а если прошло уже 8 лет с момента подачи декларации , и возмещения денежных средств по имущественному налогу ? срок исковой давности составляет три года .
и будут ли начислены пени за этот период пользования деньгами и штраф.
Налоговая прислала акт налоговой проверки , вообще без цифер
1. Уведомление по НДФЛ - с двумя строками ндфл и разными кпп - получается нужно отправлять в одну основную налоговую 7717 ?
2. Как заполнять платежное поручение по ЕНС в разные налоговые . Менять только ОКТМО или еще другие реквизиты , например прописывать КПП.
3. Уведомление по налогу на прибыль подавать не нужно, (кроме исключений) и мы этого не делали. После открытия подразделения , нужно заполнять уведомления по прибыли ?
Добрый день, у нс нет обратной реализации , это возврат 2025 года - который проводим в 2026. Сначала выставляем товарную накладную на возврат -что товар ушел с нашего склада , они нам ксф.
Причина товар не подошел клиенту. Оптово -розничная торговля , мы приобрели товар , продали в розницу , покупатель отказался , по условиям договора с продавцом можем вернуть качественный товар в течение определенного количества дней.
Налоговики обычно сами ничего не определяют а пишут письма , что бы мы подтвердили факт оплаты , а у меня общая сумма поступившая по эквайрингу и расшифровка в которой фигурирует только номер карты и отгрузка юридическому лицу .Я так понимаю , что физ лицо может платить за организацию , но и отгрузка должна быть на физ. лицо , а не на организацию.
Скажите пож. правильно ли я понимаю , после отправки в ифнс уведомления по форме С-09-3-1( постановки на учет подразделения ) и выбора налогового органа по месту юридического адреса ( уведомление по форме 1111054) , после принятия этих документов налоговой , сдача декларацией: налог на прибыль и 6 ндфл - нужно будет отправлять в налоговую по юр.адресу ( которую мы выбрали в уведомление).
а как это сделать технически в 1с? если перепроводить корректировки 2025 года в 2024 год , НДС так же изменится, и будут расхождения в декларации и программе .
Спасибо, за ответ , но что это не законно и так понятно .
Хотелось бы понять на практике , как поэтапно поступить сотруднику в данной ситуации, на какие статьи сослаться при написание заявления, что бы эти заявления потом приняли в суд , в случае не выплаты больничного и пособия.
Как я написала , она находится в декретном отпуске с 1 ребенком и ей проблемотично ездить в организацию по месту ее нахождения, что бы отдать свое заявление .
Она звонила в трудовую инспекцию и два часа висела на трубки телефона , инспекторы просто ее переключали.
Ее не уведомили письменно о расторжение срочного договора за месяц .
Если сотрудница отработала 5 лет с срочным трудовым договором , как его можно переквалифицировать в бессрочный ?
Вопрос скорее по качественному товару, в оптовых договорах присутствует пункт о возврате , качественного товара в определенном количестве и в определенные сроки , а так же возвраты розницы ( качественного товара ) в 1 кв 2025 - провели суммы возвратов, ( КСФ ) и выделили в декларации по налогу на прибыль в строках 300- 301 , как убытки прошлых лет.Налоговая прислала требование, с требованием пересдать декларацию за 1 кв и 2 кв. 2025 года.
Нужно пересдавать декларации или можно написать пояснения.
Скажите пож. а если этого не делать, и отражать выручку по отчету на общую сумму , выставляю общую счет-фактура , на розничного покупателя, будет ли это считаться кричной ошибкой . Если УПД со статусом 2 и юр. лица не могут принять НДС к зачету . Очень усложняет объем работы , каждый месяц порядка 20 юр лиц , нужно заводить их в программе 1с, делать реализации отдельно , удалять суммы из отчета , а потом еще и корректировки.
Подскажите пож. а что с пенями, будут ли они начислены и начиная с какого года ?
а если прошло уже 8 лет с момента подачи декларации , и возмещения денежных средств по имущественному налогу ? срок исковой давности составляет три года .
и будут ли начислены пени за этот период пользования деньгами и штраф.
Налоговая прислала акт налоговой проверки , вообще без цифер
Надежда , спасибо за ответ . Скажите пож. а почему вы считаете ,что совсем не подходит код ОКВЭД 74.10 ?
Спасибо за ответ , но все равно не очень понятно.
