Надежда спасибо за развёрнутый ответ, вы очень помогли.
Запрета неплательщикам НДС выставлять счета-фактуры с НДС и отдавать налог в бюджет в Налоговом кодексе отсутствует. Вот Вы сами пишите. Нам очень нужно провести 2 сделки с НДС и как я поняла из вашего ответа, нам никто не запрещает это делать. А то что счета-фактуры будут отражены в журнале счетов-фактур я понимаю.
могу уточнить ещё один момент... эти счета-фактуры, которые мы отдадим принципалу и клиенту естественно будут проходить проверки при сдаче деклараций. Может это как то узнать клиент в последствии?
поясните пожалуйста. в договоре мы действуем от своего лица как агент , клиент платит нам 100% мы 80% перечисляем принципалу, а 20% оставляем себе как вознаграждение
с 2025г. должны платить НДС. не совсем понимаю какие кому счета фактуры выставлять...
1. мы выставляем счёт-фактуру покупателю и регистрируем в книге продаж платим этот НДС
2. потом мы со своего счёта переводим 80% принципалу и 20% остается наше вознаграждение, здесь на какую сумму мы должны выставить счет-фактуру по агентскому вознаграждению.
Мы будем платить пониженные ставки 5%
например нам заплатили 100 руб в т.ч. НДС 5% 4,76 - счёт-фактура выставлена
дальше мы 80% от суммы а именно 80 руб переводим на счет принципала по агентскому договору (при чём принципал на УСН и не платит НДС в 2025г. вновь созданная организация)
20 руб оставляем себе как вознаграждение и здесь какую счёт-фактуру нужно выставить?
Я может не верно задала вопрос...
Может ли ооо иметь 2 кассовых аппарата, с разными адресами и с доходом по разным оквэд?
не увидела ответа на вопрос, мы можем купить 2 кассы и зарегистрировать их?
и речь не о наличных, всё переводы, но пробивать то всё равно надо...
Дело в том, что 3 ИП (друзья) решили объединится в один бизнес и создать одно ООО, но работать по 3 направлениям сразу. Можно ли вообще так?
(так же не вижу вашего комментария, очень хочется увидеть)
спасибо большое
спасибо большое
@Над.К
Надежда спасибо за развёрнутый ответ, вы очень помогли.
Запрета неплательщикам НДС выставлять счета-фактуры с НДС и отдавать налог в бюджет в Налоговом кодексе отсутствует. Вот Вы сами пишите. Нам очень нужно провести 2 сделки с НДС и как я поняла из вашего ответа, нам никто не запрещает это делать. А то что счета-фактуры будут отражены в журнале счетов-фактур я понимаю.
могу уточнить ещё один момент... эти счета-фактуры, которые мы отдадим принципалу и клиенту естественно будут проходить проверки при сдаче деклараций. Может это как то узнать клиент в последствии?
и письма минфина это всё таки не нормативный документ и они очень старые...в связи с новым законодательством есть что то более информативное
на второй вопрос вы не ответили, прошу ответить более развернуто. Мне не понятен ответ
можете передать мой вопрос другому консультанту?
я читала что сейчас по новому закону УСН с лимитом меньше 60млн. не разрешено платить НДС, даже если клиент просит
Это так?
спасибо, всё понятно
Спасибо Вам большое! Вы лучший эксперт здесь)
Всё поняла, последний вопрос: ежемесячно нужно показать неуднржанный и неуплаченный налог в справке и 6ндфл?
Или одной суммой?
Со своего счёта ИП, у него там свой бизнес. Это же нормально?
Я точно правильно Вас поняла, что я только за годовой отчёт 6ндфл вношу эту сумму задолженности ндфл по конкретному физ лицу и всё?
Это на основании какого документа законодательства? Я много сегодня читала эту тему не нашла подобного...
Спасибо Вам огромное!
и так же вопрос по какой ставке НДС рассчитывать своё вознаграждение?
поясните пожалуйста. в договоре мы действуем от своего лица как агент , клиент платит нам 100% мы 80% перечисляем принципалу, а 20% оставляем себе как вознаграждение
с 2025г. должны платить НДС. не совсем понимаю какие кому счета фактуры выставлять...
1. мы выставляем счёт-фактуру покупателю и регистрируем в книге продаж платим этот НДС
2. потом мы со своего счёта переводим 80% принципалу и 20% остается наше вознаграждение, здесь на какую сумму мы должны выставить счет-фактуру по агентскому вознаграждению.
Мы будем платить пониженные ставки 5%
например нам заплатили 100 руб в т.ч. НДС 5% 4,76 - счёт-фактура выставлена
дальше мы 80% от суммы а именно 80 руб переводим на счет принципала по агентскому договору (при чём принципал на УСН и не платит НДС в 2025г. вновь созданная организация)
20 руб оставляем себе как вознаграждение и здесь какую счёт-фактуру нужно выставить?
мы уже набрали 60млн.
вопрос в том нужно ли будет платить ндс по этому договору в 2025г.?
(ясно написано вроде (одна сторона агент ООО на УСН будет платить ндс , а принципал нет)
у нас и оплата и услуги будут оказаны в 2025г. а сам договор уже подписан сейчас. Нам нужно его переподписывать?
нет никакой вообще информации?