Как правильно вести книгу продаж в 2025 году. Мини-курс

Как правильно вести книгу продаж в 2025 году. Мини-курс

В следующем году плательщиками НДС станут не только компании и ИП на ОСНО, но и многие упрощенцы. Напомним, как следует заполнять, вести и сдавать книгу продаж.

Материалы в разборе

Видео

Смотрите мини-курс, узнаете за пару минут:

  • Что такое книга продаж.

  • Что регистрируется в книге продаж.

  • Регистрация операций.

  • Как внести изменения в книгу продаж.

Что такое книга продаж

Книга продаж — это налоговый регистр по учету документов, которые содержат информацию для расчета НДС.

Форма и правила ведения книги продаж утверждены постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137.

Электронная книга продаж должна соответствовать форме и формату из приказа ФНС от 08.06.2021 № ЕД-7-26/547@.

Что регистрируется в книге продаж

В книгу продаж вносят несколько видов документов для разных случаев. Такой порядок предусмотрен пунктами 1, 3, 7, 14 и 15 Правил.

В частности, в книге продаж регистрируются:

  • счета-фактуры;

  • корректировочные счета-фактуры;

  • чеки, оформленные по системе tax free.

Если ваш покупатель или заказчик не явл

Дата публикации: 04.01.2025, 09:36

Вы видите 30% этого разбора

Подпишитесь, чтобы получить полный доступ ко всем разборамзаконов, а также к другим сервисам на Клерк.ру

Подписка «Клерк.Плюс»

Самое нужное для бухгалтера

  • На 1 месяц

    499 ₽
    Списывается ежемесячно
  • На 12 месяцев

    4 999 ₽5 988 ₽
    со скидкой -17%
    Единоразовый платеж

Включает:

  • Доступ к базе разборов (более 600 экспертных статей с приложениями, новый разбор каждый день)

Подписка «Клерк.Премиум»

  • консультации с экспертами
  • ИИ-помощника и чат
Смотреть тарифы

Комментарии

1
  • fkmrf123

    Нигде не нахожу того или иного ответа касательно самой "Книги продаж" и в частности чей это инструмент, ФНС как инструмент давления или всё-таки самого ИП в виде рабочего "журнала" собственной финансово-хозяйственного движения проводимых оным операций?🤔

Консультации по этой теме

8

Оперативные ответы практикующих экспертов по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам

Корректировка поступления прошлого периода

Добрый день. Я нашала такой вопрос от 2024 года. Сделав все по ответу, ничего не получилось(

Услуга оказана и принята к учету в декабре 2024г. В мае приходит КСФ.

На основании поступления оформляю корректировку по согласованию сторон , номер и дата КСФ, галочка восстановить НДС в книге продаж, отражать корректировку во всех разделах учета. И не проводит, т.к. 2024 год закрыт! Подскажите, как быть?

В книгу продаж не попадают возвраты

Добрый вечер! ИП на УСН с обязанностью платить НДС. Продажи на маркетплейсах. Скачиваем отчет о продажах, в нем возвраты товара, которые были проданы в этом же месяце. Формируем Сводную счет-фактуру ( все по алгоритму работы с маркетплейсами). К этой Сводной счет-фактуре создаем Корректировочную справку по возвратам по этому отчету. Потом проверяем анализ учета НДС. В нем возвраты учтены и уменьшают сумму НДС к уплате. А в книге продаж НДС не уменьшается. Что не так делаем? Может где-то галочки надо поставить?

image.png
Сводная справка
image.png
Корректировочная справка
image.png
Анализ учета НДС
image.png
Книга продаж

Отражение авансовых платежей в книге продаж и покупок

Добрый день! Организация получила предоплату от Покупателей и провела в книге продаж эту операцию под кодом 02. Затем в этом же месяце произвели отгрузку. Подскажите, пожалуйста, сумму авансового платежа должны отразить в книга Покупок под кодм 21, и ф графе Наименование продавца, будет наименование нашей организации!? Правильно!?

Вопрос по заполнению книги продаж

Добрый день.

В сентябре у одного из покупателей произошла реорганизация в форме преобразования в АО, те была сделана запись в ЕГРЮЛ и присвоен новый ИНН.

В 1с в в карточку контрагента были внесены соответствующие данные.

В книгу продаж за 3 кв данные по всем реализацииям данному контагенту попали с новым ИНН. По итогом 3 кв. вопросов у ИФНС не было.

В январе была подана кооректировочная декларация по НДС за 3 кв. В результате получено автотребование, в котором указана лишь малая часть реализаций за июль-август (выборка скорее всего была по значительным суммам), которые якобы не включены в книку продаж по нашему контрагенту с указанием старого ИНН.

Можете разъяснить, как запролнять реквизиты контрагента в книге продаж в подобном случае.

Как отразить в книге продаж розничные продажи?

Добрый день, подскажите пжт. ИП УСН Д-Р (розничная торговля)будет с 2025 года платить НДС 5%. Как формируется книга продаж у предпринимателя? Необходимо каждой розничной продаже присваивать счет-фактуру, или достаточку сформировать одну за весь квартал?

Смотреть все консультации
ГлавнаяБух.Совет