Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
Какие налоговые льготы положены работодателям за взносы в НПФ

Какие налоговые льготы положены работодателям за взносы в НПФ

Чтобы работодатели охотнее внедряли у себя корпоративные пенсионные программы, в НК для таких случаев предусмотрен ряд налоговых льгот. Разберемся в них.

Введение

Негосударственная пенсия (в довесок к обычной) — это неплохое подспорье в старости. Формировать такую пенсию может как сам человек, так и работодатель, или же совместно и работник, и работодатель (на паритетной основе).

Чтобы работодатели охотнее внедряли у себя корпоративные пенсионные программы, в НК для таких случаев предусмотрен ряд налоговых льгот. Разберемся в них.

Страховые взносы

На основании пп. 5 п. 1 статьи 422 НК платежи по договорам негосударственного пенсионного обеспечения не облагаются страховыми взносами, которые регулируются НК (взносы на пенсионное, медицинское, социальное страхование).

На основании пп. 5 п. 1 ст. 20.2 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ платежи в НПФ не облагаются взносами в ФСС (по травме и несчастным случаям).

На эту тему есть письмо Минфина № 03-04-06/47212 от 26.06.2019.

НДФЛ

Согласно абзацу 6 п. 1 ст. 213.1 НК при определении налоговой базы по НДФЛ не учитываются платежи в НПФ в пользу работников.

То есть несмотря на то, что работник получает деньги пусть и не в кошелек, а на свой пенсионный счет, такой доход НДФЛ не облагается.

На эту тему есть письмо Минфина № 03-04-06/47212 от 26.06.2019.

Кроме того, если работник сам своими деньгами участвует в пенсионной программе и какая-то часть его зарплаты удерживается и перечисляется в НПФ, то у

Дата публикации: 25.08.2021, 12:20

Вы видите 30% этого разбора

Подпишитесь, чтобы получить полный доступ ко всему экспертному контенту, а также к другим сервисам Клерк.Системы

Подписка «Клерк.Система»

Готовые решения рабочих задач бухгалтера: быстро, понятно, каждый день

Ежемесячно

599 ₽в месяц

1 вопрос эксперту каждый месяц

Подключить Можно отменить в любой момент
Выгоднее на 50%

На 12 месяцев

479 ₽в месяц

5 750 ₽ за год вместо 11 400 ₽

12 вопросов экспертам

Подключить Можно оплатить картой, по счету или в рассрочку

Что входит в оба тарифа:

  • База решенных вопросов
  • Разборы законов
  • Мини-курсы
  • Конспекты вебинаров
  • Доступ к ИИ Клерк
  • Сервис проверки контрагентов
  • Полезные калькуляторы и справочники
  • Отключение рекламы
Начать дискуссию

Другие материалы по этой теме

Смотреть все

Курсы и вебинары по этой теме

Смотреть все

Консультации по этой теме

12

Оперативные ответы практикующих экспертов по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам

Расходы в общепите.

Добрый день. У нас кафе УСН доходы минус расходы. Скажите, пожалуйста, можно ли списывать в расходы:

- продукты, которые используются для проработки блюд? То есть пока не на продажу, а на тестирование блюд;

- продукты, у которых истек срок годности и которые подлежат утилизации.

По поводу включения продуктов из проданных блюд я верно понимаю? Что нельзя сразу включить купленные продукты, нужно включать в расходы только ту часть продуктов, из которых приготовлено блюдо и за которые гость заплатил? Благодарю.

Эксперт:

Оксана М.

Авансовые платежи по налогу на прибыль

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста. ООО на ОСНО по итогам 9 месяцев, где производится расчет авансовых платежей в декларации по налогу на прибыль, не превысила выручку в 60 млн. (по 15 млн. на квартал), а по итогу года выручка составила 67 млн. Но в годовой декларации начисления авансов на 1 квартал не предусмотрено. Нужно ли пересдавать декларацию за 9 месяцев с начислением авансовых платежей на 1 квартал?

Эксперт:

Ирина Л.

