Декларация по НДС в январе 2023: как заполнить

Декларация по НДС в январе 2023: как заполнить

Революционных изменений при сдаче декларации по НДС за последний квартал 2022 года нет. Однако сдача декларации по НДС и так дело не простое.

Кто сдает декларацию по НДС

Представить декларацию по НДС должны компании и ИП (п. 5 ст. 174 НК). Кроме того, декларации подают налоговые агенты по НДС.

Представляют декларацию и те, кто применяет УСН, ПСН или освобожден от уплаты налога, если они выставили счет-фактуру с выделенной суммой НДС.

Не надо сдавать декларацию тем, кто освобожден от обязанностей плательщика НДС по правилам статей 145 и 145.1 НК.

Куда и когда подавать декларацию по НДС

Декларацию нужно представить в налоговую инспекцию (п. 5 ст. 174 НК):

  • или по месту нахождения организации;
  • по месту жительства ИП.

Сдавать декларации по местонахождению обособленных подразделений не нужно.

Декларацию нужно представить не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (п. 5 ст. 174 НК). При нарушени

Дата публикации: 24.01.2023, 12:22

Вы видите 30% этого разбора

Подпишитесь, чтобы получить полный доступ ко всем разборамзаконов, а также к другим сервисам на Клерк.ру

Подписка «Клерк.Плюс»

Самое нужное для бухгалтера

  • На 1 месяц

    499 ₽
    Списывается ежемесячно
  • На 12 месяцев

    4 999 ₽5 988 ₽
    со скидкой -17%
    Единоразовый платеж

Включает:

  • Доступ к базе разборов (более 600 экспертных статей с приложениями, новый разбор каждый день)

Подписка «Клерк.Премиум»

  • консультации с экспертами
  • ИИ-помощника и чат
Смотреть тарифы

Начать дискуссию

Другие материалы по этой теме

Смотреть все

Консультации по этой теме

12

Оперативные ответы практикующих экспертов по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам

раздел 7 декларации НДС

ИП занимается общественным питанием, использует льготу по НДС по 149 ст.НК РФ.

Есть дополнительный вид деятельности - розничная торговля, с долей от оборота - 1%.

Подскажите как правильно заполнять графы 7_03 и 7_04 раздела 7 декларации по НДС.
в графе 7_03 нужно указать себестоимость продукции, проданной с применением льготы в отчетном квартале?

Не отражена реализация (аренда помещения) 2024 года

Добрый день! Скажите, пожалуйста, как отразить реализацию прошлого года, 2024? Не был передан договор и акт приема-передачи. Реализация не выставлена. Как быть? Отразить в 4 кв. от 01.10.2025? Пересдача декларации? НДС и Прибыль? Как скорректировать?Отразить как прочие внереализационные доходы? Помогите, пожалуйста, разобраться?! Заранее благодарю.

ИП превысил 60 млн

Добрый день!В августе 2025 г. ИП превысил лимит 60 млн.В декларации НДС за 3 кв-л отражены начисления НДС только за сентябрь.Налоговая прислала требование о расхождениях между поступлениями доходов и декларацией НДС.Требуют доначислить НДС за весь 3 квартал.

Насколько законно требование ФНС?

Клиенты не оплачивают за оказанные услуги

Добрый день

Подскажите, пожалуйста, ИП занимается грузоперевозками, сделал несколько рейсов крупной компании у которой много внутренних требований к поставщикам и последние рейсы всё что-то не так с документами, в итоге они не оплатили рейс аж с 2024 года и 1й квартал 2025 г.

ИП работает на ОСНО, соответственно, сдавали НДС и 3НДФЛ.

Возможно ли, если мы всё таки не решим с оплатами, пересдать уточненные декларации по НДС за 2024 год и 1й кв 2025 и снять с начисления эти продажи у ИП?

Спасибо

Раздел 7 декларации по НДС

ИП на УСН Д-Р продает на маркетплейсе с НДС 20%. Есть несколько артикулов без НДС, медоборудование. Эти артикулы закупаются без НДС и реализуются конечному заказчику тоже без НДС.

Вопросы: нужно ли эти продажи включать в раздел 7 декларации по НДС? Если да, то что указать в графе 4 (НДС, не принимаемый к вычету), если НДС нет ни на входе, ни на выходе?

НД по НДС. Аренда муниципального имущества

Добрый день! ИП ведет деятельность в области ветеринарии.

Снимает в аренду муниципальное имущество. Соответственно платит НДС и сдает декларацию.

За 3 квартал 2025 года заполнили НД по НДС как обычно. В разделе 1 по стр. 030 поставили ноль рублей. В разделе 2 по стр. 070 ИП поставили код 1011703 и в стр. 060 начисленный НДС - 18000 руб.

И так же заполнили Раздел 9 Продажи.

ИП пришло требование от налоговой, что якобы занижена налоговая база и что они пишут- при условии неотражения хотя бы в одном р. 2 ст. 070 кода 1011715 и так далее. И мы не поняли, а при чем здесь код 1111715, это же покупка у плательщиков НДС металлолома, сырых шкур..!?

Прилагаем на всякий случай само требование, и НД по НДС, раздел 9.

Заполнение

Добрый день! Подскажите пожалуйста при заполнении Декларации по НДС, нужно ли включать в Раздел 7 реализацию земельного участка, ведь он не облагается НДС... если нужно то под каким кодом и в какую графу? Тоже самое относится вопрос к Разделу 7, организация арендует муниципальные земельные участки, нужно ли эту арендную плату включать в декларацию ? Под каким кодом в какую графу?

Раздел 7 декларации по НДС

Добрый день, в какую графу раздела 7 декларации по НДС включить сумму по накладной поставщика, где выделен НДС, но счет-фактура не предъявлен (все товары относятся к необлагаемым НДС услугам по ст.149 НУ). Аналогичный вопрос по товарному чеку (включен в авансовый отчет), в котором выделен НДС, но нет счета-фактуры.

Смотреть все консультации
ГлавнаяБух.Совет