Добрый день. Подскажите пожалуйста.
ИП на УСН Доходы, плательщик НДС 22%, по гостиничным услугам НДС 0%.
Подскажите, пожалуйста.
ИП ведет деятельность по оказанию услуг по временному проживанию-99% от всей Реализации, которые облагаются 0% НДС, и прочие услуги (стирка и пр.)-1% от Реализации, которые облагаются НДС 22%. Деятельность ведется по двум Гостиницам, которые находятся в разных местах города Москвы, у каждой гостиницы свои Покупатели и Поставщики. И еще отдельно от деятельности гостиниц ИП сдает в аренду собственный автомобиль, услуги по которому облагаются НДС 22% (эти услуги не относятся конкретно ни к одной гостиницы).
Исходные данные:
- По Первой гостинице:
Реализация: Услуги по проживанию-1 000 000,00 (в т.ч. НДС 0%-0,00)
Реализация: Прочие услуги -10 000,00 ( в т.ч. НДС 22%-1803,28)
Входной НДС, который относится непосредственно к Первой гостинице – 1 000,00
-По Второй гостинице:
Реализация: Услуги по проживанию-800 000,00 (в т.ч. НДС 0%-0,00)
Реализация: Прочие услуги -8 000,00 ( в т.ч. НДС 22%-1442,62)
Входной НДС, который относится непосредственно ко Второй гостинице – 500,00
- Реализация от сдачи в аренду собственного автомобиля ИП, которая не относится ни к одной из Гостиниц (реализация облагается НДС 22%) - 100 000,00 (в т.ч. НДС 22%-18032,79)
Входного НДС конкретно к этой Реализации нет.
Вопрос:
При сдаче Декларации по НДС каким образом необходимо распределять входной НДС?:
1. Брать входной НДС, который относится к Первой гостинице отдельно и распределять согласно Реализации по этой же Первой гостинице (реализация облагается НДС 0% и 22%) ? И так же, затем брать входной НДС, который относится непосредственно ко Второй гостинице и распределять согласно Реализации по Второй гостинице (реализация облагается НДС 0% и 22%)? И нужно ли как-то распределять входной НДС от каждой Гостиницы на Реализацию от сдачи в аренду автомобиля ИП ,реализация облагается НДС 22% (к этой реализации нет конкретно входного НДС)?
Затем сложить эти два результата по входному НДС вместе (по обеим Гостиницам) и заполнить строку 120 Раздела 3 и строку 030 Раздела 4 Декларации по НДС?
2. Или же сразу сложить весь входной НДС, без конкретики по Гостиницам, а общий по ИП, и распределить согласно Общей реализации, которая состоит из = Реализация по Первой гостинице (реализация облагается НДС 0% и 22%)+ Реализация по Второй гостинице (реализация облагается НДС 0% и 22%)+ Реализация по сдаче автомобиля в аренду, которая не относится ни к одной гостинице (НДС 22%). И заполнить строку 120 Раздела 3 и строку 030 Раздела 4 Декларации по НДС ?
Начать дискуссию