Как показать декабрьскую зарплату в 6-НДФЛ

Как показать декабрьскую зарплату в 6-НДФЛ

Есть два варианта выплаты декабрьской зарплаты — в декабре и январе. Заполнение 6-НДФЛ будет разным.

Что случилось

Каждый год в конце декабря бухгалтеры мучаются вопросом — как выплатить декабрьскую зарплату и перечислить с неё НДФЛ. А в январе уже возникает другой вопрос — как отразить эту зарплату в 6-НДФЛ. Разберемся с этим.

Есть два варианта выплаты декабрьской зарплаты — в декабре и январе. Заполнение 6-НДФЛ будет разным.

Зарплата за декабрь выплачена 30 декабря

В разделе 1 расчета 6-НДФЛ за 2021 год отражается удержанный НДФЛ за последние три месяца отчетного периода, то есть за октябрь — декабрь 2021 года, независимо от срока его перечисления.

Например: организация выплачивает 30 декабря заработную плату за декабрь (т.к. 31 декабря 2021 года — выходной), срок перечисления НДФЛ — не позднее 10 января 2022 года.

Эта выплата отраж

Дата публикации: 23.12.2021, 17:50

Вы видите 30% этого разбора

Подпишитесь, чтобы получить полный доступ ко всему экспертному контенту, а также к другим сервисам Клерк.Системы

Подписка «Клерк.Система»

Готовые решения рабочих задач бухгалтера: быстро, понятно, каждый день

Ежемесячно

599 ₽в месяц

Можно отменить в любой момент
Выгоднее на 50%

На 12 месяцев

479 ₽в месяц

5 750 ₽ за год вместо 11 400 ₽

Можно оплатить картой, по счету или в рассрочку

Что входит в оба тарифа:

  • База решенных вопросов
  • Разборы законов
  • Мини-курсы
  • Конспекты вебинаров
  • Доступ к ИИ Клерк
  • Сервис проверки контрагентов
  • Полезные калькуляторы и справочники
  • Отключение рекламы
Начать дискуссию

Другие материалы по этой теме

Смотреть все

Консультации по этой теме

12

Оперативные ответы практикующих экспертов по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам

Вопрос по формированию отчетности 6-НДФЛ при смене налоговой

Здравствуйте! 21 сентября сменили налоговую. 03.09.2026 (за период с 23-31) подавали уведомление по НДФЛ в старую налоговую (как обычно). Были выплаты 07 сентября и 21 сентября - верно ли : при подаче Уведомлений выплату 07 сентября подаем в старую налоговую, а выплату 21 сентября подаем в новую налоговую ?? В каком порядке правильно сформировать и представить отчет 6-НДФЛ - куда какие выплаты включить и в какую налоговую отправить ?

Эксперт:

Екатерина К.

6-НДФЛ

Здравствуйте. ООО выплатила физлицу за аренду офиса в 1 квартале 2026г. 70тыс и 2 квартале 70тыс.Декларации 6-НДФЛ не были поданы, НДФЛ не был оплачен. Сегодня оплатили НДФЛ 18200р. Какие штрафы и в какой сумме нужно будет оплатить в налоговую. Можно их как то уменьшить.

Эксперт:

Оксана М.

Добрый день! можете помочь, не пойму в чем дело. форма 6 НДФЛ за 2025г. в 2025г. был подарок НДФЛ не удержан.

в 6 ндфл раздела 2 указала подарок по кбк 18210102010011000110 ставка налога 13% сумма дохода 2400000.0 плюс заработная плата сумма исчисленного налога 312000.0 плюс налог с зар.платы. строка 170. 312000.0 сумма не удержанного налога.

ставка налога 15% кбк 18210102180011000110 сумма дохода 3633462.70 сумма исчисленного налога 545019.0 строка 170 сумма не удержанного налога 545019.

