Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
Как провести в учете прощение иностранцем долга по займу

Как провести в учете прощение иностранцем долга по займу

Вашей организации простил долг по займу иностранный учредитель. Разберемся, как это учесть в налоговом и бухгалтерском учете.

Введение

Очень часто учредители дают в долг деньги своей компании. В сложившейся сейчас в стране ситуации, многим организациям заимодавцы прощают долг, в том числе и по процентам.

Основания для прощения долга

Прощение долга производится в соответствии со статей 415 Гражданского кодекса.

Прощение долга представляет собой двустороннюю сделку с подразумеваемым по общему правилу согласием должника на ее совершение: обязательство считается прекращенным с момента получения должником уведомления кредитора о прощении долга, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Прощение долга по договору займа следует оформить соглашением в письменной форме (то есть это не будет считаться односторонней сделкой), главное — указать предмет соглашения и подписать соглашение обеими

Дата публикации: 10.08.2022, 18:36

Вы видите 30% этого разбора

Подпишитесь, чтобы получить полный доступ ко всему экспертному контенту, а также к другим сервисам Клерк.Системы

Подписка «Клерк.Система»

Готовые решения рабочих задач бухгалтера: быстро, понятно, каждый день

Ежемесячно

1 190 ₽в месяц

1 вопрос эксперту каждый месяц

Подключить Можно отменить в любой момент

На 12 месяцев

950 ₽в месяц

11 400 ₽ за год

12 вопросов экспертам

Подключить Можно оплатить картой, по счету или в рассрочку

Что входит в оба тарифа:

  • База решенных вопросов
  • Разборы законов
  • Мини-курсы
  • Конспекты вебинаров
  • Доступ к ИИ Клерк
  • Сервис проверки контрагентов
  • Полезные калькуляторы и справочники
  • Отключение рекламы

Начать дискуссию

Другие материалы по этой теме

Смотреть все

Консультации по этой теме

12

Оперативные ответы практикующих экспертов по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам

Учет затрат на доставку образцов

Здравствуйте. Фирма (ОСНО) занимается изготовлением автозапчастей, заготовки производятся в Китае. Вводили в ассортимент новые позиции, для этого китайский завод прислал нам для одобрения дальнейшего производства несколько образцов. Доставку оформляли через СДЭК, таможенным оформлением занимался тоже он. Для растаможки потребовались инвойсы и завод их предоставил, хотя фактически образцы предоставлены бесплатно и мы ничего за них китайскому заводу платить не будем. По факту наши расходы только на доставку и растаможку, то что мы должны СДЭКу. Подскажите пожалуйста, как правильно учесть эти затраты в БУ и НУ?

Эксперты:

Надежда К. и еще 1

Здравствуйте. Разъясните пожалуйста какие документы должны быть у ООО по охране труда. Если можно список с образцами документов. У один работник-директор.

Здравствуйте. Разъясните пожалуйста какие документы должны быть у ООО по охране труда. Если можно список с образцами документов. У один работник-директор.

Эксперт:

Александр З.

Оплата проезда приглашенному специалисту

Добрый день! Организация заключила договор ГПХ с приглашенным на выездную конференцию спикером. В договоре прописано: В связи с тем, что мероприятие, организуется исключительно в интересах Заказчика, Заказчик оплачивает Исполнителю авиа или ж/д билеты до города проведения мероприятия и обратно, а также его проживание.
Вопрос: если спикер остается в городе проведения мероприятия на несколько дней после него и сам оплачивает гостиницу за эти дни, может ли организация оплатить ему обратные билеты? Или же можно оплачивать билеты строго в рамках проведения выездной конференции?

Эксперт:

Сергей В.

Расшифровка оплат от Вайлдберриз

Добрый день!

Прошли курс в Клерк "бухгалтерия маркетплейсов".

На курсе сказано, что платежи от ВБ приходят по сумме в соответствии с таблицей финансового отчета - колонка Итого у оплате.

Но Селлер открыл расчетный счет в ВБ банке и теперь ему приходят платежи от ВБ непонятными суммами. Где посмотреть к какому отчету относятся суммы платежей?

Эксперт:

Оксана С.

Декларация по НДС

Добрый день

ИП на УСН, с 2026 г плательщик НДС 5%.

Продает товары собственного производства через Вайлдберриз физическим лицам. По продажам все понятно. Вопрос по возвратам товара. Оформляем документом Отчет комиссионера, закладка возврат товара. Счет-фактура на возврат формируется документом Корректировочная справка. код вида операции 17 "Возврат от покупателя физического лица". В налоговой декларации по НДС отразили в разделе 3, строка 120. Соответственно эта сумма попадает и в книгу покупок (с кодом вида операции 17). Верно ли сумма возврата отражена в НД? Или надо по другой строке. По сумме возврата товара получили требование из налоговой. Формулировка в требовании "Риск принятия налоговых вычетов". Что ответить налоговой.

Эксперт:

Екатерина Д.

Возврат автомобиля по гарантии

В 2024 г. организация (ООО, осн+ндс) приобрела автомобиль в лизинг за 2млн рублей. В 2025 г. лизинг был полностью выплачен. В 2026 г. автомобиль возвращается дилеру по гарантии, дилер выплачивают сумму равную стоимости аналогичного авто в текущий момент. Какие налоговые последствия будут у организации (в части НДС и налога на прибыль) ?

Эксперт:

Надежда К.

Возврат некачественного товара поставщику

Добрый день

Подскажите , пожалуйста , при возврате некачественного товара поставщику (плательщик НДС) покупателем (плательщик НДС) ?

1. Поставщик должен выписать корректировочную с/ф и покупатель отражает в книге продаж по НДС код вида операции 18 и наименование свое ( то есть покупателя) ?

или

2. Или покупатель отражает в книге продаж по НДС код вида операции 01 и наименование поставщика + выписывает в адрес поставщика счет фактуру ?

Эксперт:

Александр З.

Уплата штрафа

Добрый день. ИП в 2025 был на ОСН, но деятельность не велась. Декларацию по НДС за 3 квартал сдал только в январе 2026 г. Прошла камеральная проверка, выставлен Акт налоговой проверке - штраф за несвоевременное предоставление Декларации. Как оплатить его? Счет ЕНС, КБК штраф который указан в Акте? А в назначении платежа, кроме ЕСН, надо указывать что либо еще? Спасибо.

Эксперт:

Лилия Г.

проценты по кредиту и переход с патента на УСН

Здравствуйте! ИП в 2024-25гг работали на патенте. В это время ИП взял кредит и выплачивал ежемесячно тело кредита и проценты. Соответственно в расходы платежи не принимали. С 2026 года ИП утратил возможность работать по патенту (превысили лимит по доходу) и перешел на УСН (доход-расход). Встал вопрос, может ли ИП учесть в расходах проценты по кредиту, взятому в 2024 году?

Эксперт:

Наталья В.

Услуги плавания у ИП

Добрый день! ИП на УСН доходы, основной оквэд - 85,41,1. Данный вид оквэда освобождается от НДС в 2026 году. ИП оказывает услуги физ.лицам, в чеках указано наименование услуги - Абонемент на 1 мес, Плавание, Разовое занятие, Пробное занятие в группе и т.д. Ип арендует бассейн и проводит там занятия. По какому пункту статьи 149 будет освобождение? Надо заполнять раздел 7 декларации по НДС? Если да, то какой код операции подходит в данном случае?

Эксперт:

Оксана М.

Смотреть все консультации
ГлавнаяПодписка