Заново перезагрузила Отчет о розничных + 7 файлов по реализации ЮЛ. Программа отнимает только одну сумму из 1 реализации, Если просчитать сумму из детализации, то выходит, что всего 1 продажа, а не эти 7. И откуда они могли взяться... РВБ в ЭДО не выслал никакой такой УПД с реализацией. Как же разобраться?....
Может, это ошибка 1С, что она не воспринимает все 7 из-за одинакового номера и суммы?... и надо вручную отнимать из розничного Отчета?
Здравствуйте. Загружаю отдельно. 1С должна отнимать, да. Получается 7 файлов реализации одному ЮЛ,одинаковая сумма 4798 , один товар, один номер счет-фактуры, только разные номера файлов.
Но: 1С отнимает из общего отчета комиссионера только одну сумму 4798, а не 4798*7.
Как проверить, что реализация ЮЛ действительно 7*4798? Они УПД присылают селлерам?
Здравствуйте. При проведении документа возврата у меня 1С формирует наш долг на счете 62.02. Значит, что-то сделано не так? Но основании реализации конкретному Юр.Л. делаю документ возврата. Интернет Решения указаны как комиссионер. У ООО Интернет решения по 62 сч. - остатка нет, а вот по Юр.Лицу, купившему через Озон товар, висит наша задолженность....
Получается, что при наличии аванса на конец квартала мне надо вручную создать еще и документ Отчет комиссионера- Оптовые продажи. И туда включить аванс. Так? Это будет самостоятельный документ ради самого аванса?
И еще вопрос: надо обращать внимание только на аванс от ЮЛ или от физических - также?
Ранее задавали вопрос о налогобложении НДФЛ, Ваш ответ был:
"Если срок владения долей превышает пять лет, то НДФЛ облагается только часть номинальной стоимости, превышающая 50 млн руб. Абзац 8 п. 17.2 ст. 217 НК РФ. Такие правила действуют с 2025 года."
У нас ситуация: номинальная -3 400 руб, действит.- 90 000. Срок владения более 5 лет.
Сдайте финальную отчетность и закройте все расчеты
Налоговая и бухгалтерская отчетность. Необходимо сдать всю отчетность (например, декларацию по УСН, РСВ) за период с начала года до даты ликвидации. Срок — не позднее чем за один рабочий день до предполагаемой даты исключения из ЕГРЮЛ. Также нужно сдать стандартную годовую бухгалтерскую отчетность за последний неполный год работы компании.
Уплата налогов. Если ФНС выявит недоимку, ее нужно погасить до завершения процедуры.
Важно: финальную отчетность необходимо сдать не позднее чем за один рабочий день до предполагаемой даты исключения из ЕГРЮЛ, иначе процедура может быть сорвана.
Надежда, добрый день! А Вы не ошиблись, что надо сделать один чек как Предоплата? Не наоборот ли, чтобы миновать этот этап, сделать сразу на Полный расчет?
Здравствуйте! Хочу уточнить по налоговому учету Дохода УСН. Мы можем/должны сторнировать налогооблагаемый Доход? И в каком периоде, если документ Отчет об удержании излишне выплаченных компенсаций датирован 31 июля, а происходит сторнирование актов о списаниях от 1 и 2 кв. 2025 и 4 кв. 2024 года ?
Вы писали , что
@Татьяна Пашинник:
При этом не нужно также уменьшать доходы по УСН на сумму ранее выплаченной компенсации.
Спасибо, у меня технически не получается в 1С сделать сторно документа Отчет о списании(акт о списании) маркетплейса, в операциях вручную не выпадает он в списке...
Все же я запуталась, какие проводки и документы должны быть созданы при этой декомпенсации...
Достаточно ли сторнирования? Надо же , чтобы добавился списанный товар...
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, как правильно рассчитать сумму страховых взносов, если закрывается ИП в серединие года? какой день надо использовать для расчета: день подачи заявления в налоговую о прекращении деятельности или день снятия с учета?
