Потеряли право на УСН в 2025 году: когда можно вернуться. Мини-курс

Потеряли право на УСН в 2025 году: когда можно вернуться. Мини-курс

Какие лимиты необходимо соблюсти и какой временной промежуток выдержать, чтобы вернуться на УСН при утере права на применение спецрежима. Разбираемся в сегодняшнем мини-курсе.

Видео

Смотрите мини-курс, узнаете за пару минут:

  • Компании с какими доходами имеют право работать на упрощенной системе налогообложения в 2025 году.

  • Когда появляется право на применения спецрежима после превышения лимитов.

Компании с какими доходами имеют право работать на упрощенной системе налогообложения в 2025 году

Работать на УСН в 2025 году могут компании и ИП, у которых сумма доходов за 9 месяцев 2024 года не превысила 337,5 млн. рублей.

Дата публикации: 05.05.2025, 14:01

Вы видите 30% этого разбора

Подпишитесь, чтобы получить полный доступ ко всем разборамзаконов, а также к другим сервисам на Клерк.ру

Подписка «Клерк.Плюс»

Самое нужное для бухгалтера

  • На 1 месяц

    499 ₽
    Списывается ежемесячно
  • На 12 месяцев

    4 999 ₽5 988 ₽
    со скидкой -17%
    Единоразовый платеж

Включает:

  • Доступ к базе разборов (более 600 экспертных статей с приложениями, новый разбор каждый день)

Подписка «Клерк.Премиум»

  • консультации с экспертами
  • ИИ-помощника и чат
Смотреть тарифы

Начать дискуссию

Консультации по этой теме

12

Оперативные ответы практикующих экспертов по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам

Превышение выручки на УСН и ПСН в 2026

Добрый день! Подскажите пожалуйста по ситуации: например у ИП на УСН имеется патент на весь 2026 г. (в 2025 выручка не превысила 20 млн.) и в июне 2026 выручка на ПСН превышает 20 млн. Таким образом действующий патент отменяется и налог нужно пересчитать по УСН с начала 2026г. Но НДС он начинает платить так же с месяца, следующего за месяцем превышения лимита, в этом случае с июля? Или с начала 2026г. нужно уже считать и платить НДС?

О лимите 60 млн. рублей ООО на УСН доходы в 2025г

Добрый день, у нас ООО на УСН доходы 6%. Сейчас доходы составили нв сегодня уже 55 млн. рублей, подскажите в 2026 году мы с 1 января слетаем с патента и должны выбрать какой НДС мы будем уплачивать, начиная с 1 января 2026-5% или 22%, или лимит нужно отсчитывать начиная с января 2026 и пока не достигнем порога 20 млн. рублей и только тогда, с 1 числа следующего месяца необходимо определиться со ставкой НДС, и нужно ли подавать уведомление какое-нибудь об указании ставки НДС (5% или 22%)?

Превышение дохода 20 000 000,00

Добрый день, подскажите пожалуйста, компания на УСН на сегодня получила выручку 19 500 000,00. в декабре получит еще 2 000 000,00 и доход превысит 20 000 000,00. Сможет ли она с 01.01.2026 перейти на АУСН, несмотря на то что выручка превышена 20 000 000,00 и она должна была бы начать исчислять НДС с 01.01.2026 года, не будет ли превышение выручки препятствием для перехода на АУСН?

Порог дохода 20млн для УСН

Здравствуйте! С 2026 г вводят постепенное снижение дохода для НДС по УСН до 20млн. Если ИП применяет систему НО Доход минус расход, доход в 20млн считается именно за минусом расхода как и предполагает система НО или это доход=поступлению на расчетный счет? Спасибо.

Превышение лимита ИП на УСН+ПСН

Добрый вечер!

Я ИП на совмещенных режимах УСН-услуги + ПСН грузоперевозки , с ноября мой доход превысил 60 000 000, но при этом больше 10 000 000 за грузоперевозку контрагент оплатил в этом году по счетам выставленным за 2024 год., в котором тоже был патент на грузоперевозки. Я спросила в налоговой, сказали что оплата за 2024 год поступившая в 2025, считается доходом за 2025 и что патент за 2025 все равно аннулируется с января 2025 и придется заплатить 6% и мы обязаны с декабря перейти на НДС. Подскажите пожалуйста, есть ли какой-то способ решить вопрос так, чтобы заплатить 6% за патент , но только по платежам псн 2025 года, не включая оплату за 2024 год. Или заплатить 6% за грузоперевозки с момента превышения?

ИП находящийся на УСН 6%, работающий в рекламной сфере

ИП находящийся на УСН 6%, работающий в рекламной сфере, по договору поручения оказывает услуги по распространению за вознаграждение, интересуется. В случае если превышен порог для применения, облагается  НДС его доход в виде вознаграждения, либо весь оборот проходящий по расчетному счету, но не являющийся его доходом, а средствами для распределения между поставщиками рекламных услуг, которые ИП перечисляет  от имени поручителя?

 

Превышение лимита

Добрый день! С 2025 г. ИП на УСН доходы минус расходы плательщик НДС (10% и 20%). У ИП за 9 месяцев 2025 оборот составил 432 млн, в октябре 2025г. оборот превысил 450 млн. Нужно ли уведомлять ИФНС о том, что мы превысили лимит и перешли на ОСНО? И как сдавать отчетность за 2025 год? То есть декларацию по УСН нужно будет сдавать по результатам работы 9 месяцев, а за 4 квартал 2025 год налог на прибыль (НДФЛ)?

ИП превысил лимит в 60 млн

Здравствуйте, ИП УСН 6% в октябре превысил лимит - доход составляет 66млн. В ноябре попадает на НДС.

Какие суммы надо взять при расчете - уплате НДС?

вот это превышение в 6 млн будет облагаться ндс или нет? Можно ли еще в октябре перечислить суммы, если они не облагаются в итоге ндс?

Или под НДС уже будут попадать суммы, которые придут в ноябре?

Спасибо

Смотреть все консультации
ГлавнаяБух.Совет