Декларация по УСН «доходы минус расходы» за 2023 год: когда и как сдавать, образец

Декларация по УСН «доходы минус расходы» за 2023 год: когда и как сдавать, образец

Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию. 

Материалы в разборе

Кто сдает декларацию по УСН

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ведут деятельность на упрощенной системе налогообложения, подают налоговую декларацию по УСН. 

Когда нужно сдать декларацию по УСН

В 2024 году организации и ИП сдают декларацию за предыдущий 2023 год. Юрлица должны сдать ее до 25 марта 2024 года, ИП — до 25 апреля 2024 года включительно.

Куда сдавать декларацию

Декларацию нужно сдать в налоговую инспекцию:

  • для юрлица — по месту нахождения;

  • для ИП — по месту проживания предпринимателя.

Передать ее можно тремя способами:

  • лично;

  • почтой;

  • через интернет.

Вариант отправки в электронном виде через интернет обязателен для тех компаний и предпринимателей, у которых среднесписочная численность работников больше 100 человек. 

С помощью сайта ФНС можно бесплатно заполнить декларацию УСН за 2023 год в онлайн-режиме. Кроме того, предприниматели часто отправляют этот документ через операторов ЭДО. В любом из этих случаев отчетность нужно подписать электронной подписью уполномоченного сотрудника — обычно руководителя компании или индивидуального предпринимателя.

Какие будут санкции, если не сдать декларацию по УСН вовремя

Срок сдачи налоговой декларации должен строго соблюдаться, в противном случае компанию или индивидуального предпринимателя могут оштрафовать.

Размер штрафа составляет 5% от суммы налога, не уплаченного в установленный срок, за каждый полный или неполный месяц просрочки. Штраф не может быть менее 1 000 рублей или более 30% от общей суммы неуплаченного налога.

В некоторых случаях могут быть смягчающие обстоятельства, которые приводят к уменьшению размера штрафа. Например, добросовестность налогоплательщика, техническая сложность при подаче онлайн-декларации или несоразмерность размера штрафа и нарушения. Однако, чтобы доказать наличие таких обстоятельств, обычно требуется обратиться в суд.

Форма декларации по УСН

Приказ ФНС № ЕД-7-3/958 от 25.12.2020 (с изменениями от 01.11.2022) содержит подробную инструкцию по заполнению декларации по УСН. Бланк приведен в этом же документе.

При заполнении важно учесть, что все суммы должны быть указаны в полных рублях с соблюдением общепринятых правил округления: суммы свыше 0,5 копеек округляются в сторону увеличения, суммы менее 0,5 копеек — в сторону уменьшения.

Подаваемые на бумаге документы не должны содержать исправлений, сделанных с помощью зачеркиваний или корректирующей жидкости.

Нулевая декларация по

К

Дата публикации: 21.03.2024, 17:05

Вы видите 30% этого разбора

Подпишитесь, чтобы получить полный доступ ко всем разборамзаконов, а также к другим сервисам на Клерк.ру

Подписка «Клерк.Плюс»

Самое нужное для бухгалтера

  • На 1 месяц

    499 ₽
    Списывается ежемесячно
  • На 12 месяцев

    4 999 ₽5 988 ₽
    со скидкой -17%
    Единоразовый платеж

Включает:

  • Доступ к базе разборов (более 600 экспертных статей с приложениями, новый разбор каждый день)

Подписка «Клерк.Премиум»

  • консультации с экспертами
  • ИИ-помощника и чат
Смотреть тарифы

Начать дискуссию

Другие материалы по этой теме

Смотреть все

Консультации по этой теме

12

Оперативные ответы практикующих экспертов по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам

не указан ОКТМО в декларации УСН

Здравствуйте
ИП на УСН доходы, отчётность за 2024г. сдали с опозданием на 1 день и указали неверный ОКТМО.

в августе 2025г. подали корректировку с указанием неверного ОКТМО в строке 010 указан ОКТМО из первичной декларации, а дальше в строках 030,060,090 указали другой ОКТМО, причём ни один код не совпадает с тем, что сейчас можно пробить по ИНН
Адрес регистрации у ИП не менялся. я так поняла что строки 030,060 и 090 заполняются в этом случае

сейчас от налоговой пришёл акт налоговой проверки, где сказано, что

"В соответствии с пунктом 1 статьи 119 Кодекса непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей."

Оплата последней части налога была в срок, 15.04.25
Штрафа не будет от суммы налога? если налог уплачен в срок
в самом акте в графе ИТОГО стоит 0

ИП также вызывают в налоговую. Для чего могут вызывать, чтобы объяснить почему опоздали со сроками сдачи?