Спасибо! Получается, что заключение "СОУТ" оценивает сокращенность раб.недели только в зависимости от вредности, а норму рабочего времени надо проверять еще Постановлениями Правительства?
Спасибо
Просто отправить отчет ЕФС раздел 1.1? (СЗВ-ТД)?
Чтобы РОСКОМНАДЗОР рассчитывал, надо как то себя обозначить у него? Уведомить?
Благодарю.
Спасибо! А где посмотреть виды деятельности, которые разрешены при АУСН? В том числе деятельность СМИ и рекламных агентств - подходит ли?
Здравствуйте! При любой сумме переплаты? и в ФНС и СФР?
Спасибо
Да, ремонт длился около 3 мес., закончился еще летом, а сейчас вот такой документ принесли.
Большое спасибо!
Спасибо. При ОСНО - уменьшают налогооблагаемую прибыль, а в УСН - нет, так?
Благодарю, вот теперь убедилась, что продажа только 1-го единственного товара! Спасибо большое за помощь в расследовании!
Спасибо.
Заново перезагрузила Отчет о розничных + 7 файлов по реализации ЮЛ. Программа отнимает только одну сумму из 1 реализации, Если просчитать сумму из детализации, то выходит, что всего 1 продажа, а не эти 7. И откуда они могли взяться... РВБ в ЭДО не выслал никакой такой УПД с реализацией. Как же разобраться?....
Может, это ошибка 1С, что она не воспринимает все 7 из-за одинакового номера и суммы?... и надо вручную отнимать из розничного Отчета?
Как это? Если у меня их 7
Значит, на пункт 2 мы не влияем?
Завожу только 2 Операции вручную? (п.1 и п. 2)
Здравствуйте. Загружаю отдельно. 1С должна отнимать, да. Получается 7 файлов реализации одному ЮЛ,одинаковая сумма 4798 , один товар, один номер счет-фактуры, только разные номера файлов.
Но: 1С отнимает из общего отчета комиссионера только одну сумму 4798, а не 4798*7.
Как проверить, что реализация ЮЛ действительно 7*4798? Они УПД присылают селлерам?
Добрый день.
пункт 2 - тоже операция, введенная вручную?
Здравствуйте! Спасибо. Я вообще не могу во вкладку Товары вставить Услугу..
А без этого заполнения документ не проводится
Например, сегодня продали услуги за 12 000, а вернули по заявлению другому покупателю за старую услугу
Спасибо! Камень с души)
У нас стоит 15%, а мы платили и сдавали по 6%.
Если быть точными, то пока еще 9 лет...
Да, есть
Как-то же у них стало отражаться, что работа по основному месту работы...
К ним так сложно дозвониться...
Спасибо. Именно ЕФС-1, не СЗВ-ТД?
Здравствуйте.
Да, изначально был принят как совместитель.
Ошибку обнаружила я сама. СФР не присылали "ругательство"
Если уже не сдали до закрытия, то какие ждать последствия?
Спасибо!
А что не так там можно увидеть, в Справке?
У меня еще и программа пишет, что невозможно Декларацию отправить(((
Вручную можно что-то сделать?
По счастью весь товар вернули. Подействовало Спасибо. А если бы не весь товар возвращался? Тогда как быть?
Здравствуйте. При проведении документа возврата у меня 1С формирует наш долг на счете 62.02. Значит, что-то сделано не так? Но основании реализации конкретному Юр.Л. делаю документ возврата. Интернет Решения указаны как комиссионер. У ООО Интернет решения по 62 сч. - остатка нет, а вот по Юр.Лицу, купившему через Озон товар, висит наша задолженность....
Период выбирать: квартал?
Подгружается большой список всего, включая РВБ. ...
Мне оставить только нужные, заполненные Отчетом Оптовые продажи?
Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, как найти это ?
Спасибо. Подскажите, пожалуйста, как этот отчет назывался в 2017 году? Программа та древняя, 8.2. Ничего не помню уже, где и что искать
спасибо, попробую
Через 1С Отчетность, Калуга Астрал
Получается, что при наличии аванса на конец квартала мне надо вручную создать еще и документ Отчет комиссионера- Оптовые продажи. И туда включить аванс. Так? Это будет самостоятельный документ ради самого аванса?
