - Закон Хабаровского края от 28.07.2010 N 24;

3) наличия инвестиционного проекта, признанного приоритетным инвестиционным проектом края в соответствии с Законом Хабаровского края "О государственной инвестиционной политике в Хабаровском крае", и (или) инновационного проекта, получившего положительное заключение по результатам проведения экспертизы уполномоченным Правительством края органом;

(в ред. Законов Хабаровского края от 23.11.2011 N 131, от 30.05.2012 N 192)

4) ведения раздельного учета показателей и операций, осуществляемых в процессе инвестиционной (инновационной) деятельности по реализации на территории края инвестиционного (инновационного) проекта.

(п. 4 введен Законом Хабаровского края от 24.06.2009 N 247; в ред. Закона Хабаровского края от 23.11.2011 N 131)

(часть 6 в ред. Закона Хабаровского края от 31.05.2006 N 22)

7. В целях настоящего закона и применения налоговых льгот, предусматривающих целевое использование сумм, высвобожденных от уплаты налогов, на приобретение основных средств, под использованием средств понимаются фактически произведенные (оплаченные) в налоговом (отчетном) периоде расходы на капитальные вложения, учтенные по соответствующим счетам бухгалтерского учета.

Абзац утратил силу с 1 января 2013 года. - Закон Хабаровского края от 30.05.2012 N 192.

Затраты, связанные с приобретением и созданием нематериальных активов, в целях применения льгот не учитываются.

 

Статья 14.1. Особенности применения налоговой льготы по налогу на прибыль организаций для участников консолидированных групп налогоплательщиков

 

(введена Законом Хабаровского края от 29.10.2012 N 228)

 

1. Налоговая льгота по налогу на прибыль организаций для участников консолидированных групп налогоплательщиков предоставляется при условии:

1) наличия инвестиционного проекта, признанного приоритетным инвестиционным проектом края в соответствии с Законом Хабаровского края "О государственной инвестиционной политике в Хабаровском крае", объем инвестиций в который превышает 10 млрд. рублей;

2) если денежные средства в сумме, равной не менее 30 процентам средств, высвобожденных от уплаты налога всеми участниками консолидированной группы налогоплательщиков, в течение налогового периода фактически направлены одним или несколькими участниками консолидированной группы налогоплательщиков на:

а) оказание безвозмездной помощи автономным, бюджетным и казенным краевым государственным и муниципальным учреждениям в социальной сфере, сфере здравоохранения, физической культуры и спорта, образования, культуры, экологической безопасности, в области науки и инноваций;

б) оказание безвозмездной помощи некоммерческим организациям, созданным в целях развития и популяризации физической культуры и спорта, учредителями которых являются край и (или) муниципальные образования края, для осуществления их уставной деятельности;

в) мероприятия краевого и межрегионального значения в области спорта, образования, культуры, науки и инноваций, а также в социальной сфере, в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, экономического сотрудничества.

В документах, подтверждающих направление средств на цели, указанные в настоящем пункте, должна содержаться ссылка на соответствующий подпункт настоящего пункта, наименование получателя и период использования средств. При направлении денежных средств в сумме, эквивалентной более 30 процентам средств, высвобожденных от уплаты налога, налогоплательщик вправе произвести их перечисление с указанием суммы авансового платежа (взноса), относящегося к последующим налоговым периодам;

(в ред. Закона Хабаровского края от 29.10.2014 N 7)

3) ведения раздельного учета показателей и операций, осуществляемых в процессе инвестиционной деятельности по реализации на территории края инвестиционного проекта.

2. Сумма налоговых льгот, предоставленных всем участникам консолидированной группы налогоплательщиков в связи с реализацией инвестиционного проекта, не может превышать 30 процентов от суммы средств, направленных для осуществления инвестиций одним или несколькими участниками консолидированной группы налогоплательщиков в реализацию инвестиционного проекта на территории края, прошедшего отбор и признанного приоритетным. Право на применение налоговых льгот прекращается начиная с первого числа налогового периода, в котором сумма налоговых льгот, исчисленная нарастающим итогом за весь период их применения, составила 30 процентов от суммы произведенных инвестиций в указанный проект.

В случае, если участники консолидированной группы налогоплательщиков реализуют на территории края одновременно два и более приоритетных инвестиционных проекта, при расчете суммы налоговых льгот, указанной в абзаце первом настоящей части, расчет суммы налоговой льготы по налогу на прибыль организаций производится пропорционально сумме инвестиций, установленной соответствующим приоритетным инвестиционным проектом, по которому не истек срок действия права на применение налоговой льготы по налогу на прибыль организаций.

