Почему, дайте пожалуйста ссылку на норматив. Еще раз описываю условия. Директор Российского ООО, гр.РФ, направляется в командировку в Китай и там заключает договор на услуги переводчика, который будет сопровождать его в поездке. Переводчик Гражданин России, является самозанятым. Какие налоговые последствия будут для ООО?
Услуга будет оказана в Китае, как это будет расцениваться? Руководитель планирует поездку в Китай, в связи с этим возникает вопрос. Получается, что услуга будет оказана в Китае
Спасибо. Правильно ли я понимаю, что в декабре не выгодно получать оплату за январь в нашем случае? Но минимальные потери будут, если договорились уже об оплате, если выставить счет без НДС, но уже по увеличенной сумме.
Если сумма аренды составит с января 2026г. 105т, но уплачена будет в декабре без выделения НДС, то мы не сможем с дохода вычесть сумму НДС для расчета НДС, правильно?
торговые представители используют гораздо больше ГСМ, чем сумма компенсации в пределах норм, поэтому надо как-то оформить этот расход, тем более, что заправляются они с топливных карт организации
Благодарю за ответ
Почему, дайте пожалуйста ссылку на норматив. Еще раз описываю условия. Директор Российского ООО, гр.РФ, направляется в командировку в Китай и там заключает договор на услуги переводчика, который будет сопровождать его в поездке. Переводчик Гражданин России, является самозанятым. Какие налоговые последствия будут для ООО?
О РВБ (Вайлдберриз)
Я же написала, что руководитель будет в командировке в Китае
будет ответ или мой вопрос не понятен?
Услуга будет оказана в Китае, как это будет расцениваться? Руководитель планирует поездку в Китай, в связи с этим возникает вопрос. Получается, что услуга будет оказана в Китае
Благодарю
Спасибо. Правильно ли я понимаю, что в декабре не выгодно получать оплату за январь в нашем случае? Но минимальные потери будут, если договорились уже об оплате, если выставить счет без НДС, но уже по увеличенной сумме.
Благодарю!
"для расчета УСН"
Если сумма аренды составит с января 2026г. 105т, но уплачена будет в декабре без выделения НДС, то мы не сможем с дохода вычесть сумму НДС для расчета НДС, правильно?
Спасибо!
В том-то и вопрос, чтобы в расходы взять весь использованный ГСМ, но как это сделать?
торговые представители используют гораздо больше ГСМ, чем сумма компенсации в пределах норм, поэтому надо как-то оформить этот расход, тем более, что заправляются они с топливных карт организации