Продажа будет юридическому лицу, товар (судно) будет пересекать границу. В этом случае применение ставки 0% обосновано несмотря на то, что в цепочке будет агент, верно понимаю?
То есть надо перекинуть все это добро на 41 счет. Тогда можно будет использовать весь входящий НДС, так как приобретается оборудование для передачи, что облагается НДС?
Система такая: товар стоит 10 000, скидка составила 1 000, комиссионные 20%. Без скидки сумма продаж 10 000, вознаграждение 2 000 Со скидкой сумма продаж 10 000, вознаграждение 1 000 ( 2000 - 1000 скидка). Если УСН и НДС рассчитываются с суммы вознаграждения, то получается, что со скидкой можно заплатить налоги с 1 000? Или все таки мы игнорируем скидку?
Большое спасибо!!!
Большое спасибо!!!!
Оплата как раз будет при усн. Он на усн доходы купил. А с 01.01.26 переходит на общую систему. И хочет учесть затраты на ОСНО.
Спасибо!
Спасибо! А если этот объект завершили строить?
Спасибо!!!
Спасибо!
И нужно подавать покупателю корректирующие декорации. Сумма вычета меняется.
Верно?
Огромное спасибо!
Эксперты клерк как всегда на высоте!
Благодарю.
Спасибо!
Спасибо!!!
Продажа будет юридическому лицу, товар (судно) будет пересекать границу.
В этом случае применение ставки 0% обосновано несмотря на то, что в цепочке будет агент, верно понимаю?
Спасибо!
Мы купили за 250 тысяч версию которая устанавливается на компьютер. По сути программа наша навсегда.
Если передающая сторона выделит НДС? Учитываем его в общей стоимости и прибыль начисляем на всю стоимость, верно?
Имущество стоит по акту 120 рублей (в том числе НДС 20 рублей).
Принимающая сторона учитывает по стоимости 120 без выделения НДС и начисляет налог на прибыль на 120.
Планируется вклад в имущество. Мы можем выписать счет-фактуру на такую передачу?
Сможет ли принимающая сторона взять к вычету такой ндс?
То есть надо перекинуть все это добро на 41 счет. Тогда можно будет использовать весь входящий НДС, так как приобретается оборудование для передачи, что облагается НДС?
Спасибо!
Спасибо за такой развернутый ответ!
Спасибо!
Получается, что в отчете агента эти скидки можно вовсе и не учитывать.
Либо какой то отдельной строкой для себя.
Спасибо!
Да. В договоре указано, что скидки за счет вознаграждения проводит агент.
Спасибо!
Система такая: товар стоит 10 000, скидка составила 1 000, комиссионные 20%.
Без скидки сумма продаж 10 000, вознаграждение 2 000
Со скидкой сумма продаж 10 000, вознаграждение 1 000 ( 2000 - 1000 скидка).
Если УСН и НДС рассчитываются с суммы вознаграждения, то получается, что со скидкой можно заплатить налоги с 1 000? Или все таки мы игнорируем скидку?
Спасибо!
Спасибо!!!
Помогли разобраться.
Спасибо большое!
АО, ОСНО, ФСБУ 25 ошибочно за 23 год не применяли. Затраты принимали по факту оплаты в счет аренды.
За 2024 год факт неприменения ФСБУ 25 должны исправлять, чтобы привести бух отчетность в соответствие с требованиями норм.
Решение суда - июль 24.
Спасибо!
Спасибо! Вопрос решен.
Да, сдавали в налоговую по его прописке. Без учета того, что торговая точка и занятый там сотрудник, по адресу относятся к другой налоговой.
Сейчас ИП сменил прописку. Должен ли он подать отчет 6-НДФЛ за 1 и 2 кварталы в новую налоговую с указанием старого ОКТМО?