 

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

Статья 15 действовала до 1 января 2007 года на территориях муниципальных районов и городских округов, представительные органы которых до 1 января 2006 года не приняли нормативного правового акта о введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (часть 3 статьи 17 данного документа).

 

Статья 15. О внесении изменения в статью 1 Закона Хабаровского края "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в Хабаровском крае"

 

Внести в статью 1 Закона Хабаровского края от 26 ноября 2002 года N 71 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в Хабаровском крае" (газета "Приамурские ведомости", 2002, 29 ноября; 2003, 12, 14 марта, 31 октября; 2004, 30 ноября, 1 декабря) следующее изменение:

часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Система налогообложения в виде единого налога применяется в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:

1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению;

2) оказания ветеринарных услуг;

3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;

4) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли. Для целей настоящего закона розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;

5) розничной торговли, осуществляемой через киоски, палатки, лотки и другие объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;

6) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания. Для целей настоящего закона оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;

7) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;

8) оказания услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках.".

 

Статья 16. О признании утратившими силу некоторых законов (статей законов) края

 

Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившими силу:

1) Закон Хабаровского края от 24 декабря 1999 года N 163 "О налогах и сборах Хабаровского края" (газета "Приамурские ведомости", 2000, 11 января);

 

КонсультантПлюс: примечание.

Закон Хабаровского края от 01.03.2000 N 186, отдельные положения которого пунктом 2 статьи 16 данного документа признаны утратившими силу, отменен Законом Хабаровского края от 30.05.2007 N 123.

 

2) статью 1 Закона Хабаровского края от 1 марта 2000 года N 186 "О внесении изменений и дополнений в Законы Хабаровского края "О налогах и сборах Хабаровского края" и "О залоговом фонде Хабаровского края" (газета "Приамурские ведомости", 2000, 21 марта);

3) Закон Хабаровского края от 26 апреля 2000 года N 208 "О внесении дополнений в Закон Хабаровского края "О налогах и сборах Хабаровского края" (газета "Приамурские ведомости", 2000, 24 мая);

4) Закон Хабаровского края от 26 апреля 2000 года N 209 "О внесении изменений и дополнения в Закон Хабаровского края "О налогах и сборах Хабаровского края" (газета "Приамурские ведомости", 2000, 24 мая);

5) Закон Хабаровского края от 26 апреля 2000 года N 211 "О внесении дополнения в Закон Хабаровского края "О налогах и сборах Хабаровского края" (газета "Приамурские ведомости", 2000, 24 мая);

6) Закон Хабаровского края от 25 июля 2000 года N 231 "О внесении изменения в статью 11 Закона Хабаровского края "О налогах и сборах Хабаровского края" (Сборник нормативных правовых актов Законодательной Думы Хабаровского края, 2000, N 7);

7) Закон Хабаровского края от 25 сентября 2000 года N 236 "О внесении дополнений в Закон Хабаровского края "О налогах и сборах Хабаровского края" (газета "Приамурские ведомости", 2000, 5 октября);

8) Закон Хабаровского края от 25 сентября 2000 года N 249 "О внесении изменения в Закон Хабаровского края "О налогах и сборах Хабаровского края" (газета "Приамурские ведомости", 2000, 17 октября);

9) Закон Хабаровского края от 1 ноября 2000 года N 254 "О внесении изменения в Закон Хабаровского края "О налогах и сборах Хабаровского края" (Сборник нормативных правовых актов Законодательной Думы Хабаровского края, 2000, N 9);

10) Закон Хабаровского края от 27 декабря 2000 года N 271 "О внесении изменений и дополнений в Закон Хабаровского края "О налогах и сборах Хабаровского края" (газета "Приамурские ведомости", 2001, 24 января);

11) Закон Хабаровского края от 25 мая 2001 года N 307 "О внесении изменения в статью 6 Закона Хабаровского края "О налогах и сборах Хабаровского края" (газета "Приамурские ведомости", 2001, 30 мая);

12) Закон Хабаровского края от 25 июля 2001 года N 321 "О внесении дополнения в пункт 3 статьи 11 Закона Хабаровского края "О налогах и сборах Хабаровского края" (газета "Приамурские ведомости", 2001, 8 августа);

13) Закон Хабаровского края от 27 ноября 2001 года N 346 "О внесении изменений и дополнений в Закон Хабаровского края "О налогах и сборах Хабаровского края" (газета "Приамурские ведомости", 2001, 30 ноября);

14) Закон Хабаровского края от 31 июля 2002 года N 37 "О внесении изменений в Закон Хабаровского края "О налогах и сборах Хабаровского края" (газета "Приамурские ведомости", 2002, 27 августа);

15) Закон Хабаровского края от 26 ноября 2002 года N 69 "О внесении изменений и дополнений в Закон Хабаровского края "О налогах и сборах Хабаровского края" (газета "Приамурские ведомости", 2002, 29 ноября);

