Можете еще немного пояснить по 3 пункту. Получается банк будет автоматически учитывать в расходную часть произведенными нами платежи (например поставщикам за закуп товара) и певичную документацию заносить никуда не требуется?
Под переменной частью арендной платы подразумевается коммунальные услуги , просто в договоре так написано.
Можно уточнить еще:
1. УСН же у нас по кассовому методу, считать не на дату поступления на счет суммы возмещения?
2. Если ИП является плательщиком НДС, то при выставлении документов (счета, УПД) на компенсацию ком услуг документ выставляется без НДС? И данные поступления учитываем в базу для расчета налога по УСН, но не учитываем данные поступления при расчете НДС?
На счет заработной платы директора и бухгалтера. В административные расходы сумма начисленная или к выплате? Налоги с заработной платы, тоже к административным?
Спасибо. Помимо штрафа за неподачу уведомления - 200 рублей. Будет ли выставлен штраф за неподачу уведомления о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора – 10 % от доходов от торговли за отчетный период, но не менее 40 тыс. рублей (в случае, если информация о постановке на учет в налоговый орган направлена ДЭПиР) - какова вероятность его выставления? И по истечению 3 квартала какое-то уведомление и в какую налоговую (по месту учета, либо по месту ведения деятельности) необходимо будет подать?
Налоговая за 2 квартал (видно по выписки ЕНС) начислила торговый сбор, и в акте указанном на сайте Московского департамента дата возникновения объекта июнь 2025 года, хотя деятельность в г.Москва ведется с января 2025 года. Нужно ли в таком случае подавать уведомление, какую дату возникновения объекта, если необходимо то нужно указывать в данном уведомлении? Или если по выписке из ЕНС уже начислен торговый сбор, то нет смысла самостоятельно подавать данное уведомление во избежание еще больших санкций. И какой возможный штраф за непредоставление данного уведомления.
Когда в строке положительная сумма, как в прикрепленном документе 232652,54, то эту сумму не брать в доход? Прибавляем только с отрицательным значением?
Спасибо! Подскажите в случае, если в 1с Предприятия загружать с вайлдбериз отчет, в какой вкладке на сайте вайлдбериз выгрузить данный отчет? При выгрузке с личного кабинета с раздела "Финансовые отчеты" - отчет о реализации по договору оферты в формате exel не загружается данный отчет в 1с.
Подскажите, из отчета о реализации, суммы к перечислению продавцу не совпадают с поступившими на расчетный счет. В данном случае как будет корректнее в Кудир занести данные? Провести одной строкой поступления по выписке банка (датой поступления), и другой строкой по отчету маркетплейса сумму удержанного вознаграждения вайлдбериз?
Либо все данные взять из отчета ВБ и провести датой отчета сумму вознаграждения ВБ и сумму к перечислению продавцу?
Можете еще немного пояснить по 3 пункту. Получается банк будет автоматически учитывать в расходную часть произведенными нами платежи (например поставщикам за закуп товара) и певичную документацию заносить никуда не требуется?
Заключен Договор аренды и отдельно Договор о возмещении коммунальных услуг. Речь идет о возмещении коммунальных платежей.
Под переменной частью арендной платы подразумевается коммунальные услуги , просто в договоре так написано.
Можно уточнить еще:
1. УСН же у нас по кассовому методу, считать не на дату поступления на счет суммы возмещения?
2. Если ИП является плательщиком НДС, то при выставлении документов (счета, УПД) на компенсацию ком услуг документ выставляется без НДС? И данные поступления учитываем в базу для расчета налога по УСН, но не учитываем данные поступления при расчете НДС?
Можете подсказать где именно в 425-ФЗ написано о фиксированных взносах на руководителя. Спасибо
Можно ли заработную плату начислять не на полную ставку, т.е. получится меньше МРОТ, а взносы соответственно оплачивать с МРОТ?
То есть при расчете УСН (доходы-расходы) берем доход отнимаем НДС и отнимаем расходы ?
например. 600 доход, 100 НДС, 150 расходы
600-100-150 = 350
350 база для расчета налога по УСН?
в выписке ЕГРЮЛ указан именно ЭКСПЛУТАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ "НАИМЕНОВАНИЕ", организован в 2005. Регион не новый
На счет заработной платы директора и бухгалтера. В административные расходы сумма начисленная или к выплате? Налоги с заработной платы, тоже к административным?
спасибо
1% свыше 300 тысяч за 2025 год подлежит к уплате в 2026 году, а применяем к уменьшению в 2025 году. В связи с этим и возник вопрос о зачете сумм.
В методичке конкретного упоминания о том, что брать в доход при расчете лимитов не говорится.
Спасибо. Помимо штрафа за неподачу уведомления - 200 рублей. Будет ли выставлен штраф за неподачу уведомления о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора – 10 % от доходов от торговли за отчетный период, но не менее 40 тыс. рублей (в случае, если информация о постановке на учет в налоговый орган направлена ДЭПиР) - какова вероятность его выставления? И по истечению 3 квартала какое-то уведомление и в какую налоговую (по месту учета, либо по месту ведения деятельности) необходимо будет подать?
Налоговая за 2 квартал (видно по выписки ЕНС) начислила торговый сбор, и в акте указанном на сайте Московского департамента дата возникновения объекта июнь 2025 года, хотя деятельность в г.Москва ведется с января 2025 года. Нужно ли в таком случае подавать уведомление, какую дату возникновения объекта, если необходимо то нужно указывать в данном уведомлении? Или если по выписке из ЕНС уже начислен торговый сбор, то нет смысла самостоятельно подавать данное уведомление во избежание еще больших санкций. И какой возможный штраф за непредоставление данного уведомления.
спасибо
какие нюансы по прошлым годам могут возникнуть? Ранее у ФЛ были зарегистрированы ИП в периоды с 20.10.2004 по 21.10.2004, и 05.09.2006 по 07.05.2013.
в последнее время этот объект просто стоял и не использовался
спасибо
Когда в строке положительная сумма, как в прикрепленном документе 232652,54, то эту сумму не брать в доход? Прибавляем только с отрицательным значением?
??? в данном документе "снимок" получается доход 1 192 654,27 и складывается из строк:
строка 1.- Всего стоимость реализованного товара = 995732,91
строка 4.1 - Сумма вознаграждения ВБ, без НДС = 164101,13 (если сумма отрицательная, то отнимаем от дохода?)
строка 4.2 - НДС с вознаграждения ВБ = 32820,23
строка 6 - компенсация ущерба = 0
И если товар отправлялся в страны ЕАЭС , Уведомление о выкупе в личном кабинете можно сформировать, чтобы посмотреть сумму?
Спасибо!
А то что по выписке последний период деятельности это 3 квартал? Это не учитывается?
Нет, сотрудники были уволены до закрытия, во втором квартале (до подачи отчетности за 2 квартал)
Спасибо! Подскажите в случае, если в 1с Предприятия загружать с вайлдбериз отчет, в какой вкладке на сайте вайлдбериз выгрузить данный отчет? При выгрузке с личного кабинета с раздела "Финансовые отчеты" - отчет о реализации по договору оферты в формате exel не загружается данный отчет в 1с.
Подскажите, из отчета о реализации, суммы к перечислению продавцу не совпадают с поступившими на расчетный счет. В данном случае как будет корректнее в Кудир занести данные? Провести одной строкой поступления по выписке банка (датой поступления), и другой строкой по отчету маркетплейса сумму удержанного вознаграждения вайлдбериз?
Либо все данные взять из отчета ВБ и провести датой отчета сумму вознаграждения ВБ и сумму к перечислению продавцу?