ну вроде как фитнес центры тоже же оказывают "29) физкультурные мероприятия - организованные занятия граждан физической культурой;
29.1) физкультурно-оздоровительная услуга - деятельность, осуществляемая физкультурно-спортивной организацией независимо от ее организационно-правовой формы, направленная на удовлетворение потребностей граждан в сохранении и укреплении здоровья, физической подготовке и физическом развитии, включающая в себя в том числе проведение физкультурных мероприятий" это выдержка из 329 ФЗ. или имеено то что оквэд называется финтнес-центр им нельзя? а можно ли поменять оквэд в данном случае, если да то на какой?
т.е. расходы по ремонту в налоговом учете отнесенные на увеличение стоимости основных средств в расходы в следующем периоде принять нельзя если вы не учли эти суммы на ОСНО?
но НДС же мы не вычитаем со стоимости (НДС к вычету не берем), а принимаем к учету по полной цене за 109 915. и стоимость что в малоценке, что на ОС будет отражаться 109915
Добрый день! Мы приобретаем у спецавтохозяйства талоны, а они на основании этих талонов производят работы по захоронению отходов. У нас компания на НДС.
не поняла. у меня был аванс, я с него исчислила УСН. Потом я перехожу на ОСНО, появляется реализация под этот аванс, и как брать налогооблагаемую базу для налога на прибыль - со всей реализации? но ведь мы уже оплатили усн с аванса
Физические лица - родственники или сами пенсионеры. Просто в данном случае не действует аналогия с нко ? им при таком виде деятельности не нужны ккм не важно кто оплачивает. Данное освобождение не распространяется на ИП?
Обычно в декларациях такие суммы указываются, а потом указывается минусом возврат, но возврат же произошел в 2025 году, я боюсь будут претензии ИФНС по НДС. Чем можно обложиться, какими документами доказывающими, что деньги ошибочно перечислены и не должны включаться в доход 2024 года? письмо от контрагента?
мне нужно установить тарифную ставку за час, которая должна быть не ниже мрот, вот как стравнить чтобы она не была меньше мрот, пусть рабочая неделя полная 40 часов
Добрый день!У нас есть работник, который приговорён к исправительным работам, и мы должны из его зарплаты, в счёт государства удерживать 5%. Каков порядок удержания – до исчисления ндфл или после
нет мы сторонняя организация, которой оплачивает ТОС , но оплачивает сам председатель лично, т.е. деньги на приходят от него, а он физ лицо. и вот вопрос - должно ли наше ООО - подрядчики ТОС применять ККМ при получении денег от председателя?
а может ли организатор совместных покупок не применять онлайн кассу при получении денежных средств от физ лиц, если нет то какую сумму нужно пробивать - всю что поступает, выделяя агентское? или только агентское?
ну вроде как фитнес центры тоже же оказывают "29) физкультурные мероприятия - организованные занятия граждан физической культурой;
29.1) физкультурно-оздоровительная услуга - деятельность, осуществляемая физкультурно-спортивной организацией независимо от ее организационно-правовой формы, направленная на удовлетворение потребностей граждан в сохранении и укреплении здоровья, физической подготовке и физическом развитии, включающая в себя в том числе проведение физкультурных мероприятий" это выдержка из 329 ФЗ. или имеено то что оквэд называется финтнес-центр им нельзя? а можно ли поменять оквэд в данном случае, если да то на какой?
но дата то утверждения 3 квартал
т.е. расходы по ремонту в налоговом учете отнесенные на увеличение стоимости основных средств в расходы в следующем периоде принять нельзя если вы не учли эти суммы на ОСНО?
1C 8.3 корректировка в сторону уменьшения, документ прикреплен
мы же ждем ответ экперта?
Добрый день! Поступил документ на корректировку товара, который у нас в программе списан еще в 2024г., как нам провести в учете данный документ?
в таком случае, еслм в договоре аренде будет указано- для розничной торговли, его можно считать как стационарная торговой сети без торговых залов?
но НДС же мы не вычитаем со стоимости (НДС к вычету не берем), а принимаем к учету по полной цене за 109 915. и стоимость что в малоценке, что на ОС будет отражаться 109915
УСН 15%, подскажите можем принять как основное средство?
подскажите ,какие документы нужны для подтверждения командировке за границу?
Хорошо, спасибо.
ок, спасибо, попробую
деталей не знаю, мы обслуживаем ип по бухгалтерии, и мне необходимо чтобы касса и экваринг закрылись
розничный магазин
фактически получилось два прихода по 1650,00 руб, на один из которых был возврат, а по кассе прошли только 2 прихода
видимо кассир что-то неправильно сделал, так как повторно прошел еще раз платеж
Добрый день! Мы приобретаем у спецавтохозяйства талоны, а они на основании этих талонов производят работы по захоронению отходов. У нас компания на НДС.
не поняла. у меня был аванс, я с него исчислила УСН. Потом я перехожу на ОСНО, появляется реализация под этот аванс, и как брать налогооблагаемую базу для налога на прибыль - со всей реализации? но ведь мы уже оплатили усн с аванса
Доброе утро! Вот такой документ можно провести в учете как услуга? (организация покупает талоны и сама вывозит мусор)
у меня договор с медучреждением, но пациентом указана девочка. Мне все равно надо удержать НДФЛ?
как один объект
выплату подразумеваем через банк,сотрудники не являются иностранными гражданами,можно ли им переводить в подотчет за мед.комиссию?
И как правильно документально все оформить, что должно быть прописано в учетной политике
Физические лица - родственники или сами пенсионеры. Просто в данном случае не действует аналогия с нко ? им при таком виде деятельности не нужны ккм не важно кто оплачивает. Данное освобождение не распространяется на ИП?
а расходы как учитываем? когда оплачены? или не обязательно и можно по поступлению, не оборачиваясь на оплату
Обычно в декларациях такие суммы указываются, а потом указывается минусом возврат, но возврат же произошел в 2025 году, я боюсь будут претензии ИФНС по НДС. Чем можно обложиться, какими документами доказывающими, что деньги ошибочно перечислены и не должны включаться в доход 2024 года? письмо от контрагента?
УСН 6%
мне нужно установить тарифную ставку за час, которая должна быть не ниже мрот, вот как стравнить чтобы она не была меньше мрот, пусть рабочая неделя полная 40 часов
Добрый день!У нас есть работник, который приговорён к исправительным работам, и мы должны из его зарплаты, в счёт государства удерживать 5%. Каков порядок удержания – до исчисления ндфл или после
нет мы сторонняя организация, которой оплачивает ТОС , но оплачивает сам председатель лично, т.е. деньги на приходят от него, а он физ лицо. и вот вопрос - должно ли наше ООО - подрядчики ТОС применять ККМ при получении денег от председателя?
и могут ли физлица переводить просто на карту такому предпринимателю, или все таки они должны отправлять на расчетный счет
а может ли организатор совместных покупок не применять онлайн кассу при получении денежных средств от физ лиц, если нет то какую сумму нужно пробивать - всю что поступает, выделяя агентское? или только агентское?
И что с каждым физлицом при совместных покупках оформлять отчет агента? это же нереально. есть какие то другие пути?