приложение 4 справка о доходах указала доход по ставке 13% сумма 2400000.0 налог 312000.0, сумма дохода с которого не удержан налог 2400000.0 сумма не удержанного налога 312000.0

по ставке 15% доход сумма 3633462.70 налог исчислен 545019, сумма дохода с которого не удержан налог 3633462.70, сумма не удержанного налога 545019.0.

Эксперт:

Алевтина А.

По сдаче отчетности по НДФЛ

ООО заключила договор на аренду помещения, по которому 2 собственника Физ. лица. НДФЛ удерживается при перечислении.

В Договоре указаны 2 собственника, перечисление общей аренду - только одному. Правильно я понимаю, что сведения все равно нужно на обоих подавать 50/50?

Эксперт:

Алевтина А.

Отчетность по сотруднику у ИП

Добрый день!

ИП принял первого и единственного сотрудника на работу 19.06.2026 года. Сроки выплаты заработной платы установлены 5 и 20 числа каждого месяца. Таким образом первая выплата ЗП была произведена 05.07.2026 года. Вопрос: 6-НДФЛ за первое полугодие не подается вообще или подается с указанием выплат в июле?

РСВ за 2 квартал подается только с указанием суммы, начисленной за июнь?

Эксперт:

Алевтина А.

Исчисление НДФЛ

Кредитором (ООО) в отношении должника (ФЛ) в налоговый орган представлена справка по форме 2-НДФЛ с кодом выплаты дохода 2611 и неудержанной суммой НДФЛ. Основание для представления указанной справки послужило заключение между сторонами соглашения об уплате всей имеющейся задолженности (более 1 млн.руб.) за 300 тыс.руб. Возникает ли в данном случае на стороне физического лица экономическая выгода и обязан ли он уплачивать НДФЛ? Считаю, что в данном случае обязательство фактически прекращено его исполнением, а не прощением долга

Эксперты:

Надежда К. и еще 1

Отчет 6НДФЛ по месту ведения деятельности

Добрый день! ИП (место регистрации Санкт-Петербург)работал на патенте январь-апрель в Новгородской области. 6НДФЛ за 1 квартал принят в ифнс 5300. Однако, при попытке сдать 6НДФЛ за полугодие (заполнены данные только апреля, когда действовал патент), инспекция 5300 отправило Уведомление об отказе в приеме:

- 0100200000: Неправильное указание места представления сведений

- 0400100001: Неправильное указание места представления сведений Не найден плательщик по ИНН\КПП, представленным в файле

- 0100200009: В НО отсутствует постановка на учет, являющаяся основанием для приема декларации В НО отсутствует постановка на учет, являющаяся основанием для приема декларации

Если ИП с мая уже снят с учета в этой инспекции, получается, надо и за апрель сдавать 6НДФЛ в свою ИФНС в С-Пб?

Забыли сказать: Инспекция указана верно - 5300, код - 320, ОКТМО верный. Подскажите, как действовать? Дозвониться в инспекцию не удается, писать запрос - нет месяца ждать ответ.

Эксперт:

Оксана М.

6-НДФЛ

Добрый день! В текущем году у организации ФНС прошла реорганизацию. Первые три месяца была одна налоговая, во втором полугодии после реорганизации сменился код, ОКТМО не менялось. Как в таком случае сдавать отчет? Делать 2 отчета? В один суммы за первые три месяца никак база не ставит

Эксперт:

Екатерина К.

6 НДФЛ годовой

Подскажите пожалуйста в течении нескольких лет ИП на УСН подавал 6 НДФЛ за год без приложения 1, НДФЛ он платил за проценты по займам физикам. Но в программе никаких начислений нет, Просто платили, подавали уведомления и сдавали 6 НДФЛ без 2 НДФЛ. Причем требований от налоговой никаких не было о некорректной сдачи 6 НДФЛ. Можно ли так было сдавать и что теперь делать? Необходимо ли подавать корректировки?

Эксперт:

Оксана М.

Смотреть все консультации
ГлавнаяПодписка