Подскажите пожалуйста, а если Граждане Китая не будут проживать в гостинице, а будут просто снимать офис для переговоров в гостинице. Оплату будет производить Китайская организация безналичным переводом на расчетный счет гостиницы в юанях. Каким образом оформляется и проводится в 1С предоставление услуг и оплата услуг в юанях? Какие еще действия нужно сделать бухгалтеру при проведении такой реализации услуг для соблюдения требований законодательства? Нужно ли подавать какие то дополнительные отчеты кроме налога по УСН? Нужно ли учитывать курсовую разницу?
Если рассмотреть на примере за одну неделю с 07.07.25-13.07.25, правильно я поняла что идет в доход по усн.
1) Итого к оплате получается 14332,22 -пришло на р/с 25.07.2025, значит в доход по усн мы берем общую сумму продажи по основному и по выкупу=15862,55.Так ? 2) Если же сумма на р/с пришла с период с 01.10.25-31.12.25, то в доход мы поставили только сумму 8657,00?
Спасибо! Тогда последний вопрос, откуда Роскомнадзор будет знать сумму дохода с которой нужно оплачивать налог? Никакие сведения дополнительно в Роскомнадзор подавать не нужно? Если в одном договоре указано разграничение по услугам на рекламу.
следите за уведомлениями в личном кабинете и платите сбор без задержек.
В личном кабинете ИП на сайте ФНС? Оплачиваем сбор по тем же реквизитам что и ФНС только указываем другое КБК? Уведомления нужно направлять о начисленном налоге? Как его начислять и где отражать кроме оплаты?
Спасибо. Но меня смутила формулировка на сайте ФНС " Все денежные средства, поступившие именно маркетплейсу (а не на счет продавца) в оплату товаров, уплаченные покупателем посреднику, должны учитываться в качестве выручки налогоплательщика-продавца. То есть выручка определяется исходя из полной суммы, полученной посредником (маркетплейсом) от покупателя в качестве расчетов за реализованные товары." https://www.nalog.gov.ru/rn03/taxation/taxes/usn/15175263/
Я так поняла, что доход так же нужно принимать на дату утверждения отчета. Какой учет все таки будет верным? Ссылаться на МИНФИН или Письма ФНС?
По условиям договора наша организация выступает агентом. По Договору Агент обязуется от своего имени или от имени Принципала и за его счет совершить следующие юридические и иные действия: Агент осуществляет поиск контрагентов для перевозки грузов Принципала и оказанию сопутствующих перевозке грузов услуг, а также заключает в интересах Принципала договоры на перевозку и экспедирование грузов Принципала с использованием транспорта, договоры на оказание сопутствующих услуг (хранение, таможенное оформление и др.). За исполнение своих поручений Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в размере и в порядке, настоящего Договора, а также возмещает Агенту расходы, связанные с исполнением поручения Принципала.
Последний вопрос по этой теме , если этот генеральный директор официально работает наемным работником в другой организации , то уведомлять мвд о том, что он числится ген директором нужно все равно?
Спасибо за ответ!!!
Подскажите пожалуйста, а если Граждане Китая не будут проживать в гостинице, а будут просто снимать офис для переговоров в гостинице. Оплату будет производить Китайская организация безналичным переводом на расчетный счет гостиницы в юанях.
Каким образом оформляется и проводится в 1С предоставление услуг и оплата услуг в юанях?
Какие еще действия нужно сделать бухгалтеру при проведении такой реализации услуг для соблюдения требований законодательства? Нужно ли подавать какие то дополнительные отчеты кроме налога по УСН? Нужно ли учитывать курсовую разницу?
Если рассмотреть на примере за одну неделю с 07.07.25-13.07.25, правильно я поняла что идет в доход по усн.
1) Итого к оплате получается 14332,22 -пришло на р/с 25.07.2025, значит в доход по усн мы берем общую сумму продажи по основному и по выкупу=15862,55.Так ?
2) Если же сумма на р/с пришла с период с 01.10.25-31.12.25, то в доход мы поставили только сумму 8657,00?
Добрый день! Большое спасибо!
Спасибо!
все , поняла смысл уведомлений. Извините
Вопросов больше нет
Спасибо! Тогда последний вопрос, откуда Роскомнадзор будет знать сумму дохода с которой нужно оплачивать налог? Никакие сведения дополнительно в Роскомнадзор подавать не нужно?
Если в одном договоре указано разграничение по услугам на рекламу.
Спасибо большое за оперативный ответ!
В личном кабинете ИП на сайте ФНС? Оплачиваем сбор по тем же реквизитам что и ФНС только указываем другое КБК?
Уведомления нужно направлять о начисленном налоге? Как его начислять и где отражать кроме оплаты?
Спасибо
Спасибо!!!
Да, по рыночной , покупали авто за 1 570 000,00, продали за 1 200 000,00
Спасибо! 😊
Огромное спасибо за ответ. Вы очень помогли!
Спасибо!
Спасибо. Но меня смутила формулировка на сайте ФНС " Все денежные средства, поступившие именно маркетплейсу (а не на счет продавца) в оплату товаров, уплаченные покупателем посреднику, должны учитываться в качестве выручки налогоплательщика-продавца. То есть выручка определяется исходя из полной суммы, полученной посредником (маркетплейсом) от покупателя в качестве расчетов за реализованные товары."
https://www.nalog.gov.ru/rn03/taxation/taxes/usn/15175263/
Я так поняла, что доход так же нужно принимать на дату утверждения отчета.
Какой учет все таки будет верным? Ссылаться на МИНФИН или Письма ФНС?
Спасибо большое !!!
Спасибо большое!
Спасибо!!!
У нее имеется виза .
По условиям договора наша организация выступает агентом. По Договору Агент обязуется от своего имени или от имени Принципала и за его счет совершить следующие юридические и иные действия: Агент осуществляет поиск контрагентов для перевозки грузов Принципала и оказанию сопутствующих перевозке грузов услуг, а также заключает в интересах Принципала договоры на перевозку и экспедирование грузов Принципала с использованием транспорта, договоры на оказание сопутствующих услуг (хранение, таможенное оформление и др.). За исполнение своих поручений Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в размере и в порядке, настоящего Договора, а также возмещает Агенту расходы, связанные с исполнением поручения Принципала.
Спасибо!!!
Последний вопрос по этой теме , если этот генеральный директор официально работает наемным работником в другой организации , то уведомлять мвд о том, что он числится ген директором нужно все равно?
Я правильно понимаю , что он должен получать патент для работы ? Тогда вопрос на какую область его брать?
Он единственный учредитель
ЕФС-1 с подразделом 1.1 -этот отчет не подавали , в РСВ и персонифицированных сведениях его так же не отражали