ООО 1 занимается проектированием мостов. Заключен гос. контракт в котором прописано обязательное условие о прохождении проекта государственной экспертизы, при этом плательщиком при заключении договора с экспертизой является ООО 1. Результат интеллектуального труда, а также заключение экспертизы является собственностью гос. заказчика.
Не понятно, получается я включаю в доходы остаточную стоимость корректировкой 1000, а также цену продажи авто 1000 тоже ставлю в доход? Получается двойной доход? Кроме того, нужно будет сдать уточненки за прошлый год и уплатить пени?
У нас часть стоимости самортизировалась и мы продаем чуть выше остаточной. Купили за 1300, аморстизация 300, продаем за 1000. Эту 1000 ставим в доход, в чем корректировка?
Вопрос по ндс, если ООО приобрело этот авто с НДС не для перепродажи, всю стоимость с НДС включили в расходы по НУ в 2024 году. Сейчас при реализации этого авто ООО является плательщиком НДС 5%, надо ли начислять НДС при продаже, если стоимость покупки была больше, чем стоимость продажи?
ООО меняет один на другой авто с доплатой, тогда реализация с ндс5%, или если ООО ранее покупало этот авто с ндс и приняло в расходы стоимость в месте с НДС, тогда НДС исчисляется с разницы между стоимостью покупки и стоимостью продажи?
Так сам НДФЛ при этом не поменяется, одна строка уменьшится (начисления РК), а другая увеличится (оплата труда). Зачем тогда уточненка если по итогу сумма налога останется прежней?
ООО 1 занимается проектированием мостов. Заключен гос. контракт в котором прописано обязательное условие о прохождении проекта государственной экспертизы, при этом плательщиком при заключении договора с экспертизой является ООО 1. Результат интеллектуального труда, а также заключение экспертизы является собственностью гос. заказчика.
Спасибо за развернутый ответ. Каков срок подачи уточненной декларации после даты реализации авто?
Не понятно, получается я включаю в доходы остаточную стоимость корректировкой 1000, а также цену продажи авто 1000 тоже ставлю в доход? Получается двойной доход? Кроме того, нужно будет сдать уточненки за прошлый год и уплатить пени?
У нас часть стоимости самортизировалась и мы продаем чуть выше остаточной. Купили за 1300, аморстизация 300, продаем за 1000. Эту 1000 ставим в доход, в чем корректировка?
Вопрос по ндс, если ООО приобрело этот авто с НДС не для перепродажи, всю стоимость с НДС включили в расходы по НУ в 2024 году. Сейчас при реализации этого авто ООО является плательщиком НДС 5%, надо ли начислять НДС при продаже, если стоимость покупки была больше, чем стоимость продажи?
ООО меняет один на другой авто с доплатой, тогда реализация с ндс5%, или если ООО ранее покупало этот авто с ндс и приняло в расходы стоимость в месте с НДС, тогда НДС исчисляется с разницы между стоимостью покупки и стоимостью продажи?
Так сам НДФЛ при этом не поменяется, одна строка уменьшится (начисления РК), а другая увеличится (оплата труда). Зачем тогда уточненка если по итогу сумма налога останется прежней?
Если сотрудник находился в военкомате 9 дней, в том числе выходные. Выходные дни также оплачиваются по среднему?