Как получить сертификат происхождения товаров СТ-1: инструкция

Как получить сертификат происхождения товаров СТ-1: инструкция

В марте Правительство ввело временный порядок вывоза промтоваров в некоторые страны СНГ. Один из вариантов экспорта заключается в получении сертификата о происхождении товара. Для вывоза в СНГ это форма СТ-1.

Какие документы смотреть

Как заполнить сертификат по форме СТ-1, каковы порядок и условия его выдачи, сказано в постановлении Правления ТПП РФ № 172-14 от 23.12.2015.

Особую актуальность он набирает в связи с временными правилами вывоза отдельных товаров из России, которые установлены Постановлением Правительства России от 09.03.2022 № 312.

Что такое сертификат СТ-1 и для чего он нужен

Сертификат СТ-1 — это документ, подтверждающий страну производства товара. Требуется он для:

  • участия в госзакупках;
  • прохождении контроля на таможне при пересечении границ со странами СНГ.

СТ-1 и Постановление № 312

Постановление Правительства № 312 установило разрешительный порядок экспорта отдельных товаров в Казахстан, Кыргызстан и Армению.

В Постановлении говорится, что на продукцию, произведенную в России, к которой приложен СТ-1, получать вывозное разрешение в Минпромторге не нужно.

Где получать СТ-1

Удостоверением сертификатов о происхождении товаров по форме СТ-1 занимаются торгово-промышленные палаты на платной основе. Но для целей реализации постановления Правительства № 312 до конца 2022 года выдача сертификатов будет бесплатной (приказ ТПП РФ от 28.03.2022 № 32).

Как часто нужно получать СТ-1

Сертификат нужно получать на каждую экспортируемую партию товара. То есть на товар, который одновременно вывозится одним грузоотправителем по одному товарно-транспортному документу в адрес одного грузополучателя, достаточно иметь один сертификат СТ-1.

Кто может получить сертификат о происхождении товара

Поставщик или производитель товара.

Что делать

Собираем документы

Понадобятся:

  • учредительные документы, карточку с реквизита

Дата публикации: 02.06.2022, 19:01

Вы видите 30% этого разбора

Подпишитесь, чтобы получить полный доступ ко всем разборамзаконов, а также к другим сервисам на Клерк.ру

Подписка «Клерк.Плюс»

Самое нужное для бухгалтера

  • На 1 месяц

    499 ₽
    Списывается ежемесячно
  • На 12 месяцев

    4 999 ₽5 988 ₽
    со скидкой -17%
    Единоразовый платеж

Включает:

  • Доступ к базе разборов (более 600 экспертных статей с приложениями, новый разбор каждый день)

Подписка «Клерк.Премиум»

  • консультации с экспертами
  • ИИ-помощника и чат
Смотреть тарифы

Начать дискуссию

Консультации по этой теме

12

Оперативные ответы практикующих экспертов по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам

Экспорт, прощение долга.

Здравствуйте.

Иностранный покупатель простил нам долг по контракту (перечислил нам аванс и сейчас прощает).

НДС по предоплате по экспортному контракту мы не начисляем.

Как быть с НДС при прощении долга? Должны ли мы его начислить и потом списать в расход? или спивываем в доход всю суммы по предоплате и не трогаем НДС?

Не сдали стат форму по экспорту ЕАЭС в таможню

ДД!

Не сдали статформу ЕАЭС на сайте ФТС по одной реализации за июнь 2025. Прочитала, что полагается штраф, особенно при повторном нарушении и не маленький. До этого увидела, что в компании сдали позже статформу за январь 2024.

Помогите разрешить ситуацию с наименьшими потерями. Как в таком случае правильно действовать? Может есть еще какие варианты? Жаль что у стат формы уточненки нет….

Не уверена, что нужна причина несдачи, но поясню: бухгалтер по реализации отгрузила по ставке 20, вместо 0. Позже она исправила, но реализация уже не попала в отчет. Клиент переподписал новые документы.

Заранее спасибо за ответ!

упрощенец без ндс и экспорт в страны ЕАЭС

Если ООО На УСНО без ндс , при экспорте в Казахстан, например, сч ф и накладные формируются БЕЗ НДС?

Ставка 0% и необходимость ее подтверждения возникнет для УСНО только если, есть ндс 5 или 7 процентов, или 10(20)?

Заявление о ввозе и подтверждение уплаты на сегодняшний день нужно отвозить в налоговую на бумаге?

Отчет о движении товаров в ФТС сдается при ввозе и при вывозе товаров? или только при вывозе ( экспорт)?

Спасибо.

Продажа оборудования физлицу из Беларуси

Добрый день!

Одно физлицо (гражданин РФ) хочет продать оборудование (промышленную стиральную машину) другому физлицу (гражданин Беларуси). Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить сделку, чтобы при пересечении границы с не возникло проблем с документами. И какие обязанности возникают у российского продавца (по уплате налогов и сдачи отчетности)?

Продажа товара от ИП (в России) физическому лицу гражданину Беларусь.

Здравствуйте!

