ип- образовательные услуги, и быть учредителем АНО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, с извлечением прибыли, меня смущает то что это некоммерческая организация, но он уверенно доказывает свое))
ну в том то и дело, что будущий собственник собирается вести ип- образовательные услуги, и быть собственником АНО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, с извлечением прибыли, меня смущает то что это некоммерческая организация, но он уверенно доказывает свое))
ИП ПАТЕНТ -Иванов И,И, единственный участник Автономной Некоммерческой Организации- Иванов И.И. АНО с возможностью получения прибыли от Образовательной деятельности.
Разрешено ли законодательством такая деятельность?
Мы часто пользуемся переносом и НДС и Расходов в следующие периоды, но использовать НДС, в предыдущем периоде (4 кв.2025) , а расходную часть в будущем (1кв.2026) не приходилось
на Сегодня, мы отражаем затраты единоразово на 73.03 счете по арендным платежам, и единоразово списываем в расходы все ремонты, а разве 25/2018 мы не должны применить
ну я не так выразилась, да учредитель
ип- образовательные услуги, и быть учредителем АНО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, с извлечением прибыли, меня смущает то что это некоммерческая организация, но он уверенно доказывает свое))
если это один человек, это допустимо?
ну в том то и дело, что будущий собственник собирается вести ип- образовательные услуги, и быть собственником АНО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, с извлечением прибыли, меня смущает то что это некоммерческая организация, но он уверенно доказывает свое))
НЕТ, вопрос в том что: может ли один человек быть одновременно и рИП и Учредителеем АНО
ИП ПАТЕНТ -Иванов И,И, единственный участник Автономной Некоммерческой Организации- Иванов И.И. АНО с возможностью получения прибыли от Образовательной деятельности.
Разрешено ли законодательством такая деятельность?
У нас обязательный аудит
Мы часто пользуемся переносом и НДС и Расходов в следующие периоды, но использовать НДС, в предыдущем периоде (4 кв.2025) , а расходную часть в будущем (1кв.2026) не приходилось
Но в 401 строке указываются ошибки, мы же просто хотим показать больше прибыли
Спасибо большое
нам так посоветовал аудитор, который нас проверяет)
а у меня закралось сомнение)
значит я продолжаю аммортизировать и только после полной амортизации спишу на малоценку и забаланс?
Не могу найти это в Положении, сориентируйте пожалуйста
спасибо большое
поняла,спасибо
да нет, понятно все, единственно меня смущает приблизительное...значение всегда, у нас нет кредитов и займов
и проводить через дисконтирование данные арендованные средства, меня смущает, что аренда продлевается и сумма аренды свыше 300 000
)) Здравствуйте
на Сегодня, мы отражаем затраты единоразово на 73.03 счете по арендным платежам, и единоразово списываем в расходы все ремонты, а разве 25/2018 мы не должны применить