Вот вы писали мне " отправляете отчёт по фактическим..."
Не полный месяц отработал, было без содержания, это в феврале, март вообще без содержания - в этом случае отправляете отчет по фактическим начислениям, по требованиям дадите пояснения.
Это я знаю что ниже! Потому что, на предприятии период не очень! Ии? Что делать в таком случае? Если так отправить? Прийдут требования? Или так можно отправить?
Добрый вечер! Получается что если работник отработал хотя бы 1 день в этом месяце, то страховые он должен заплатить из начисленной зарплаты? А если без содержания то ничего? Как то не очень логично.
Просто отработал неделю, а страховые за месяц, полностью от оклада
Не могу разобраться нужно ли мне платить эти 36 тыс. Или нет! в ЛК требование за февраль где сумма 16тыс. А 20? У меня таких денег на счёте не было, в банке было 9тыс, и на енс 6000. ( 36-9-6=21тыс. ) А я заплатила пени1500 и страх7365! И не могу понять как они считали, или Я не понимаю. Переживаю за то чтобы не сказали потом платить! Запросила справку с ФНС о задолженности. Может ещё что-то можно? Чудеса.
Это уже легче. Спасибо большое!Написано что страховые взносы отдельных категорий плательщиков в совокупном фиксированном размере к уплате 7365 начислен 36000, это получается 7тыс. вычли с 36? В ЛК так.
А можно ходатайство именно по штрафу попросить? А есть ли у вас образцы такого ходатайства? У меня было только 1 нарушение, тоже писала ходотайство, один день просрочка отчёта из-за программы проблема была! Я являюсь нарушителем, и не подподаю под категорию в первый раз нарушение? Скорее всего добровольно оплатить,. Там штраф больше пени
У меня стоит крыжик на "нет", но когда включаю, выгрузку пишет нужно заполнить аудит. И слева стоит баланс, фин.результат, и аудит. Раньше было просто баланс и фин.результ.
Да! В убыток за 25год! С этого года перешли на УСН, отчёт сдавать не буду. Но вопрос был в другом! Это годовой отчёт, а те суммы которые я написала, это были авансовые платежи ежеквартально в течение года.
Пункт ответственный за организацию перс данных в почтовый адрес пишет " указано недопустимое значение" что не так город пишу улицу и дом, в чем проблема?
У меня в книгу продаж попадает вся реализация БЕЗ НДС, а с НДС как должно быть, этот октябрь, не попадает! Убираю НДС в октябре в реализации, и тогда тянет в книгу. Я не понимаю как это.?
Зашла в историю Галочка стоит, что дальше! Но меня выкидывает, не хочет стоять на освобождении, ставится галочка, а когда ставлю дату и ок, оно снимает галочку. Я уже писала выше, проблема не делась никуда.
Восстановить пишите НДС, обратить внимание! Если приобрели товар и транспортные расходы в декабре а освободили от НДС с ноября, то я включаю в стоимость товара ндс?
Так же обратите внимание, что если до перехода на освобождение были приобретены какие-то товары, работы, услуги, основные средства( это вы писали)
вопрос: это имеется в виду квартал или за год приобретения?
Тоесть если приобрели товар в 9мес. и вычет взяли в 3кв!. Освободились от НДС с 11мес. Это что получается что мне нужно вернуть ФНС этот вычет??? Или 3й квартал сдесь не причём?
Персонификация была не правильная
Февраль в РСв меньше
Страховые взносы правильно у меня. Но требование пришло что не совпадает рсв с персонификацией
Должны ли мы подстраиваться под мрот по травматизму? Если з.п меньше?
А по НДФЛ МРОТ тоже нужно соблюдать?
А если мне январь сделать под мрот!? Сейчас у меня по факту 24тыс. но тогда НДФЛ не получается, тогда нужно доплачивать з.п.?
Думаю как лучше сделать, чтобы не отвечать на требования!?
Да и у директора з.п 25тыс, но по рсв 27093, а ничего страшного насчёт НДФЛ? Если они не совпадают?
Декларация оса, обычный рабочий
https://www.klerk.ru/consultations/strakhovye-vznosy-57584/#comment__1533798
Вот вы писали мне " отправляете отчёт по фактическим..."
