Можно уточнить: а как быть если у нас в штатном расписании есть должность главбуха? Издать приказ об упразднении должности главбуха, а на основании чего или в связи с чем?
1. Я неправильно сформулировала вопрос. Хочу уточнить: у нас будет Торговли и Услуги, а именно фото на документы, полиграфия и переплёт. Правильно ли я понимаю, что в этом случае мы не можем использовать АУСН, так как у нас несколько видов деятельности?
2. У меня возникли вопросы о Торговом сборе. Можно задать их здесь или нужно создать новую тему?
Мы соответствуем всем остальным критериям для применения АУСН: у нас три сотрудника, ИП зарегистрирован в Москве, нет иностранных работников, зарплата выплачивается по безналу и так далее.
Хотела бы уточнить:
1. Можем ли мы применять АУСН, если у нас будет торговля и УСН в Москве? Почему-то мне кажется, что это невозможно, так как есть Торговый сбор, и налоговая не будет вести раздельный учёт. Или мы можем вести раздельный учёт и подавать корректировочные сведения?
2. Если у нас два кассовых аппарата и они используются по разным адресам, может ли это стать препятствием для применения АУСН? Если это считается обособленным подразделением, мы его закроем. Но всё же остаётся вопрос о возможности применения АУСН с Торговлей и УСН.
У нас выдача подарка - сегодня (27.03.25). По ходу оформления операции возникли еще вопросы и уточнения, можно в этом посте задать?
1) в ЗУП при формировании документа поле "Счет, субконто" не заполняется автоматически, какой способ отражения зп в бухучете выбрать: "Начисления, не учитываемые в расходах" или создать самой "Отражения затрат на выдачу подарка" ?
2) в ЗУП Отражение зарплаты, Статья расходов автоматически не заполняется, там мне надо поставить ПР?
3) в ЗУП Отражение зарплаты начисляется НДФЛ весь на статью расходов ОТ, мне в ручную разделить на ОТ и ПР? Я так поняла если ОТ, то начисление будут на сч.70, а если ПР, то на сч. 73. Наверное, на сч.73 будет правильнее?
4) Итого у меня следующие проводки:
Кт МЦ.О4 - списание с сотрудника (передача компьютера)
Дт 73 Кт 68.01 - удержан НДФЛ с превышения лимита в 4000 Р.
Все верно? Больше никаких проводок нет?
5) И последнее, по уплате НДФЛ, когда я его должна оплатить и передать уведомления? Тут играет роль не получение дохода, а дата удержания НДФЛ? Я так понимаю, что дата получения дохода - 27.03.25, а удержать НДФЛ можем с первой выплаты - это 07.04.25. Значит уведомление подаю до 25 апреля, а оплата до 28 апреля. Все верно?
Спасибо
Здравствуйте.
Спасибо за ответ.
Можно уточнить: а как быть если у нас в штатном расписании есть должность главбуха? Издать приказ об упразднении должности главбуха, а на основании чего или в связи с чем?
Спасибо.
Здравствуйте.
1. Я неправильно сформулировала вопрос. Хочу уточнить: у нас будет Торговли и Услуги, а именно фото на документы, полиграфия и переплёт. Правильно ли я понимаю, что в этом случае мы не можем использовать АУСН, так как у нас несколько видов деятельности?
2. У меня возникли вопросы о Торговом сборе. Можно задать их здесь или нужно создать новую тему?
Здравствуйте.
Извините за задержку с ответом.
Мы соответствуем всем остальным критериям для применения АУСН: у нас три сотрудника, ИП зарегистрирован в Москве, нет иностранных работников, зарплата выплачивается по безналу и так далее.
Хотела бы уточнить:
1. Можем ли мы применять АУСН, если у нас будет торговля и УСН в Москве? Почему-то мне кажется, что это невозможно, так как есть Торговый сбор, и налоговая не будет вести раздельный учёт. Или мы можем вести раздельный учёт и подавать корректировочные сведения?
2. Если у нас два кассовых аппарата и они используются по разным адресам, может ли это стать препятствием для применения АУСН? Если это считается обособленным подразделением, мы его закроем. Но всё же остаётся вопрос о возможности применения АУСН с Торговлей и УСН.
Оксана, добрый день.
Спасибо, все получилось.
У нас там еще больничные листы, их тоже перепровести? Наверное все начисления надо перепровести?
Добрый день Оксана.
А документ "Отражение зарплаты в бухучете" надо перепроводить?
А каким документом?
Подскажите, пожалуйста, какой операцией в 1С это сделать?
А списывать с МОЛ мне это оборудование надо?
Спасибо
Спасибо за ответ. Мы работаем без НДС.
У нас выдача подарка - сегодня (27.03.25). По ходу оформления операции возникли еще вопросы и уточнения, можно в этом посте задать?
1) в ЗУП при формировании документа поле "Счет, субконто" не заполняется автоматически, какой способ отражения зп в бухучете выбрать: "Начисления, не учитываемые в расходах" или создать самой "Отражения затрат на выдачу подарка" ?
2) в ЗУП Отражение зарплаты, Статья расходов автоматически не заполняется, там мне надо поставить ПР?
3) в ЗУП Отражение зарплаты начисляется НДФЛ весь на статью расходов ОТ, мне в ручную разделить на ОТ и ПР? Я так поняла если ОТ, то начисление будут на сч.70, а если ПР, то на сч. 73. Наверное, на сч.73 будет правильнее?
4) Итого у меня следующие проводки:
Кт МЦ.О4 - списание с сотрудника (передача компьютера)
Дт 73 Кт 68.01 - удержан НДФЛ с превышения лимита в 4000 Р.
Все верно? Больше никаких проводок нет?
5) И последнее, по уплате НДФЛ, когда я его должна оплатить и передать уведомления? Тут играет роль не получение дохода, а дата удержания НДФЛ? Я так понимаю, что дата получения дохода - 27.03.25, а удержать НДФЛ можем с первой выплаты - это 07.04.25. Значит уведомление подаю до 25 апреля, а оплата до 28 апреля. Все верно?