И еще вопрос: надо обращать внимание только на аванс от ЮЛ или от физических - также?
Переделывать РОЗНИЧНЫЕ в ОПТОВЫЕ. Иначе других возможностей нет отразить аванс, я правильно поняла?
Та программа не обновлялась 3 года, и отсутствуют новые отчеты СФР(
Да, сохранилась программа
Вот только я все равно не поняла, как мне действовать... переделывать вид Отчета комиссионера? Это теперь только вручную? Или есть другие варианты?
Здравствуйте. У меня весь год использовался в разделе Маркетплейсы документ Отчет комис. - Розничные продажи. Как быть в этом случае?
Спасибо! А если не учитывал?
Здравствуйте. Спасибо. А как начислить аванс в 1С,если деньги фактически получил Маркетплейс? Использовать любую из выписок от ИнтернетРешения?
Он(иностранец) договор заключил, но сам лично о нем не сообщил, только заказчик, чем чревато? Тем же?
Спасибо, а какие сроки?
А в 6-НДФЛ все равно надо отражать эту выплату?
А если у ВБ будут какие-то претензии? Выставят УПД, а это нам увеличит доход на УСН, а мы уже подадим декларацию, рассчитаем взносы?
Добрый день.
Спасибо.
Ранее задавали вопрос о налогобложении НДФЛ, Ваш ответ был:
"Если срок владения долей превышает пять лет, то НДФЛ облагается только часть номинальной стоимости, превышающая 50 млн руб. Абзац 8 п. 17.2 ст. 217 НК РФ. Такие правила действуют с 2025 года."
У нас ситуация: номинальная -3 400 руб, действит.- 90 000. Срок владения более 5 лет.
МЫ сделали вывод, что не облагаем всю сумму.
Верно ли ?
Спасибо! То есть, чтобы воспользоваться такой льготой, надо сначала перейти на ОСНО? Или это можно сделать одновременно?
Верно ли это утверждение?
Как угадывать эту предполагаемую дату?
Нашла на сайте СОВКОМБАНКА такую рекомендацию,
Сдайте финальную отчетность и закройте все расчеты
Налоговая и бухгалтерская отчетность. Необходимо сдать всю отчетность (например, декларацию по УСН, РСВ) за период с начала года до даты ликвидации. Срок — не позднее чем за один рабочий день до предполагаемой даты исключения из ЕГРЮЛ. Также нужно сдать стандартную годовую бухгалтерскую отчетность за последний неполный год работы компании.
Уплата налогов. Если ФНС выявит недоимку, ее нужно погасить до завершения процедуры.
Важно: финальную отчетность необходимо сдать не позднее чем за один рабочий день до предполагаемой даты исключения из ЕГРЮЛ, иначе процедура может быть сорвана.
Если мы начинаем процедуру ликвидации 1октября, то когда надо сдать баланс?
Здравствуйте. А что с отчетами: УСН, балансом? Их когда сдавать?
Как подать заявление?
Можно поподробнее описать алгоритм действий?
Да, все условия выполняются
Спасибо
А продвижение сайта - не является расходами на сайт?
И что Вы думаете про ответ ИИ?
А продвижение сайта - не является расходами на сайт?
Надежда, добрый день! А Вы не ошиблись, что надо сделать один чек как Предоплата? Не наоборот ли, чтобы миновать этот этап, сделать сразу на Полный расчет?
Спасибо
Спасибо.
Если количество единиц - 2, то в форме Т-3 ставлю :
"графа4" - 2, "графа5" - 2000,00, граф 6-8 - нет, то в "графе9" - 4000,00?
Благодарю за подробный ответ!
Здравствуйте! Хочу уточнить по налоговому учету Дохода УСН. Мы можем/должны сторнировать налогооблагаемый Доход? И в каком периоде, если документ Отчет об удержании излишне выплаченных компенсаций датирован 31 июля, а происходит сторнирование актов о списаниях от 1 и 2 кв. 2025 и 4 кв. 2024 года ?