Не полный месяц отработал, было без содержания, это в феврале, март вообще без содержания - в этом случае отправляете отчет по фактическим начислениям, по требованиям дадите пояснения.
Спасибо большое!
И отпуск без сохранения заработной платы, не предоставляется в органы?
Я спрашивала, что это за отчёт для ФНС?
Если начисления 9600, то из них плачу взносы?
Это какой отчёт по фактическим начислениям, вы выше пишете,
Легче тогда за январь написать пару дней без содержания, чтобы не корректировать все отчёты и з.п!? 15 раб.дней*1600= 24000 вместо 17дней
Если в январе полный был месяц?
Тоесть так можно? 1с отправит? Вопреки этого МРОТ?
Не полный месяц отработал, было без содержания, это в феврале, март вообще без содержания
Это я знаю что ниже! Потому что, на предприятии период не очень! Ии? Что делать в таком случае? Если так отправить? Прийдут требования? Или так можно отправить?
Выдает ошибку, из-за суммы ниже МРОТ. Что делать?
Я имею ввиду не только директора! А и всех остальных
Подскажите пожалуйста! Заполняем декларацию в налогоплательщик Юл, там где штрих-код какой код должен стоять? Переживаю за обновление! То или нет
Не пойму, как это не содержит обязанности уплаты? Если мы должны за директора страховые от МРОТ. А что это совокупному тарифу?
Спасибо большое!
Добрый вечер! Получается что если работник отработал хотя бы 1 день в этом месяце, то страховые он должен заплатить из начисленной зарплаты? А если без содержания то ничего? Как то не очень логично.
Просто отработал неделю, а страховые за месяц, полностью от оклада
Спасибо Вам большое! Программа пишет что все хорошо!
Страховые взносы получается перекрывают основной налог? Даже если не оплачивала авансы?!
Я правильно понимаю? Если бы налог был 36000 и страховые 36000, то мы бы заплатили 0?
Либо страховых 36000, а основной налог 40000, то должны в бюджет 4т.р?
В какой строке видно сколько нужно оплатить? В 100?
У меня не рассчитывается в программе! Уже как 2й год.
Получается что нужно оплатить 4153?!
А как же страховые взносы? Если заплатили 36 000тыс, они сюда в 140-143, не попадают? Подстраиваетмся под налог? Смысл тогда этой строки?
А сколько по закону можно находится без сохранения заработной платы?
А если бухгалтер в отпуске без сохранения заработной платы? Как быть со страховыми?
Я это знаю! У меня не полный месяц! Вот в чем вопрос!
Правильно ли я понимаю?
А так можно? Не запрещено законом? И фактическая сумма считается с налогом? Допустим 8700+1300=10000 *30%=3т.р. взносов оплатить!?
Фактическая это 10 000? Или с оклада 24? Хотя получила 10т.р Значит взносы из 10?
И если у бухгалтера была з.п 10т.р, так как без содержания была, страховые взносы из 10т.р считают или из ставки?из 24?
А если в феврале без содержания у него, как со взносами?
За директора ясно! Остальным можно исчислять и из меньшей суммы з.п? Допустим 24тыс. *30%=эту сумму платим?
Я вот за что! Чтобы потом не было, что и остальным нельзя считать ниже МРОТ.
Как правильно заполнить строки 140-143? Если 36тыс, то вписывается 9000,9000,9000,9000? Или 9,18, 27,36?
Заполняем в налогоплательщик Юл! Пишет что стр 140 превышает сумму взносов130стр! Разве страховые не может быть больше налога?
1кв 155724.
2кв 103816
3 КВ 103816
4кв 51908
Нарастающим итогом 155724, 259540,363356, 415264.
У нас 1% налог
Это получается что нужно строку 140-130= 140?
И в стр 020- ... Как вернее заполнить? Я не оплачивала на что опиратся?
Может они как-то разделили?
Не могу разобраться нужно ли мне платить эти 36 тыс. Или нет! в ЛК требование за февраль где сумма 16тыс. А 20? У меня таких денег на счёте не было, в банке было 9тыс, и на енс 6000. ( 36-9-6=21тыс. ) А я заплатила пени1500 и страх7365! И не могу понять как они считали, или Я не понимаю. Переживаю за то чтобы не сказали потом платить! Запросила справку с ФНС о задолженности. Может ещё что-то можно? Чудеса.
