Как провести в учете прощение иностранцем долга по займу

Как провести в учете прощение иностранцем долга по займу

Вашей организации простил долг по займу иностранный учредитель. Разберемся, как это учесть в налоговом и бухгалтерском учете.

Введение

Очень часто учредители дают в долг деньги своей компании. В сложившейся сейчас в стране ситуации, многим организациям заимодавцы прощают долг, в том числе и по процентам.

Основания для прощения долга

Прощение долга производится в соответствии со статей 415 Гражданского кодекса.

Прощение долга представляет собой двустороннюю сделку с подразумеваемым по общему правилу согласием должника на ее совершение: обязательство считается прекращенным с момента получения должником уведомления кредитора о прощении долга, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Прощение долга по договору займа следует оформить соглашением в письменной форме (то есть это не будет считаться односторонней сделкой), главное — указать предмет соглашения и подписать соглашение обеими

Дата публикации: 10.08.2022, 18:36

Вы видите 30% этого разбора

Подпишитесь, чтобы получить полный доступ ко всем разборамзаконов, а также к другим сервисам на Клерк.ру

Подписка «Клерк.Плюс»

Самое нужное для бухгалтера

  • На 1 месяц

    499 ₽
    Списывается ежемесячно
  • На 12 месяцев

    4 999 ₽5 988 ₽
    со скидкой -17%
    Единоразовый платеж

Включает:

  • Доступ к базе разборов (более 600 экспертных статей с приложениями, новый разбор каждый день)

Подписка «Клерк.Премиум»

  • консультации с экспертами
  • ИИ-помощника и чат
Смотреть тарифы

Начать дискуссию

Другие материалы по этой теме

Смотреть все

Консультации по этой теме

12

Оперативные ответы практикующих экспертов по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам

Возврат некачественного товара поставщику

Добрый день

Подскажите , пожалуйста , при возврате некачественного товара поставщику (плательщик НДС) покупателем (плательщик НДС) ?

1. Поставщик должен выписать корректировочную с/ф и покупатель отражает в книге продаж по НДС код вида операции 18 и наименование свое ( то есть покупателя) ?

или

2. Или покупатель отражает в книге продаж по НДС код вида операции 01 и наименование поставщика + выписывает в адрес поставщика счет фактуру ?

Эксперт:

Александр З.

Уплата штрафа

Добрый день. ИП в 2025 был на ОСН, но деятельность не велась. Декларацию по НДС за 3 квартал сдал только в январе 2026 г. Прошла камеральная проверка, выставлен Акт налоговой проверке - штраф за несвоевременное предоставление Декларации. Как оплатить его? Счет ЕНС, КБК штраф который указан в Акте? А в назначении платежа, кроме ЕСН, надо указывать что либо еще? Спасибо.

Эксперт:

Лилия Г.

проценты по кредиту и переход с патента на УСН

Здравствуйте! ИП в 2024-25гг работали на патенте. В это время ИП взял кредит и выплачивал ежемесячно тело кредита и проценты. Соответственно в расходы платежи не принимали. С 2026 года ИП утратил возможность работать по патенту (превысили лимит по доходу) и перешел на УСН (доход-расход). Встал вопрос, может ли ИП учесть в расходах проценты по кредиту, взятому в 2024 году?

Эксперт:

Наталья В.

Услуги плавания у ИП

Добрый день! ИП на УСН доходы, основной оквэд - 85,41,1. Данный вид оквэда освобождается от НДС в 2026 году. ИП оказывает услуги физ.лицам, в чеках указано наименование услуги - Абонемент на 1 мес, Плавание, Разовое занятие, Пробное занятие в группе и т.д. Ип арендует бассейн и проводит там занятия. По какому пункту статьи 149 будет освобождение? Надо заполнять раздел 7 декларации по НДС? Если да, то какой код операции подходит в данном случае?

Эксперт:

Оксана М.

Строка 1370 "Фонд недвижимого и движимого имущества..." из бух. отчётности за 2024 в балансе за 2025 г по ФСБУ 4/2023 в какую строку должно входить?

Строка 1370 "Фонд недвижимого и движимого имущества..." из бух. отчётности за 2024 в балансе за 2025 г по ФСБУ 4/2023 в какую строку должно входить?

Отчёт создаём не в 1С, а в Контур. От них нет ответа.

Эксперт:

Вера С.

Учет перечисления на эскроу счет

Здравствуйте.

ООО на Усн «доходы» приобрело офисное помещение в строящемся доме. Первоначальный взнос и последующие платежи по кредиту перечисляются на эскроу-счет. Верно ли мы учитываем пока на 55 счете? Какие проводки должны быть до ввода объекта в эксплуатацию?

Эксперт:

Сергей В.

Удержание из заработной платы

При приеме на работу работник прошел медкомиссию которую ему оплатил работодатель. Работника за счет организации обучили по программам: Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда при работе на высоте, безопасные методы в электроустановках,профессиональная подготовка электромонтажника.

Работник принимался по срочному трудовому договору, но работник отработав 3 дня решил уволиться. Можно ли с него из окончательного расчета удержать затраты на медкомиссию и обучение?

Как прописать в договоре что можно удержать?

Эксперты:

Надежда К. и еще 1

Особенности учета затрат по кредитам и займам при применении ИП ОСНО.

Подскажите пожалуйста, если у ИП когда он был на УСН Доходы в периоде с 01.01.2025 по 31.10.2025 года имелся долг по займу. С 01.11.2025г. ИП слетел на ОСНО и в феврале 2026 года погасил долг по займу и начисленные проценты. Подскажите принимаются ли эти проценты к расходам для расчета НДФЛ за 1 квартал 2026 года?

Эксперт:

Александр А.

Проездной на общественный транспорт для сотрудников с разъездным характером работы. Расходы УСН

Добрый вечер

Подскажите , пожалуйста , расходы на проездной в общественном транспорте , приобретаемый сотрудниками организации с разъездным характером работы , в расходах по УСН возможно учитывать ?


Какие подтверждающие документы , должен предоставить сотрудник в организацию, для компенсации ему расходов, связанных с приобретением пополнением проездного?

Эксперт:

Оксана М.

Подача ЕФС-1

День добрый. Если сотрудница ушла на больничный по беременности и родам нужно ли подавать ЕФС-1 подраздел 1.1? После рождения ребенка ее муж оформляет отпуск по уходу за ребенком до 1.5 лет, а она оформляет отпуск за свой счет у своего работодателя. Должен ли работодатель подавать ЕФС-1 подраздел 1.1?

Заранее спасибо

Эксперт:

Лилия Г.

Смотреть все консультации
ГлавнаяПодписка