Красный уголок бухгалтера
Читать 1 мин
Когда нужно раздельный НДС: при выписанной реализации или при получении авансового платежа?
Добрый день, коллеги! Нужна подсказка, т.к. есть сомнения. В 3 квартале 2023г. был получен аванс в счет продажи без НДС (мед оборудование) которая будет выписана, в конце 4 квартала или уже в начале следующего года в связи с заказом на завод и изготовлением. Нужно раздельный НДС сделать при выписанной реализации? или при получении авансового платежа?
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Лариса
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .



Добрый день! Если Вы под раздельным учетом понимаете в данном случае пропорцию из пункта 4.1 статьи 170 НК РФ, то она определяется по отгрузке.