Вера, добрый вечер! Это не банк берет комиссию за обслуживания займа. Согласно договору, в день выдачи займа наша компания оплачивает комиссию материнской компании, выдавшей займ в размере 0,3% от суммы займа.
Проценты начисляются на остаток ссудной задолженности по займу, установленный на начало дня, в который осуществляется начисление процентов. Указанное начисление процентов производится исходя из фактического количества дней пользования займом и распространяется на период с даты, следующей за датой предоставления займа, по дату погашения задолженности по займу в полном объеме включительно
Ирина, добрый день! Полученное в залог имущество учитывается залогодержателем на забалансовом счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» по Кредиту?
Вера, добрый вечер! Спасибо за ответ. Депозиты у меня сроком до 3-х месяцев. Если я указываю по стр.4450 остаток на начало отчетного периода, остатка на конец отчетного периода у меня нет, то вопрос как отражать обороты по ОДДС по таким депозитам. Вы пишете, что обороты по ОДДС по таким депозитам не отражаются, но тогда у меня не сходится итоговая стр.4500.
Надежда, здравствуйте! Прочие доходы и расходы (статьи РСБУ корректировки по займам выданным, РСБУ корректировки по займам полученным) хочу реклассифицировать в статьи Проценты к получению (уплате). Хочу это сделать в ноябре.
Конфигурация 1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП, редакция 3.0 (3.0.158.23)
Я резерв на премию начисляла заранее, и только в бухгалтерском учете. По факту выплаты премии в октябре, премия была начислена и в налоговом учете и выплачена, счет 96 не схлопнулся.
Александр, здравствуйте! Уточняющий вопрос по лимитам: как понять что представляет интервал между min и max ставкой? Я прочитала, что расходы на уплату % по долговым обязательствам признаются в полном размере, если фактическая % ставка по нему попадает в интервал между min и max ставкой.
Добрый день! Правильно я понимаю, что если агент работает на ОСНО и в Акте будет выделен НДС на вознаграждение, но при условии, что я отношу вознаграждение на Д-т 91, то я принять к вычету НДС не смогу?
Значит, не надо "Активизировать остатки"? При создании документов на поступление ТМЦ в колонке "Способ учета НДС" необходимо выбирать "Распределяется"? Как правильно провести документ "Распределение НДС"?
Добрый день! У нас компании есть вид деятельности, облагаемый НДС - факторинговые операции и вид деятельности, необлагаемый НДС - займы ЮЛ. Поэтому нам необходимо вести раздельный учет НДС.
Александр, добрый день! Такие затраты, как работы по внедрению системы по акту, тоже относить на Д-т счета 08? И еще уточняющий вопрос: мне не совсем понятно как вводить в эксплуатацию НМА. За право бессрочного использования Программы для ЭВМ Лицензиат уплатил Лицензиару лицензионное вознаграждения. Подписан акт приема-передачи ключа аппаратной защиты, Лицензиату переданы корпуса переданных устройств. Мы даже работаем в этой программе, но есть множество доработок. Мне нужно вводить в эксплуатацию НМА только в момент совершения всех доработок? Или я могу ввести в эксплуатацию эту полученную и оплаченную Лицензию на использование программы для ЭВМ?
Добрый день! Все права и обязанности по агентским договорам.
Спасибо за ответ.
И если создавать резервы в НУ, надо будет вносить изменения в НУП?
Вера, здравствуйте! Правильно я поняла исходя из вашего ответа, что все мои разницы являются временными?
Спасибо за ответ.
Надежда, здравствуйте! А УПД нужно на базовую премию выставлять?
Поэтому был вопрос о единовременном признании каомиссии.
Вера, добрый вечер! Это не банк берет комиссию за обслуживания займа. Согласно договору, в день выдачи займа наша компания оплачивает комиссию материнской компании, выдавшей займ в размере 0,3% от суммы займа.