Вы писали , что
почему?
Спасибо, у меня технически не получается в 1С сделать сторно документа Отчет о списании(акт о списании) маркетплейса, в операциях вручную не выпадает он в списке...
Все же я запуталась, какие проводки и документы должны быть созданы при этой декомпенсации...
Достаточно ли сторнирования? Надо же , чтобы добавился списанный товар...
А как же Оприходование товара, ведь в этом случае возникает Доход на себестоимость вновь обретенного товара, и создается запись в КУДИР как доход ?
Какими документами провести эти 2 сторнирования?
Нет, не была включена в расходы
Озон
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, как правильно рассчитать сумму страховых взносов, если закрывается ИП в серединие года? какой день надо использовать для расчета: день подачи заявления в налоговую о прекращении деятельности или день снятия с учета?
Применение ККМ не понадобится?
Нашла, спасибо
Это Форма по КНД 1112525?
Спасибо, а в Вашей системе есть этот бланк?
А расчетный счет когда закрывать?
И оплачивать взносы страховые надо на момент исключения из ЕГРИП?
Спасибо!
Спасибо
И надо ли перед первой записью написать "ранее стажа не имела"?
Спасибо
Рабочее время медиц.работников должно быть не более 39 часов. на основании чего?
А есть ли документ, который сокращает раб.неделю мед.работников на 1 час?
Простите, не поняла Ваш ответ.
Компенсацию за Молоко и надбавку мы оплачиваем. А вот по поводу сокращения раб.дня неясно.
В картах СОУТ прописано :
Сокращенная продолжительность рабочего времени - необходимость
в установлении отсутствует.
Этого достаточно, или надо выяснять через другие критерии?
Спасибо! Получается, что заключение "СОУТ" оценивает сокращенность раб.недели только в зависимости от вредности, а норму рабочего времени надо проверять еще Постановлениями Правительства?
Благодарю!
Спасибо за попытку помочь!
Получается, что если мы увольняем по статье, то это не лишает нас обязанности выплачивать компенсацию за неиспользованный отпуск?
7. Сверка/проверка в налоговой присутствует в этих этапах?
6. Какое количество форм Р15... Р16... придется заполнять и сдавать?
1.Если ликвидатором будет генеральный директор, он же единственный учредитель ООО, то в этом случае все равно требуется нотариально заверять форму?
2. Подавать в налоговую первое уведомление возможно только лично?
3. Как и у кого получать ЭЦП ликвидатора? и надо ли, если им будет назначен сам участник ООО?
4. В течение какого срока после заверения формы Р15016 надо подать его в налоговую?
5. Какие еще сроки надо соблюсти в этом процессе?
Спасибо
А чем нам это поможет?...
А в 1С есть возможность рассчитать подобную выплату?
Спасибо.
Если предупредить сотрудников за 2 месяца, то компенсации за 2 месяца выплачивать не надо?
Расчет как при обычном увольнении?
А глав.бухгалтера по умолчанию не могут заставить этим заниматься?
Спасибо! А кто может быть назначен ликвидатором? есть ли ограничения в лицах и какая сложилась практика? Необязательно это должен быть главбух?
Может ли это быть сам директор/учредитель?
Да, все дни были рабочими, за исключением последней недели
Сотрудник проработал 3 месяца. Не имеем права не делать выплаты при всех наших условиях?
Сроки прошли...
Выдавать документы некому.
А выплачивать расчет при увольнении - все равно обязательно? Этот иностранец в РКЛ.
Спасибо.
1. Уведомление в налоговую - есть ли форма бланка, аозможно ли плача электронно?
2, Может ли ликвидатор действоватть удаленно? Нужно ли личное посещение гос.ведомств? 3. Уведомление сотрудников в свободной форме? Под подпись?
4 . Сообщения кредиторов - о чем?
5. Выплаты сотрудникам - обычные, как при увольнении?
Спасибо!
Наверное, мы действительно неверно определили ОКЗ, готовы исправить.