Спасибо за ответ. Но это ИП. У ИП ,насколько я знаю , кассовый метод. В то же время дата фактического получения дохода в денежной форме определяется как день выплаты дохода (в т. ч. перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц) (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). Получается в конце года комиссионер получил деньги, к ИП на счет они еще не поступили, но учесть доход для расчета надо?
В связи с этим, у меня и возник вопрос, как учесть в программе доходы, которые на счет не поступили. У ИП в учетной политике не нашла настроек, чтобы поменять кассовый метод на метод начисления. Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
"Зеленка" , это Свидетельство о государственной регистрации права собственности. Т.К. оно было зеленого цвета, его так называли. Я знаю какие документы и в какой период времени выдавались государством в подтверждение права собственности. Речь идет о купле-продаже в1995г. , когда не было вышеуказанных унифицированных форм. Спасибо, я уже получила информацию от налоговой, что договор-купли продажи , заключенный до 1998г. может быть подтверждением права собственности, для избегания налогообложения дохода от продажи данной квартиры.
Был договор купли-продажи. Только 31 января 1998 года вступил в силу Закон о государственной регистрации прав на недвижимость и стали выдаваться так называемые "зеленки". Для налоговой этот договор 1995 г. будет являться основанием для того, чтобы не начислять НДФЛ с продажи квартиры?
А если будет покупка курса или консультации. Сам ИП торгует на интернет площадках и имеет свой интернет магазин. Курс по продвижению товара на маркетплейсах, по рекламе товара, если сам курс будет авторским, можно включить в расходы?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при вышеперечисленных нововведениях как должен действовать селлер, продающий свои юв.изделия исключительно через маркетплейсы и комиссионеров?
Я комитент. Не указала в графе посредник в разделе 9 своих комиссионеров. Сейчас в 1с Заполняю пояснения к Декларации. Выбираю раздел 9. Добавляю строки . Графы Ответ, номер и дата с/ф заполнила. Не понимаю в гр."Стоимость (НДС 20%)", гр.НДС 20% и в гр. "Всего" какие суммы указать.
Спасибо.
А что посоветуете? Вручную считать?
Спасибо за ответ. Но это ИП. У ИП ,насколько я знаю , кассовый метод. В то же время дата фактического получения дохода в денежной форме определяется как день выплаты дохода (в т. ч. перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц) (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). Получается в конце года комиссионер получил деньги, к ИП на счет они еще не поступили, но учесть доход для расчета надо?
В связи с этим, у меня и возник вопрос, как учесть в программе доходы, которые на счет не поступили. У ИП в учетной политике не нашла настроек, чтобы поменять кассовый метод на метод начисления. Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
"Зеленка" , это Свидетельство о государственной регистрации права собственности. Т.К. оно было зеленого цвета, его так называли. Я знаю какие документы и в какой период времени выдавались государством в подтверждение права собственности. Речь идет о купле-продаже в1995г. , когда не было вышеуказанных унифицированных форм. Спасибо, я уже получила информацию от налоговой, что договор-купли продажи , заключенный до 1998г. может быть подтверждением права собственности, для избегания налогообложения дохода от продажи данной квартиры.
Был договор купли-продажи. Только 31 января 1998 года вступил в силу Закон о государственной регистрации прав на недвижимость и стали выдаваться так называемые "зеленки". Для налоговой этот договор 1995 г. будет являться основанием для того, чтобы не начислять НДФЛ с продажи квартиры?
Спасибо.
Спасибо!
Извините. Читала ответ на телефоне, не весь ответ открылся.
А если будет покупка курса или консультации. Сам ИП торгует на интернет площадках и имеет свой интернет магазин. Курс по продвижению товара на маркетплейсах, по рекламе товара, если сам курс будет авторским, можно включить в расходы?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при вышеперечисленных нововведениях как должен действовать селлер, продающий свои юв.изделия исключительно через маркетплейсы и комиссионеров?
Все верно. В книге продаж (раздел9) есть графа 160 стоимость продаж по счету фактуре, гр.170 стоимость продаж облагаемая НДС, гр.200 Сумма НДС.
Так вот я и спрашиваю в Пояснениях гр. Стоимость (НДС 20%) должна соответствовать гр. 170? Гр.НДС 20% соответствует гр.200 раздела9?
Графа Всего должна соответствовать гр.160?
Может я неправильно спрашиваю. В графе Стоимость (НДС 20%) указывать стоимость с НДС или без НДС? В графе Всего тоже указывать эту же стоимость с НДС?
Я комитент. Не указала в графе посредник в разделе 9 своих комиссионеров. Сейчас в 1с Заполняю пояснения к Декларации. Выбираю раздел 9. Добавляю строки . Графы Ответ, номер и дата с/ф заполнила. Не понимаю в гр."Стоимость (НДС 20%)", гр.НДС 20% и в гр. "Всего" какие суммы указать.