Проценты начисляются на остаток ссудной задолженности по займу, установленный на начало дня, в который осуществляется начисление процентов. Указанное начисление процентов производится исходя из фактического количества дней пользования займом и распространяется на период с даты, следующей за датой предоставления займа, по дату погашения задолженности по займу в полном объеме включительно
Ирина, добрый день! Полученное в залог имущество учитывается залогодержателем на забалансовом счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» по Кредиту?
Без номера корректировки отчет отправить нельзя. КонтурЭкстерн пишет, то первичная отчетность была сдана 31 марта 2025г.
Вера, здравствуйте! Я имела в виду пункт 4.. В данном случае не надо ставить корректировку 1?
Вера, добрый вечер! Спасибо за ответ. Депозиты у меня сроком до 3-х месяцев. Если я указываю по стр.4450 остаток на начало отчетного периода, остатка на конец отчетного периода у меня нет, то вопрос как отражать обороты по ОДДС по таким депозитам. Вы пишете, что обороты по ОДДС по таким депозитам не отражаются, но тогда у меня не сходится итоговая стр.4500.
Сергей, добрый вечер! Спасибо за ответ.
Надежда, здравствуйте! Прочие доходы и расходы (статьи РСБУ корректировки по займам выданным, РСБУ корректировки по займам полученным) хочу реклассифицировать в статьи Проценты к получению (уплате). Хочу это сделать в ноябре.
Конфигурация 1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП, редакция 3.0 (3.0.158.23)
Я резерв на премию начисляла заранее, и только в бухгалтерском учете. По факту выплаты премии в октябре, премия была начислена и в налоговом учете и выплачена, счет 96 не схлопнулся.
Александр, здравствуйте! А разве зарплата/премия не начисляется проводкой Д-т 26 К-т 70?
Спасибо.
Надежда, добрый день! Это счета-фактуры на товары (работы, услуги), которые использовались в деятельности облагаемой и необлагаемой НДС.
Спасибо за ответ.
Спасибо. А полученная премия от рекламных компаний при расчете пропорции по распределению НДС не учитываются?
У нас всегда по договорам ключевая ставка + 3,5%
Александр, здравствуйте! Уточняющий вопрос по лимитам: как понять что представляет интервал между min и max ставкой? Я прочитала, что расходы на уплату % по долговым обязательствам признаются в полном размере, если фактическая % ставка по нему попадает в интервал между min и max ставкой.
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ
Добрый день! Правильно я понимаю, что если агент работает на ОСНО и в Акте будет выделен НДС на вознаграждение, но при условии, что я отношу вознаграждение на Д-т 91, то я принять к вычету НДС не смогу?
Какой принцип выбора значения в строке? Это уже вопрос не в части 1С. Если я веду раздельный учет НДС, то везде нужно выбирать "Распределяется"?
Не поняла о "Способе учета НДС". Можно прояснить, что означает "если не ясно под какую деятельность то же"
Значит, не надо "Активизировать остатки"? При создании документов на поступление ТМЦ в колонке "Способ учета НДС" необходимо выбирать "Распределяется"? Как правильно провести документ "Распределение НДС"?
Добрый вечер! Не вижу поле "Применить с". Где рис.№2?
Добрый день! У нас компании есть вид деятельности, облагаемый НДС - факторинговые операции и вид деятельности, необлагаемый НДС - займы ЮЛ. Поэтому нам необходимо вести раздельный учет НДС.
Надежда, здравствуйте! По проводкам подскажите пожалуйста: Д-т 91 К-т 60?
Александр, добрый день! Такие затраты, как работы по внедрению системы по акту, тоже относить на Д-т счета 08? И еще уточняющий вопрос: мне не совсем понятно как вводить в эксплуатацию НМА. За право бессрочного использования Программы для ЭВМ Лицензиат уплатил Лицензиару лицензионное вознаграждения. Подписан акт приема-передачи ключа аппаратной защиты, Лицензиату переданы корпуса переданных устройств. Мы даже работаем в этой программе, но есть множество доработок. Мне нужно вводить в эксплуатацию НМА только в момент совершения всех доработок? Или я могу ввести в эксплуатацию эту полученную и оплаченную Лицензию на использование программы для ЭВМ?