Организация переплатила страховые взносы: можно ли включить в расходы по налогу на прибыль

Организация переплатила страховые взносы: можно ли включить в расходы по налогу на прибыль

Начисленные страховые взносы учитывают в декларации по прибыли по строке «Прочие расходы». Как утверждает Минфин, даже если компания включила переплату по налогам и страховым взносам в расходы — это правомерно.

Переплата по налогам

По закону перечисленный свыше налог в бюджет — это экономически оправданный расход. Он может быть принят к учету при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Судебная практика не раз подтверждала эту позицию (постановление Президиума ВАС от 17.01.2012 № 10077/11 по делу № А11-4707/2010, определение от 08.11.2016 № 308-КГ16-8442 по делу № А25-269/2015).

Ключевым здесь является то, что начисление налога в сумме свыше необходимой не влияет на расчет налога на прибыль и ошибкой не является.

Налогоплательщик, который перечислил в бюджет излишнюю сумму налога на основании первоначальной декларации, понес обоснованные расходы и должен включить их в состав прочих в декларации. А потом при подаче уточненк

Дата публикации: 03.09.2025, 12:35

Вы видите 30% этого разбора

Подпишитесь, чтобы получить полный доступ ко всем разборамзаконов, а также к другим сервисам на Клерк.ру

Подписка «Клерк.Плюс»

Самое нужное для бухгалтера

  • На 1 месяц

    499 ₽
    Списывается ежемесячно
  • На 12 месяцев

    4 999 ₽5 988 ₽
    со скидкой -17%
    Единоразовый платеж

Включает:

  • Доступ к базе разборов (более 600 экспертных статей с приложениями, новый разбор каждый день)

Подписка «Клерк.Премиум»

  • консультации с экспертами
  • ИИ-помощника и чат
Смотреть тарифы

Начать дискуссию

Другие материалы по этой теме

Смотреть все

Консультации по этой теме

12

Оперативные ответы практикующих экспертов по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам

проведение семинара расходы

Добрый день ООО на ОСНО вид деятельности оптовая торговля, есть дополнительный вид деятельности 82.30 Деятельность по организации конференций и выставок. Хотим провести семинар для наших партнеров. Можем ли мы учесть расходы по налогу на прибыль оплату самозанятому за кейтеринг? и какие нужны подтверждающие документы?

Расходы прошлого года

В этом году мы во 2 квартале оприходовали расходы датированные 2025 годом,относящиеся к реализации 2024 года ,за полугодие по налогу на прибыль получилась прибыль с аванс. платежами.В декларации по прибыли за 9 мес,тоже прибыль,но меньше чем за 6 мес,и сумма налога к возмещению,за счет авансовых платежей,соответственно авансовых платежей по 9 мес. нет.Нужно ли нам убирать эти расходы прошлого года,в этой ситуации

Как передать образцы материала потенциальному покупателю безвозмездно?

Добрый вечер!

ООО на ОСНО хочет периодически передавать образцы материалов в целях их тестирования и ознакомления. Но именно договор тестирования заключать не хочет. Этот вопрос я уже здесь разбирала.

Можно ли просто передать образцы по акту, оплатить НДС, при этом по налогу на прибыль в расходы не брать?

Какой договор и вообще документы будут нужны?

Получается круг лиц определенный.

Стоимость более 3 тыс.

И еще вопрос по стоимости в 3 тыс., как она считается. Если например передали образец себестоимость которого 2500, а потом еще на 1 тыс., это менее 3 тыс. и можно передавать много раз или нет?

Благодарю за обратную связь!

Отнесение дополнительных взносов в ПФР за вредные условия труда на расходы при составлении декларации на прибыль ООО на ОСНО

Можно ли относить дополнительные взносы в ПФР за вредные условия труда на расходы при составлении декларации на прибыль ООО на ОСНО? на основании каких законодательных актов это можно делать?

Покупки, не учитываемые при налогообложении прибыли

Доброе утро.

Никак не могу сообразить. Допустим, организация с расчетного счета купила чай/кофе/печеньки для сотрудников. Такие расходы не учитываются при налогообложении по налогу на прибыль. А вот как это оформить в 1С, чтобы расходы не подтягивались при формировании декларации, никак сообразить не могу. Заранее благодарна

Расходы при расчете налога на прибыль

Добрый день.Можно ли учесть первичные документы за 30.06 ,в третьем квартале?Не понимаю можно ли расходы принять в следующем налоговом периоде ,чтобы не нарушить 272 ст НК.

По итогам 6 месяцев есть налог на прибыль к уплате,однако по итогам 6 месяцев налог на прибыль к уменьшению.

организация мероприятий

Добрый день

ООО на ОСНО - вид деятельности оптовая торговля, решили заниматься дополнительным видом деятельности - деятельность по организации отдыха, организация конференций, семинаров (добавили оквэды 93.29, 82.30, 82.99, 94.99.6, 63.11)- с целью привлечения монтажников, сервисников, покупателей.

Вопрос можем ли мы организовать отдых например на рыбалке,всех собрать, организовать питание- покупка наличными через подотчет (продукты питания, алкоголь, кальян, аренда оборудования, аренда помещений) ? Можно ли все это учесть в расходах при налоге на прибыль?

Можно ли привлечь самозанятого для приготовления еды?

Как распределить расходы на транспорт по завозу и по реализации?

Добрый день!

Нам Оказаны транспортные услуги, водитель по дороге часть товара завез нам на другой наш склад, а дугой товар сразу повез клиенту? Стоимость услуг 50 000 р. Какую сумму отнести на завоз а какую сразу на реализацию?

Нормы по списанию ТМЦ ( по форме М-29)

Добрый день. Скажите, пожалуйста , может компания установить свои нормы списания ( с коэффициентом потерь ) по основным материалам ( арматура , пиломатериалы) .Используем основную форму для списания М-29. Или необходимо использовать Правила списания с учетом коэффициента потерь по строительным материалам, утверждены , не помню точно , нормативным документом ( РДС) Благодарю .

Смотреть все консультации
ГлавнаяБух.Совет