скажите, если всё таки ООО придется доплачивать, то как это сделать? начисление сделано в ЗУП-а там нормативная база такая, что НДФЛ считается отдельно, не открывать же 2024, и вручную пересчитывать НДФЛ ? ваше мнение?
шкала НДФЛ в 2024 и 2025 году называется прогрессивная, только изменилась предельная база, почему же в 2024 году ФНС базы сложила, а в 2025 складывать не будет?
порядок расчёта понятен и нам, вопрос, в том ,как быть с доначисленной ИФНС суммой, они требуют доплату от физ лица, а наша организация с этим не согласна..... какие наши действия?
Если в настройках НДС выбрано 20 % и раздельный учет, то НДС в стоимости отражается на сч. 19, без сальдо НО в КУДИР-Расходы он не попадает, программа подразумевает, что при ставке 20 % НДС подлежит зачету, а мы на льготе и не платим НДС и не берем в зачёт
Извините за уточнение, не открытие точки общепита, а прием сотрудника на работу и начисление ему зп в феврале 2024, получается зп начислялась не 9 месяцев, а 8.
Спасибо!
скажите, если всё таки ООО придется доплачивать, то как это сделать? начисление сделано в ЗУП-а там нормативная база такая, что НДФЛ считается отдельно, не открывать же 2024, и вручную пересчитывать НДФЛ ? ваше мнение?
шкала НДФЛ в 2024 и 2025 году называется прогрессивная, только изменилась предельная база, почему же в 2024 году ФНС базы сложила, а в 2025 складывать не будет?
Спасибо
порядок расчёта понятен и нам, вопрос, в том ,как быть с доначисленной ИФНС суммой, они требуют доплату от физ лица, а наша организация с этим не согласна..... какие наши действия?
Чем грозит, если не начисляли резервы по отпускам, по сомнительным долгам за 2025г? ( в продолжении вопроса) Спасибо
Спасибо !
Спасибо
можем ли мы продавать паровые коктейли на верандах наших ресторанов используя льготу по НДС (подп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ)
Хотелось бы получить более расширенный ответ
Если в настройках НДС выбрано 20 % и раздельный учет, то НДС в стоимости отражается на сч. 19, без сальдо НО в КУДИР-Расходы он не попадает, программа подразумевает, что при ставке 20 % НДС подлежит зачету, а мы на льготе и не платим НДС и не берем в зачёт
1С:Предприятие 8.3 (8.3.26.1540)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.173.23)
ставка НДС у нас 20 % , НО мы применяем льготу по НДС, потому и учитываем НДС в стоимости, и нам нужно,чтоб он попадал в КУДИР
Извините за уточнение, не открытие точки общепита, а прием сотрудника на работу и начисление ему зп в феврале 2024, получается зп начислялась не 9 месяцев, а 8.