Прошу ответить на вопрос: физическое лицо гражданин Беларусь хочет купить у ИП сумки для растений в количестве 1 600 штук, на что особо необходимо обратить внимание ИП? ИП на УСН по доходам 6 % без НДС. ИП выставляет гражданину Беларусь счет-договор на оплату. Денежные средства поступят на счёт ИП. ИП пробьет кассовый чек. Статистическую отчётность не надо сдавать,так как продаем физическому лицу?

Благодарю за ответ. Отличного дня!!!

Код вида операции в счет-фактуре при экспорте сырья в Китай

Здравствуйте. Мы занимаемся экспортом сырья, ставка НДС 0%, которая затем подтверждается и мы берем входящий НДС к вычету. При оформлении реализации на экспорт мы выписываем счет-фактуру. Какой код вида операции необходимо указывать при оформлении счет-фактуры при реализации на экспорт. Что-то я запуталась. У себя указала вид операции 01, прочла много разных статей и в них пишут, необходимо указать код 01, но при этом есть Код вида операции 21 "операции по восстановлению сумм налога" а так же при операциях облагаемых 0%. . В нашем случае какой код вида операции все же необходимо указывать и какие последствия если указать код вида операции неверно

Поставка системы видеонаблюдения и пуско-наладочные работы в республику Беларусь.

Добрый день, поставка системы видеонаблюдения и пуско-наладочные работы в республику Беларусь, оборудование и материалы для системы закупаются на территории Белоруссии без ввоза на территорию РФ, процесс монтажа и ПНР растянут на 2 квартала, но укладывается в срок до 183 календарных дней. Сотрудники командированные на объект в Белоруссию остаются резидентам РФ , НДФЛ удерживаем по ставке для резидентов.

При закрытии работ, поскольку ПНР проводятся на территории Белоруссии, то к работам применяем нулевую ставку НДС. Для самой системы СВН в сборе (оборудование +материалы) ставка НДС 20% ( или 22%,  при условия сдачи работ в 1 квартале 2026 года).

Заказчик планирует авансирование на сумму стоимости оборудования и материалов. Нужно ли начислять НДС Исполнителю с аванса от Заказчика из Белоруссии?

Какие отчеты подаются в Таможню на территории РФ если по документам мы отгружаем систему СВН, но  фактически система собрана и смонтирована на территории Белоруссии?

Работа ООО с Въетнамом

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, мы российская Компания заключаем договор с иностранной, находящейся во Въетнаме. Мы поставщик продаем Вьетнамцам. Договор хотят сделать в рублях, могут ли они делать нам оплату потом в рублях или должны заключить договор в валюте и уже они нам будут платить по курсу ЦБ? Как правильно оформить данные расчеты в валюте или можно в рублях.

Продажа оборудования в Республику Беларусь

Добрый день. Покупатель из Республики Беларусь настаивает на условиях перевозки  FCA. Какие документы со стороны продавца нужно подготовить (ООО на ОСНО) ? какие нюансы при таком виде перевозке? какие отчеты нужно сдавать ? (кроме подтверждения нулевой ставки НДС )

Безвозмездная передача образцов продукции для проведения испытаний организации-покупателю в Республику Беларусь // документация и налогообложение

Добрый день! Наша организация на ОСНО передает безвозмездно и безвозвратно образцы продукции для проведения испытаний организации-покупателю в Республику Беларусь с целью дальнейшего заключения Контракта на экспорт. На конкретную отправку образцов было заключено Соглашение о безвозмездной передаче образцов, в котором прописано, что они передаются безвозмездно, безвозвратно и для проведения испытаний. При этом в Соглашении прописали оценочную стоимость образцов.

Мы у себя отразили безвозмездную передачу как экспорт ЕАЭС в сумме, равной оценочной стоимости из Соглашения, с ожиданием подтверждения ставки НДС 0%. Однако покупатель отказывает в предоставлении Заявления о ввозе, приводя такой аргумент: "Если образцы товаров ввозятся с территории государств - членов ЕАЭС, то НДС при ввозе не уплачивается, т.к. оплата поставщику не производится и, соответственно, налоговая база будет равна нулю. Порядок взимания НДС при импорте товаров регламентирован Протоколом о порядке взимания косвенных налогов (приложение 18 к Договору о ЕАЭС)".

Подскажите, пожалуйста, обязан ли покупатель по нормам законодательства все-таки предоставить нам комплект документов для подтверждения нашей экспортной ставки НДС 0%? Какие конкретно пункты нормативных документов можно привести в качестве аргументации? Как правильно оформить данную операцию документально и с точки зрения бухгалтерского и налогового учета и отчетности?

Отгрузка в Казахстан, форма КНД 1150035

Добрый день. При отгрузке в Казахстан, для подтверждения ставки НДС 0% оправляли пакет документов по ТКС. Сейчас звонит инспектор, просит заполнять форму КНД 1150035 на сайте "Офис-экспортер", правомерно ли это? И если вдруг заполним и отправим, не сочтут ли за просроченный срок, возможен ли штраф какой-нибудь?

Смотреть все консультации
ГлавнаяБух.Совет