Что это за закон?
А почему? директору нужно из 27093 высчитать? А бухгалтеру нет! Они что разные?
Тоесть бухгалтеру можно выделить страховые взносы из з.п в 24тыс? Не нужно рассчитывать из 27?
Ниже вопрос, Я имею ввиду 27093*30=8128? Или платится 27093? Плачу 8128 или 27093???
Если в 1с меняю сумму в начислении то и НДФЛ меняется!
У бухгалтера тоже з.п 24тыс. Значит как и по директору?
Подскажите пожалуйста 27093 мы умножаем на 30%? Или это уже фиксированная сумма?
Да, мы новые регионы! А в РФ больше платят? У меня было там 6 тыс. вроде на счету ип.
А не могли они их поделить эти 36тыс? Вы думаете что это весь долг 8тыс? Или они разделили.
Хоро хоть с кредитки не снимают
Это уже легче. Спасибо большое!Написано что страховые взносы отдельных категорий плательщиков в совокупном фиксированном размере к уплате 7365 начислен 36000, это получается 7тыс. вычли с 36? В ЛК так.
А штраф можно тоже отсрочить?
Была в ФНС сказали что если в банк пришла сумма на уплату, то ходотайство нет смысла! Это если бы по акту только.
Я сдаю отчёт не только по директору но и по бухгалтеру. Ато у вас акцент на директора. Везде сумма, оплаты взносов! ?
Подскажите пожалуйста что подразумевается под погашением основной суммы долга? Это 36тыс? Или штраф с пеней?
А можно ходатайство именно по штрафу попросить? А есть ли у вас образцы такого ходатайства? У меня было только 1 нарушение, тоже писала ходотайство, один день просрочка отчёта из-за программы проблема была! Я являюсь нарушителем, и не подподаю под категорию в первый раз нарушение? Скорее всего добровольно оплатить,. Там штраф больше пени
Подскажите пожалуйста, в л.к это пени за просрочку. Можно ли подать ходатайство на снижение хотя бы? Или нет вариантов? Мы ДНР
36000 Я должна, и 4 тыс налога. 9 тыс. взымают
А за что тогда взыскали? Может быть штраф и пени?
Спасибо большое! Всё поняла.
У меня стоит крыжик на "нет", но когда включаю, выгрузку пишет нужно заполнить аудит. И слева стоит баланс, фин.результат, и аудит. Раньше было просто баланс и фин.результ.
А почему? Ведь в том квартале убытки 14 и 30! А в этом прибыль 10 и 23. 10нужно же отнять 14?
9месяцев
Год, но что-то выдает ошибки в форме при проверке,
Да! В убыток за 25год! С этого года перешли на УСН, отчёт сдавать не буду. Но вопрос был в другом! Это годовой отчёт, а те суммы которые я написала, это были авансовые платежи ежеквартально в течение года.
В каком пункте приём?
У меня в отчётах, только раздел 1.2. Это оно? Как мне сдесь заполнить? Если 1с заполняет этим временем! А мне нужно 21год приём сделать! ???
Когда захожу в ФИО, дата не редактируется, пишет ошибку
1с базовая 3.0
У меня 1с базовая. Электронные книги не ведём.
Как правильно оформить приём, если работаем.
А если требует покупатель, что лучше дать или как ответить? Может самим сделать? Либо они единственные требуют?
Это за год 2025год. Ещё рано квартал закрывать.
Я беру из выписки с банка, то что выплатили?
Я за это приложение! Если зарплата декабря выплачена в январе, нужно ее включить сюда?
Нужно брать из ведомости с банка? Какую сумму? Как правильно декабрь показать!?
Биометрические данные выдает ошибку не указано значение! Но у меня нет биометрии !?
Пункт ответственный за организацию перс данных в почтовый адрес пишет " указано недопустимое значение" что не так город пишу улицу и дом, в чем проблема?
Регион обработки выбрать все субъекты?
Дата начала обработки данных какую дату правильно ставить?
И ещё такой вопрос могут оштрафовать за то что раньше не подали уведомление? Или лучше уже не подавать? Мы ДНР
Если мы обычные ООО занимаемся торговля, то не заполнять!?