16) Закон Хабаровского края от 26 ноября 2002 года N 70 "О транспортном налоге в Хабаровском крае" (газета "Приамурские ведомости", 2002, 29 ноября);

17) Закон Хабаровского края от 26 ноября 2002 года N 71 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в Хабаровском крае" (газета "Приамурские ведомости", 2002, 29 ноября);

18) Закон Хабаровского края от 30 декабря 2002 года N 75 "О внесении изменения в Закон Хабаровского края "О внесении изменений и дополнений в Закон Хабаровского края "О налогах и сборах Хабаровского края" (газета "Приамурские ведомости", 2002, 31 декабря);

19) Закон Хабаровского края от 26 февраля 2003 года N 99 "О внесении изменений и дополнений в Закон Хабаровского края "О транспортном налоге в Хабаровском крае" (газета "Приамурские ведомости", 2003, 14 марта);

20) Закон Хабаровского края от 26 февраля 2003 года N 100 "О внесении изменений и дополнений в Закон Хабаровского края "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в Хабаровском крае" (газета "Приамурские ведомости", 2003, 12, 14 марта);

21) Закон Хабаровского края от 25 июня 2003 года N 122 "О внесении изменений и дополнений в Закон Хабаровского края "О транспортном налоге в Хабаровском крае" (газета "Приамурские ведомости", 2003, 11 июля);

22) Закон Хабаровского края от 1 октября 2003 года N 140 "О внесении изменений и дополнений в Закон Хабаровского края "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в Хабаровском крае" (газета "Приамурские ведомости", 2003, 31 октября);

23) Закон Хабаровского края от 25 ноября 2003 года N 148 "О внесении изменений в Закон Хабаровского края "О транспортном налоге в Хабаровском крае" (газета "Приамурские ведомости", 2003, 28 ноября);

24) Закон Хабаровского края от 25 ноября 2003 года N 149 "О налоге на имущество организаций в Хабаровском крае" (газета "Приамурские ведомости", 2003, 28 ноября);

25) Закон Хабаровского края от 25 ноября 2003 года N 151 "О внесении изменений и дополнений в Закон Хабаровского края "О налогах и сборах Хабаровского края" (газета "Приамурские ведомости", 2003, 28 ноября);

26) статью 19 Закона Хабаровского края от 29 декабря 2003 года N 159 "О внесении изменений и дополнений в отдельные законы Хабаровского края" (Собрание законодательства Хабаровского края, 2004, N 1);

27) Закон Хабаровского края от 27 октября 2004 года N 220 "О внесении изменений в некоторые акты законодательства Хабаровского края о налогах и сборах" (газета "Приамурские ведомости", 2004, 1 декабря);

28) Закон Хабаровского края от 24 ноября 2004 года N 221 "О внесении изменений в некоторые акты законодательства Хабаровского края о налогах и сборах" (газета "Приамурские ведомости", 2004, 30 ноября);

29) статью 8 Закона Хабаровского края от 26 июля 2005 года N 289 "О внесении изменений в некоторые законы Хабаровского края" (газета "Приамурские ведомости", 2005, 16 августа);

30) статьи 1 - 3 Закона Хабаровского края от 10 ноября 2005 года N 307 "О внесении изменений в некоторые законы Хабаровского края".

 

Статья 17. Вступление в силу настоящего закона

 

1. Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2006 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений настоящего закона, которые вступают в силу согласно частям 2 и 3 настоящей статьи.

2. Пункты 17, 20, 22, 26, а также пункт 27 в части статьи 4 Закона Хабаровского края от 27 октября 2004 года N 220 "О внесении изменений в некоторые акты законодательства Хабаровского края о налогах и сборах" и пункт 28 в части статьи 4 Закона Хабаровского края от 24 ноября 2004 года N 221 "О внесении изменений в некоторые акты законодательства Хабаровского края о налогах и сборах" статьи 16 настоящего закона вступают в силу:

с 1 января 2006 года - на территориях муниципальных районов и городских округов, представительные органы которых до 1 января 2006 года приняли нормативный правовой акт о введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

с 1 января 2007 года - на территориях муниципальных районов и городских округов, представительные органы которых до 1 января 2006 года не приняли нормативного правового акта о введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

3. Статья 15 настоящего закона вступает в силу с 1 января 2006 года и действует до 1 января 2007 года на территориях муниципальных районов и городских округов, представительные органы которых до 1 января 2006 года не приняли нормативного правового акта о введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

 

Председатель Законодательной

Думы Хабаровского края

Ю.И.Оноприенко

г. Хабаровск,

10 ноября 2005 года, N 308