Да, именно так. Вот и вопрос: как заполнить декларацию по НДС за 1 кв. 25г. и указать в нужной строке сумму НДС к восстановлению (мы указали в строке 090 разд 3), чтобы не было ошибки ? По днкларации ошибка ссылается на 4 кв 2024г., что как будто такой счет-фактуры не было в книге покупок.
В деятельности есть операции облагаемые НДС и необлагаемые НДС. По выручке посчитали долю дохода от необлагаемых НДС реализациям, которая превышает 5%, но по расходам на необлагаемые НДС операции за данный квартал доля затрат составляет меньше 5 %. Как быть?
Уточнение: НДС распределяется, но весит на счетах 10, 19. Не списывается в затратные счета:20,26,44. Как настроить 1С так, чтобы автоматически расходы уходили на соответствующие затратные счета и списывались при реализации?
Ой, я ошиблась, в строке 080 указывали мы восстановленный НДС.
Спасибо за помощь.
Да, именно так. Вот и вопрос: как заполнить декларацию по НДС за 1 кв. 25г. и указать в нужной строке сумму НДС к восстановлению (мы указали в строке 090 разд 3), чтобы не было ошибки ? По днкларации ошибка ссылается на 4 кв 2024г., что как будто такой счет-фактуры не было в книге покупок.
В деятельности есть операции облагаемые НДС и необлагаемые НДС. По выручке посчитали долю дохода от необлагаемых НДС реализациям, которая превышает 5%, но по расходам на необлагаемые НДС операции за данный квартал доля затрат составляет меньше 5 %. Как быть?
Подскажите, а как понять, когда оприходовать от юр.лица, либо от ИП напрямую, когда от ОЗОН, если на всех УПД стоит печать ОЗОНА?
в Строке покупатель: юр лицо, но печать была от ООО "Интернет Решения"
1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374)
Дополнение: Как свериться с РВБ? весит конечное сальдо по ним, не могу понять за что?!
Уточнение: НДС распределяется, но весит на счетах 10, 19. Не списывается в затратные счета:20,26,44. Как настроить 1С так, чтобы автоматически расходы уходили на соответствующие затратные счета и списывались при реализации?