А что нужно поставить собственный ЦОД? У нас компьютер и процессор с ноутбуком, серверного отдела нет. Мы мсп
А сведения о лицах имеющих доступ и осуществляющих на основании договора обработку перс.дан в гос. и мунц. Информационных системах - это заполнять?
Тоесть это нужно ему уволиться? Или какие есть подводные камни? А если участвовать в тендере?
Какие шаги нужно предпринять? С чего начать?
Да
А когда возмещают НДС? В каких случаях?
Вводит в заблуждение эти разделы.
Только теперь не понимаю, почему 1с выдает ошибки
Теперь понятно! Спасибо большое! А если купили товар в декабре то мы его НДС включаем в стоимость?
В каком случае мы должны возмешать НДС?
Как тогда в 1с с декларации убрать продажи в ноябре и декабре? Они попадают
Счета фактуры с ноября без НДС! Но есть октябрь! С НДС.
У меня программа тянет в 8 раздел все операции без НДС! Это не правильно? Должно стоять только октябрь?
В настройках налогов и отчётности поставила освобождение с ноября. Оно попадает в 12 раздел с НДС. Это правильно? Или оно должно быть в 8 разделе?
А как ему назначить себя еио? С чего начать? Что можно почитать?
Когда будет еио тогда сможет подписывать?
У меня в книгу продаж попадает вся реализация БЕЗ НДС, а с НДС как должно быть, этот октябрь, не попадает! Убираю НДС в октябре в реализации, и тогда тянет в книгу. Я не понимаю как это.?
Не пойму с декларацией по НДС, раздел 8 не хочет тянуть реализацию с НДС, тянет без НДС, ?
А в разделе 9 у меня подтянулось всё сюда, и ноябрь и декабрь. Как правильно должно быть?
Выкидывает в настройках
Зашла в историю Галочка стоит, что дальше! Но меня выкидывает, не хочет стоять на освобождении, ставится галочка, а когда ставлю дату и ок, оно снимает галочку. Я уже писала выше, проблема не делась никуда.
А в 8 разделе мне показывать только октябрь? Или всё нужно показывать?
И в разделе 9 у меня стоит вся реализация, но только не октябрь( то когда были с НДС ещё) почему с НДС не попало сюда?
Сдесь нет как заполнить декларацию https://www.klerk.ru/consultations/nds-49171/#comment__1489374
Есть! Тут можно выбрать ноябрь? Или это для справки?
Не могу найти где то вы мне писали что нужно 7 раздел в декларации по НДС заполнить, не найду где это! Как правильно нужно заполнить декларацию?
В какую историю?
https://www.klerk.ru/consultations/nds-49171/#comment__1488026
Восстановить пишите НДС, обратить внимание! Если приобрели товар и транспортные расходы в декабре а освободили от НДС с ноября, то я включаю в стоимость товара ндс?
Так же обратите внимание, что если до перехода на освобождение были приобретены какие-то товары, работы, услуги, основные средства( это вы писали)
вопрос: это имеется в виду квартал или за год приобретения?
Тоесть если приобрели товар в 9мес. и вычет взяли в 3кв!. Освободились от НДС с 11мес. Это что получается что мне нужно вернуть ФНС этот вычет??? Или 3й квартал сдесь не причём?
Спасибо большое!
Сделала, ставлю галочку что освобождены от НДС и ставлю вверху ноябрь 25г. Ок! И галка пропадает, так и должно быть? Почему не ставится?
Вот всё сделала
Галочка в итоге уходит
Да
И сдесь ставлю общая, но оно не даёт.может из-за этого нет у меня освобождения?!
Освобождение от маленького дохода, никакого.
Подскажите пожалуйста , у меня нет организация освобождена от НДС. Там везде поставила галочки как сказали
Это получается что нужно сделать раздельный учёт? Для чего он нужен?
Это я должна всю номенклатуру так сделать?
Как это сделать в 1С базовая?
А как понять что одобрено отказ от НДС! Или хватит одного уведомления? Если приняли тогда всё хорошо? Подходим однозначно под статью.
Если я выбираю доходы минус расходы, то я смогу принимать расходы все те которые принимала на осно?