1. Уведомление по НДФЛ - с двумя строками ндфл и разными кпп - получается нужно отправлять в одну основную налоговую 7717 ?
2. Как заполнять платежное поручение по ЕНС в разные налоговые . Менять только ОКТМО или еще другие реквизиты , например прописывать КПП.
3. Уведомление по налогу на прибыль подавать не нужно, (кроме исключений) и мы этого не делали. После открытия подразделения , нужно заполнять уведомления по прибыли ?
Понятно, решили оформить возвратный документ без НДС.
Добрый день, у нс нет обратной реализации , это возврат 2025 года - который проводим в 2026. Сначала выставляем товарную накладную на возврат -что товар ушел с нашего склада , они нам ксф.
Причина товар не подошел клиенту. Оптово -розничная торговля , мы приобрели товар , продали в розницу , покупатель отказался , по условиям договора с продавцом можем вернуть качественный товар в течение определенного количества дней.
Налоговики обычно сами ничего не определяют а пишут письма , что бы мы подтвердили факт оплаты , а у меня общая сумма поступившая по эквайрингу и расшифровка в которой фигурирует только номер карты и отгрузка юридическому лицу .Я так понимаю , что физ лицо может платить за организацию , но и отгрузка должна быть на физ. лицо , а не на организацию.
с пунктом 2 - понятно, спасибо .
пункт 1 не понятно - реализация на юр. лицо возможна , если оплата была по эквайрингу ? Сумма этих оплат поступила в общей кучи других оплат .
Как в данной ситуации подтвердить оплату , при запросах налоговиков. Есть ли нормативные документы касаемо подобных ситуаций, что так можно делать .
Скажите пож. правильно ли я понимаю , после отправки в ифнс уведомления по форме С-09-3-1( постановки на учет подразделения ) и выбора налогового органа по месту юридического адреса ( уведомление по форме 1111054) , после принятия этих документов налоговой , сдача декларацией: налог на прибыль и 6 ндфл - нужно будет отправлять в налоговую по юр.адресу ( которую мы выбрали в уведомление).
Я ошиблась при написании , имела ввиду, в налоговую по месту нахождения подразделения или месту нахождения юр.адреса.
А в какую налоговую подается уведомление по форме Форма 1111054., тоже по месту юридическому адресу ?
а как это сделать технически в 1с? если перепроводить корректировки 2025 года в 2024 год , НДС так же изменится, и будут расхождения в декларации и программе .
Спасибо, за ответ , но что это не законно и так понятно .
Хотелось бы понять на практике , как поэтапно поступить сотруднику в данной ситуации, на какие статьи сослаться при написание заявления, что бы эти заявления потом приняли в суд , в случае не выплаты больничного и пособия.
Как я написала , она находится в декретном отпуске с 1 ребенком и ей проблемотично ездить в организацию по месту ее нахождения, что бы отдать свое заявление .
Она звонила в трудовую инспекцию и два часа висела на трубки телефона , инспекторы просто ее переключали.
Ее не уведомили письменно о расторжение срочного договора за месяц .
Если сотрудница отработала 5 лет с срочным трудовым договором , как его можно переквалифицировать в бессрочный ?
Вопрос скорее по качественному товару, в оптовых договорах присутствует пункт о возврате , качественного товара в определенном количестве и в определенные сроки , а так же возвраты розницы ( качественного товара ) в 1 кв 2025 - провели суммы возвратов, ( КСФ ) и выделили в декларации по налогу на прибыль в строках 300- 301 , как убытки прошлых лет.Налоговая прислала требование, с требованием пересдать декларацию за 1 кв и 2 кв. 2025 года.
Нужно пересдавать декларации или можно написать пояснения.
Татьяна , добрый день. Спасибо за ответ.
Скажите пож. а если этого не делать, и отражать выручку по отчету на общую сумму , выставляю общую счет-фактура , на розничного покупателя, будет ли это считаться кричной ошибкой . Если УПД со статусом 2 и юр. лица не могут принять НДС к зачету . Очень усложняет объем работы , каждый месяц порядка 20 юр лиц , нужно заводить их в программе 1с, делать реализации отдельно , удалять суммы из отчета , а потом еще и корректировки.
Скажите пож. можно ли имея ИП, работать в найме по трудовому договору в другой организации , ООО например , с одинаковыми кодам ОКВЭД.
Спасибо за ответ.
А есть ли возможность платить больше взносов за себя , а не только обязательные взносы. ?