О написании блока пояснения к промежуточной БО в текстовой оформе

Привлечение средств дольщиков (счета эскроу): Основной моделью финансирования строительства является использование счетов эскроу в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». допиши по теме для ее раскрытия

Возмещение НДС по товарам, приобретенным в рамках ликвидации последствий ЧС на предприятии

В результате чрезвычайной ситуации, произошедшей на предприятии, некоторые товары и оборудование вышли из строя или разрушены (восстановлению не подлежат). На замену утерянным (разрушенным) товарам предприятие приобрело новые. Расходы на приобретение предприятие предварительно отнесло на прочие расходы, учитываемые в целях налогообложения (91 счет). НДС выделили на 19 счет и приняли к вычету. В связи с данной ситуацией возник вопрос: можно-ли товары, приобретенные для ликвидации последствий ЧС брать к вычету? И если через время предприятием будет принято решение закрыть указанные расходы за счет нераспределенной прибыли (чистой прибыли), то в таком случае имеет-ли право на вычет по НДС предприятие, или налог придется восстановить? Если его придется восстановить, то в какой налоговом периоде: в периоде принятия налога к вычету или в том периоде, когда расходы отнесут на нераспределенную прибыль?

Эксперт:

Александр З.

Выбор графика работы и системы оплаты труда для водителей в организации, где ведутся ЭТРН в контур.

Добрый день! В организации планируют принять сотрудников на должность водителя с ведением ЭТРН в системе Контур. Графика работы как такого нет, водители сами решат когда выйти и сколько работать. Работодатель не хочет заморачиваться с графиками работ и т.д. вопросы:

  1. Какой лучше установить график работы для водителей?

  2. Какую систему оплаты труда выбрать (окладную или почасовую?)

  3. Как все учесть, чтобы соблюсти законодательство.

Эксперт:

Оксана М.

Какой документ оформить и как на примере?

1-й Вопрос: Компания Ромашка продает компании Василек товар стоимостью 100 тр, Ромашка везет товар своей машиной до транспортной компании, которую наняла Василек. Как с 1 сентября 2026 года оформить ЭТРН кто где кем выступает? А может тогда нужно оформить не Транспортную накладную а экспедиторскую расписку, запутались.

2-й Вопрос: Нужно ли с 1 сентября в разделе груз расписывать груз попозиционно или как раньше можно обозначить общим словом например Бумажная продукция или надо как в накладной все позиции например альбом, папка, папка такая, папка сякая ?

Эксперт:

Ирина Л.

Ответ.хранение и переупаковка товара из Казахстана

Наше ИП занимается фулфилментом (подготовкой товара к сдаче на маркетплейс). Система налогообложения нашего ИП - УСН 6% + НДС 5%. Казахская организация хочет воспользоваться нашими услугами: мы получим товар на ответ.хранение, упакуем и сдадим Вайлдберриз на продажу. Право собственности на товар остается все это время у Казахской организации.


1. Какие документы требуются для доставки товара из Казахстана до нашего склада?
2. Возникают ли дополнительные налоги в этом случае?

3. Будет ли ставка НДС 0% для наших услуг, оказанных Казахской организации?

4. Какие особенности оформления ДОПП для ввоза товара? Кто должен оформлять ДОПП? Нужен ли обеспечительный платеж?

Эксперт:

Александр З.

Больничный ген директору без зп

Добрый день. подскажите как поступить, получили входящий запрос от фсс по больничному ген. директора, который является ген-директором- учредителем в одном лице, трудовой дог с ним не заключен, зп не получает, компания на аусн. Должны ли мы ему начислить больничный за первые 3дн из расчета мрот?

Эксперт:

Оксана М.

Как настроить 1С Бухгалтерия предприятия, чтобы отчеты маркетплейса попадали в книгу доходов по патенту?

У ИП патент на "производство кожаных изделий". Он производит кожаные изделия и продает их на маркетплейсе. Как настроить 1С Бухгалтерия предприятия, чтобы отчеты маркетплейса попадали в книгу доходов по патенту?

Взнос в ук другого юрлица имуществом

Добрый день! Компания в качестве вклада в УК другого юрлица передает основное средство. Оценочная стоимость ОС 5 000 000р, первоначальная 7 000 000р, амортизация 2 500 000р. Размер доли в УК организации, в которую вносится имущество, составляет 20 руб. Какими бух проводками отражаются данные операции? По какой стоимости будут отражаться Фин вложения по счету 58? Налогообложение не интересует, именно бух часть

Эксперт:

Вера С.

Смотреть все консультации
ГлавнаяПодписка