Поступление услуг уже не будет попадать как доход в КУДиР.
Так каким образом теперь производить эту корректировку задолженности по услугам по счету 60 чтобы эти услуги отражались как оплаченные, и отразились в расходах.
Вы предлагаете выбрать один из способ определения даты дохода, но как я понимаю (и в этом то и был вопрос) , что ФНС требуют учитывать в доходах еще и сумму, которую получил ОЗОН от покупателей, но еще нам не перечислил на конец отчетного периода. У нас и сейчас ведется учет по дате поступления денежных средств на расчетный счет от Озон плюс по дате отчета сумма удержанных Озоном комиссий.(услуги ОЗОН)
Что делать с платежами которые поступили на ОЗОН например 29 сентября , а ОЗОН нам их перечислит только 15 октября?
И имеем ли мы право выбирать один из способ определения даты дохода?
спасибо
Оплата отражена в договоре (продавец получил деньги) Как отразить в 1С , какой проводкой ДТ60 КТ???? И чтоб расходы на это ОС отразились в КУДИР
Поступление услуг, взаимозачет будет проводиться автоматически, если выбран договор с видом "С комиссионером (агентом) на продажу".
Сейчас при проведении УПД на услуги ОЗОН мы ставим договор "С Поставщиком" , а надо с видом "С комиссионером (агентом) на продажу"?
Так каким образом теперь производить эту корректировку задолженности по услугам по счету 60 чтобы эти услуги отражались как оплаченные, и отразились в расходах.
Вы предлагаете выбрать один из способ определения даты дохода, но как я понимаю (и в этом то и был вопрос) , что ФНС требуют учитывать в доходах еще и сумму, которую получил ОЗОН от покупателей, но еще нам не перечислил на конец отчетного периода. У нас и сейчас ведется учет по дате поступления денежных средств на расчетный счет от Озон плюс по дате отчета сумма удержанных Озоном комиссий.(услуги ОЗОН)
Что делать с платежами которые поступили на ОЗОН например 29 сентября , а ОЗОН нам их перечислит только 15 октября?
И имеем ли мы право выбирать один из способ определения даты дохода?
"В 1С сумму выручки,в целях определения налоговой базы по УСН, можно отразить документом Запись книги доходов и расходов УСН."
Т. е это надо будет выбирать даты вручную?.
А потом эту сумму введенную вручную минусовать от суммы полученной в следующем отчетном периоде на расчетный счет?