Посмотрите, пожалуйста, так будет корректно заполнить, если всё-таки брать эту таблицу для пояснений? Использовала графу "переклассифицировано", а не "накопленная корректировка". или лучше корректировку?
Спасибо! А подскажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что речь про Пояснения (в прикреплении файл)? Как там правильно отобразить такую корректировку?
Просто у нас малое предприятие, никогда пояснения и пояснительные записки не предоставляла в налоговую, и у нее не было таких запросов...
Нет, предприятие формально крупное из-за 100% доли иностранного учредителя. Но по факту компания брошена иностранцами после 2022 года, готовится к ликвидации. Сотрудников нет, только ген директор, деятельность не ведется, денежный поток из-за граница невозможен. Погашаются долги всяческими способами.
Документы получения фин помощи в виде векселя датами 2023 года, бух отчетность за который уже сдана и утверждена . Надо провести в 2024 году как выявленное в отчетном, получается. Подскажите, пожалуйста, какие-то есть нюансы в связи с этим? Или такие же проводки?
Погашение векселя и долга в 2024 по документам , с этим все нормально
Думаю, у нас все ж это не взнос в имущество. В договоре о предоставлении финансовой помощи такая формулировка: "Учредитель в целях финансирования и поддержания деятельности Общества делает предоставить Обществу безвозмездную финансовую помощь в форме простого векселя"
Тогда, если использовать 91 счет, то потом его как-то надо закрывать или нормально, что он закроется стандартно на фин результат?
В нескольких источниках просто видела, что при безвозмездном получении используют именно счет 98.02 "Безвозмездные поступления"
скажите, пожалуйста, кто разобрался: если муж владеет более 25% компании А, а его жена (или близкий родственник) более 25% компанией В, будет ли сделка между этими организациями взаимозависимой?
дело в том, что 2023 год тоже надо переносить, поэтому сомневаюсь, что на начало 2024 уместно ставить эту сумму в краткосрочные.
Посмотрите, пожалуйста, так будет корректно заполнить, если всё-таки брать эту таблицу для пояснений? Использовала графу "переклассифицировано", а не "накопленная корректировка". или лучше корректировку?
Спасибо! А подскажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что речь про Пояснения (в прикреплении файл)? Как там правильно отобразить такую корректировку?
Просто у нас малое предприятие, никогда пояснения и пояснительные записки не предоставляла в налоговую, и у нее не было таких запросов...
Поняла, спасибо Вам большое!
Нет, предприятие формально крупное из-за 100% доли иностранного учредителя. Но по факту компания брошена иностранцами после 2022 года, готовится к ликвидации. Сотрудников нет, только ген директор, деятельность не ведется, денежный поток из-за граница невозможен. Погашаются долги всяческими способами.
Там суммы большие((
У меня еще задача со звездочной 🙈
Документы получения фин помощи в виде векселя датами 2023 года, бух отчетность за который уже сдана и утверждена . Надо провести в 2024 году как выявленное в отчетном, получается. Подскажите, пожалуйста, какие-то есть нюансы в связи с этим? Или такие же проводки?
Погашение векселя и долга в 2024 по документам , с этим все нормально
Да, как-то не очень получается, но КЗ на 60 счете меньше суммы векселя.
Извините, а можно еще по суммам уточнить. У нас сумма векселя и КЗ перед поставщикам немного разные. Условно, вексель 1000, КЗ 950. тогда по проводкам
Д58 К91 - 1000
Д76 К58 - 950
На 58 счете остаются 50, получается? Куда-то их можно списать ?
Надежда, спасибо!
Думаю, у нас все ж это не взнос в имущество. В договоре о предоставлении финансовой помощи такая формулировка: "Учредитель в целях финансирования и поддержания деятельности Общества делает предоставить Обществу безвозмездную финансовую помощь в форме простого векселя"
Тогда, если использовать 91 счет, то потом его как-то надо закрывать или нормально, что он закроется стандартно на фин результат?
В нескольких источниках просто видела, что при безвозмездном получении используют именно счет 98.02 "Безвозмездные поступления"
Нал.К, спасибо, что разъяснили!
т.е. и с 2013 г. ИП на УСН доходы только 6% и все, да?
а что, с 2013 года все ИП на УСН будут еще и 13% НДФЛ платить со всех доходов? правильно поняла, что пункт 24 ст 217 утратил силу..