И может ли как то повлиять на уплату налога то, что первичная декларация было сдана с неверным ОКТМО?

Введение остатков по счетам 60, 62 при переходе с УСН на ОСНО для отражения в налоговой декларации

Здравствуйте, с 2025 г мы перешли на с УСН доходы минус расходы на ОСНО. Но учет мы вели до 2024 г в другой программе .

С 2025 г мы перешли 1С 8.3 бухгалтерия

Как нам надо было внести правильно остатки по дебиторской и кредиторской задолженности в новую программу , чтобы дебиторская задолженность, которая возникла в 2024г и не оплачена покупателями правильно отразилась во внереализационных доходах в Декларации по налогу на прибыль.

2025-11-27_15-20-09.png

Я внесла так,  по 60 и 62 счетам, но в строке 100 НД на прибыль они не отразились.Что я сделала не так при вводе остатков и как правильно надо было сделать?
Я внесла так, по 60 и 62 счетам, но в строке 100 НД на прибыль они не отразились.Что я сделала не так при вводе остатков и как правильно надо было сделать?

Уведомление об уточнении налоговой декларации (расчета)

image.png

Добрый день. Подскажите пожалуйста, что это за ошибки. 27 числа отправили уведомление, а вчера пришло такое уведомление. Я новичок в этом деле, не понимаю, что от нас хочет налоговая.Вроде все правильно оформили и посчитали. У нас ИП УСН "Доходы"

усн

Добрый день.ООО на УСН. по итогам предыдущего 2023г убыток. Планируем зачесть убыток в 2025г. зачет идет по годовой декларации.в связи с этим вопрос: нужно ли подавать ежеквартальное уведомление и уплачивать авансовый УСН. если этого не сделать после подачи декларации где отражен налог по квартально 1.2.3 к уплате . но не уплачен-будут пени? при том что по году будет минимальный с учетом зачета убытка.

На какую сумму можно зачитывать убыток. какой механизм? правильно понимаю например е: убыток 2023г -255т.= (доходы 500т-расходы 750)+5т минимальный.

2025 доход 1500000-расход500000= 1 000 000 *7% ставка усн СПБ.=70 000р

я что уменьшаю на убыток базу налогооблагаемую 1 000 000-255 000 или налог 70 000-255 000.

как правильно зачесть убыток?

Уведомление-корректировочное.

Добрый день!

ИП на УСН Доходы.

За 2 квартал 2025г. был оплачен налог на УСН без уменьшения на 1% взносов и Уведомление было подано на сумму УСН без уменьшения на 1%. За 9 месяцев хотим уменьшать УСН на 1% взносов в 2025г. В связи с этим за 2 квартал выходит переплата и при оплате за 3 квартал хотим ее учесть.

Подскажите, пожалуйста, надо за 2 квартал подавать корректировочное уведомление?

Спасибо!

Пояснение в фнс по поводу уменьшения базы НДС

Сегодня получили требование от фнс

дать пояснения по вопросу значительного снижения выручки, отраженной в декларации по НДС за 1, 2 кварталы 2025 года по сравнению с величиной выручки, отраженной в декларации по УСН за 1 полугодие 2024 года.

Был селлер у прошлом году доход его привысил 60 млн и стал он НДС. Так понимаю нужно написать что базы для расчета УСН и НДС разные, а следовательно нельзя их сравнивать?

усн

сумма в анализ учета по усн за год не совпадет с суммой по к-т 68.12 за год. какие могут быть причины и допустимо ли это Сумма к-т 68.12 должна совпадать с декларацией по УСН верно?

суммой убытка для усн при зачете на следующие периоды.эта сумма только убытка или убыток+минимальный налог уплаченный

УСН 15% - взаимозачет ком услуг

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ООО УСН 15% с 2015 года не включает в доход и расход ком услуги, а проводит взаимозачет (т.е. ООО оплачивает ком услуги, а арендаторы их возмещают)

Соответственно, эти суммы не попадают в КУДиР и декл по УСН, правильно ли это? И чем можно обосновать?

ИФНС прислала требование и включила в доход суммы на возмещенные ком услуги от арендаторов.

Спасибо

Заполнение декларации УСН при смене адреса ИП до 2025 года

В 2023 году ИП сменил адрес прописки. Вместе с адресом сменилась налоговая ставка по УСН.

Как заполняется налоговая декларация в такой ситуации:

1)какую рассчитанную сумму авансового платежа по УСН указывать за период до смены ставки?

2) какой ОКТМО указывать за период, до смены адреса?

Смотреть все консультации
ГлавнаяБух.Совет